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认证增值税待低会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 星星 发表的提问:
发票之前未认证,分录做的应交税金-应交增值税-待认证进项税额 ,那后面发票认证了的话,这笔分录还要怎样做?
您好,借;应交税费-应交增值税-进项,贷;应交税费-应交增值税-待认证进项税额。
46楼
2023-02-20 20:54:08
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
老师:勾兑增值税发票认证,要做会计分录吗?
你好,账上记进项税科目  
47楼
2023-02-20 21:15:55
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红:回复玲老师 老师:怎么做分录?
2023-02-20 21:36:56
玲老师:回复你好  借成本费用 进项 贷应付 
2023-02-20 21:57:48
红:回复玲老师 老师:能详细说下吗?
2023-02-20 22:18:24
红:回复玲老师 老师:增值税不是价外税吗?进成本费用?
2023-02-20 22:32:23
玲老师:回复单独寄进项这个科目了,没有记成本。你看分录已经单独写了。
2023-02-20 22:54:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 过往 发表的提问:
新会计制度增值税会计税目如何应用,收到也认证的增值税发票,如何做会计分录?
借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
48楼
2023-02-20 21:25:19
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 左右逢源 发表的提问:
已认证的油费增值税发票会计分录怎么做
借;管理费用 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
49楼
2023-02-20 21:35:58
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左右逢源:回复邹老师 老师期末结转销项税及进项税具体分录看不懂,具体怎么结转
2023-02-20 21:55:09
左右逢源:回复邹老师 老师例如1月销项税18479 进项税11699怎么结转
2023-02-20 22:20:50
邹老师:回复左右逢源期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 金额就是18479-11699
2023-02-20 22:45:29
左右逢源:回复邹老师 新增增值税科目不知怎么用
2023-02-20 23:11:22
邹老师:回复左右逢源你好,具体是什么科目
2023-02-20 23:27:46
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 小小鱼儿 发表的提问:
待认证进项税额--进项税额--未交增值税=留低税额,这样算对嘛,谢谢!
进项税额-销项税额+上期留抵的增值税=本月的留抵增值税
50楼
2023-02-21 20:33:37
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小小鱼儿:回复江老师 我这边是从建账月份所有来算的,所有的待认证进项税额-进项税额-未交增值税,是不是出去等于剩下的待认证进项税额呢
2023-02-21 20:48:07
江老师:回复小小鱼儿待认证的进项税额,这个与留抵的增值税没有关系。就是说税务认可以留抵的增值税,是不含你没有认证的进项税额的
2023-02-21 21:03:20
小小鱼儿:回复江老师 那剩下专用发票税额要与账上那个明显科目核对呢
2023-02-21 21:15:53
江老师:回复小小鱼儿这个肯定是需要核对,不对的迅速修改了。
2023-02-21 21:38:15
小小鱼儿:回复江老师 应交税费期末余额比如8000是不是得跟剩下专用发票税额一致呢
2023-02-21 22:02:12
江老师:回复小小鱼儿这个应交税费8000元,与剩下的专用发票的税额没有对应关系
2023-02-21 22:13:37
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 山楂欠 发表的提问:
老师我们上个月有发票未认证,我做到待认证里了。本月发票回来我认证后,做的分录,借:进账税额 35.91贷:待认证进账税额35.91。后面结转的分录也都做了,为什么我账上的进账税额贷方合计加上待认证进账税额合计数比我报表上多了35.91呢。我以前有结转待认证税额时分录直接借:转出未交增值税 贷:…待认证进账税额
我以前有结转待认证税额时分录直接借:转出未交增值税 贷:…待认证进账税额 这个不需要做,删除
51楼
2023-02-21 20:43:17
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maize老师:回复山楂欠待认证不需要结转,
2023-02-21 21:23:22
山楂欠:回复maize老师 那待认证是有余额的吗
2023-02-21 21:51:42
maize老师:回复山楂欠你没有认证,那就会有余额,要是认证就做借进项税额 贷待认证进项税额
2023-02-21 22:18:30
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 幸运星 发表的提问:
增值税发票未认证是,会计分录应该怎么处理?
没认证做待认证进项税额就可以
52楼
2023-02-21 20:50:45
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ yanly_xie 发表的提问:
老师好,我5月的待认证发票25066.95,已认证5898.89 结转5月进项的分录:借应交税费-应交增值税-转出未交增值税25066.95贷应交税费-应交增值税-进项税5898.89 应交税费-应交增值税-待认证发票19168.06 这分录是数据正确吗?谢谢老师
你好,借:应交税费-应交增值税-进项税5898.89 贷:应交税费-应交增值税-待认证发票5898.89 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税5898.89 贷:应交税费-应交增值税-进项税5898.89
53楼
2023-02-21 21:08:01
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yanly_xie:回复小云老师 老师好, 借:库存商品 应交税费-应交增值税-待认证发票 78078.55 贷:应付账款 (认证发票)借:应交税费-应交增值税(进项)5898.89 (认证一部分) 贷:应交税费-应交增值税-待认证发票 5898.89 我结转之前的分录和数据是这样的
2023-02-21 21:22:14
小云老师:回复yanly_xie那现在就借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税5898.89 贷:应交税费-应交增值税-进项税5898.89行了
2023-02-21 21:32:31
yanly_xie:回复小云老师 老师好,这样的话,我待认证发票下的余额不是一直在增加吗?
2023-02-21 21:47:30
小云老师:回复yanly_xie哪里增加了?你认证了都在减啊
2023-02-21 22:09:38
yanly_xie:回复小云老师 好的,老师我明白了,还有一个问题,我的试算余额表和科目余额表都是平衡的,到了负债表就不平衡了,是怎么回事呢
2023-02-21 22:24:34
小云老师:回复yanly_xie平台原则上一问一答,不同的问题麻烦另开一个提问的,谢谢
2023-02-21 22:49:52
yanly_xie:回复小云老师 好的,谢谢
2023-02-21 23:16:52
小云老师:回复yanly_xie不客气,祝你工作顺利
2023-02-21 23:42:50
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ yoyo 发表的提问:
老师这分录什么意思? 借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:待摊费用-待认证增值税进项税额
您好,这条分录的意思,就是待认证的进项税额,已经认证完毕转入应交税费。就是为区分待认证和已认证的进项税发票,而特意把没有认证的进项税额,记入待摊费用-待认证增值税进项税,认证完毕可以抵扣即转入应交税费。
54楼
2023-02-21 21:32:59
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沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 心简单,世界就简单 发表的提问:
增值税专用发票本月未认证怎么做会计分录?
你好,如果说购买商品,但是您暂时未认证进项税额的话,应该是 借:库存商品 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷:银行存款 到次月实际抵扣时, 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 为您提供解答,祝学习愉快
55楼
2023-02-22 21:06:09
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心简单,世界就简单:回复沈家本老师 不是做待认证进项税额吗?
2023-02-22 21:27:42
沈家本老师:回复心简单,世界就简单您好,待抵扣进项税额是经认证以后等待以后再抵扣的税额。待认证进项税额是取提进项税凭证以后,当月没有认证,等以后抵扣税额时再认证抵扣的税额。 如果您拿到发票之后尚未进行认证的,您可以计入待认证进项税额。 为您提供解答,祝学习愉快
2023-02-22 21:49:01
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 奋斗的手套 发表的提问:
增值税已认识未抵扣过了认证期应该怎么做会计分录
您好。过了认证期,只能价税合计,计入成本费用类科目
56楼
2023-02-22 21:18:36
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 价值观 发表的提问:
进项认证后分录为借:应交税金_应交增值税_进项税额 贷:应交税金_应交增值税_待认证进项。摘要这么写?
认证抵扣即可
57楼
2023-02-22 21:35:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 焕然 发表的提问:
老师,您好,收到专票,未认证, 借,库存商品 应交税费—应交增值税—待认证进项税 贷,银行存款 认证专票后需做这个分录吗 借,应交税费—应交增值税—进项税 贷,应交税费—应交增值税—待认证 然后,再结转本月增值税?
你好是的你说的没错,需要这样做的
58楼
2023-02-23 20:37:38
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焕然:回复徐阿富老师 因为现在都是进项税额比销项税额大,为了控制税负,只能计划认证,认证多少就做多少待认证转到进项税里,对吧?
2023-02-23 21:10:46
徐阿富老师:回复焕然你好是的。认证多少转出多少就行
2023-02-23 21:39:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 士林 发表的提问:
采购业务会计分录中,借:"应交税费-待认证进项税"还是用"应交税费-应交增值税(进项税)"明细科目?
你好,没有认证认证计入 待认证进项税,认证抵扣了计入进项税额明细
59楼
2023-02-23 20:48:35
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士林:回复邹老师 请问老师,我的意思是:采购专票未认证前,直接记入应交增值税(进项税),认证后就不做会计分录,避免做两笔,可以吗?谢谢
2023-02-23 21:11:00
邹老师:回复士林你好,没有认证之前如果你入账了就需要通过待认证进项的,没有入账等到认证入账可以直接计入进项税额明细的
2023-02-23 21:39:29
士林:回复邹老师 如果采购时未认证前已经记入借:应交税费-应交增值税-进项税额,当月因特殊原因未认证,隔月后才认证,请问如何补救?谢谢
2023-02-23 22:04:31
邹老师:回复士林你好,之前没有认证应当计入待认证进项税,认证了才转为进项税额核算
2023-02-23 22:31:04
士林:回复邹老师 之前没有认证应当计入待认证进项税,认证了才转为进项税额核算,这个当然。实际问题是:当时采购时未认证前已经记入借:应交税费-应交增值税-进项税额,当月因特殊原因未认证,隔月后才认证,请问现在如何补救处理呢?谢谢
2023-02-23 22:57:19
邹老师:回复士林你好,之后认证了就不需要再做账务调整了
2023-02-23 23:19:20
士林:回复邹老师 上月采购时未认证前已经记入借:应交税费-应交增值税-进项税额,当月因特殊原因未认证,请问采购当月月底的账务,如何调整处理呢?即:当月实际没有这么多金额的已认证的进项,谢谢
2023-02-23 23:41:04
邹老师:回复士林借;应交税费(待认证进项税额) 贷;应交税费-应交增值税-进项税额
2023-02-23 23:55:42
士林:回复邹老师 我们学生没有实操经验的新手,希望会计学堂行业实训能全面,既然没认证的不叫进项,说实话实际工作中还是需要做两笔,希望实操不以偏概全,多多给我们练习的机会,避免不必要的差错,否则实战还有啥意义呢。 确实增加你们后台的工作量,但是我们新手急切地期待,会计这个行业毕竟日新月异。 请问老师逐步具体到啥时能更新完成?我们新手练习急需练手呢。非常感谢
2023-02-24 00:16:00
邹老师:回复士林你好,课程是需要看相关课程老师安排的,有相关课程方面的需求可以向学堂反应的
2023-02-24 00:30:51
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Jenny 发表的提问:
老师,我的进项税数据包括了待认证的数据,也就是说借方数据与增值税申报上认证后的可以抵扣的数据不符,我要怎样处理这些进项,使得其与增值税申报表数据一致,把一部分进项转出,然后再转入待认证吗?会计分录怎样处理
是不一样,待认证进项税额不需要申报,这个不一样正常啊,不需要保持说必须一致
60楼
2023-02-23 20:54:57
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Jenny:回复maize老师 但我的资产负债表里应交税费那里是负数,而我增值税申报表里销项扣掉认证留抵的,还要交增值税
2023-02-23 21:19:38
maize老师:回复Jenny那是你有待认证的,你结转只按进项税额 和销项税额去结转就可以,
2023-02-23 21:45:29
Jenny:回复maize老师 我发的图你能看到吗?
2023-02-23 22:14:07
Jenny:回复maize老师 这两个表的数据应该一致吧
2023-02-23 22:33:49
maize老师:回复Jenny没有,这个没有说要一致啊,那个告诉你的
2023-02-23 22:55:21
Jenny:回复maize老师 负债表上应交税费那里结转了后不应该是我增值税申报表上的那个销项-进项=845.31那个数据吗?
2023-02-23 23:18:38
maize老师:回复Jenny是的,那不是,你这个有待认证进项税额啊,
2023-02-23 23:34:13
Jenny:回复maize老师 现在负债表中那个包括待认证的应交税费是否要把待认证的结转出去,该怎样操作?或是负债表中应交税费那个负数的数据不用管它,就这样申报也可以?
2023-02-24 00:02:10
maize老师:回复Jenny不需要要结转,就这么申报就 可以
2023-02-24 00:16:00
Jenny:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-02-24 00:30:03
maize老师:回复Jenny好,让我这边先结束哈
2023-02-24 00:53:02

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