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会计一个月收入如何处理
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 娜娜 发表的提问:
请问老师,我在网盘里下载的视频,哪里可以下载PPt讲义啊?比如“如何精通外账”。
精通外帐另发你,告诉邮箱。
1楼
2022-12-19 07:08:02
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娜娜:回复赵老师 408331121@qq.com,视频我下载过了,但是都没有讲义,麻烦您把讲义发给我吧。谢谢老师。
2022-12-19 07:35:36
赵老师:回复娜娜发你了,请查收。
2022-12-19 08:02:05
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
公司是一家超市,一月,二月都有团购卖出,这个会计分录咋处理?三月收回一部分团购的会计分录又如何处理?
您好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后收到钱借银行存款 贷应收账款。
2楼
2022-12-19 08:23:28
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黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 看到希望 发表的提问:
上个月开具的发票已入帐,这个月作废,如何处理?会计分录如何做?
你好,税务局要求跨月是要冲红发票的,上月按正常发票入账,这月用负数冲账
3楼
2022-12-19 09:34:02
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看到希望:回复黄老师 会计分录如何做?
2022-12-19 09:48:06
黄老师:回复看到希望上月是借:应收账款 贷:主营业务收入 这个月负数体现就可以了借:应收账款 贷:主营业务收入
2022-12-19 10:15:17
看到希望:回复黄老师 手工帐的话,就做个红字凭证吗?
2022-12-19 10:29:10
黄老师:回复看到希望恩恩,以后出现跨月情况需要次月开具红字发票,不能直接在发票上作废的,建议咨询下当地税务局怎么处理好点
2022-12-19 10:40:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 陶醉的手机 发表的提问:
收到一笔待报解预算收入,如何做会计处理
你好,借;银行存款,贷;应交税费——某某税款
4楼
2022-12-19 10:36:09
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 坐看云起时 发表的提问:
小规模纳税人连续12个月收入达到500万元 转为一般纳税人,连续如何理解?比如11个自然月收入累计470万元 ,第12个月报零收入,第13个月收入60万元 ,如何处理
你好,连续滚动的12个月,比如一月份到12月份, 二月份到次年的一月份, 三月份到次年的二月份 那你得看一下这十一个月自然月收入470,第一个月的收入是多少
5楼
2022-12-19 11:54:36
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坐看云起时:回复郭老师 我的意思中断1月是从头算起还是和以前连续
2022-12-19 12:08:34
郭老师:回复坐看云起时你好,需要连续的连续滚动的12个月。
2022-12-19 12:27:29
坐看云起时:回复郭老师 这样就人为可控了啊,
2022-12-19 12:43:05
郭老师:回复坐看云起时对的是的,本来就是可以控制的。
2022-12-19 12:59:06
坐看云起时:回复郭老师 这样不想成一般的永远可以做小规模了?有点不理解
2022-12-19 13:22:22
郭老师:回复坐看云起时是的,可以的,想要成为小规模,你自己控制的销售额
2022-12-19 13:35:16
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
已经确认好销售收入后,第二个月客户退回一批货物,如何处理,会计分录怎么写
分录与确认收入时一样,只是红字即可。
6楼
2022-12-19 13:20:36
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 朴老师 发表的提问:
健身中心收到办年卡的钱等于是收入了,那这笔收入如何做会计处理?要分12个月?
如果不开具发票的,直接按每个月摊销收入处理
7楼
2022-12-19 14:48:11
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 胜过惠华 发表的提问:
联营分成账务处理月底如何做营业收入的会计分录
借:银行存款贷:投资收益
8楼
2022-12-19 15:50:05
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胜过惠华:回复袁老师 结转成本的会计分录呢?(涉及到工资还有电费等)
2022-12-19 16:11:55
袁老师:回复胜过惠华借:生产成本贷:应付职工薪酬,银行存款等
2022-12-19 16:38:14
胜过惠华:回复袁老师 那有些品牌是当天要把所有营业收入汇入厂家,有些品牌是次月只返还分成部分给厂家,这两种情况下的会计分录怎么分配?
2022-12-19 17:01:54
袁老师:回复胜过惠华借:应付账款贷:银行存款,借:应付账款贷:银行存款,主营业务收入
2022-12-19 17:26:36
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 明天会更好 发表的提问:
无票收入累计了很多,以前会计没处理,现该如何处理
您好!没处理是没做收入吗?
9楼
2022-12-19 16:44:05
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明天会更好:回复宋生老师 就是今天会计打出来账单,要我们对账,应该是是没做收,老板说补票,可这是几年的账
2022-12-19 17:13:24
宋生老师:回复明天会更好您好!如果你们老板愿意交税,就补到现在吧。
2022-12-19 17:27:45
明天会更好:回复宋生老师 发票还需重开吗,是不是直接补税就可以了?
2022-12-19 17:42:06
宋生老师:回复明天会更好您好!你可以做无票收入补报。可以不用开票。看客户那边。
2022-12-19 18:09:24
明天会更好:回复宋生老师 好的,谢谢!
2022-12-19 18:38:39
宋生老师:回复明天会更好您好!不客气。
2022-12-19 19:08:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 小H 发表的提问:
待报解预算收入如何做会计处理
借;应交税费 贷银行存款
10楼
2022-12-19 17:40:38
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小H:回复邹老师 老师,是银行收到款项的。
2022-12-19 18:06:05
邹老师:回复小H借;银行存款 贷;应交税费
2022-12-19 18:19:07
小H:回复邹老师 待报解预算收入是什么啊?
2022-12-19 18:37:08
邹老师:回复小H你好,通常是相关税款
2022-12-19 18:57:35
小婧老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.05w
引用 @ 寂寞的小白菜 发表的提问:
平销返利收入,如何进行会计处理
您好,(1)对于收到的现金返利,账务处理是,借:银行存款,贷:主营业务成本,应交税费—应交增值税(进项税额转出)。 (2)对于收到的实物返利,账务处理是,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税额转出)。
11楼
2022-12-19 18:43:06
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 发表的提问:
如果是劳务借用的话,会计上面要如何做账、劳务借用取得的收入如何入账、个税如何处理
你好,你说的借用是个人给你开劳务费的吗
12楼
2022-12-19 19:51:36
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华:回复郭老师 就到其他公司借用我们公司技术人员一年,取得这个服务费用该如何处理,要缴纳哪些税费,以及帐面如何处理,需要给对方提供什么发票
2022-12-19 20:28:06
郭老师:回复你不交税的 她个人缴纳的 你做成本费用就可以
2022-12-19 20:39:13
华:回复郭老师 那是个人缴纳个税吗?那我们给对方开具是劳务发票吗?还是普通发票
2022-12-19 20:50:30
郭老师:回复你有劳务派遣的经营范围吗 没有的对方那个直接发给个人,做工资就看他
2022-12-19 21:05:41
华:回复郭老师 如果我们没有这个业务范围,就是对方直接把工资发给借用这个人,而不是转入我们对公账户!
2022-12-19 21:25:05
郭老师:回复是的 你们做工资,然后他也可以做工资的
2022-12-19 21:52:52
华:回复郭老师 那就是个人缴纳个税
2022-12-19 22:10:20
郭老师:回复是的,从个人工资里面扣个税。
2022-12-19 22:26:55
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 虚心的小甜瓜 发表的提问:
租期自1l月份到明年ll月份,开一年的租金发票,未收到款,现按月确认收入,会计如何处理?
你好 ;   借 应收账款 贷 应交税费-应交增值税。 按月做 :借  应收账款 贷主营业务收入;   
13楼
2022-12-19 21:03:57
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 辰达 发表的提问:
一次性收取一年租金会计如何做账?税务如何处理?
借银行存款贷预收账款应交税费应交增值税增值税是一次缴纳。 安月确认收入,借预收账款贷主营业务收入。
14楼
2022-12-19 22:16:27
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ julie 发表的提问:
一张租房发票连开三个月,但付款是每个月付,会计如何处理
借:应收账款 贷:营业收入 应交税费
15楼
2022-12-19 23:22:31
全部回复
julie:回复陈诗晗老师 我们收到发票,每个月支付
2022-12-19 23:39:38
陈诗晗老师:回复julie借:营业成本 应交税费 贷:银行存款 应付账款
2022-12-20 00:06:23
julie:回复陈诗晗老师 收到开了三个月的发票,我们是每个月支付三分之一,如何处理?是否可以用复印件入帐?
2022-12-20 00:18:37
陈诗晗老师:回复julie可以用复印件和你的银行付款回单入账。
2022-12-20 00:48:06
julie:回复陈诗晗老师 可以用预提或摊销科目吗?
2022-12-20 00:58:58
陈诗晗老师:回复julie你这个是提前开具的,如果金额比较大,不一次计入成本,可以用预提或者探销
2022-12-20 01:17:06

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