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收到职工欠薪的会计分录
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
这题的分录对吗? 为什么是借 应付职工薪酬-职工福利 啊? 这个不是没计提吗?
你好!这不是计提,这是拨付使用
286楼
2023-07-12 16:35:18
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 轩雅雪 发表的提问:
老师,请问我计提应付职工薪酬是49899.35 有一个员工的工资押着没有发,金额是4780 还有罚款 700已经加到金额里面了, 实际发放的工资是44419.35,我发放时候的分录要怎么做
借,应付职工薪酬,45139.35贷,银行存款44419.35,营业外收入700
287楼
2023-07-12 16:50:35
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轩雅雪:回复辜老师 老师,那我的应付职工薪酬现在成负数了,怎么查
2023-07-12 17:17:51
辜老师:回复轩雅雪你还有工资没有发放,应付职工薪酬应该是正确余额呀
2023-07-12 17:44:33
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 叼着蔷薇的猫咪 发表的提问:
请问年底奖金计提分录,借:应对职工应酬-奖金,贷:应付职工薪酬-职工工资。请问分录是不是错了
同学,你好,应该是借:管理费用等,贷:应付职工薪酬,跟计提工资是一样的
288楼
2023-07-12 17:17:58
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叼着蔷薇的猫咪:回复小叶老师 那现在跨年了还可以调整吗?
2023-07-12 17:38:57
小叶老师:回复叼着蔷薇的猫咪如果能反过账直接调账,不能就当以前年度损益进行调整,借:以前年度损益,贷:应付职工薪酬-奖金
2023-07-12 18:03:38
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 相伴一生 发表的提问:
应付职工薪酬都包括什么,都需要计提吗?具体的计提分录能给列举一下吗?
应付职工薪酬包括工资、补贴、津贴、计时工资、计件工资、岗位工资、加班工资、特殊工种补贴、高温补贴等。 保证每月账中有一个月的工资入账,可以计提也可以不计提处理。 你们属于什么行业呢,我可以将相关的分录写一下
289楼
2023-07-16 18:11:03
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相伴一生:回复李爱文老师 @李爱文老师:就是一些员工自己承担的保险,还有职工福利,加班费,还有员工的个人所得税,需要单独再计提吗?工业和农业还有建筑业。谢谢!
2023-07-16 18:33:17
李爱文老师:回复相伴一生公司自己承担的社保费用,发工资时扣出来,个税是个人承担,都是发工资时扣回来,这三个行业都是一样的
2023-07-16 18:59:44
丁小丁老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 现代的草丛 发表的提问:
累计折旧和职工薪酬做分录的解释
您好!累计折旧的分录就是对固定资产计提折旧,累计折旧抵减了固定资产的原值 应付职工薪酬是计提的应该支付给职工的工资奖金福利等,您理解下
290楼
2023-07-16 18:17:08
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 铮铮 发表的提问:
老师,我们公司之前计提了职工薪酬但是现在不发放这部分金额了,这部分应该怎么办呢? 我们应该怎么做分录呢?
你好,如果不发放了,是做原来计提时的负数分录 借:管理费用等 负数 贷:应付职工薪酬 负数
291楼
2023-07-16 18:38:22
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铮铮:回复立红老师 好的谢谢
2023-07-16 18:54:50
立红老师:回复铮铮不客气的,祝您学习愉快!
2023-07-16 19:18:05
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 传统的康乃馨 发表的提问:
老师:建筑企业总包方直接将工程款 打到承包方工人卡上,冲减承包方的应收 账款,会计分录:借:应付职工薪酬贷: 应收账款对吗?
你好是的,可以这么做的。
292楼
2023-07-16 18:47:06
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 温暖 发表的提问:
关于计提和缴纳住房公积金的分录: 借:管理费用 5000 研发支出 10000 贷:应付职工薪酬 15000 借:应付职工薪酬--单位 15000 应付职工薪酬--个人 15000 贷:银行存款 30000 老师把个人的部分也做到应付职工薪酬对吗
是的,但是你这个需要写清楚一级科目管理费用 工资
293楼
2023-07-16 18:59:59
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温暖:回复maize老师 老师个人部分不是要记入其他应收款吗
2023-07-16 19:27:59
maize老师:回复温暖其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2023-07-16 19:50:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 清清李987 发表的提问:
老师,这个稳岗补贴的会计分录可以是: 收到社保打来的款项时,借:管理费用-社保费用 贷:应付职工薪酬 然后付给个人时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样正确吗?
你好,根据你的描述 借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款 可以这样进行处理
294楼
2023-07-17 15:55:43
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业从应付职工薪酬中扣还的个人所得税怎么做会计分录
1.借 应付职工薪酬-工资 贷 应交税费-应交个人所得税 2.缴纳个税 借 应交税费-应交个人所得税 贷 银行才存款
295楼
2023-07-17 16:05:18
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
收到工资暂挂户里的款项怎么做会计分录?
借:银行存款贷:其他应付款
296楼
2023-07-17 16:10:58
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ciaoin 发表的提问:
工厂2月收到客户订金200000元,3月出货390000元,会计分录怎么做?
借:银行存款200000 贷:预收账款200000,借:预收账款390000 贷:主营业务收入
297楼
2023-07-17 16:28:39
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ciaoin:回复吴月柳 工厂2月收到客户订金200000元,3月共出货390000元,3月出货当天把尾款190000元结清。之前2月的已记 借:银行存款200000元 贷:预收账款200000元 3月出货 借:预收账款 200000 银银存款190000元 贷:主营业务收入 390000元 。这样没问题吧。
2023-07-17 16:49:20
吴月柳:回复ciaoin可以
2023-07-17 17:01:28
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ Mszhang 发表的提问:
请问一下,为什么装修设计的应付职工薪酬的分录和咨询业的应付职工薪酬的分录不一样呢!咨询业应付职工薪酬的分录是借:管理人员工资 销售人员工资 应交个人所得税 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 但是啊装修设计的就不是了 借 应付职工薪酬 贷其它应付款 社保 其他应付款住房公积金 银行存款 个税呢?为何部门不分开了呢? 会计应该先做账后报税吧
你好,你两个分录一个是计提分录,一个是发放分录。一般情况下应该先做账后报税
298楼
2023-07-17 16:53:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小嘉嘉 发表的提问:
应付职工薪酬这个月多计提了工资,下月没发那么多了,多计提的我一直放那吗?因为一直没工资支出,还是做相反分录冲减
您好,可以冲了,也可以以后少计提
299楼
2023-07-18 16:27:43
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ *・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚ 发表的提问:
老师,公司的工资补贴,做进应付职工薪酬的奖金补贴里,那要计提吗?具体发分录怎么做?
你好,同学。 要计提的 借 管理费用等等 贷 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 贷 存款
300楼
2023-07-18 16:53:59
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*・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚:回复陈诗晗老师 计提是分开计提还是合并到职工薪酬里面计提?
2023-07-18 17:12:13
陈诗晗老师:回复*・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚分开处理的,同学。这里是
2023-07-18 17:39:32

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