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应交增值税销项会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 倾心y 发表的提问:
开具发票给对方 未收到对方的钱 会计分录是不是 借:应收账款-某某 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 如果收到对方的钱了 会计分录是不是 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
你好,是的
196楼
2023-05-04 17:44:39
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 叶子 发表的提问:
老师您好,请问留抵税本月和下个月的分录怎么做? 4月份进项税大于销项税,分录为:(1)结转销项税借:应交税费-应交增值税-销项税1115.92 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1115.92. (2)结转进项税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税8619.86 贷:应交税费-应交增值税-进项税8619.86,。 (3)借:应交税费-未交增值税7503.94 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税7503.94. 请问4月份分录对么??? 5月份进项2735 销项9400. 加上4月留抵税,故5月也有留抵税,请问5月的分录具体怎么做? 期待老师的回复,谢谢!
您好,只看期末应交税费应交增值税合计是借方还是贷方余额即可,
197楼
2023-05-04 17:59:13
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小林老师:回复叶子您好,借方,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)。贷方,借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税
2023-05-04 18:15:35
叶子:回复小林老师 请问老师具体的分录怎么做?
2023-05-04 18:35:50
小林老师:回复叶子您好,具体分录已经回复您了
2023-05-04 18:56:52
叶子:回复小林老师 请问老师5月分录这样做对么?(条件 5月销项9400 进项2735) 结转5月销项 (1) 借:应交税费-应交增值税-销项税9400 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税9400 结转5月进项 (2) 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税2735 贷:应交税费-应交增值税-进项税2735 冲4月留底税金 (3) 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税6665 贷:应交税费-未交增值税 6665 请问第(3)这样冲减上个月的留底对么? 期待您的回复
2023-05-04 19:15:55
小林老师:回复叶子您好,1不需要,2是按应交税费应交增值税余额结转,3不需要
2023-05-04 19:41:51
叶子:回复小林老师 1和3不需要,5月份的进项和销项税怎么结转
2023-05-04 20:09:52
叶子:回复小林老师 2是按照这个分录结转么?借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税。那转出多交增值税就有余额挂在账上了
2023-05-04 20:19:58
小林老师:回复叶子您好,应交税费应交增值税明细不结转
2023-05-04 20:49:07
小林老师:回复叶子您好,最后应交税费应交增值税余额合计是零
2023-05-04 21:05:54
叶子:回复小林老师 4月的分录那样做,对么?
2023-05-04 21:34:53
小林老师:回复叶子您好,(3)借:应交税费-未交增值税7503.94 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税7503.94.是正确的
2023-05-04 22:01:51
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 捉猫的鱼 发表的提问:
进项税加计扣除的会计分录通过应交增值税做吗
你好,需要的借应交税费,增值税加计扣除贷其他收益或者营业外收入。
198楼
2023-05-04 18:10:46
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 幽默的柠檬 发表的提问:
老师每个月的进项税额和销项税额都要转出这两笔分录吗?借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税这几笔分录一定要做吗?
你好,前两个可以不用做,但是你不做的话,你的销项和进项一直有余额。
199楼
2023-05-04 18:24:12
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幽默的柠檬:回复郭老师 老师那就是最好做是吗
2023-05-04 18:53:48
郭老师:回复幽默的柠檬你好是的,最好是做这样,你核对的时候也好核对。
2023-05-04 19:18:06
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Sakura 发表的提问:
老师,小规模的销项分录,是应交税费应交增值税-销项税吗
您好,小规模直接应交税费--应交增值税就可以,不需要销项税额。
200楼
2023-05-04 18:44:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 自由的水壶 发表的提问:
月末结转增值税会计分录是这么做吗? 借:应交税费-应交增值税-销项税 100 贷:应交税费-应交增值税-进项税 80 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 20 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 20 贷:应交税费-未交增值税 20 借:就䂭税费-未交增值税 20 贷:银行存款 20
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 20 贷:应交税费-未交增值税 20 借:就䂭税费-未交增值税 20 贷:银行存款 20 只需要做这两笔分录
201楼
2023-05-07 20:29:06
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自由的水壶:回复邹老师 借:应交税费-应交增值税-销项税 100 和 进项税 80 会借贷不平呀,是不是一定留到年底再一起做。
2023-05-07 20:40:46
邹老师:回复自由的水壶你好,不需要做进项,与销项对冲的分录
2023-05-07 20:55:17
自由的水壶:回复邹老师 他们自动会平吗
2023-05-07 21:10:58
邹老师:回复自由的水壶你好,不是自动平,而不需要结平的
2023-05-07 21:27:57
自由的水壶:回复邹老师 http://www.acc5.com/course/course_13/learn/lesson_6030,这个课件里面说是需要做的,只是为了省事放在年底一起做,到底谁说得对呢?
2023-05-07 21:49:00
邹老师:回复自由的水壶你好,不需要按你上面的分录结转,只需要 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 20 贷:应交税费-未交增值税 20 借:就䂭税费-未交增值税 20 贷:银行存款 20
2023-05-07 22:02:12
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 话梅滋味§ 发表的提问:
1、结转增值税时(会计课堂建筑业实操第64#这题是销项税额大于进项税额的处理方法,会不会有进项税额大于销项税额的情况呢,那么未交增值税怎么处理呢?是不是做相反分录呢) 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税18525.04 贷:应交税费—未交增值税 18525.04
您好,一般情况下如果进项税额大于销项税额,暂时就不处理了。
202楼
2023-05-07 20:42:22
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
每个月月末不是要结转增值税吗,每个月月末做的会计分录是:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) ,贷:应交税费—未交增值税那在做这个分录之前,需不需要先把“应交税费-应交增值税(进项税额)”和“应交税费-应交增值税(销项税额)”这两个科目先转到“应交税额-应交增值税(转出未交增值税)”这个科目,
你好,是需要的,不需要每月都转,一年年末转就可以了。
203楼
2023-05-07 20:47:59
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豆豆:回复月月老师 老师我去年的都没有提前结转,怎么办呀,今年可以补吗
2023-05-07 21:15:46
月月老师:回复豆豆你好,可以的,现在补结转,最好1月份补结转。
2023-05-07 21:27:28
豆豆:回复月月老师 好的谢谢老师辛苦了
2023-05-07 21:48:47
月月老师:回复豆豆不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-05-07 21:58:47
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
每个月月末不是要结转增值税吗,每个月月末做的会计分录是:借,应交税费-应交增值税(转出未交增值税) ,贷,应交税费—未交增值税那在做这个分录之前,每个月需不需要先把“应交税费-应交增值税(进项税额)”和“应交税费-应交增值税(销项税额)”这两个科目先转到“应交税额-应交增值税(转出未交增值税)”这个科目呀
可以每个月做结转,也可以到年末再统一结转的。
204楼
2023-05-08 17:09:46
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豆豆:回复张艳老师 老师我去年的都没有结转,今年可以补结转吗
2023-05-08 17:30:54
张艳老师:回复豆豆可以补结转的,就是您写的分录。
2023-05-08 17:41:44
豆豆:回复张艳老师 好的谢谢老师辛苦了
2023-05-08 17:51:56
张艳老师:回复豆豆不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-05-08 18:19:12
李老师A
职称:中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
4.98
解题: 0.65w
引用 @ 学堂用户9xw534 发表的提问:
我们单位 每月末有进账项 都需要直接转入未交增值税借方;表示留低。 那么上期 有未交增值税借方余额 20; 本期销项 50大于本期进项20。会计分录。 借: 应交税费—应交增值税销项 50 贷: 应交税费 —应交增值税进项 20 应交税费—未交增值税30 缴纳时; 上期留低未交增值税20。本期贷方30 因此 未交增值税借方余额 10 借:应交增值税—未交增值 10 贷:银行存款 10 (该笔分录不对吧
你好,同学,分录是对的啊
205楼
2023-05-08 17:23:25
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ yi 发表的提问:
差额征税里, 借:应交税费——应交增值税(销项税额抵减) 应交税费——简易计税 应交税费——应交增值税(小规模纳税人) 贷:主营业务成本 这条会计分录该怎么理解?
你好,同学。 这是简易计税的时候,你最开始按正常税率确认的销项和现在简易计税应该交的税有差异,差异调整主营业务成本。
206楼
2023-05-08 17:48:48
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yi:回复陈诗晗老师 应交税费减少,主营业务成本减少,该怎么理解?
2023-05-08 18:43:05
陈诗晗老师:回复yi应交税费减少实际上就是你企业的另一部分收益,对吧。你这个没有计入收益,减少了成本,实际上就是你的收益啊。
2023-05-08 19:03:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 咳咳咳 发表的提问:
对于销售业已缴纳的增值税的会计分录是什么呢?是不是借:应交税费-增值税(销项),贷:银行,还要计提,对吗?
你好,是预交还是正常缴纳?
207楼
2023-05-08 18:13:26
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 殷勤的盼望 发表的提问:
9日,销售产品一批,货款20000元,增值税款3200元,存入银行。 题目中的增值税款是3200元,可是为什么做会计分录时,应交税费——应交增值税(销项税额)3400?
你好,是不是题目按16%的税率,而答案还是按之前17%的税率给的答案
208楼
2023-05-08 18:35:58
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殷勤的盼望:回复邹老师 那现在用的是16%的税率对吗?
2023-05-08 18:56:28
邹老师:回复殷勤的盼望你好,现在增值税一般纳税人销售货物的税率是13%
2023-05-08 19:19:12
殷勤的盼望:回复邹老师 好的好的,谢谢
2023-05-08 19:48:04
邹老师:回复殷勤的盼望不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-08 20:10:38
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ︶淡淡婲稥╮ 发表的提问:
结转都是借:应交税费-应交增值税-销项税额贷:应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-未交增值税没有另外做分录:结转销项:借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-转出未交增值税再借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税
可以的
209楼
2023-05-09 17:16:54
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︶淡淡婲稥╮:回复袁老师 邹老师 : 预付款项 取得发票的 哪个公司开具了发票就冲销哪个预付明细就是了回复 2017-09-04,21:49:11 老师,开具发票的就做 借;原材料 贷;预付账款 冲销处理, 那没开发票的,可能不会开发票的了呢,还是做 借;预付账款——某某公司 贷;银行存款 处理了??
2023-05-09 17:38:54
袁老师:回复︶淡淡婲稥╮是的,等实在不能开具发票的,就转入营业外支出
2023-05-09 18:07:47
︶淡淡婲稥╮:回复袁老师 如果刚开始没有要求对方没有开具发票,现在还没有让对方不开吗? 或者是说,对方开的是普票不是是专票,我做冲销处理的时候是,借:原材料 贷:预付账款 就可以了吧。
2023-05-09 18:35:37
袁老师:回复︶淡淡婲稥╮是的,等实在不能开具发票的,就转入营业外支出
2023-05-09 18:54:26
︶淡淡婲稥╮:回复袁老师 如果刚开始没有要求对方没有开具发票,现在还没有让对方不开吗? 或者是说,对方开的是普票不是是专票,我做冲销处理的时候是,借:原材料 贷:预付账款 就可以了吧。
2023-05-09 19:19:45
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 沉默默 发表的提问:
老师我们是手工账,还要不要计提增值税呀,一般分录是这样的:借应交税---销项 贷应应税---进项,应税税金---应交增值税---未交增值税 现在申报表是这样的,计提增值税分录怎么做呀?
你好,可以按上面的分录处理,
210楼
2023-05-09 17:33:49
全部回复
沉默默:回复庄老师 这么多数字,如何填
2023-05-09 17:48:38
庄老师:回复沉默默你好,这个是自动生成的,
2023-05-09 17:59:19
沉默默:回复庄老师 表上是自动的,现在我要计算本期增值税,跟申报表最后就应税对上,不知道怎么计提呢
2023-05-09 18:22:06
庄老师:回复沉默默你好,根椐销项减进项的差额,借应交税费--应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费--未交增值税,
2023-05-09 18:32:10

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