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年底暂估成本的会计分录
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 可以了 发表的提问:
去年暂估了一次成本,做的分录是借主营业务成本,贷应付账款暂估。今年汇算清缴发票到了,怎么冲
你好 借主营业务成本 红字 贷应付账款 红字 用发票 借主营业务成本,贷应付账款
286楼
2023-07-04 16:21:51
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
暂估成本的分录怎么做
你好,。您好,借成本科目代应付账款。
287楼
2023-07-04 16:48:05
全部回复
微信用户:回复玲老师 谢谢老师
2023-07-04 17:19:08
玲老师:回复微信用户问题解决,请及时评价。
2023-07-04 17:37:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 向日葵的微笑MJ 发表的提问:
暂估成本的分录怎么做!??
你好 借;库存商品 , 贷;应付账款-暂估 借;主营业务成本,贷;库存商品
288楼
2023-07-04 17:17:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小楠 发表的提问:
暂估成本分录咋写?
你好!比如借主营业务成本-暂估 贷应付账款等
289楼
2023-07-05 16:32:25
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小楠:回复宋生老师 然后,回来了一部分的票,咋做分录?
2023-07-05 16:51:19
宋生老师:回复小楠您好!红字冲减暂估的,然后做正确的。
2023-07-05 17:15:08
小楠:回复宋生老师 哦哦,谢谢老师
2023-07-05 17:28:38
宋生老师:回复小楠您好!不用客气的了。
2023-07-05 17:38:50
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ???? 守候我的小幸福 发表的提问:
暂估成本的分录怎么做
借:库存商品---暂估贷:应付账款
290楼
2023-07-05 16:53:24
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???? 守候我的小幸福:回复袁老师 那下次冲回时分录怎么做?用做增值税进项税吗?
2023-07-05 17:07:32
袁老师:回复???? 守候我的小幸福借:应付账款贷:库存商品--暂估,不用
2023-07-05 17:22:29
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 柠檬好萌i 发表的提问:
老师,暂估成本,费用,跟冲暂估成本费用的会计科目怎么写
你好 借成本或者费用 贷银行存款或者应付账款 冲的话 直接前面分录红字就行了
291楼
2023-07-05 17:17:59
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柠檬好萌i:回复meizi老师 冲的话,可以写成借,应付账款,贷,费用吗
2023-07-05 17:47:48
柠檬好萌i:回复meizi老师 之前6月份的分录写错了,可以直接写相反的冲掉吗
2023-07-05 18:01:57
meizi老师:回复柠檬好萌i你好 可以 或者你直接做红字分录就行了
2023-07-05 18:15:02
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ thh欢欢 发表的提问:
红冲19年暂估成本的分录,是不是需要做调整的分录呢?
你好!通过以前年度损益调整科目冲
292楼
2023-07-06 16:23:51
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thh欢欢:回复QQ老师 分录呢?没了?
2023-07-06 16:45:55
QQ老师:回复thh欢欢你好!暂估的分录写一下我给你写调整分录
2023-07-06 16:59:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 风剪初蕊& 发表的提问:
去年的主营业务成本暂估,今年收到发票比暂估多五万,怎么做帐?分录?汇算清缴按哪个成本?谢谢
借;应付账款 ——暂估 贷;库存商品 借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目 按发票金额在汇算清缴扣除的
293楼
2023-07-06 16:33:30
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回复风剪初蕊&收到发票后 首先将去年做的暂估分录冲掉;再根据发票确认相关成本。汇算清缴是按发票上的金额为准
2023-07-06 16:49:24
邹老师:回复风剪初蕊&你好,还有什么疑问 吗
2023-07-06 17:08:18
风剪初蕊&:回复邹老师 确认成本的分录?要记未分配利润吗?汇算清缴按发票数字不是和报表不相符吗?
2023-07-06 17:32:10
风剪初蕊&:回复邹老师 去年的主营业务成本暂估,今年收到发票比暂估多五万,怎么做帐?分录?汇算清缴按哪个成本
2023-07-06 17:43:38
邹老师:回复风剪初蕊&借;以前年度损益调整 贷;库存商品 补结转成本做这个分 需要把以前年度损益调整科目余额结转到利润分配——未分配利润的
2023-07-06 18:04:24
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 布妞 发表的提问:
老师,去年暂估的成本,今年发票来了,分录是不是借:成本(红字)贷:应付-暂估(红字) 收到发票:借:成本 贷:应付?如果是这个分录的话,去年的成本算上了,今年又做了一笔成本?
你好,汇算清缴的时候,你抵扣了吗?
294楼
2023-07-06 16:53:33
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郭老师:回复布妞是按发票的来抵扣的吗?
2023-07-06 17:11:07
布妞:回复郭老师 是的,算到成本里面了
2023-07-06 17:25:57
郭老师:回复布妞你好,那你直接今年借应付账款贷,利润分配,借利润分配贷应付账款。
2023-07-06 17:44:50
布妞:回复郭老师 我上面说的方法不对是吧
2023-07-06 18:10:40
郭老师:回复布妞是的 金额不一样的不对 金额一样的可以的
2023-07-06 18:30:51
布妞:回复郭老师 金额是一样的,但是我怎么还是认为多做了一笔成本呢?
2023-07-06 18:44:42
郭老师:回复布妞你的成本是零一个正数一个负数
2023-07-06 19:04:08
布妞:回复郭老师 但是去年不是已经算成本了,今年虽然冲了去年的成本,但是又把成本票录了,今年不是又算了一次成本吗?
2023-07-06 19:20:02
郭老师:回复布妞没有 你看你这个业务之后成本是0
2023-07-06 19:43:33
布妞:回复郭老师 去年的暂估几年冲销,然后又把今年收到的票据录了成本,不是成本就在今年吗,到明年汇算的时候是不是要把现在收到票的成本要减掉才可以
2023-07-06 19:54:18
郭老师:回复布妞一正数一负数等于0 你没有增加也没有减少 借成本-100 借成本100 你的利润表有变化吗
2023-07-06 20:16:16
布妞:回复郭老师 有啊,我的发票来了我要入成本啊
2023-07-06 20:42:52
郭老师:回复布妞你看我上面写的 同学 你这么说的话还是明天去做个分录试下吧 先不要做你的那两个分录 先出利润表你看下 然后再做你写的那两个分录 在看利润表 不要在这里讨论了
2023-07-06 20:58:34
布妞:回复郭老师 老师,你好像也没有明白我的意思
2023-07-06 21:23:39
郭老师:回复布妞借成本负数贷应付账款负数, 借成本贷应付账款, 这个成本没有增加,你是说增加了
2023-07-06 21:39:09
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 爱笑的万宝路 发表的提问:
当月电费已预付,当月可暂估入成本吗?如何做会计分录?
你好 实际电已用了没收到发票可以 借 管理费用等贷预付账款 暂估
295楼
2023-07-06 17:15:00
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 留胡子的猫咪 发表的提问:
暂估成本的分录怎么写?
借主营业务成本 贷应付账款-暂估
296楼
2023-07-09 18:00:37
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留胡子的猫咪:回复徐阿富老师 麻烦老师讲解一下暂估的情况
2023-07-09 18:30:51
留胡子的猫咪:回复徐阿富老师 本季度我的利润总额是268000元,应交的企业所得税是268000*2.5% 但是我现在不想预缴那么多,准备预缴150元,是不是可以做笔暂估的分录?
2023-07-09 18:57:24
徐阿富老师:回复留胡子的猫咪你好如果没有真实的成本开支,不能那么随便的
2023-07-09 19:23:40
留胡子的猫咪:回复徐阿富老师 什么情况下可以用到暂估
2023-07-09 19:41:44
徐阿富老师:回复留胡子的猫咪你好,真实发生,只是发票没有到,这样可以
2023-07-09 20:02:06
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ adaxu 发表的提问:
老师 您好,我们是做服务行业的,信用评级服务。 2018-12月账上有暂估成本,当时做分录是:摘要。暂估。借:主营业务成本,贷:应付账款~暂估款 2018年收到分包出去部分服务费发票要冲之前暂估还有本月应该怎么结转不会影响2019年3月成本增加分录怎么做,谢谢~
差额计入到以前年度损益调整,调整期初未分配利润
297楼
2023-07-09 18:19:23
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adaxu:回复轶尘老师 不太明白,我基础有点差,能否帮忙把整个流程分录写下,2018年暂估120万,其中2019年1月到发票60万,2月30万,3月30万。谢谢
2023-07-09 18:57:08
轶尘老师:回复adaxu你的暂估和实际的金额是一样的,不需要调整数字啊
2023-07-09 19:25:45
adaxu:回复轶尘老师 如果不一样呢?我怕以后还是会碰到这个问题
2023-07-09 19:40:52
轶尘老师:回复adaxu差额调整成本费用和应付账款就可以了 如果跨年,通过以前年度损益调整科目调整至期初未分配利润
2023-07-09 19:58:27
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
老师,我去年12月份暂估了成本 借:工程施工—合同成本—暂估 贷:应付账款—暂估 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工—合同成本—暂估 等到今年3月份我需要冲暂估 借:工程施工—合同成本—暂估 贷:应付账款—暂估(红字) 借:工程施工—合同成本 贷:银行存款 借:以前年度调整损益 贷:工程施工—合同成本 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度调整损益 这些分录对吗?
同学你好 对的 是这样做的
298楼
2023-07-09 18:45:13
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天青色等烟雨:回复朴老师 老师,但是,为啥这样子一做,我的财务报表未分配利润变成了负数
2023-07-09 19:02:50
朴老师:回复天青色等烟雨同学你好 那你这个是亏损的了 你的盈利被冲减了
2023-07-09 19:31:13
天青色等烟雨:回复朴老师 老师,那我冲的话怎么写分录
2023-07-09 19:54:37
朴老师:回复天青色等烟雨就是上面的分录 上面的分录正确
2023-07-09 20:13:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
暂估入库且已销售怎么做会计分录,并且怎么结转成本
就是根据暂估入库的情况,销售数量*购进单价 来结转成本
299楼
2023-07-09 19:01:23
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班助小琪
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
季度的时候,暂估了成本,后面这个成本一直没得,后面怎么把它调回来?年底做相反的分录冲回来就行吗?
你好,是没收到发票,还是压根没入库呀?
300楼
2023-07-09 19:15:00
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