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按暂估价入库的会计分录
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良老师1
职称:计算机高级
4.91
解题: 1.28w
引用 @ jossonli 发表的提问:
暂估收入的会计分录怎么做?
您好!会计上没有暂估收入的业务。符合收入确认条件的,确认收入,不符合的不确认。
181楼
2023-05-23 17:59:50
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 聂向普 发表的提问:
老师,暂估入库做账分录
借库存商品 贷应付账款暂估
182楼
2023-05-23 18:16:39
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聂向普:回复东老师 老师,是款已经支付了,原材料也收到了,但是没有收到发票,这样如何做账务处理呢
2023-05-23 18:41:55
东老师:回复聂向普就是我说的这么做,等收到发票了再把暂估冲销 按照发票做账
2023-05-23 19:11:52
聂向普:回复东老师 老师,是先付的款,借;预付账款-贷,银行存款,收到原料,借;原材料,贷应付账款-暂估,是这样处理的吧
2023-05-23 19:29:50
东老师:回复聂向普对,暂估和你最开始的付款没啥关系的
2023-05-23 19:48:22
聂向普:回复东老师 老师,我可以这样理解,应付账款-暂估,核算的是,原料已经到了,发票没有到,是吧
2023-05-23 20:06:11
东老师:回复聂向普对的,把暂估冲销了应付账款咱姑也就没了
2023-05-23 20:16:31
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问:
你好,同样是工厂,外账,同样是材料先到,发票未到,怎么有些企业每个月有做暂估入库和冲销暂估入库的会计分录,有些企业就没做这笔分录,
你好,做暂估是正规做法。
183楼
2023-05-23 18:44:58
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 风铃 发表的提问:
暂估入库这几个字写在摘要,算是暂估分录吗
是的,暂估的摘要是这么写。
184楼
2023-05-24 17:17:09
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风铃:回复方老师 借库存,贷银行,摘要暂估
2023-05-24 17:46:29
方老师:回复风铃款已付过,只是发票没到吗?
2023-05-24 18:04:22
风铃:回复方老师 对,冲红可负银行吗
2023-05-24 18:26:45
方老师:回复风铃一般调账都不调银行的,这种建议等发票到了再进行会计处理。
2023-05-24 18:41:40
风铃:回复方老师 这笔是06年的,有什么可弥补的吗
2023-05-24 19:01:43
方老师:回复风铃06的现在的目的是调账吗还是别的原因?
2023-05-24 19:13:20
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 哭泣的电灯胆 发表的提问:
请问在19年暂估的材料入库,按含税价格入库的,1月份收到发票了,就相差税额,那1月要做哪些分录呢?
你之前那个结转成本吗,借原材料 负数 借进项税额,
185楼
2023-05-24 17:43:57
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哭泣的电灯胆:回复maize老师 全部用完了
2023-05-24 18:15:45
哭泣的电灯胆:回复maize老师 有的还没有用完
2023-05-24 18:27:31
maize老师:回复哭泣的电灯胆结转成本这个做借库存商品 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2023-05-24 18:51:02
maize老师:回复哭泣的电灯胆别的直接冲就可以,要是不涉及损益话
2023-05-24 19:15:44
哭泣的电灯胆:回复maize老师 这个是按哪个金额呢?
2023-05-24 19:43:43
maize老师:回复哭泣的电灯胆这个全部用完了 这个不是结转成本吗,,那找出来多部分税额
2023-05-24 19:59:53
maize老师:回复哭泣的电灯胆你结转那个单价不是对应多吗,那就冲掉这个对应那个,
2023-05-24 20:28:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ellenwzz 发表的提问:
老师,暂估入库的金额大于实际收到的金额,如何做会计分录调整
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
186楼
2023-05-24 18:07:57
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ellenwzz:回复邹老师 这样做的话库存商品出现负数了,这样子怎么做处理
2023-05-24 18:32:11
邹老师:回复ellenwzz你好,是之前多结转了成本吗? 
2023-05-24 19:00:03
ellenwzz:回复邹老师 是之前多暂估入库了,这样成本也是按照暂估的数结转的成本
2023-05-24 19:12:01
邹老师:回复ellenwzz你好,那就需要把之前多结转的成本冲销
2023-05-24 19:29:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 周同学 发表的提问:
老师,请问一下暂估入库分录是不是,借库存商品暂估入库,贷应付账款,收到发票冲,借库存商品,贷库存商品暂估入库?
你好,是这样 暂估入库 借:库存商品或原材料 ,   贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料
187楼
2023-05-24 18:18:38
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周同学:回复邹老师 好的,谢谢老师,另外我想问一下,销售出去未开发票,报税点未开发票销售可以吗
2023-05-24 18:46:10
邹老师:回复周同学你好,实际情况是这样,当然是可以的 
2023-05-24 19:09:53
周同学:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-05-24 19:35:58
邹老师:回复周同学不客气,祝你圣诞节快乐,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
2023-05-24 19:53:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
做暂估入库分录,借:库存商品,贷应付账款-暂估:然后借:发出商品,贷库存商品,下个月收到发票的时候冲减暂估入库这个分录,发出商品这个分录不需要冲减吗?
你好,如果发出商品金额没有错误,是不需要调整的
188楼
2023-05-24 18:38:59
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景:回复邹老师 那就是我暂估入库的时候按不含税单价入库对吗,然后,下个月收到发票红冲,按收到的发票实际金额红冲,如果发出商品也有错,那就把两个分录都红冲了
2023-05-24 19:04:54
邹老师:回复你好,是的,是这样处理的
2023-05-24 19:30:33
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ actors* 发表的提问:
暂估入库是按含税金额暂估,还是不含税的金额暂估?
按不含税的,入账的只是库存,税金不考虑的
189楼
2023-05-29 17:51:24
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 尘土 发表的提问:
老师:建筑业暂估原材料入库,入库时是含税价入库存商品并当月按含税价计入成本,那么次月收到发票时应冲库存商品还是冲回成本分录怎样做
借应付贷库存商品 借库存商品贷工程施工 借库存商品,进项贷银存 借工程施工贷库存商品
190楼
2023-05-29 17:59:39
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ anncyc 发表的提问:
一般我发票还没到暂估入库的话可以先按市场价估吗
你好, 按合同价入库
191楼
2023-05-29 18:05:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 毛毛 发表的提问:
请问一下老师,暂估入库后红字做冲销的分录,那么收发存月报表上,本期入库做冲销就是用负数,冲按暂估价结转的成本也是用负数就行了,对吗
你好,是的,冲销按照负数可以
192楼
2023-05-29 18:11:02
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毛毛:回复庄老师 假如入库是27660是暂估的那么减去27660库存就是0了。是这样吧,
2023-05-29 18:22:32
庄老师:回复毛毛你好,是的,是这样处理的,
2023-05-29 18:40:52
毛毛:回复庄老师 谢谢老师!
2023-05-29 18:59:39
庄老师:回复毛毛应该的,祝你学习快乐
2023-05-29 19:14:41
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
做暂估入库分录,借:库存商品,贷应付账款-暂估:然后借:发出商品,贷库存商品,下个月收到发票的时候冲减暂估入库这个分录,发出商品这个分录不需要冲减吗?
你好!发出商品也要冲减然后做正确的金额的。
193楼
2023-05-29 18:29:58
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 寂寞的黑裤 发表的提问:
老师,公司刚成立,材料没发票,为了建账,都是暂估入库,发票回来再冲暂估。比如之前建账时有个原材料暂估成本400,那后面正式发票回来,成本是360.那现在做所得税汇算清缴时,是按360的成本来算还是360和400的移动加权平均来算
您好!按360的成本来算。
194楼
2023-05-30 17:27:57
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 隐... 发表的提问:
上月暂估入库1000万原材料,单价45,这月到票2350万原材料发票,要冲上月暂估入库的1000万原材料,分录和金额分别是多少
您好,借:原材料  1350 借:应付暂估1000 贷:应付账款2350
195楼
2023-05-30 17:52:10
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隐...:回复微微老师 不应该是先红冲吗 借:原材料 -1000万 贷:应付账款-暂估 -1000万
2023-05-30 18:16:06
微微老师:回复隐...您好,我上面这样做,就已经做了红冲那一步了的呢
2023-05-30 18:34:40
隐...:回复微微老师 我们主管说,借:原材料 负的实际数 贷:应付账款-暂估 负的实际数 然后借:原材料 正的2350, 贷:应付账款 正的2350
2023-05-30 18:53:06
微微老师:回复隐...您好,这样是一样的效果呢。
2023-05-30 19:16:25

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