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应交税金及附加会计处理
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 魔女の条件 发表的提问:
我在清算未交税金及附加 一个是应交增值税减去已交增值税乘以相应税率和应交税金及附加减去已交税金及附加 算出未交税金及附加得出的结果不一样呢
您好,按您的描述来看,计算结果应该是一样的,具体差多少啊?
76楼
2023-02-28 21:08:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 默然以言 发表的提问:
上一年度残保金错计入税金及附加会计科目该怎么处理
你好,去年的错了就不要改了,今年做正确的就好
77楼
2023-03-01 20:06:12
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默然以言:回复徐阿富老师 可是去年的残保金今天退回来了
2023-03-01 20:34:15
徐阿富老师:回复默然以言你好,是优惠减免还是多交退回?
2023-03-01 20:57:17
默然以言:回复徐阿富老师 优惠减免
2023-03-01 21:23:11
徐阿富老师:回复默然以言你好,优惠减免是记入营业外收入的。和之前做税金及附加无关
2023-03-01 21:33:45
曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 宝藏 发表的提问:
上月没有计提税金及附加,本月缴纳时怎么做账务处理?
你好,补计提就可以了。
78楼
2023-03-01 20:17:53
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言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
当月计提的应交增值税金--未交增值税,算不算应交税金及附加税金里。利润表中的税金及附加这块
你好,这个不属于附加税 金。增值税属于价外税
79楼
2023-03-01 20:39:12
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 无聊的向日葵 发表的提问:
异地预交附加税的账务处理?是借:应交税费,—应交附加税;贷:库存现金;申报增值税的时候销项➖进项➖外地预交等于应交增值税,计提附加是应交增值税✖️附加税率,应交附加跟预交差额怎么处理?
你好这个异地预缴附加税做借税金及附加,贷应交税费,机构所在地申报印花税做借税金及附加,贷应交税费借应交税费,贷银行,2地附加税不能相互抵减
80楼
2023-03-01 21:05:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 雪雪 发表的提问:
请问一下老师,这笔分录对吗?计提增值税金及附加 借:营业税金及附加 贷:应交税费--应交城市维护建设税 应交税费---应交教育费附加 应交税费--应交地方教育费附加
分录是正确的,但是科目要换成“税金及附加”科目了。
81楼
2023-03-06 20:18:08
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雪雪:回复张艳老师
2023-03-06 20:40:18
雪雪:回复张艳老师 谢谢
2023-03-06 21:04:16
张艳老师:回复雪雪您客气了,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-03-06 21:16:20
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 好天气 发表的提问:
老师,是不是房产税、工会费是借:管理费用 贷:应交税金 。 印花税 个税、城建税,教附和地方教附是要通过税金及附加来计提的?借:税金及附加 贷:应交税金-印花税、个税、城建税+教附和地方教附 。企业所得税要计提吗?分录是不是借:税金及附加 贷:应交税金-所得税?如果 有不对请老师帮忙指正
同学你好 所得税的话是 借所得税费用 贷应交税费所得税
82楼
2023-03-06 20:37:18
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好天气:回复朴老师 就是提计所得税时分录是 借:所得税,贷:应交税费-所得税,然后其他都是对的?
2023-03-06 21:05:57
好天气:回复朴老师 房产税、工会费是借:管理费用 贷:银行存款而不是应交税金,就是不用计提直接交对吗
2023-03-06 21:17:09
朴老师:回复好天气同学你好 个税还不对 其他都对 个税是包含在工资里计提的
2023-03-06 21:39:02
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ vivian 发表的提问:
计提营业税金及附加还需要每个分项都写明吗?可以直接借:营业税金及附加-税金 贷:应交税费-城建税 应交税金-教育附加 应交税金-地方教育附加
写明细吧,比较清晰
83楼
2023-03-06 20:51:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 辛勤的劳动 发表的提问:
应交税费-应交个人所得税,在税金及附加中核算吗?算入税金及附加? 不是管理费用-工资吗?
你好,通过应付职工薪酬核算的 计提分录是借;应付职工薪酬 贷;应交税费-应交个人所得税
84楼
2023-03-06 21:06:01
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 雨萱麻麻 发表的提问:
老师,当月代开的专票,当时缴纳了附加税。会计分录:缴纳时:应交税费 ——增值税,附加税 贷;银行存款 计提:借;营业税金及附加 贷;应交税费-附加税。请问,这样下来营业税金科目有余额,怎么处理?这样做分录正确吗
您好!您当时计提的跟当时缴纳的应该是一致的啊。不会有余额的啊。
85楼
2023-03-06 21:17:58
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雨萱麻麻:回复宋生老师 金额是一致的。但是计提时营业税金及附加在借方,贷方:应交税费。 缴纳时:借方应交税费 贷方银行存款 这样营业税金及附加的借方余额还在呀。搞不清楚了
2023-03-06 21:41:57
宋生老师:回复雨萱麻麻您好!明白您的意思的,月底结转的时候,营业税金及附加就没有余额了。
2023-03-06 22:02:04
雨萱麻麻:回复宋生老师 月底结转分录是不还要做借:本年利润。贷:营业税金及附加
2023-03-06 22:27:20
宋生老师:回复雨萱麻麻您好!是的。 结转完就平了。
2023-03-06 22:40:44
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ JimmyCao 发表的提问:
请问我19年有两笔分录做错了,一笔是计提税金及附加对应的应交税费的金额搞错了,还有一笔在缴纳的时候借方科目搞错了(本来是借应交税费的,我写成了营业税附加教育费附加),请问软件里怎样调整啊,谢谢
你这个错误分录可以截图看看吗,需要要看你错的哪里了
86楼
2023-03-07 19:22:15
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JimmyCao:回复maize老师
2023-03-07 19:38:14
JimmyCao:回复maize老师 谢谢
2023-03-07 19:56:46
JimmyCao:回复maize老师 缴纳的金额是对的
2023-03-07 20:25:00
JimmyCao:回复maize老师 计提的时候教育附加应该是150.75,地方教育附加100.75搞反了
2023-03-07 20:37:31
maize老师:回复JimmyCao你可以反结账直接进去修改这个可以,重新结转损益,不会影响后面数据,你不想反结账做话,借以前年度损益调整 城建税/教育费附加,地方教育附加 ,贷以前年度损益调整,营业税,借以前年度损益调整,城建税/ 地方教育附加 贷以前年度损益调整,教育费附加
2023-03-07 21:05:02
JimmyCao:回复maize老师 具体金额怎么写啊
2023-03-07 21:24:24
JimmyCao:回复maize老师 假如我在12份账里面改怎么写分录啊
2023-03-07 21:49:58
maize老师:回复JimmyCao直接明细改就可以这个,
2023-03-07 22:08:38
maize老师:回复JimmyCao计提那个不是营业税,这个不是这个错误吗?
2023-03-07 22:22:02
JimmyCao:回复maize老师 我的账装订了,拆起来麻烦
2023-03-07 22:48:21
JimmyCao:回复maize老师 12份的还没装订
2023-03-07 23:09:22
maize老师:回复JimmyCao贷应交教育费附加,150.75-100.75 贷地方教育附加 100.75-150.75,
2023-03-07 23:35:19
JimmyCao:回复maize老师 计提那个是金额搞错了,缴纳是科目用错了
2023-03-07 23:51:44
maize老师:回复JimmyCao你不是借方错误那,就做这个做这个,贷方错误话,
2023-03-08 00:08:01
maize老师:回复JimmyCao12月份改,可以科目不变数值是负数 冲掉,全部重新做一笔正确就可以,这个
2023-03-08 00:37:23
JimmyCao:回复maize老师 你的意思是红字冲掉这两笔分录然后再重新做两笔?
2023-03-08 01:03:53
maize老师:回复JimmyCao是的,是这个意思,是的,
2023-03-08 01:22:15
JimmyCao:回复maize老师 我结转损益了不影响吧
2023-03-08 01:36:19
maize老师:回复JimmyCao你这个重新结转损益,会重新算这个,你看这个计提那个是金额搞错了 这个是借方总额是变化吗,没有话,那这个不影响,这个最后利润,
2023-03-08 02:05:11
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 风铃 发表的提问:
小微企业,用的是金蝶易记账,印花税做账中:营业税金及附加要改为“税金及附加”吗,要做的会计分录是:税金附加(借:税金及附加-印花税 贷:应交税费-印花税。借:应交税费-印花税 贷:银行存款)
可能将这个科目修改一下,也可以不用修改。理论上这个科目目前已改成“税金及附加”
87楼
2023-03-07 19:43:50
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风铃:回复李爱文老师 我写的分录对吗
2023-03-07 20:05:20
李爱文老师:回复风铃上述你写的分录是对的。没问题
2023-03-07 20:17:25
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 悦琴 发表的提问:
应交税费贷方有余额,怎么处理?可以转到营业税金及附加吗?
应交税费贷方有余额,说明您公司有应交而未交的税费,需要查看具体原因,如需缴纳的,建议及时缴纳税款。
88楼
2023-03-07 20:11:31
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悦琴:回复张艳老师 老师,我们应该是前期计提未转的税费怎么处理呢?
2023-03-07 20:25:03
张艳老师:回复悦琴前期计提未转的税费,应该挂税金及附加科目的。
2023-03-07 20:44:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
我最近在做学堂的模拟帐,金马商贸计提税金写的是 借:营业税金及附加 贷:应交税费—应交城建税 应交税费—应交教育费附加 应交税费—应交地方教育费附加 到了超市计提税费的时候就变成了 借:营业税金及附加—营业税 营业税金及附加——城建税 营业税金及附加——教育费附加 营业税金及附加——地方教育费附加 贷:应交税费-应交营业税 应交税费——******后面的就是各项税费的明细了,不想打字了 为什么不能跟商贸一样只在借方写个营业税金及附加,老师看到给解答一下吧
你好,计提的借方只需要营业税金及附加,不需要明细的
89楼
2023-03-07 20:26:02
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微信用户:回复邹老师 我都说了是会计学堂的模拟帐了
2023-03-07 20:40:13
邹老师:回复微信用户按第一种处理
2023-03-07 20:52:33
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ Lcat 发表的提问:
老师,这个月代开的发票做账的时候,税务局当时就缴纳了附加税,和印花税,资源税,那这个我现在做账的时候,我应该怎么做,直接是借:计提税金及附加贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款就可以吗
您好,印花税的话不用计提的。 其他的可以做当月计提当月缴纳的分录的
90楼
2023-03-07 20:53:59
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Lcat:回复宸宸老师 老师,资源税要计提吗
2023-03-07 21:23:56
宸宸老师:回复Lcat您好,资源税需要计提的
2023-03-07 21:42:34
Lcat:回复宸宸老师 老师,计提的时候也是借:税金及附加,贷应交税费-应交资源税,那我跟附加税一起自提了
2023-03-07 21:56:40
宸宸老师:回复Lcat您好,是的。 可以一起计提的
2023-03-07 22:17:47

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