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计提年末怎么做会计分录
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 希望 发表的提问:
调整去年多计提利润25000元。会计分录怎么做
多计提的利润25000?您之前的分录是什么?
106楼
2023-03-27 20:24:12
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希望:回复张艳老师 那计提利润要怎么做的?这是面试的一道题
2023-03-27 20:53:53
张艳老师:回复希望利润是结转损益科目形成的。 借:本年利润 贷:XX费用 主营业务成本 借:主营业务收入 贷:本年利润 最终本年利润的余额就是利润了。
2023-03-27 21:11:26
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 追梦 发表的提问:
老师月末计提工资和社保一起计提还是分开计提,分录怎么做?
你好,个人承担社保不是企业负担的不用计提,计提工资继而管理费用等 贷应付职工薪酬-工资 计提单位部分社保借管理费用--职工社保 贷应付职工薪酬-职工社保
107楼
2023-03-27 20:29:42
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追梦:回复徐阿富老师 借管理费用-工资(应发工资) 管理费用-社保(单位部分) 销售费用-工资(应发工资) 销售费用-社保(单位部分) 贷应付职工薪酬-工资(应发工资) 应付职工薪酬-社保(单位部分)老师看看哪里不对
2023-03-27 20:42:09
徐阿富老师:回复追梦你好,这样也对的,你是把工资和社保分配到部门了,可以的
2023-03-27 20:55:41
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ ﹏淺\逝〃~ 发表的提问:
12月份(年末)要计提利息,怎么做分录,是要计提下一年整年的利息吗?还是1月份的?
你好12月做借方财务费用贷方应付利息 借方应付利息贷方银行
108楼
2023-03-27 20:56:59
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﹏淺\逝〃~:回复meizi老师 为什么12月份要计提?老师
2023-03-27 21:15:30
﹏淺\逝〃~:回复meizi老师 计提的金额是哪个月份要支付的利息
2023-03-27 21:32:37
﹏淺\逝〃~:回复meizi老师 还是跟11月份一样的金额,就是多一步计提呢?没明白,为什么要计提,计提的是哪个月的
2023-03-27 21:55:19
meizi老师:回复﹏淺\逝〃~你好 计提利息到你当期的费用里面 比如你11月利息 在11月做费用 支付的时候做支付分录即可
2023-03-27 22:23:55
﹏淺\逝〃~:回复meizi老师 明白了,如果是按月支付利息,那我12月份做计提1月份利息的分录,然后1月份直接做支付分录就可以了
2023-03-27 22:47:47
meizi老师:回复﹏淺\逝〃~你好 比如你12月的利息 你就在12月做计提分录 1月支付做支付分录 你要计提1月的利息 应该在1月做计提分录丫
2023-03-27 23:01:48
﹏淺\逝〃~:回复meizi老师 好的,谢谢
2023-03-27 23:27:10
meizi老师:回复﹏淺\逝〃~好的 不客气 满意请给予评价
2023-03-27 23:42:34
陈静芳老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.14w
引用 @ 浅陌漓殇 发表的提问:
老师,预算会计年末结转会计分录怎么写?
同学你好 1:收入结转 借:财政拨款预算收入[全部余额]  贷:财政拨款结转—本年收支结转  2支出结转 借:财政拨款结转—本年收支结转  贷:行政支出/事业支出/其他支出—财政拨款支出[全部余额] 
109楼
2023-03-28 19:16:14
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 或跃在渊,无咎 发表的提问:
事业单位补提累计折旧,怎么做分录。 去年忘记计提折旧。 去年年末分录为,借,银行存款,固定资产,其他税费。 贷,其他应付款,累计盈余。 今年发现去年整个年度没有计提折旧,今年分录怎么做
你好,借业务活动费 贷累计折旧
110楼
2023-03-28 19:31:05
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 紫色梦 发表的提问:
已交增值税期末余额借方。年末如何结转?会计分录怎么做?
已交增值税本来是计入当月缴纳当月的增值税的,你现在可以把所有增值税子目都转到应交税费-未交增值税科目,如果你数据准确的话,应该是余额和年末应交增值税数据是刚好相等的
111楼
2023-03-28 19:51:18
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 白开水8 发表的提问:
计提工资怎么做会计分录,发放工资带扣个税怎么做会计分录
企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
112楼
2023-03-28 20:12:58
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 学堂用户_ph653551 发表的提问:
请问小规模纳税人月末,季末,年末需要计提哪些,结转哪些?分录怎么做?
一、需要计提增值税,结转增值税,计提工资,计提企业所得税,结转本期损益。
113楼
2023-03-28 20:29:59
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学堂用户_ph653551:回复江老师 小规模纳税人也要计提增值税?
2023-03-28 21:13:02
学堂用户_ph653551:回复江老师 也要结转增值税?
2023-03-28 21:25:05
江老师:回复学堂用户_ph653551也是需要计提增值税,再做减免税,可能季度不交税
2023-03-28 21:48:44
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 传统的牛排 发表的提问:
您好,2019年末坏账准备提取数为30万,但此时坏账准备余额方有35万,应该怎么做2019年末的会计分录
你好 把多提的5万转回  做计提 时相反分录 
114楼
2023-03-29 20:30:55
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玲老师:回复传统的牛排借坏账准备5万 贷资产减值损失五万。
2023-03-29 21:02:09
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 叶落????随风 发表的提问:
老师,应交税费年末有余额,年初才交的税,这个还要补个计提吗?分录怎么做我不会
你好同学,这个是需要计提的同学,
115楼
2023-03-29 20:48:52
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叶落????随风:回复何江何老师 老师,能不能教一下我,我不会
2023-03-29 21:08:28
何江何老师:回复叶落????随风你好同学 借:税金及附加贷:应交税费-应交**税你看一下你的税种
2023-03-29 21:27:10
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 温暖的钢笔 发表的提问:
补提以前年度折旧会计分录怎么做?
一、借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 二、借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
116楼
2023-03-29 21:17:46
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 绅士汉 发表的提问:
2018年1月预提2018年年终奖会计分录怎么做?
借:管理费用--年终奖贷:应付职工薪酬
117楼
2023-03-29 21:23:59
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绅士汉:回复袁老师 业务员要不要做销售费用?
2023-03-29 21:39:09
袁老师:回复绅士汉销售费用
2023-03-29 21:54:10
黄老师-阿顶
职称:,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 2333333 发表的提问:
寺庙里买进佛像 会计分录怎么做呢?还有年末转账 怎么做呢?
你应该在寺庙工作。 你可以根据你所在寺庙的实际情况把他列入固定资产或低值易耗品
118楼
2023-04-10 19:20:00
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2333333:回复黄老师-阿顶 我们寺庙用的会计科目是 主营业务收入、应付款 、应收款、管理费用、财务费用 其他收入 经费拨入 固定资产 现金 银行存款  年末转账分录怎么做呢?
2023-04-10 19:36:17
黄老师-阿顶:回复2333333如果我们按固定资产 借:固定资产 贷:银行存款 计提折旧 借:费用 贷:累计折旧 年末的结转,和正常企业一样
2023-04-10 19:59:42
2333333:回复黄老师-阿顶 主营业务收入10万元 购进佛像了 这个年末怎么结转呀?1、借方:现金 贷方:主营业务收入 2、借方:固定资产 贷方:现金,年末结余 怎么转账呢?
2023-04-10 20:28:20
黄老师-阿顶:回复2333333你应该还没有入门,建议你学一下初级实操。
2023-04-10 20:38:55
2333333:回复黄老师-阿顶 那个这个问题怎么解答呢
2023-04-10 21:06:10
黄老师-阿顶:回复2333333你那样吧,你把你们公司的营业范围贴出来吧。 然后你再说几笔你们公司的业务,我弄会计分录给你。
2023-04-10 21:32:52
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
冲减去年计提的工资,然后重新计提去年的工资怎么做会计分录
借:应付职工薪酬贷:以前年度损益调整;借:管理费用贷:应付职工薪酬
119楼
2023-04-10 19:38:58
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 可儿 发表的提问:
19年少计提部分,20年做调整 1、补计提工会经费:借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬 2、补计提房租:借以前年度损益调整,贷:其他付款-房租, 月末需要做结转分录吗,结转分录怎么做呢?
借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整,
120楼
2023-04-10 19:56:58
全部回复
可儿:回复轶尘老师 摘要怎么写
2023-04-10 20:17:22
轶尘老师:回复可儿结转以前年度的损益
2023-04-10 20:44:06

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