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计提年末怎么做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 慌张椰子2.0 发表的提问:
年末结转利润分配的会计分录怎么写?
你好,是结转  本年利润  到   利润分配—未分配利润  的意思? 
241楼
2023-06-25 17:29:46
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小妍老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 小企鹅海外购 发表的提问:
增值税怎么做计提,详细会计分录怎么做
您好!一般纳税人 计提增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 小规模纳税人无需计提,直接在应交税费-简易征收科目核算。
242楼
2023-06-25 17:39:00
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小企鹅海外购:回复小妍老师 我们是一般纳税人,建帐财务软件时帐套建成了小规模纳税人,是不是要在应交税费应交增值税里面增加转出未交增值税科目?
2023-06-25 18:05:37
小妍老师:回复小企鹅海外购您好!是的,应该按照一般纳税人的应交税费-应交增值税建立相应明细科目,如:销项税额、进项税额、转出未交增值税等。
2023-06-25 18:25:21
小企鹅海外购:回复小妍老师 应交税费,转出末交增值税为什么是负数呢
2023-06-25 18:41:57
小妍老师:回复小企鹅海外购您好!正常应该是正数,如果是负数,建议查找下当时的凭证,确认原因。
2023-06-25 18:57:12
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ Small 菲 发表的提问:
老师,我18年多交了税,没有计提,想要在19年补提,会计分录怎么做啊
你好 补计提 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 借 利润分配 贷以前年度损益调整
243楼
2023-06-26 16:01:42
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Small 菲:回复答疑苏老师 直接就结转了呢
2023-06-26 16:17:06
答疑苏老师:回复Small 菲你好 不能直接结转
2023-06-26 16:40:02
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 请叫我生气的小河豚 发表的提问:
年末给代理商返利 返的是用银行存款买的手机 怎么做会计分录?收到厂家返利 反的是原材料 怎么做会计分录?
可以按手机价值入销售费用,收到厂家返利入营业外收入
244楼
2023-06-26 16:25:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 有魅力的星星 发表的提问:
年初因产品质量担保费用提取的预计负债为60万元,年末此项预计负债的余额为80万元; 请问会计分录怎么做?
您好 借:销售费用 20 贷:预计负债 20
245楼
2023-06-26 16:49:13
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有魅力的星星:回复bamboo老师 发生预计负债时,和实际确认负债的两笔分录怎么做呢?
2023-06-26 17:12:01
bamboo老师:回复有魅力的星星实际发生的时候 借:预计负债 贷:银行存款
2023-06-26 17:30:06
梓苏老师
职称:初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题: 0.43w
引用 @ 蓝心 发表的提问:
本年收益期末数为负数,转入未分配收益中,会计分录怎么做
一般情况下,账务上只需要把本年利润结转到利润分配-未分配利润即可. 本年收益期末数为负数表示净亏损,不用再做分录;
246楼
2023-06-26 17:03:20
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 魔鱂鱼 发表的提问:
老师 厂房租金 一年付一次,计提和支付如何做会计分录,疫情期间减免了半年 已计提的 如何做分录?
同学你好 借生产成本 贷银行存款 交多少按照多少计提
247楼
2023-06-26 17:32:59
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魔鱂鱼:回复朴老师 已计提了一年  年底了 交了半年,多计提的半年  怎么处理
2023-06-26 17:47:05
朴老师:回复魔鱂鱼直接冲减了就可以了
2023-06-26 18:01:56
魔鱂鱼:回复朴老师 谢谢老师
2023-06-26 18:27:07
朴老师:回复魔鱂鱼满意请给五星好评,谢谢
2023-06-26 18:43:34
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 甜甜:)雯雯 发表的提问:
19年工会经费都没有计提,现在补计提19年1-11月份工会经费,分录怎么做呢?
这个做借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷银行,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
248楼
2023-06-27 17:07:26
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甜甜:)雯雯:回复maize老师 之前支付,借管理费用-工会经费,贷银行存款,现在要补计提分录怎么做呢?
2023-06-27 17:38:21
maize老师:回复甜甜:)雯雯借管理费用-工会经费负数 ,借银行存款 借管理费用 贷贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷银行
2023-06-27 18:01:03
甜甜:)雯雯:回复maize老师 借银行存款 这个是 贷吧?老师
2023-06-27 18:24:09
maize老师:回复甜甜:)雯雯借,这个我前面写借管理费用-工会经费负数
2023-06-27 18:47:27
甜甜:)雯雯:回复maize老师 好的
2023-06-27 19:13:49
maize老师:回复甜甜:)雯雯好的额,我先回复别的学员了,
2023-06-27 19:34:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 快乐 发表的提问:
月末计提工资、个税、保险的分录怎么做

计提工资,保险   借管理费用等科目   贷应付职工薪酬  计提个人所得税  借应付职工薪酬  贷应交税费应交个人所得税

249楼
2023-06-27 17:19:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
年末预提奖金在下年汇缴调整的会计分录
你好,是预提没有支付?
250楼
2023-06-27 17:32:59
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ BTTC 发表的提问:
请问,去年年末多计提了1分钱的企业所得税,今年怎样把这一分钱冲掉?分录怎么做?
借:应交税费 0.01 贷:所得税费用 0.01
251楼
2023-06-28 16:25:55
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BTTC:回复许老师 好的,请问不涉及到以前年度损益调整吧?
2023-06-28 16:41:10
许老师:回复BTTC这个 就1分钱 金额太少了 从会计重要性的角度考虑 不用调整19年的账 涉及以前年度损益调整哈(不然的话 太麻烦了)
2023-06-28 16:57:53
BTTC:回复许老师 好的,谢谢老师!
2023-06-28 17:20:25
许老师:回复BTTC不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2023-06-28 17:35:26
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
计提劳务费怎么做会计分录
借主营业务成本 贷应付账款暂估
252楼
2023-06-28 16:49:36
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 鲁西西向前冲 发表的提问:
2018年12月未做奖金计提,2019年1月发放员工奖金,怎么做会计分录?
你好 补计提 借方以前年度损益 贷方应付职工薪酬 借方应付职工薪酬贷方银行 借方未分配利润 贷方以前年度损益
253楼
2023-06-28 17:03:16
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
期末增值税结转会计分录怎么做
月份终了: 1.企业应将当月发生的应交未交增值税额自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——应交增值税(转出未交增值税)”科目 贷记“应交税金——未交增值税”科目。 2.将本月多交的增值税自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“应交税金——应交增值税(转出多交增值税)”科目。 3.当月上交本月增值税时: 借记“应交税金——应交增值税(已交税金)”科目 贷记“银行存款”科目。 4.当月上交上月应交未交的增值税: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“银行存款”科目。 5.“应交税金——应交增值税”科目的期末借方余额: 反映尚未抵扣的增值税。 “应交税金——未交增值税”科目的期末借方余额,反映多交的增值税;贷方余额,反映未交的增值税。
254楼
2023-06-28 17:20:30
全部回复
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ Katherine 发表的提问:
缴纳增值税怎么做分录,需要计提吗,预算会计怎么做分录
你好,借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷 应交税费-未交增值税 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
255楼
2023-06-28 17:29:59
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