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认证增值税待低会计分录
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 茂林-云拍档-小占 发表的提问:
收到招待费的专票,已认证,如何录会计分录?
您好,根据使用部门,如果是销售部门,就是 借:销售费用——业务招待费 应交税费——应交增值税(进项税) 贷:银行存款等
61楼
2023-02-23 21:03:18
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茂林-云拍档-小占:回复宸宸老师 那需要做进项税额转出吗?什么时候做
2023-02-23 21:16:04
宸宸老师:回复茂林-云拍档-小占您好业务招待费可以抵扣认证的
2023-02-23 21:41:47
茂林-云拍档-小占:回复宸宸老师 之前不是不允许进行抵扣的吗?可以了吗,有相关规定吗?
2023-02-23 22:11:25
宸宸老师:回复茂林-云拍档-小占您这个业务招待费是餐费吗?
2023-02-23 22:33:29
茂林-云拍档-小占:回复宸宸老师 三张 酒的 餐费 住宿
2023-02-23 22:54:39
宸宸老师:回复茂林-云拍档-小占您好,住宿费可以抵扣,餐费不可以抵扣。如果餐费您抵扣了,就需要做进项税额转出
2023-02-23 23:07:06
茂林-云拍档-小占:回复宸宸老师 请问如何做进项转出的分录
2023-02-23 23:26:42
宸宸老师:回复茂林-云拍档-小占比如说您之前做过分录 1.借:销售费用——业务招待费 应交税费——应交增值税(进项税) 贷:银行存款等 2.转出 借:销售费用——业务招待费 贷:应交税费——应交增值税(进项税转出) (根据进项税的金额)
2023-02-23 23:48:47
茂林-云拍档-小占:回复宸宸老师 好的,谢谢老师
2023-02-24 00:10:40
宸宸老师:回复茂林-云拍档-小占不客气的,祝您工作顺利
2023-02-24 00:34:52
职称:
解题: 
引用 @ 一一 发表的提问:
发票未认证之前,增值税的进项税放待抵扣进项税发票认证后,如果直接抵怎么做凭证分录???不抵怎么做分录
未认证之前,放入待认证进项税。如果直接抵扣,直接进入进项税科目就行。借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税
62楼
2023-02-23 21:26:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ sue 发表的提问:
增值税专用发票需要在认证抵扣时,需要通过“待认证进项税额”转至“待抵扣进项税额”吗?具体分录有吗?
你好,没有认证但是发票入账的情况下 借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(待认证进项税额),贷;银行存款等科目 发票认证了 借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应交税费——应交增值税(待认证进项税额) 这里是结转到进项税额,而不是待抵扣进项税额的
63楼
2023-02-27 20:24:50
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sue:回复邹老师 是说如果我上月认证了发票,这个月全部抵扣完认证发票金额,可以不用通过“待抵扣进项税额”吗?
2023-02-27 20:40:04
邹老师:回复sue你好,上月认证了发票,那上个月就是计入进项税额核算 不需要通过待抵扣进项税额科目核算啊
2023-02-27 20:56:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 陈江燕 发表的提问:
增值税专用发票,没有认证,增值税的做帐的会计分录怎么做好?
你好 借;原材料等科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目
64楼
2023-02-27 20:30:44
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陈江燕:回复邹老师 谢谢
2023-02-27 20:52:54
邹老师:回复陈江燕不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-27 21:17:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 独上西楼 发表的提问:
老师:我在做待认证分录时是:借应交税费-待认证进项税额,下月认证时 借:应交税费-应交增值税-进项税额。贷:应交税费-待认证进项税额。现账户上待认证进项税仍在借方余额,怎么回事呢
你好,发生计入借方,结转计入贷方,应当无余额才是的 是不是软件出错了
65楼
2023-02-27 20:38:23
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 阿童木 发表的提问:
老师,关于增值税的待认证/认证/结转/计提/缴纳/多交等相关的分录,能提供下吗,谢谢,有点混乱
你是一般纳税人的吧 待认证不需要结转,没认证记这个科目认证之后借进项贷待认证
66楼
2023-02-27 21:02:14
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阿童木:回复郭老师 是的,是一般纳税人,那附件税那些的计提和缴纳的分录该如何写呢
2023-02-27 21:15:25
郭老师:回复阿童木附加税? 借税金及附加贷应交税费-城建税/地方教育/教育附加 借应交税费贷银存
2023-02-27 21:42:37
阿童木:回复郭老师 太棒了 ,一下子就理顺了,谢谢老师,很清晰啊,感谢。
2023-02-27 21:59:11
郭老师:回复阿童木不用客气的应该的
2023-02-27 22:21:10
阿童木:回复郭老师 老师,那进项税转出如何做分录呢
2023-02-27 22:45:36
郭老师:回复阿童木具体的什么业务,是认证了不能抵扣的吗
2023-02-27 23:04:51
阿童木:回复郭老师 是的,有些进项税,比如住宿费的增票不可抵扣要进项转出的
2023-02-27 23:26:23
郭老师:回复阿童木借费用贷应交税费-应交增值税-进项转出
2023-02-27 23:42:26
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Justin 发表的提问:
增值税认证发票多了,做会计分录增值税科目二级科目怎么设?还有交增值税时候,做会计分录,二级科目怎么设?
你好,认证的发票记进项科目 抵扣不了的自动留 抵 科目是应交税费应交增值税进项 不交增值税不用做分录
67楼
2023-02-27 21:29:59
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Justin:回复玲老师 那交税呢? 二级科目怎么设?
2023-02-27 22:11:15
玲老师:回复Justin你好,你是小规模还是一般纳税人 ?
2023-02-27 22:29:28
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
费用增值税专票进项认证后进项转出会计分录?
你好!借:相关费用 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
68楼
2023-02-28 20:23:25
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 拾柒 发表的提问:
之前月份留底的进项税记待认证进项税,这个月认证了怎么做会计分录
您好, 借:应交税费——应交增资税(进项税额) 贷:应交税费——待认证进项税额
69楼
2023-02-28 20:42:19
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 谦让的黑猫 发表的提问:
老师,之前走待认证的进项税,我这个月认证了一部分进项税,要怎么做会计分录?
您好 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额
70楼
2023-02-28 20:53:30
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谦让的黑猫:回复bamboo老师 好的
2023-02-28 21:09:42
谦让的黑猫:回复bamboo老师 好的,月末没有销项,月底要结转吗
2023-02-28 21:19:45
bamboo老师:回复谦让的黑猫进项大于销项 可以不结转
2023-02-28 21:38:29
谦让的黑猫:回复bamboo老师 奥,后者坐成留底是吧
2023-02-28 21:54:35
bamboo老师:回复谦让的黑猫直接在增值税主表体现留底 分录做到进项税额就可以了
2023-02-28 22:20:22
谦让的黑猫:回复bamboo老师 好的,买金税盘的税我认证了,我这个月是不是要把税转出
2023-02-28 22:38:43
bamboo老师:回复谦让的黑猫如果认证了是需要进项税额转出 然后全额抵扣
2023-02-28 23:06:54
谦让的黑猫:回复bamboo老师 好的,
2023-02-28 23:23:51
bamboo老师:回复谦让的黑猫嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
2023-02-28 23:44:40
谦让的黑猫:回复bamboo老师 嗯嗯,老师,我现在没有销项可不可以暂时先不转出?
2023-03-01 00:02:26
bamboo老师:回复谦让的黑猫么有销项的时候可以暂时不先转出 要记得
2023-03-01 00:31:28
谦让的黑猫:回复bamboo老师 好的,谢谢
2023-03-01 00:44:09
bamboo老师:回复谦让的黑猫不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-01 00:56:07
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ L. 发表的提问:
增值税发票已认证但未抵扣的会计分录怎么做
您好 借:材料费用等 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款等
71楼
2023-02-28 21:17:59
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 俊秀的金针菇 发表的提问:
增值税发票已认证但未抵扣的会计分录怎么做
您好 借 材料费用等 应交税费~待抵扣进项税额 贷 应付账款等
72楼
2023-03-01 20:39:35
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 价值观 发表的提问:
老师,借应交税费-增值税-进项认证,贷待认证进项,这个分录是只要未认证转入认证时当月做的分录还是未认证转认证同时还得当月抵扣才可以做?
当月认证之后的分录,只要在认证的当月做就可以
73楼
2023-03-01 20:57:10
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价值观:回复答疑郭老师 老师,如果成本费用上年度全额入账,下年度认证,借应交税费-增值税-进项税额贷库存商品 。
2023-03-01 21:24:35
答疑郭老师:回复价值观存货的可以这么做
2023-03-01 21:40:07
价值观:回复答疑郭老师 老师,认证后,又做进项税额转出,分录这么做
2023-03-01 22:04:47
答疑郭老师:回复价值观这个是存货的还是费用的。
2023-03-01 22:30:37
价值观:回复答疑郭老师 费用和成本分别是?
2023-03-01 22:50:21
答疑郭老师:回复价值观跨年的涉及成本费用用以前年度损益调整科目做 存货的直接做
2023-03-01 23:14:37
价值观:回复答疑郭老师 老师进项税额转出,借管理费用/库存商品 。贷 应交税费-增值税 进项税额转出。结转分录,借进项税额转出 贷应交税费-增值税-转出未交增值税 是吗
2023-03-01 23:31:27
答疑郭老师:回复价值观当年的是这么做
2023-03-01 23:48:04
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 涵涵 发表的提问:
公司买的财务软件收到增值税专用发票未认证未抵扣会计分录借:无形资产—软件3793.1 应交税费(待认证进项税额)606.9 贷:银行存款 4400对吗?
你好,您的分录处理完全正确
74楼
2023-03-01 21:14:59
全部回复
涵涵:回复佟老师 摊销时:借:管理费用 贷:累计摊销
2023-03-01 21:40:50
佟老师:回复涵涵是的,您的处理是正确的
2023-03-01 22:10:35
涵涵:回复佟老师 按多长时间摊销?如何做分录?谢谢
2023-03-01 22:36:40
佟老师:回复涵涵按照两年摊销,分录就是您写的 摊销时:借:管理费用 贷:累计摊销
2023-03-01 22:48:28
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
一般纳税人收到发票但当月未认证会计分录如何做,主要的是待认证进项及后来认证后如何做分录
您好!是待认证进项税。 认证后,借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-应交增值税(待认证进项税)
75楼
2023-03-06 20:56:12
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