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收到职工欠薪的会计分录
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ? 发表的提问:
老师,我们公司的劳务费是对方直接打到农名工专用账户,没有经过公司的基本户,我做一下会计分录有没有问题,借:工程施工 ,贷:应付职工薪酬。 借:应付职工薪酬 ,贷:应收账款 老师,这两个分录正确吗
是的,是这样账务处理的
211楼
2023-06-07 17:40:54
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?:回复辜老师 老师,会计分录中应收应付可以作为借贷方来做一个会计分录吗
2023-06-07 18:00:23
辜老师:回复?可以的,你相当于是销售方替你发放工资嘛
2023-06-07 18:19:47
?:回复辜老师 好的,那我结转成本的时候就做借:主营业成本 ,贷:工程施工 是吗
2023-06-07 18:46:59
辜老师:回复?是的,是这样账务处理的
2023-06-07 19:12:34
?:回复辜老师 好的,谢谢老师
2023-06-07 19:35:59
辜老师:回复?好的,客气,帮到你就好
2023-06-07 19:50:11
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 故意的墨镜 发表的提问:
收到去年职工借款,预算会计怎样做分录
你好! 借:资金结存-货币资金 贷:其他应收款
212楼
2023-06-07 17:47:32
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伍老师
职称:税务师
4.90
解题: 0.08w
引用 @ 时尚的小伙 发表的提问:
于2016年12月底有计提全年一次性奖金,分录为:计提2016全年一次性奖金,借:管理费用-职工薪佣-全年一次性奖金 销售费用-职工薪酬-全年一次性奖金 贷:应付职工薪佣-全年一次性奖金。到2017年5月份有做2016年汇算清缴时确认此部分奖金不会发放了。想问下冲减这部分的会计分录是不是如下:借:应付职工薪佣-全年一次性奖金 贷:管理费用-职工薪佣-全年一次性奖金 销售费用-职工薪酬-全年一次性奖金。 需要做其他会计分录
借:应付职工薪佣-全年一次性奖金 贷:管理费用-职工薪佣-全年一次性奖金 销售费用-职工薪酬-全年一次性奖金。可以
213楼
2023-06-07 18:11:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ J. 发表的提问:
看的会计学堂课程 计提工资时,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资(应发数) 计提五险一金 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社会保险(企业部分) 贷:应付职工薪酬-住房公积金(企业部分) 代扣代缴五险一金时,借:应付职工薪酬-社会保险(企业部分) 应付职工薪酬-住房公积金(企业部分) 其他应收款-社保 其他应收款-住房公积金 贷:银行存款 发放工资时,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保 其他应收款-住房公积金 应交税费-应交个人所得税 银行存款(实发数) 我看到我们的一个会计是这样做的: 计提工资时,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 发放时,借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 缴纳社保时,借:应付职工薪酬-社保(个人的) 管理费用-社保 贷:银行存款 缴纳个税的分录无区别就不写了 她这样做也对吗 有何区别呢老师
他这个不对,社保相当于计提了两次,第一次跟工资是一个分录计提的,第二次在缴纳社保的时候又计提了一次,所以是不对的,正确的是我下面 这样的 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 你上面的也是对的,你们会计这个不对
214楼
2023-06-19 17:31:13
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J.:回复朴老师 谢谢老师,我理解的是 她计提的这个工资金额是实发数 她下面应付职工薪酬-社保 也应该是个人的部分 不是企业的部分 下面缴纳社保时 管理费用-社保 应该是企业的部分 那这样子也不对是吗 不可以这样?
2023-06-19 18:10:20
朴老师:回复J.她这个分录不对,重复计提了
2023-06-19 18:22:04
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 彪壮的心锁 发表的提问:
老师,你好!请问行政单位工资财政统发,还需要记应付职工薪酬科目吗?应该如何编制会计分录?
借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政拨款收入 借财政拨款支出 贷财政拨款预算收入
215楼
2023-06-19 17:43:00
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玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 眼睛大的百褶裙 发表的提问:
小企业应付职工薪酬和应交税费税的会计分录怎么做
你好,借:**费用 贷:应付职工薪酬 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
216楼
2023-06-19 17:53:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
当月工资当月计提,某员工的当月支付了,会计分录是这样写吗?借:管理费用-应付职工薪酬贷:应付职工薪酬-员工工资借:应付职工薪酬-员工工资贷:银行存款
你好,是的,是这样做计提,支付分录
217楼
2023-06-20 17:31:25
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Linda chen 发表的提问:
,2017年度奖金有计提,会计分录 借:管理费-职工薪酬 贷:应付工资2018年至今未发放,如何下调整分录对吗? 借:应付工资贷:管理费用-职工薪酬
你好,可以这么处理!
218楼
2023-06-20 17:36:52
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ~~ 发表的提问:
职工收到公司投资红利怎么做会计分录
借:利润分配 贷:应付股利,借:应付股利 贷:现金 应交税费~个人所得税
219楼
2023-06-20 17:44:59
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~~:回复吴月柳 做在资产负债表那个科目
2023-06-20 18:14:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小太阳 发表的提问:
公司收到给员工代垫的生育津贴,要怎么写分录做账呢 计提时,借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款
借;银行存款 贷;应付职工薪酬
220楼
2023-06-21 17:15:47
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 贪玩的柚子 发表的提问:
收到地府先前欠款的58500商业汇票的会计分录
你好!借 应收票据 贷应收账款
221楼
2023-06-21 17:28:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 风一样的G哥 发表的提问:
拖欠员工工资会计分录
你好,拖欠就只需要做计提,不需要做发放分录 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
222楼
2023-06-21 17:39:01
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 左手的温暖 发表的提问:
生产工人的五险怎么做会计分录 ?是 借:生产成本_基本生产成本 _五险 贷:应付职工薪酬 _五险
是的,是这样账务处理的
223楼
2023-06-21 17:44:59
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左手的温暖:回复辜老师 放在生产成本里,最终要进入到生产产品的成品里去吗?
2023-06-21 18:01:59
辜老师:回复左手的温暖是的,你的理解是对的
2023-06-21 18:15:19
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 归时雾蒙蒙 发表的提问:
收到别的公司打来预付款会计分录是借银行贷应收,别人欠咱公司的钱会计分录是?
借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
224楼
2023-06-22 16:41:14
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归时雾蒙蒙:回复郭老师 老师  我第一个会计分录对吗
2023-06-22 17:06:52
归时雾蒙蒙:回复郭老师 收到别的公司打来预付款会计分录是借银行贷应收,
2023-06-22 17:18:13
郭老师:回复归时雾蒙蒙你好,第一个分录可以的啊,应收账款在贷方有余额,表示提前收了人家的钱。
2023-06-22 17:30:11
归时雾蒙蒙:回复郭老师 好的老师   如果借方有余额别人欠咱的对吗
2023-06-22 17:57:55
郭老师:回复归时雾蒙蒙对的是这么理解的。
2023-06-22 18:16:27
归时雾蒙蒙:回复郭老师 好的谢谢老师
2023-06-22 18:43:16
郭老师:回复归时雾蒙蒙不用客气,新年快乐。
2023-06-22 19:06:50
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 学堂用户iax6i2 发表的提问:
收到客户所欠货款首存银行 会计分录
借银行存款,贷预收账款。
225楼
2023-06-22 16:47:11
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