咨询
会计一个月收入如何处理
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 发表的提问:
季度收入不超过9万如何会计处理和税费的分录
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
91楼
2023-02-27 20:29:34
全部回复
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 苹果魔镜 发表的提问:
文化事业费减半征收,请问如何进行会计处理,计入其他收益吗?
借:税金及附加 贷:应交税费-文化事业费 借:应交税费-文化事业费 贷:其他收益
92楼
2023-02-27 20:56:59
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 胜过惠华 发表的提问:
联营分成账务处理月底出账时如何做营业收入与结转成本的会计分录
您好,与一般的企业一样的做收入结转成本就行。
93楼
2023-02-28 19:18:02
全部回复
胜过惠华:回复王雁鸣老师 @王老师:1、每天付营业额时的会计分录;2、月底结转成本的会计分录、分别怎么做?麻烦帮列下。谢谢老师。
2023-02-28 20:01:44
王雁鸣老师:回复胜过惠华您好,1,付款时,收到发票,借:库存商品等科目,贷;现金或者银行存款,2、结转成本时,借;主营业务成本,贷:库存商品
2023-02-28 20:21:21
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ A会计学堂-课程辅导王老师 发表的提问:
我公司是物流辅助服务行业,请教下,我公司一次性收取了三个月的服务费,这收入会计如何处理呢?谢谢!税怎样交呢
你好,借银行存款,贷预收账款,
94楼
2023-02-28 19:36:11
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 仁爱的火 发表的提问:
你好! 公司发出和收到赠券如何做会计处理和纳税?支付返现如何会计处理和纳税呢? 谢谢!
发出借销售费用贷预收 收到借预付贷营业外收入 支付返现借销售费用贷现金
95楼
2023-02-28 20:04:08
全部回复
悠然老师
职称:税务师,律师,国家注册审核员
4.90
解题: 0.02w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
500万固定资产一次性计入费用。会计如何处理账务
网上说,会计按会计的方法处理,按会计的方式计入固定资产,按会计法规定计提折旧 (将原值-已计提折旧)-25%=金额计入借所得税费用贷:递延所得税负债 年末如何处理所得税费用和递延所得税负债? 我的企业按会计法规定计算出税前利润68万元,但是本年购入1辆小轿车购入价180万元,按网上做分录产生(180-20)*25%=40递延所得税负债 的错了应该是:(将原值-已计提折旧)*25%=金额计入借所得税费用贷:递延所得税负债
96楼
2023-02-28 20:33:51
全部回复
悠然老师:回复仰望星空会计上按会计准则处理,借:固定资产贷:银行存款,借:管理费用等 贷:累计折旧,税法上年底汇算清缴时可一次性扣除。
2023-02-28 21:07:35
安徒生童话镇镇长
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 生动的时光 发表的提问:
物业公司代收代付水电费: 1.从中收取服务费,如何进行会计分录处理? 2.不收取费用,如何进行会计分录处理?
1.可以先挂往来,差额结转到收入。 2.直接挂往来就可以(其他应收/应付款)
97楼
2023-02-28 20:44:59
全部回复
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 自然的八宝粥 发表的提问:
请问19年购入设备金额不足500万的情况下,税前一次性扣除了,那账务处理该如何处理?税务和会计处理是两个方面,中间存在差异,这个差异如何处理?
借:固定资产 应交税费 贷:银行 同时借:成本费用 贷:累计折旧。一次性计提折旧是符合税法规定的,不需要做调整差异。
98楼
2023-03-01 20:02:03
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
单位管理资产月底结转到哪个会计科目? 这问题如何处理
你好,你当时计提折旧计入的科目是?
99楼
2023-03-01 20:25:33
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ chensi111 发表的提问:
企业收到标书费如何会计处理?
可以冲减公司招标的费用 借:银行存款(或库存现金) 正数 借:销售费用——招标费 负数
100楼
2023-03-01 20:41:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Seven 发表的提问:
1、增值税发票未认证入账会计分录如何处理?2、当期销项与留抵进项会计分录如何处理?3、报税请老师写个步骤?
1.借库存商品应交税费-待认证,贷银行存款。2.借应交税费-应交增值税-销项应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-应交增值税-进项3待认证不用申报,进项和销项正常申报,留抵下个月会出现在留抵税额主表里边。
101楼
2023-03-06 20:04:11
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
上个月有一笔销售收入,已经交税了,这个月购货方把发票退回来。如何处理?
你好!你开红字发票冲减就可以了。
102楼
2023-03-06 20:26:06
全部回复
小雯子老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.32w
引用 @ 眼睛大的黄蜂 发表的提问:
一揽子交易实现合并,同一控制与非同一控制如何进行会计处理,如果期间收到股利又还怎样进行会计处理?
你好同控非同控收到股利都是 借应收股利贷投资收益 借银行存款贷应收股利
103楼
2023-03-06 20:53:58
全部回复
眼睛大的黄蜂:回复小雯子老师 一揽子交易实现合并,同一控制与非同一控制如何进行会计处理
2023-03-06 21:37:38
小雯子老师:回复眼睛大的黄蜂你好!具体可以看看这个内容! https://wjrsbu.smartapps.cn/zhihu/article?id=88307400&isShared=1&_swebfr=1&_swebFromHost=vivobrowser&bdswankey=vivobrowser%3A%2F%2Fswan%2FoFx3nbdDN6GWF3Vb0Wh7EDBMBxRTTcfe%2Fzhihu%2Farticle%3Fid%3D88307400%26oauthType%3Dsearch%26searchParams%3D%257B%2522failUrl%2522%253A%2522https%253A%252F%252Fzhuanlan.zhihu.com%252Fp%252F88307400%2522%252C%2522logParams%2522%253A%2522pu%253D%2524pu%2526baiduid%253D%2524baiduid%2526tcreq4log%253D1%2526isAtom%253D1%2526cyc%253D1%2526clk_info%253D%257B%255C%2522tplname%255C%2522%253A%255C%2522wenda_abstract%255C%2522%252C%255C%2522srcid%255C%2522%253A%255C%252228420%255C%2522%252C%255C%2522ivkStatus%255C%2522%253A%255C%2522new_ivk_success%255C%2522%252C%255C%2522type%255C%2522%253A%255C%2522xcx%255C%2522%252C%255C%2522naType%255C%2522%253A%255C%2522%255C%2522%252C%255C%2522ivkSource%255C%2522%253A%255C%2522h5_schema%255C%2522%252C%255C%2522jumpType%255C%2522%253A%255C%2522xcx%255C%2522%252C%255C%2522jumpId%255C%2522%253A110%252C%255C%2522xcx_path%255C%2522%253A%255C%2522%2525252Fzhihu%2525252Farticle%2525253Fid%2525253D88307400%255C%2522%252C%255C%2522xcx_id%255C%2522%253A%255C%2522oFx3nbdDN6GWF3Vb0Wh7EDBMBxRTTcfe%255C%2522%252C%255C%2522xcx_from%255C%2522%253A%255C%25221081008700000000%255C%2522%257D%2526lid%253D7410855663335408305%2526l%253D1%2526t%253Diphone%2526ref%253Dwww_iphone%2526from%253D1020761f%2526order%253D1%2526w%253D0_10_%25E4%25B8%2580%25E6%258F%25BD%25E5%25AD%2590%25E4%25BA%25A4%25E6%2598%2593%25E5%25AE%259E%25E7%258E%25B0%25E5%2590%2588%25E5%25B9%25B6%252C%25E5%2590%258C%25E4%25B8%2580%25E6%258E%25A7%25E5%2588%25B6%25E4%25B8%258E%25E9%259D%259E%25E5%2590%258C%25E4%25B8%2580%25E6%258E%25A7%25E5%2588%25B6%25E5%25A6%2582%25E4%25BD%2595%25E8%25BF%259B%25E8%25A1%258C%25E4%25BC%259A%25E8%25AE%25A1%25E5%25A4%2584%25E7%2590%2586%2526tj%253Dwenda_abstract_1_0_10_l%2526src%253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fzhuanlan.zhihu.com%2525252Fp%2525252F88307400%2522%257D%26useTpl%3D1
2023-03-06 22:07:17
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 发表的提问:
公司处理办公桌椅及固定资产,本月只收到处置的款项,还没开票,本月应该如何做会计分录,下月开票之后会计分录又如何做呢?
借:固定资产清理  累计折旧  贷:固定资产         借:银行存款  贷:固定资产清理  应交税费—应交增值税—销项税 资产处置损益 开票之后不需要账务处理的
104楼
2023-03-07 19:10:05
全部回复
鲸:回复辜老师 办公桌椅不属于固定资产,怎么处理呢?
2023-03-07 19:34:13
辜老师:回复那就是计入营业外收入的
2023-03-07 20:03:54
鲸:回复辜老师 本月没有开票,只是收了处理资产的钱,也是向上面那样处理吗?不需要等开票就可以直接先做销项税的分录吗?
2023-03-07 20:25:54
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 阿真 发表的提问:
进项大于销项月末如何会计处理
这个月末不用处理的,留抵下期处理即可的
105楼
2023-03-07 19:39:50
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×