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计提年末怎么做会计分录
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 65sdibenxa 发表的提问:
计提股金分红怎么做会计分录
你好!1、计提分红款:借:利润分配-应付股利 贷:应付股利 2、应付分红款:借:利润分配-未分配利润贷:利润分配-应付股利3、付分红款:借:应付股利贷:银行存款/现金
181楼
2023-05-21 20:56:59
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65sdibenxa:回复汪晨老师 应付股利在负债科目?
2023-05-21 21:28:57
汪晨老师:回复65sdibenxa你好!应付股利属于负责类科目
2023-05-21 21:48:57
65sdibenxa:回复汪晨老师 你这第二步什么意思 第一部是计提
2023-05-21 22:18:25
汪晨老师:回复65sdibenxa第二步是从利润分配-未分配利润提取分红,还未支付
2023-05-21 22:45:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计提个税怎么做会计分录
借;应付职工薪酬 贷;应交税费-个人所得税
182楼
2023-05-22 17:50:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 欢呼的太阳 发表的提问:
计提工资会计分录怎么做?
你好,计提工资会计分录是 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资会
183楼
2023-05-22 18:18:12
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欢呼的太阳:回复邹老师 老师,要有缴纳社保应扣社保部分,这个部分公司承担,这个会计分录怎么写
2023-05-22 18:42:44
邹老师:回复欢呼的太阳你好,针对社保 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保,     贷:银行存款
2023-05-22 19:12:35
欢呼的太阳:回复邹老师 工资表里做上了社保,下月实发工资的时候做应发工资冲减一下可以吗?
2023-05-22 19:26:32
邹老师:回复欢呼的太阳你好,这个社保是单位负担了,就不需要从应发工资里面减去啊  
2023-05-22 19:49:50
欢呼的太阳:回复邹老师 那我的工资表里就不用做应扣社保部分,只做应付工资和实发工资就行吧
2023-05-22 20:17:04
邹老师:回复欢呼的太阳你好,是的,是这样的 
2023-05-22 20:37:28
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 唐瑱琪 发表的提问:
月末需要交增值税,要计提吗?分录怎么做?下月缴纳分录怎么做?
您好 增值税不需要计提,发生时直接缴纳就可以
184楼
2023-05-22 18:23:28
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唐瑱琪:回复暖暖老师 缴纳的分录怎么做
2023-05-22 18:57:09
暖暖老师:回复唐瑱琪借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2023-05-22 19:12:22
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 果然 发表的提问:
月末未达账项怎么做会计分录
你好,未达账项不需要做分录
185楼
2023-05-22 18:38:59
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 欣慰的巨人 发表的提问:
新政府会计制度固定资产会计分录怎么做,提折旧分录怎么做
你好,固定资产会计分录,看取得情况
186楼
2023-05-23 18:10:40
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克江老师:回复欣慰的巨人固定资产取得 ①外购的固定资产 A不需安装的 借:固定资产 贷:财政拨款收入/零余额账户用款额度/应付账款/银行存款等 预算会计: 借:行政支出/事业支出/经营支出等 贷:财政拨款预算收入/资金结存
2023-05-23 18:50:58
克江老师:回复欣慰的巨人按月计提固定资产折旧时, 财务会计 借:业务活动费用/单位管理费用/经营费用等 贷:固定资产累计折旧
2023-05-23 19:01:46
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 活力的乌龟 发表的提问:
以前年度多计提的工资,今年要冲回的会计分录怎么做
直接冲回当期的工资费用处理
187楼
2023-05-23 18:22:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 905627101 发表的提问:
期末结转的会计分录怎么做呀?
您好,结转各项收入 借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷:本年利润 期间费用的结转 借:本年利润 贷:管理费用、营业费用、财务费用 成本支出的结转 借:本年利润 贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出 税金的结转 借:本年利润 贷:税金及附加、所得税
188楼
2023-05-23 18:41:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 星星 发表的提问:
月末计提本月员工工资,办公室 还有车间的,会计分录怎样做?
借;管理费用 制造费用 贷;应付职工薪酬
189楼
2023-05-24 17:52:26
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星星:回复邹老师 下月发工资的时候:借:应付职工薪酬 贷:银行存款?
2023-05-24 18:09:56
邹老师:回复星星你好,是的,发放工资应付职工薪酬减少计入借方就是了
2023-05-24 18:20:40
星星:回复邹老师 @邹老师:好的,谢谢。
2023-05-24 18:49:49
邹老师:回复星星不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-05-24 19:06:48
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 纯情的花生 发表的提问:
月末结转职工工资的会计分录怎么写,已经计提完工资也付完工资了最后要月末结转要怎么做呢
应付职工薪酬,是负债类科目,月末如有余额,应该放在那里不动,不需要把它结转到本年利润去。 月末,小企业应当将本月发生的职工薪酬区分以下情况进行分配: 1. 生产部门(提供劳务)人员的职工薪酬,借记“生产成本”、“制造费用”等科目,贷记本科目。 2. 应由在建工程、无形资产开发项目负担的职工薪酬,借记“在建工程”、“研发支出”等科目,贷记本科目。 3. 管理部门人员的职工薪酬和因解除与职工的劳动关系给予的补偿,借记“管理费用”科目,贷记本科目。 4. 销售人员的职工薪酬,借记“销售费用” 科目,贷记本科目。 有损益类科目,月末才结转到本年利润科目。 与计提工资有关的损益类科目,月底需要结转到本年利润 借:管理费用(或销售费用等科目)---工资 贷:应付职工薪酬 借:本年利润 贷:管理费用(或销售费用等科目)---工资
190楼
2023-05-24 18:18:22
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 泮婉琴 发表的提问:
补提以前年度的福利费会计分录怎么做
这个福利费是不预提的,是实际发生了才入账核算的。
191楼
2023-05-24 18:35:59
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泮婉琴:回复张艳老师 当时做的是借:应付职工薪酬一福利费,贷:现金,还有一笔忘了做就是借:管理费用一福利费,贷:应付职工薪酬,是18年的,现在该怎么调呢?
2023-05-24 18:48:39
张艳老师:回复泮婉琴这样的话,需要做 借:以前年度损益调整----代替管理费用科目 贷:应付职工薪酬 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-05-24 19:14:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 陶木子 发表的提问:
年底计提工会经费和残疾人基金怎么提,分录怎么做呀
你好 工会经费 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费 按工资薪金2%计提 残保金 借;管理费用等科目 贷;其他应付款——残保金   应缴费额=(上年度单位在职职工总数×1.5%-上年度单位实际安排残疾人数)×上年度本单位职工年平均工资
192楼
2023-05-29 18:01:45
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陶木子:回复邹老师 谢谢老师
2023-05-29 18:28:47
邹老师:回复陶木子不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-29 18:50:23
陶木子:回复邹老师 那老师,计提后报税是在附加税中报吗
2023-05-29 19:06:01
邹老师:回复陶木子你好,不是附加税,因为工会经费,残保金都不属于附加税 一般是在综合申报表申报
2023-05-29 19:18:06
陶木子:回复邹老师 恩恩,谢谢老师,老师,我用用友t3第一次年度结转,建立成功2019年度账以后为什么要点击系统一注销,我看老师说要点注销,我又怕我点后出问题?
2023-05-29 19:28:54
邹老师:回复陶木子你好,建立了2019年的账套,就用这个账套做账务处理就是了,不需要注销啊
2023-05-29 19:43:26
陶木子:回复邹老师 恩恩,谢谢老师
2023-05-29 20:04:29
邹老师:回复陶木子不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-29 20:26:03
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 715843540 发表的提问:
年底会计分录怎么做?利润分配,提取盈余公积?
提取盈余公积分录:借:利润分配——提取法定盈余公积 ——提取任意盈余公积(如果有) 贷:盈余公积 结转利润分配分录:借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取法定盈余公积 ——提取任意盈余公积(如果有)
193楼
2023-05-29 18:20:08
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715843540:回复玲老师 年底本年利润怎么做分录?
2023-05-29 18:41:28
715843540:回复玲老师 我们公司只做到本年利润,我不知道年底了还要做什么分录?
2023-05-29 18:56:29
玲老师:回复715843540您好 年末结转本年利润 借本年利润 贷利润分配未 配利润
2023-05-29 19:11:49
715843540:回复玲老师 是先结转本年利润,再结转利润分配,最后提取盈余公积吗?
2023-05-29 19:34:42
玲老师:回复715843540您好 是先结转本利润 借本年利润 贷利润分配未 配利润
2023-05-29 19:51:03
715843540:回复玲老师 嗯!然后呢?
2023-05-29 20:13:46
玲老师:回复715843540然后就是最上面给你写的分录
2023-05-29 20:29:05
715843540:回复玲老师 知道了,谢谢老师
2023-05-29 20:42:45
玲老师:回复715843540不客气的 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!
2023-05-29 21:02:05
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 岁月静好 发表的提问:
现在福利费不需要计提计提的话按照工资总额14%计提 自己平时使用的时候可以控制 期末没有使用完 要冲回,您说的百分之14计提是一个月一计提还是一年一计提,期末冲会分录怎么做呢
您好 一般是按月计提 期末为使用完冲回的话 做跟计提相同的红字分录
194楼
2023-05-29 18:26:58
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岁月静好:回复bamboo老师 老师,那可以发生一次福利费计提一次吗,还是说当月计提当月的,还是当月计提下月的?
2023-05-29 18:44:51
bamboo老师:回复岁月静好可以发生一次福利费计提一次 按照实际发生的金额计提
2023-05-29 19:00:30
岁月静好:回复bamboo老师 只要当月计提的福利费总数不超过工资总额的百分之14就行是不
2023-05-29 19:19:20
bamboo老师:回复岁月静好当月计提的时候超过也行 只要年度不超过 汇算清缴不需要调增就可以了
2023-05-29 19:40:23
岁月静好:回复bamboo老师 老师,住房公积金怎么做账,需要计提吗?1月的电费记到预付账款了,2月怎么做调整分录呢
2023-05-29 20:02:39
bamboo老师:回复岁月静好住房公积金也需要计提 电费您收到发票了没有
2023-05-29 20:22:14
岁月静好:回复bamboo老师 老师,电费当月没有收到发票,是否应该记到其他应付款-预提费用中
2023-05-29 20:42:26
岁月静好:回复bamboo老师 没收到发票
2023-05-29 21:11:41
岁月静好:回复bamboo老师 1月做账记到预付账款中了
2023-05-29 21:32:58
bamboo老师:回复岁月静好对的 收到发票后再冲预付账款
2023-05-29 21:58:11
岁月静好:回复bamboo老师 老师,不是记到其他应付款-预提费用中吗?
2023-05-29 22:12:45
岁月静好:回复bamboo老师 老师,比如电费收到发票但是没付款的情况是记到其他应付款-预提费用中吧
2023-05-29 22:26:54
bamboo老师:回复岁月静好预付电费 借:预付账款 贷:银行存款 预提电费 借:制造费用-电费 贷:预付账款——预计电费 收到发票 借:预付账款——预计电费 贷:预付账款
2023-05-29 22:38:27
岁月静好:回复bamboo老师 老师,我们是工程咨询管理行业,公司电费就是给物业交的电费,那等发票回来是不是该走管理费用?还有发票回来的电费摘要怎么写呢?
2023-05-29 23:05:45
bamboo老师:回复岁月静好摘要可以写收到电费发票 那您可以计入管理费用——电费科目
2023-05-29 23:25:14
岁月静好:回复bamboo老师 谢谢老师,老师讲的很透彻
2023-05-29 23:40:27
bamboo老师:回复岁月静好不客气 希望能帮到您 祝您工作顺利生活愉快
2023-05-29 23:57:05
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 盛世长安 发表的提问:
跨年了发现去年工资做少了,要补计提然后报年报,怎么做会计分录?
借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
195楼
2023-05-30 17:47:56
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盛世长安:回复轶尘老师 需要调整期初的账吗?怎么调?
2023-05-30 18:01:45
轶尘老师:回复盛世长安不需要调整 这个分录已经调整了利润分配科目了
2023-05-30 18:14:01
盛世长安:回复轶尘老师 这样的话报年报财务报表按照改 之前的报吗?
2023-05-30 18:24:37
轶尘老师:回复盛世长安年报按照修改之后的申报。所得税汇算清缴也一样。
2023-05-30 18:48:34

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