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应交税金及附加会计处理
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小窝头 发表的提问:
营业税金及附加会一直累计吗?月末或者年末要怎么处理?
月末是要结转至本年利润的。
181楼
2023-05-04 19:08:59
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小窝头:回复张艳老师 然后这个科目的数据为零吗?没有余额吗?
2023-05-04 19:24:00
小窝头:回复张艳老师 这样就可以了对吗?
2023-05-04 19:42:30
张艳老师:回复小窝头是的,处理是没有问题的。
2023-05-04 20:06:15
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ WX 发表的提问:
小规模,计提印花税直接写:借:管理费用-印花税贷:应交税费-印花税填写利润表的时候, 还用不用在营业税金及附加中些印花税明细?因为直接计提在管理费用中去了
您好!可以是可以,只是你做的不符合现在的规定
182楼
2023-05-07 20:32:44
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 招财猫 发表的提问:
税金及附加算错了交多了,应该交13607.49实际交了17961.63差额部分怎么处理,分录怎么做?
你好,这个是怎么造成多缴了,申报也出错了吗?
183楼
2023-05-07 20:48:28
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招财猫:回复小惑老师 是的申报也按多的申报了,缴税也多交了
2023-05-07 21:06:33
小惑老师:回复招财猫那您要去税务大厅改申报表后办理退税
2023-05-07 21:23:45
招财猫:回复小惑老师 我知道,现在账面怎么处理
2023-05-07 21:34:37
小惑老师:回复招财猫等你退税后,把多交的部分和计提的部分冲红就可以了
2023-05-07 22:02:39
招财猫:回复小惑老师 不想去退税麻烦的,只想把项目做平,怎么做分录才能做平
2023-05-07 22:12:54
小惑老师:回复招财猫那您不退税的话,已交税金这块平不了
2023-05-07 22:38:25
招财猫:回复小惑老师 至于退税也是后面的事,这个月银行存款要做平啊,这样银行存款也不平啊
2023-05-07 22:53:03
小惑老师:回复招财猫对啊,你不办理退税现在银行没有这笔收入,做不了处理的,那银行无法平账,你只有收到退税才能银行收到退税款的
2023-05-07 23:21:54
小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 变参变量变焦变形金刚 发表的提问:
缴纳了2遍相同的税额所以申请退1笔税,也可以用减免税额这个二级科目吗小企业会计准则在税务机关退税的时候是以上这样的分录吗这样错交多交退增值税不是营业外收入?借:银存贷:应交税金-增值税应交税金-地方教育附加应交税金-教育附加应交税金-城建税 借:应交税金-地方教育附加应交税金-教育附加应交税金-城建税 贷:税金及附加-地方教育税金及附加-教育费附加税金及附加-城建税借:税金及附加-地方教育税金及附加-教育费附加税金及附加-城建税营业外收入-减免税额贷:本年利润以上都不要了?直接写以下这个分录借:银行存款贷:利润分配-未分配利润
你好,多交税款一般有两种处理方式,一种就是退税,第二种就是留抵。如果你多交的是增值税,那么会计按照你缴纳时候的相反分录就可以了,如果影响了利润,那么调整未分配利润
184楼
2023-05-07 21:00:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 耳朵大有福 发表的提问:
内账计提3%增值税,借:营业税金及附加,贷应交税费-应交增值税,营业税金及附加二级明细写什么
你好,不需要写二级科目
185楼
2023-05-07 21:11:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 贝贝 发表的提问:
小企业会计准则交印花税借:税金及附加 贷:银行存款 年末我想计提12月印花税借:税金及附加 贷:应交税费-印花税 这样合适不?
合适的
186楼
2023-05-08 18:21:06
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ miss乔布斯也拿我没辙君 发表的提问:
房地产企业存在预交增值税,每月也要根据预交增值税缴纳一定比例的附加税,那么这些附加税到底如何进行会计处理?是像预缴增值税那样,只需要次月缴纳时借记“应交税费——应交附加税”贷记“银行存款”这样就行?还是说当月还需要进行计提,借记“税金及附加——附加税”,贷记“应交税费——应交附加税”,次月借记“应交税费——应交附加税”贷记“银行存款”?
要计提,借税金及附加,贷应交税费一应交城建税,教育附加,
187楼
2023-05-08 18:42:22
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庄老师:回复miss乔布斯也拿我没辙君缴税时,借应交税费一应交城建税,教育附加,贷银行存款
2023-05-08 19:13:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 颖儿 发表的提问:
交的附加税,计提时借:应交税费-城建等 贷:营业税金及附加缴纳时借:营业税金及附加 贷:库存现金 这样做分录对吗??
你好,不对的 计提 借;营业税金及附加 贷;应交税费 缴纳 借;应交税费 贷;银行存款
188楼
2023-05-08 18:59:58
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颖儿:回复邹老师 那营业税金的借方就一直挂着吗?
2023-05-08 19:17:50
邹老师:回复颖儿结转到本年利润
2023-05-08 19:47:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
金税盘减免部分的金额也要计算营业税金及附加吗 ,还是说应交税费减去减免税之后再计算附加税?
你好,按减免之后的金额计算附加税
189楼
2023-05-09 17:56:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ DL 发表的提问:
本月计提的附加税要做结转吗 计提的时候是借营业税金及附加贷应交税费-城建税等,结转的时候怎么做
借;本年利润 贷;营业税金及附加
190楼
2023-05-09 18:21:20
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 心妍心语 发表的提问:
计提印花税是:借:管理费用-印花税 贷:应交税费-印花税;还是借:营业税金及附加 贷:应交税费-印花税
现在是税金及附加科目
191楼
2023-05-09 18:28:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ WX 发表的提问:
小规模,计提印花税直接写:借:管理费用-印花税 贷:应交税费-印花税 填写利润表的时候, 还用不用在营业税金及附加中些印花税明细? 因为直接计提在管理费用中去了现在是怎么做的印花税分录?
借;税金及附加 贷;应交税费 借;应交税费 贷;银行存款 从17年开始,印花税这样做账务处理的
192楼
2023-05-09 18:40:38
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WX:回复邹老师 现金流量表中 收到的其他与经营活动有关得现金 指的是什么?
2023-05-09 19:07:49
邹老师:回复WX3、收到的其他与经营活动有关的现金 =除上述经营活动以外的其他经营活动有关的现金
2023-05-09 19:28:49
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Aban 发表的提问:
我们企业是做餐饮的。每天开票出去的时候,我做的 借:应收账款 贷:收入和应交税费。 缴税的时候想着就是把应交税费冲掉。 可是管理费用里面的税费和营业税金及附加这两个科目我就没有用到营业税金及附加 这个科目是需要每个月底,自己去计提相应的附加税的时候才会用吗
是的。,最好也计提税金及附加吧
193楼
2023-05-09 18:56:59
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Aban:回复袁老师 一笔业务进来了,我应该怎么做帐,从进来到月底申报,缴税的账务流程吗
2023-05-09 19:23:22
袁老师:回复Aban这个月末计提借:税金及附加贷:应交税费;月初缴纳:借:应交税费贷:银行存款
2023-05-09 19:44:00
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 爱笑的发带 发表的提问:
您好,马老师,前期在交税时多交了,后期要抵减多交部分税费,多交部分其实是没有收入的,我现在要问的是前期多交部分税金在当月要计提税金及附加吗,
不需要的 你需要增值税 才缴纳附加税
194楼
2023-05-10 17:58:02
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 开心就好 发表的提问:
请问老师:应交税金在借方,月末或年底是否都要计提到税金及附加月末或年底余额为零,抵扣的税金也要计提吗
你好需要去看啥情况产生负数,这个要是进项税额 多 那这个可以不处理
195楼
2023-05-10 18:23:06
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开心就好:回复maize老师 总体是正数 ,进项少显示的是负数,销项多
2023-05-10 18:52:14
开心就好:回复maize老师 进项负数不用管
2023-05-10 19:08:57
maize老师:回复开心就好应交税金在借方?那你咋说借方,你借方是啥情况,需要去查
2023-05-10 19:19:30
maize老师:回复开心就好附加税没有计提补上,需要去计提,所得税 等需要去计提只有增值税没有计提
2023-05-10 19:42:18
开心就好:回复maize老师 抵扣的进项税不需要计提吗
2023-05-10 20:09:24
maize老师:回复开心就好这个是结转,不是计提,你看按这个截图
2023-05-10 20:26:42
开心就好:回复maize老师 好的,我看看,谢谢老师
2023-05-10 20:49:51
maize老师:回复开心就好好的我先回复别的学员了
2023-05-10 21:04:44

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