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所得税减免税款会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Miss 濮 发表的提问:
请问老师减免的增值税计营业外收入,年底汇算的时候,这一部分减免要计入企业所得税计算税款吗?
是的,这个是需要算所得税的,这个减免税额这个,
181楼
2023-04-24 19:11:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 七彩虹 发表的提问:
企业所得税减免需要做分录吗?怎么做,不做分录的话,计提的分录该怎么做?
您好,企业所得税减免的,不需要做分录的,不做分录,也就不需要计提了。
182楼
2023-04-25 17:53:12
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七彩虹:回复王雁鸣老师 并不是全部减免,他需要缴纳的部分跟计算出的数额不一样,减免部分又不用做分录,那么这个该怎么做
2023-04-25 18:09:29
王雁鸣老师:回复七彩虹您好,那就把需要交纳的部分计算出来,计提就行了,根据应该交纳的企业所得税,借;所得税,贷:应交税费-应交企业所得税。
2023-04-25 18:30:26
七彩虹:回复王雁鸣老师 嗯嗯,谢谢老师!
2023-04-25 18:48:43
王雁鸣老师:回复七彩虹您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-04-25 19:02:26
康老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 随遇而安 发表的提问:
在多提了所得税怎么办,小型微利企业,有减免所得税,计提时为减减免的部分,怎么办
调账做成正确的就可以了
183楼
2023-04-25 18:04:49
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随遇而安:回复康老师 2019年1月份调可以的吧,我都已经申报过了
2023-04-25 18:38:05
康老师:回复随遇而安可以的,没问题,祝工作顺利,如果对我的回答满意,请给五星好评
2023-04-25 18:53:32
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 招财猫 发表的提问:
四月份开票做收入,借:应收账款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税-减免税款本季度免税这样做会计分录对吗?月末减免税款怎么做分录调平?
借:应交税费 贷:营业外收入~减免税
184楼
2023-04-25 18:25:51
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招财猫:回复陈诗晗老师 购买税控盘可以抵减增值税的分录怎么做
2023-04-25 18:38:11
陈诗晗老师:回复招财猫借:应交税费 贷:管理费用
2023-04-25 18:55:57
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 芥末 发表的提问:
这个是免征企业所得税的会计分录对吗?
你好!其实免征的,就建议不要计提。不过你计提了也可以这样做分录
185楼
2023-04-25 18:47:55
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芥末:回复宋生老师 老师既然计提了是不是应该进营业外收入啊,进成本合适吗
2023-04-25 18:58:46
宋生老师:回复芥末您好!你计提了是应该加入营业外收入-税收减免
2023-04-25 19:09:25
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 紫鸢若舞 发表的提问:
个三万元以下减免税款季度的时候怎么做会计科技
您好,一般情况下,借:现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税,等确认月低于3万元,季度低于9万元的时候,即季度末,再把免的增值税进行处理,借;应交税费-应交增值税,贷;营业外收入-政府补助。
186楼
2023-04-25 19:08:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 开心美美 发表的提问:
老师你好请问2019年计提企业所得税后享受小微企业所得税优惠减免33万,已计入应交税费。现要转出的话如何做会计分录?
是多计提吗, 借:应交税费-应交企业所得税贷:以前年度损益调整 同时调整未分配利润   借:以前年度损益调整   贷:利润分配-未分配利润。
187楼
2023-04-26 18:29:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ?♪( ´θ`)ノ安 静。? 发表的提问:
公司去年是小微企业,享受减免优惠,今年所得税优惠说不能减免,补缴税款,现在税款已经缴付,这笔分录怎么做,
你好 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整
188楼
2023-04-26 18:41:27
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 白雪 发表的提问:
18年12月份所属期,金税盘做了两个会计分录,但12月所属期没有增值税额报,所以没有在增值税申报主表里填减免480元的税控盘金额,2019年1月所属期有增值税额,我在1月份增值税报表里填了480元减免税额,请问我在1月所属期做账时,税控盘减免税款480元,还用做会计分录吗?我12月份所属期做的两个分录如下:1.借,管理费用-办公费480,贷,库存现金480;2.借,应交税费-应交增值税-减免税款480;借,管理费用-办公费,红字480,这是12月做的两个分录,我1月份抵减过这480元还用做会计分录吗?若需要做分录,该如何做啊
你后面这个不用做,之前做就可以
189楼
2023-04-26 18:51:41
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白雪:回复maize老师 我1月份的账里不用再做会计分录了,是吗?12月份做过了就可以了,是吧,我在增值税报表里填一下减免这480元就可以了,是吧
2023-04-26 19:21:37
maize老师:回复白雪是的,不用做,你之前做过就可以。
2023-04-26 19:36:00
白雪:回复maize老师
2023-04-26 19:48:30
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 黑眼圈的熊猫 发表的提问:
你好。我们公司收到还没收到学费,就预先开出发票、开了发票显示税款为30元。但是由于国税的优惠政策。减免税款。请问以上怎样写会计分录呢?谢谢
同学在吗 我刚才给你回复了,按一个月做了收入,你这个是开了好几个月的吗
190楼
2023-04-26 19:08:59
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黑眼圈的熊猫:回复郭老师 是的。好几个月
2023-04-26 19:57:20
郭老师:回复黑眼圈的熊猫按你按月分摊 借银存贷主营业务收入(一个月),应交税费30,预收账款
2023-04-26 20:25:03
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问:
购买航信金税盘减免税的会计分录
您好,全额抵扣增值税,分录,借;管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,同时,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费,负数。
191楼
2023-05-03 19:49:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 一鸣 发表的提问:
老师,小微企业减免所得税如何做分录
你好,按减免之后的金额做计提,扣缴分录就是了 借;所得税费用 ,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 , 贷;银行存款
192楼
2023-05-03 20:03:07
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一鸣:回复邹老师 直接就按减免后的金额做嘛?不用分开做吗?
2023-05-03 20:30:47
邹老师:回复一鸣你好,是的,直接就按减免后的金额做计提,扣缴分录就是了
2023-05-03 20:55:59
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 清欢phoebe 发表的提问:
上季度减免增值税3000,交所得税怎么做分录啊
借所得税费用贷应交税费 借应交税费 贷银行存款
193楼
2023-05-03 20:31:35
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清欢phoebe:回复玲老师 请问那这个摘要要怎么写比较合适
2023-05-03 20:47:01
玲老师:回复清欢phoebe计提所得税和缴纳所得税
2023-05-03 21:05:02
清欢phoebe:回复玲老师 谢谢
2023-05-03 21:29:13
玲老师:回复清欢phoebe不客气点,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价
2023-05-03 21:40:11
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 爱笑的香氛 发表的提问:
税控系统抵减免税费的会计分录
您好 请问收到发票的时候分录怎么写的
194楼
2023-05-03 20:42:00
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 黑眼圈的熊猫 发表的提问:
你好。我们公司收到学费。1000元。来了发票显示税款为30元。但是由于国税的优惠政策。减免税款。请问以上怎样写会计分录呢?谢谢
你好,先做你们的销项水,月底的时候统一转入营业外收入。
195楼
2023-05-04 17:38:06
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黑眼圈的熊猫:回复QQ老师 谢谢你
2023-05-04 17:53:26
QQ老师:回复黑眼圈的熊猫不客气欢迎下次提问
2023-05-04 18:08:12

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