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计提年末怎么做会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 狂风傲雪 发表的提问:
请问老师,2019年所得税忘做计提分录了,2020年1月会计分录怎么做?
你好 借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 借未分配利润贷 以前年度损益调整
76楼
2023-03-08 20:28:34
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 迷路的抽屉 发表的提问:
担保公司提取的未到期责任准备金,年末是否有余额。会计分录怎么做
你好同学没有余额的 6501 提取未到期责任准备金 一、本科目核算企业(保险)提取的原保险合同未到期责任准备金和再保险合同分保未到期责任准备金。 二、本科目应当按照险种和原保险合同或再保险合同进行明细核算。 三、提取未到期责任准备金的主要账务处理 (一)企业在确认保费收入、分保费收入的当期,应按保险精算 确定的未到期责任准备金金额,借记本科目,贷记“未到期责任准备金”科目。 (二)资产负债表日,应按保险精算重新计算确定的未到期责任准备金金额与已提取的未到期责任准备金余额的差额,借记或贷记本科目,贷记或借记“未到期责任准备金”科目。 (三)原保险合同提前解除的,应按相关未到期责任准备金余额,借记“未到期责任准备金”科目,贷记本科目。 四、期末,应将本科目余额转入“本年利润”科目,结转后本科目无余额。
77楼
2023-03-08 20:40:07
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阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 敏敏 发表的提问:
少计提去年的工资,那今年补计提的会计分录该怎么做呢?
摘要就写补提多少月份的工资,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资
78楼
2023-03-08 20:50:48
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敏敏:回复阳老师 我这是跨年也是这样做吗?
2023-03-08 21:08:30
阳老师:回复敏敏跨年补提工资:借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬-工资
2023-03-08 21:22:35
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ lxy 发表的提问:
补提19年折旧会计分录怎么做
借以前年度损益调整 贷累计折旧,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
79楼
2023-03-08 21:02:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
预提年终奖的会计分录怎么做
借:管理费用-年终奖 贷:应付职工薪酬
80楼
2023-03-13 20:13:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 愤怒的大叔 发表的提问:
2019.12月计提的工资做少了,2020年想要补计提,跨年度补计提的会计分录怎么做?
借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
81楼
2023-03-13 20:28:38
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 发表的提问:
月末计提生育保险和月初缴纳生育保险的会计分录怎么做
1、缴纳社保时 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 2、计提时 借:管理费用-社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 3、发放工资时 借:应付职工薪酬-工资(应发数) 贷: 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分) 库存现金 (实发数)
82楼
2023-03-13 20:53:58
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竹:回复暖暖老师 生育保险也用月末计提到应付职工薪酬科目吗
2023-03-13 21:13:58
暖暖老师:回复五险一金都是在这里
2023-03-13 21:37:41
竹:回复暖暖老师 生育保险有个人部分吗
2023-03-13 21:54:07
暖暖老师:回复有个人部分的,看你们的缴费明细单
2023-03-13 22:20:41
竹:回复暖暖老师 缴费单上没个人部分
2023-03-13 22:45:15
暖暖老师:回复那就是没有个人部分
2023-03-13 23:04:29
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ lvideal 发表的提问:
老师,印花税不做计提直接缴纳的会计分录怎么做 如果计提会计分录怎么做
直接缴纳的话,借:税金及附加,贷:银行存款 计提的话,借:税金及附加,贷:应缴税费—应缴印花税
83楼
2023-03-14 20:02:24
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 谨慎的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师您好!月末计提社会保险会计分录怎么呀?
你好,计提单位缴纳部分;借 管理费用/销售费用/制造费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保 计提个人缴纳部分;借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款/其他应付款-社保
84楼
2023-03-14 20:20:51
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谨慎的哈密瓜,数据线:回复汪晨老师 月末计提工资会计分录: 借:管理费用-工资 贷:应交税费-应交个人所得(注:个人工资已达到5000元要扣,个税二级科目要写:代扣代缴,还是应交个人所得税呀?) 应付职工薪酬-社会保险(注:这个贷方是要 应付职工薪酬,还是其他应收款-社会保险呀?) 应付职工薪酬-应付工资
2023-03-14 20:41:57
汪晨老师:回复谨慎的哈密瓜,数据线你好,都是应交税费-应交个人所得税。计提个人与单位缴纳的保险部分请查看老师上面的分录。
2023-03-14 21:10:51
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 龚秀林 发表的提问:
月末计提需要做哪些分录?分录应该怎么做?
您好 一般要计提工资 社保费 公积金 缴纳了增值 计提附加税等 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 借:税金及附加 贷:应交税费——附加税等
85楼
2023-03-14 20:32:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 萍水相蓬 发表的提问:
跨年,年会奖品怎样做会计分录,没有计提
新年好 借:以前年度损益调整—管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款等科目  
86楼
2023-03-14 20:47:59
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萍水相蓬:回复邹老师 年奖金也这样做吗
2023-03-14 21:14:39
邹老师:回复萍水相蓬你好,年奖金,明细是工资,而不是福利费 借:以前年度损益调整—管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资 借:应付职工薪酬—工资 ,     贷:银行存款等科目  
2023-03-14 21:30:34
萍水相蓬:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-14 21:59:02
邹老师:回复萍水相蓬不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
2023-03-14 22:27:04
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 菜务小白 发表的提问:
老师,12月份开始参保,年末怎么做会计分录?
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
87楼
2023-03-15 19:35:23
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蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 夏天的秋天 发表的提问:
上一年度多计提的工资,今年会计分录怎么做?
你好,借应付职工薪酬。贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
88楼
2023-03-15 19:56:58
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夏天的秋天:回复蝴蝶老师 可以直接冲销管理费用和营销费用吗
2023-03-15 20:20:54
蝴蝶老师:回复夏天的秋天你好,不可以的,你可以直接借应付职工薪酬,贷利润分配未分配利润
2023-03-15 20:47:20
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 红语 发表的提问:
期末计提增值税怎么做分录
收入的时候价税分离,借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
89楼
2023-03-15 20:13:18
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红语:回复李老师 不是这个意思,我是说期末计提应该缴纳而未缴纳的增值税,不是销售业务。
2023-03-15 20:30:04
李老师:回复红语销项大于进项时候,借应交税费应交增值税转出未交贷应交税费未交增值税
2023-03-15 20:58:15
红语:回复李老师 那如果销项小于进项呢?
2023-03-15 21:19:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 大太阳 发表的提问:
月末计提工资的分录怎么做?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
90楼
2023-03-15 20:36:13
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大太阳:回复邹老师 假如下月发放的时候计提的比实际发放的多了,怎么做分录?
2023-03-15 21:04:53
邹老师:回复大太阳借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目
2023-03-15 21:28:53
大太阳:回复邹老师 不用冲了重新计提吗?能详细点吗?
2023-03-15 21:58:10
邹老师:回复大太阳借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目 这个分录的金额就是多计提的工资
2023-03-15 22:27:50
大太阳:回复邹老师 然后呢?
2023-03-15 22:55:17
邹老师:回复大太阳就是这样就把多计提的部分冲销掉了,还有什么然后呢
2023-03-15 23:19:04
大太阳:回复邹老师 那发放的分录怎么做呢?我要包括保险和个税的?
2023-03-15 23:29:19
邹老师:回复大太阳计提 借;管理费用等科目 其他应收款(个人社保部分) 贷;应付职工薪酬 个人所得税 借;应付职工薪酬 贷;应交税费-个人所得税 发放工资 借;应付职工薪酬 贷;银行存款 扣缴个人所得税 借;应交税费-个人所得税 贷;银行存款
2023-03-15 23:41:15
大太阳:回复邹老师 社保计提的时候是其他应收款?社保缴纳的时候呢?
2023-03-16 00:05:55
邹老师:回复大太阳个人社保计入其他用收款,公司负担部分计入管理费用等科目,同时在应付职工薪酬-社保体现
2023-03-16 00:35:16

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