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原材料暂估入账会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ A向前飞, 发表的提问:
你说的暂估原材料入库怎么做分录,然后暂估的原材料下个月份怎么处理,一般纳税人的外账
暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
121楼
2023-03-27 20:50:59
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A向前飞,:回复邹老师 那我下月没有发票就不能暂估入账了吧,要不没办法冲销啊
2023-03-27 21:22:45
邹老师:回复A向前飞,你好,是的,得以后有发票才可以做暂估的
2023-03-27 21:45:54
A向前飞,:回复邹老师 那我还有什么办法解决我的问题
2023-03-27 22:08:55
邹老师:回复A向前飞,多做人工
2023-03-27 22:36:27
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 简言 发表的提问:
原材料暂估以后,发票到了部分,怎么做账
先红冲当时的暂估分录,然后再按发票金额重新编制分录。
122楼
2023-03-28 19:05:16
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简言:回复张艳老师 重新编制分录的摘要怎么写呢,
2023-03-28 19:30:15
简言:回复张艳老师 我们只要有2类产品暂估,之前入账的时候是分开暂估的,但是对方开发票是开的一个总金额,现在有只开了部分发票没足月开,这2类产品就分别不出来各自有多少,我应该怎么做呢
2023-03-28 19:52:35
张艳老师:回复简言摘要写:购进XX原材料
2023-03-28 20:07:40
雨轩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ 潇洒的板栗 发表的提问:
老师,12月的原材料能做暂估入账吗?
您好,是发票没拿过来吗?
123楼
2023-03-28 19:31:42
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潇洒的板栗:回复雨轩老师 是老板希望利润做亏的
2023-03-28 19:46:54
雨轩老师:回复潇洒的板栗你先入帐,发票明年认证抵扣就行了吧。和你暂估不是一样的
2023-03-28 20:16:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购买原材料暂估,发票过来了怎么做账
借;应付账款-暂估 贷;原材料 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
124楼
2023-03-28 19:42:56
全部回复
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 恒美多多 发表的提问:
老师:外账上做原材料暂估,这个单价是不是可以自己根据调节成本来定价
你好,也要和之前的进价匹配的,浮动太大就很假了
125楼
2023-03-28 20:10:58
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恒美多多:回复小云老师 老师;我在8月暂估了数量215T,实收发票数量为213T,我能冲暂估吗?合理吗
2023-03-28 20:23:59
小云老师:回复恒美多多可以,这个数量有差异正常
2023-03-28 20:45:19
恒美多多:回复小云老师 打错了是暂估315T,
2023-03-28 21:12:16
恒美多多:回复小云老师 我这样冲有没问题呀,当时暂估这么多才能生产出货,但我现在冲掉的话数量少了,发票数为213T,那又怎么解释做出来的产品,即使我现在冲了又得做一笔暂估,因为入库数量不够呀
2023-03-28 21:40:24
小云老师:回复恒美多多你后面要补啊,你可以说现在只是冲了部分暂估嘛
2023-03-28 22:00:08
恒美多多:回复小云老师 我是因为暂估单价高了,成本大了,想冲掉按同行的来暂估,我可以冲掉然后再暂估一笔接近同行单价来入账吗?
2023-03-28 22:26:01
恒美多多:回复小云老师 冲暂估的,我要在冲的当月原材料变动表期初栏,改数量,金额对吗?
2023-03-28 22:50:27
小云老师:回复恒美多多可以冲掉再暂估,不用去改变期初
2023-03-28 23:17:52
小云老师:回复恒美多多你什么时候冲的计什么时候减少就行了
2023-03-28 23:39:35
恒美多多:回复小云老师 那冲暂估改哪一栏,要不然这原材料变动表跟账就对不上了?假如我12月冲减了,我在原材料变动表中不动期初数而动进库数吗?
2023-03-28 23:58:04
小云老师:回复恒美多多不用改啊,你什么时候冲就什么时候做减少,再暂估就增加
2023-03-29 00:19:25
恒美多多:回复小云老师 还是没明白,意思是我这原材料变动表不用去改动?
2023-03-29 00:39:31
小云老师:回复恒美多多比如你是今天做的冲暂估,你就在今天的账去做减少,今天做暂估就今天增加,不用去改之前的
2023-03-29 00:53:09
恒美多多:回复小云老师 账上会做分录,但账也是根据这个表来计算结转材料出库成本,这表是计算出出库单价的,这样冲账我不用去调这张表吗?
2023-03-29 01:05:12
恒美多多:回复小云老师 比如11月暂估,12月冲销,我账上做了冲销分录,在12月要在这表上去做数量,金额体现?
2023-03-29 01:30:55
小云老师:回复恒美多多一样根据分录在你表上去增加减少数量金额啊,我确实不明白你纠结的点在哪里
2023-03-29 01:58:27
恒美多多:回复小云老师 就是根据分录,不知道在表上哪栏去做增加减少?
2023-03-29 02:20:05
小云老师:回复恒美多多暂估就计本月入库,冲暂估就填本月出库
2023-03-29 02:42:44
恒美多多:回复小云老师 那12月做冲销,意思是让我在出库这栏输冲的数量和金额吗?
2023-03-29 03:05:49
小云老师:回复恒美多多是的,在12月的出库栏填
2023-03-29 03:32:58
恒美多多:回复小云老师 出库栏只填数量,不填金额对吗?,还有我冲了暂估,又按发票做一笔更正的,那入库那栏我要把更正的入一次?
2023-03-29 03:44:54
小云老师:回复恒美多多如果是月末一次加权平均法就不填金额,其他则要填
2023-03-29 04:04:48
小云老师:回复恒美多多是的,入库再入一次。
2023-03-29 04:32:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 绿地 发表的提问:
年末预提材料运费暂估入账是暂估入原材料还是暂估入费用?怎么做账
你好,一般是暂估材料
126楼
2023-03-28 20:20:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 水伊人,芝 发表的提问:
上市公司每月原材料入库统计和应付账款记账到原材料暂估,有更好的办法做到实证相符,账证相符呢?
您好,没有更好的办法了。
127楼
2023-03-29 20:40:34
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 鸢尾花 发表的提问:
老师您好,8月份做材料暂估入账时做多了,9月份的时候我要怎么冲回,谢谢
您好 可以把多暂估的在9月份做红字冲回
128楼
2023-03-29 20:47:21
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鸢尾花:回复bamboo老师 已做了成本结算也没关系吧
2023-03-29 21:08:34
bamboo老师:回复鸢尾花是单价暂估错误还是数量
2023-03-29 21:24:10
鸢尾花:回复bamboo老师 是单价
2023-03-29 21:48:04
bamboo老师:回复鸢尾花单价错误的话 成本结算也要对应调整
2023-03-29 22:07:38
鸢尾花:回复bamboo老师 可以借:库存商品 贷:主营业务成本负数?
2023-03-29 22:34:34
bamboo老师:回复鸢尾花请问是调增还是调减?
2023-03-29 23:00:07
鸢尾花:回复bamboo老师 要调减
2023-03-29 23:15:37
bamboo老师:回复鸢尾花借:主营业务成本 借方红字 贷;库存商品 贷方红字
2023-03-29 23:34:55
鸢尾花:回复bamboo老师 那库存商品的红字会不会一直挂在账上?
2023-03-30 00:01:45
bamboo老师:回复鸢尾花这个是借方蓝字 在借方体现
2023-03-30 00:12:40
鸢尾花:回复bamboo老师 那请问最后要怎么才能平库存商品这个账
2023-03-30 00:25:07
bamboo老师:回复鸢尾花您现在库存商品没有余额么?
2023-03-30 00:44:57
鸢尾花:回复bamboo老师 是的
2023-03-30 01:13:25
bamboo老师:回复鸢尾花那您下期销售的时候一起结转
2023-03-30 01:40:09
鸢尾花:回复bamboo老师 那就先挂在账上暂不理是
2023-03-30 01:52:19
bamboo老师:回复鸢尾花是的 调整后先挂账 等后期销售了再做调整
2023-03-30 02:05:51
鸢尾花:回复bamboo老师 好的,非常感谢!
2023-03-30 02:32:52
bamboo老师:回复鸢尾花不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-30 03:00:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 陈蓉2018 发表的提问:
生产型企业。上个月暂估原材料做账,借原材料贷应付账款暂估,并且已经结转成本。这个月原材料发票到了,并且也支付货款。这个月怎么做会计分录呢?
你好 取得发票冲销暂估,借;应付账款——暂估,贷;原材料 根据发票做购进分录,借;原材料,贷;银行存款
129楼
2023-03-29 21:02:19
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蘑菇小姐姐
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.06w
引用 @ 枫叶迎迎 发表的提问:
老师你好,有个问题怎么也不明白,上个月暂估入账原材料一笔, 借:原材料-暂估材料 100000, 贷,应付账款-暂估入账 100000, 这个月开票发票,冲暂估原材料, 借:原材料-暂估入账 -100000, 贷,应付账款-暂估入账 -100000, 借:原材料-暂估入账 100000 原材料-A材料 50000 应缴税费-进项税 19500 贷:应付账款-某某公司 169500 总感觉哪里是错的,找不到问题,请老师帮忙解决
二级明细科目错误,直接原材料就可以,不用写暂估入库
130楼
2023-03-29 21:17:59
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蘑菇小姐姐:回复枫叶迎迎你都冲完了,再拿着发票重新正常做分录就可以了。
2023-03-29 21:46:49
枫叶迎迎:回复蘑菇小姐姐 老师哪个二级科目是错的?
2023-03-29 21:57:56
蘑菇小姐姐:回复枫叶迎迎同学,你的暂估入账都冲减完了,最后一步,为什么又做一个原材料暂估入账呢?
2023-03-29 22:09:51
蘑菇小姐姐:回复枫叶迎迎你把暂估入账冲减完之后,直接做 原材料~A材料 进项税 应付账款 就可以了。
2023-03-29 22:19:54
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 锦鲤 发表的提问:
月末暂估: 1,借:原材料—预入库 贷:应付账款—暂估款 借:主营业务成本 贷:原材料—预入库 2,借:原材料—预入库(红字) 贷:应付账款—暂估款(红字) 3,收到发票时,冲减原材料—预入库科目 借:原材料—预入库 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款 这样暂估入库并冲销的分录对吗? 谢谢!
您好 暂估入库 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款——暂估应付账款 领用 借:生产成本——直接材料 贷:原材料 收到发票 借:应付账款——暂估应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额(如有) 贷:应付账款
131楼
2023-04-09 21:01:47
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锦鲤:回复bamboo老师 1,原材料直接结转进主营业务成本是否可以? 2,暂估入库月初已经冲销了,收票时为什么还做 借:应付账款——暂估应付账款呢?
2023-04-09 21:31:49
bamboo老师:回复锦鲤1、您原材料是不加工直接销售的么? 2、一般月初不冲销 收到发票的时候直接冲销就好了 如果您暂估的次月初冲销了 那月末还没有收到发票的话 又要暂估 比较麻烦
2023-04-09 21:56:59
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 冬天 发表的提问:
老师,我们是小规模纳税人,暂估材料时,分录借:原材料 贷:应付账款一暂估入账 原材料,应付帐款科目后面要写明细吗?
是的,需要写暂估就可以,别的不用
132楼
2023-04-09 21:30:33
全部回复
冬天:回复暖暖老师 收到,谢谢老师
2023-04-09 21:46:44
暖暖老师:回复冬天不客气,麻烦给予五星好评
2023-04-09 22:11:58
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ cqzq 发表的提问:
老师 原材料…暂估入库 原材料…配件库 到库产品要分开库房管理吗 出库时需要按有票入库及暂估入库分开做分录吗 贷:原材料……设备库 贷原材料…暂估入库 或者是都贷原材料…设备库 设备库就出现负数
你好!真实业务不用分开入库
133楼
2023-04-09 21:53:59
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cqzq:回复QQ老师 老师 工作中是否要设置 原材料…暂估入库 这个科目呢
2023-04-09 22:34:18
cqzq:回复QQ老师 那暂估材料出库 是贷:原材料…暂估入账吗 是否要这样做
2023-04-09 22:58:37
QQ老师:回复cqzq你好!暂估之针对应付账款就可以,
2023-04-09 23:28:09
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
老师,我暂估入库的原材料,本月零用了一部分,下个月收到原材料发票是,只冲红暂估入库的分录吗,领用的原材料的分录要冲红吗
你好,同学。 不需要,你只需要冲暂估的部分,然后按你那票部分入库就可以的,领用这些不处理。
134楼
2023-04-10 19:24:05
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 静悄悄 发表的提问:
餐厅采购原材料全额付款了,但发票没有怎么做分录?是借原材料暂估物料,贷银行存款吗
后续来发票么,没有那就直接做借原材料 贷应付账款,借应付账款 贷银行
135楼
2023-04-10 19:30:11
全部回复
静悄悄:回复maize老师 因为上月货已收到,款未付的分录是借:库存商品-酒水5000,原材料-物料12000,主营业务成本-餐饮成本32000,贷:应付账款 49000,本月把货款都付了,但是发票只收到了酒水的2000,餐饮成本类23000,我想知道现在我该如何做这一笔帐
2023-04-10 19:56:53
maize老师:回复静悄悄你剩下还可以收到发票么,可以收到发票你的应付账款应该是做明细暂估款,
2023-04-10 20:25:18
maize老师:回复静悄悄借:库存商品-酒水5000,原材料-物料12000,主营业务成本-餐饮成本32000,贷:应付账款暂估款 49000
2023-04-10 20:54:15
静悄悄:回复maize老师 剩下的估计是没发票了
2023-04-10 21:20:34
maize老师:回复静悄悄你付款就做借应付账款供应商 贷银行,你收到发票冲回暂估分录借:库存商品负数,贷:应付账款暂估款 负数 按发票做,没有回来发票继续暂估
2023-04-10 21:38:14
maize老师:回复静悄悄那只能挂着借xx 贷应付账款 供应商,你这个需要自己做下Excel登记下哪些没有发票汇算清缴纳税调增
2023-04-10 22:04:05
静悄悄:回复maize老师 明白了,谢谢老师
2023-04-10 22:28:08
maize老师:回复静悄悄满意请给五星好评,谢谢
2023-04-10 22:52:05

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