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计提年末怎么做会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 月羽清 发表的提问:
19年工资少计提了,会计分录怎么做
补计提 借以前年底损益 调整贷应付职工薪酬 借利润分配贷以前年底损益 调整
61楼
2023-02-27 21:29:59
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
年末结转本年利润怎样做会计分录
借本年利润 贷利润分配未分配利润 或者相反分录
62楼
2023-02-28 20:22:13
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
年末结转了增值税,下一年要怎么做会计分录
你好,你们需要交增值税吗?你结转的分录怎么做的?
63楼
2023-02-28 20:48:53
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,印花税会计分录怎么做?残疾人保证金会计分录怎么做,需要计提吗?工会经费会计分录怎么做,需要计提吗?
印花税不用计提,缴纳时候借税金及附加 贷银行存款 ; 残疾人保证金 其实也不用计提,一年交一次,缴纳时候借管理费用-残保金 贷银行存款; 工会经费的计提会计分录: 计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 缴纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
64楼
2023-02-28 20:55:06
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张文华:回复宇飞老师 工会经费是不是一季度交一次
2023-02-28 21:20:18
宇飞老师:回复张文华对的,工会经费基本都是一个季度一次
2023-02-28 21:38:24
杨@老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 大海 发表的提问:
进项大于销项年末会计分录具体怎么做
、当销项税小于进项税时,说明有留底税额,为贷方红字余额,留下月抵扣.
65楼
2023-02-28 21:14:59
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大海:回复杨@老师 具体分录怎么做?年末不是要将进项销项余额结转平吗?
2023-02-28 21:36:54
杨@老师:回复大海不一定要结平,如果要结平的话 都结转到应交税金——应交增值税(转出未交增值税)
2023-02-28 22:05:43
龙老师
职称:初级会计
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
年末结转本年利润怎样做会计分录
(1)如果利润是亏损 借:利润分配--未分配利润 贷:本年利润 (2)如果利润是盈利 借:本年利润 贷:利润分配--未分配利润
66楼
2023-03-01 20:52:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 似水年华 发表的提问:
月末计提增值税附征的时候怎样做会计分录了
借;营业税金及附加 贷;应交税费——附加税
67楼
2023-03-01 21:05:05
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ ? 路遥? 发表的提问:
坏账会计分析题,年末计提坏账准备的会计分录
坏账准备计提会计分录可参考以下: 计提坏账准备 借:资产减值损失——计提坏账准备 贷:坏账准备 发生坏账 借:坏账准备 贷:应收账款 年底计提坏账准备和补提 借:资产减值损失——计提坏账准备 贷:坏账准备   坏账准备是指企业的应收款项(含应收账款、其他应收款等)计提的,是备抵账户。企业对坏账损失的核算,采用备抵法。在备抵法下,企业每期末要估计坏账损失,设置“坏账准备”账户。备抵法是指采用一定的方法按期(至少每年末)估计坏账损失,提取坏账准备并转作当期费用。实际发生坏账时,直接冲减已计提坏账准备,同时转销相应的应收账款余额的一种处理方法
68楼
2023-03-01 21:11:59
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? 路遥?:回复QQ老师 老师,后面跟的数是怎么计算的
2023-03-01 21:48:07
QQ老师:回复? 路遥?采用余额百分比法计提坏账准备的计算公式如下 一、首次计提坏账准备的计算公式 当期应计提的坏账准备=期末应收账款余额×坏账准备计提百分比。
2023-03-01 22:14:33
? 路遥?:回复QQ老师 解题
2023-03-01 22:38:56
QQ老师:回复? 路遥?你好,1800万加上200万减去500万。然后根据余额乘以你们的计提金额。然后再根据期初数算一下已提的。才能算出年底需要计提的。
2023-03-01 22:52:15
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 暗香 发表的提问:
合伙企业想提留5%的风险金,是在投资初期还是年末提留?会计分录该怎么做?
你好,风险准备金是在期末计提 借,利润分配 贷,一般准备金
69楼
2023-03-06 20:54:45
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 本头人 发表的提问:
新办的运输公司怎样计提安全基金?怎样做会计分录?如果计提的安全基金年末没用完怎么办?不够用又怎么办
同学你好 《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企〔2012〕16号规定的,其中:第二条 在中华人民共和国境内直接从事煤炭生产、非煤矿山开采、建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、烟花爆竹生产、冶金、机械制造、武器装备研制生产与试验(含民用航空及核燃料)的企业以及其他经济组织(以下简称企业)适用本办法。如果不是以上运输可以不提取。
70楼
2023-03-06 21:18:54
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本头人:回复朴老师 我们是危险运输行业,必须要计提的
2023-03-06 21:54:43
朴老师:回复本头人对的 借:生产成本(或制造费用)贷:专项储备 
2023-03-06 22:11:30
本头人:回复朴老师 老师,新办的企业因为它上面没有收入,我们这个需不要不计提,如果计提的话应该怎样 提,不计提的话安全支出这部分怎样做分录,还有年底如果计提的安全基金没用完,怎么处理
2023-03-06 22:33:07
朴老师:回复本头人这个没有收入先不用
2023-03-06 22:44:57
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 大海 发表的提问:
进项大于销项年末会计分录具体怎么做
您好,进项大于销项可以不用做分录
71楼
2023-03-06 21:23:58
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职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
年末结转本年利润怎样做会计分录
借利润分配未分配利润 贷本年利润。。或者相反
72楼
2023-03-07 20:30:48
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回复爱笑的流沙借利润分配未分配利润 贷本年利润。。或者相反
2023-03-07 21:05:25
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
年末结转未交增值税怎么做会计分录啊
借,应交税费-应交增值税-销项税,贷:,应交税费-应交增值税-进项税,应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
73楼
2023-03-07 20:48:05
全部回复
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 0.84w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师您好,关于工资和社保部分可以详细讲解一下吗?月末计提工资怎么做会计分录?社保怎么做会计分录?月末的时候需要结转吗?到下个发放工资的时候又怎么样来做会计分录?谢谢!
同学,你好,可以参照如下的
74楼
2023-03-07 21:02:59
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星河老师:回复微信用户1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2023-03-07 21:17:07
微信用户:回复星河老师 计提工资我弄明白了。支付员工工资的时候那个应付职工薪酬—工资的金额是银行实际付给员工的工资加员工个人要承担的部分之和吧,也就是要扣除企业为员工代缴的个人部分对吗?
2023-03-07 21:32:56
星河老师:回复微信用户同学,对的,你的理解正确,银行实发的工资是应发工资扣除掉社保之后的。
2023-03-07 21:58:12
星河老师:回复微信用户当然也是要扣除掉企业帮员工代缴的部分。
2023-03-07 22:21:15
星河老师:回复微信用户因为企业要交给社保局的。
2023-03-07 22:43:08
微信用户:回复星河老师 这里有点不明白,既然是企业承担的部分为什么还要扣员工的呢?
2023-03-07 22:59:40
星河老师:回复微信用户同学你好,企业承担的部分是进入到管理费用销售费用和生产成本当中的。
2023-03-07 23:29:29
星河老师:回复微信用户个人承担的部分要从应发工资里面扣除。
2023-03-07 23:52:26
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 自觉的背包 发表的提问:
18年的医保没计提19年交怎么做会计分录
你好 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 把以前年度损益调整转未分配利润
75楼
2023-03-08 20:11:11
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