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按暂估价入库的会计分录
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黄老师-阿顶
职称:,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 764311036 发表的提问:
老师,暂估入库的时侯我是按含税价,就是付款金额暂估的,可以吗
都可以,发票来后你把这个凭证冲掉,再做正确的凭证
121楼
2023-04-11 19:37:55
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 阿杜 发表的提问:
暂估入库问题,期末发票未到 ,借:库存商品——暂估入库 贷:应付帐款——暂估入库, 如该商品已出售,按暂估金额结转成本。 下月初或收到发票时,先将暂估入库的分录红冲,再按发票编制凭证,如金额与暂估数有差额,并已结转成本,则要进行调整,借:主营业务成本 差额部分 贷:库存商品 差额部分。这样对不?
如果这个暂估入库的全部已销售,需要调整主营业务成本 如果这个暂估入库的不是全部销售,只是销售金额不大,并且对成本影响不大,可以将成本摊销至剩下的库存中去
122楼
2023-04-11 20:00:00
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阿杜:回复李爱文老师 一般都是销售以后才和厂家开进项发票,属于第一种情况,那就是需要调整主营业务成本了,上个月暂估的多了,成本已结转,收到发票后金额相差比较远,做一个冲减成本分录就可以吧?
2023-04-11 20:30:45
李爱文老师:回复阿杜如果相差较远,需要通过冲减成本调账
2023-04-11 20:52:21
阿杜:回复李爱文老师 好的,谢谢老师,我懂了。
2023-04-11 21:05:29
李爱文老师:回复阿杜共同学习共同进步,有不懂的再咨询
2023-04-11 21:32:41
阿杜:回复李爱文老师 好的,祝老师生活愉快!
2023-04-11 21:48:52
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Emily 发表的提问:
老师 买了商品没有发票 但是已经卖出 按暂估价入库 结转库存 这个分录怎么做啊
借库存商品贷银存 借主营业务成本贷库存商品
123楼
2023-04-12 19:03:15
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Emily:回复郭老师 可以先不结转库存商品 等下次发票来的时候再结转吗
2023-04-12 19:25:17
郭老师:回复Emily你做了收入,就得有成本的,要不你的利润虚高
2023-04-12 19:38:18
Emily:回复郭老师 8月份的时候忘记结转了 现在补上可以吗
2023-04-12 19:53:16
郭老师:回复Emily你好,可以补结转的
2023-04-12 20:21:55
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问:
请问老师,上个月原材料暂估入账,这个月发票来了冲红上个月分录,重新做会计分录时的附件用什么
重新做的凭证后面要附发票的。
124楼
2023-04-12 19:17:09
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毛毛雨:回复张艳老师 上个月的入库单就不用管了吧
2023-04-12 19:29:40
张艳老师:回复毛毛雨不用管了,要按发票金额重新编制一份入库单。
2023-04-12 19:50:54
毛毛雨:回复张艳老师 我们的入库单都没有单价啊,只有名称跟数量
2023-04-12 20:18:50
张艳老师:回复毛毛雨这样的话,就直接按名称和数量编制就是了。
2023-04-12 20:47:43
大秦老师
职称:,中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 向日葵的微笑 发表的提问:
暂估入库的分录怎么做
借:库存商品-暂估 贷:应付账款
125楼
2023-04-12 19:38:19
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 备考中…………… 发表的提问:
暂估入库分录咋做
借库存商品贷应付账款-暂估款
126楼
2023-04-12 19:48:32
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备考中……………:回复maize老师 老师我们是物流企业,大车柴油票,油已用,但票未到,如何暂估入库
2023-04-12 20:08:00
maize老师:回复备考中……………你直接按你们实际发生入账就可以,你这个有发票之前咋做的?
2023-04-12 20:26:40
maize老师:回复备考中……………只是这个应付账款是挂暂估款不是直接挂供应商
2023-04-12 20:45:05
备考中……………:回复maize老师 又发票时直接进的主营业务成本
2023-04-12 21:10:37
maize老师:回复备考中……………那你做主营业务成本贷应付账款 暂估款
2023-04-12 21:23:14
备考中……………:回复maize老师 然后下月咋做
2023-04-12 21:45:05
备考中……………:回复maize老师 下月冲回,按实际做
2023-04-12 22:00:45
maize老师:回复备考中……………借主营业务成本 负数 贷应付账款 暂估款 负数
2023-04-12 22:15:53
备考中……………:回复maize老师 款也付了,发票没开出来,是不是应该做借主营业务成本应交税费待认证贷银行存款
2023-04-12 22:26:09
maize老师:回复备考中……………你之后按实际做就可以你都没发票咋做待认证进项税额这个是有发票才可以做
2023-04-12 22:55:27
备考中……………:回复maize老师 款已给石油公司付,油也用完了,就是这月他们开不进票来,我没成本
2023-04-12 23:18:37
maize老师:回复备考中……………借主营业务成本贷应付账款暂估款,你付款做借应付账款 供应商贷银行挂明细不一样
2023-04-12 23:30:37
备考中……………:回复maize老师 哦也行了
2023-04-12 23:58:37
备考中……………:回复maize老师 好吧
2023-04-13 00:11:16
maize老师:回复备考中……………满意请给五星好评,谢谢。
2023-04-13 00:27:25
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 拉长的小白菜 发表的提问:
老师 我司20年7月暂估的原材料 暂估入库的单价是27元,暂估的材料已领料生产成品入库,销售了。今年8月才回票 单价是38元。那分录怎么做呢
你好 ;  那你 就红冲暂估分录。 调整当时领用 和销售结转的分录  挨着补做
127楼
2023-04-12 19:59:58
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拉长的小白菜:回复meizi老师 我能把差额直接做调整吗 借以前年度损益-差额 贷原材料-差额 这样
2023-04-12 20:30:09
meizi老师:回复拉长的小白菜你好 ; 就是让你调整差额部分的  ;  可以  
2023-04-12 20:47:45
拉长的小白菜:回复meizi老师 (你好 ; 那你 就红冲暂估分录。 调整当时领用 和销售结转的分录 挨着补做 )老师 您这话我理解为红冲领料/完工成品入库/结转销售成本 这三笔分录 然后按正确的单价入账 再领料生产
2023-04-12 21:08:15
meizi老师:回复拉长的小白菜 你好 ;        是的;     不然就得全部去红冲在上年实际来做      
2023-04-12 21:22:28
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ cqzq 发表的提问:
老师 原材料…暂估入库 原材料…配件库 到库产品要分开库房管理吗 出库时需要按有票入库及暂估入库分开做分录吗 贷:原材料……设备库 贷原材料…暂估入库 或者是都贷原材料…设备库 设备库就出现负数
你好!真实业务不用分开入库
128楼
2023-04-17 19:45:19
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cqzq:回复QQ老师 老师 工作中是否要设置 原材料…暂估入库 这个科目呢
2023-04-17 20:11:03
cqzq:回复QQ老师 那暂估材料出库 是贷:原材料…暂估入账吗 是否要这样做
2023-04-17 20:31:12
QQ老师:回复cqzq你好!暂估之针对应付账款就可以,
2023-04-17 20:48:17
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Hedgehog 发表的提问:
您好,老师,我们公司上月有暂估库存,但是后来回来的发票上的价格跟暂估的价格有出入,我按原来估的价格冲回会有余额,请问这个余额要怎么处理比较好,麻烦写一下分录,谢谢
这个数量是对的么,回来20件,你之前暂估20件,现在按这个冲掉,科目不变数字是负数冲掉,借库存商品 负数 贷应付账款 负数,按发票做,你之前暂估那个去结转成本?那成本还需要冲掉,借主营业务成本 负数 按库存商品 负数
129楼
2023-04-17 19:58:26
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Hedgehog:回复maize老师 冲完之后呢
2023-04-17 20:18:23
maize老师:回复Hedgehog按发票做账,重新结转成本
2023-04-17 20:48:20
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 灿若星辰 发表的提问:
老师,您好,我们上月入库的商品暂估入库,可是这个月发票只到了一部分,那会计分录怎么写,冲暂估是冲掉上月所有金额的暂估吗?那对于上个月发票还没到的这个月继续做暂估?
你好,应于月初冲掉,发票到的按发票金额入账,没有到的月末在暂估入账。
130楼
2023-04-17 20:08:59
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灿若星辰:回复立红老师 月初必须全额冲掉吗?可以用收到的发票冲一部分吗
2023-04-17 20:34:23
立红老师:回复灿若星辰你好,如果月初就收到发票,可以冲掉发票的部分。
2023-04-17 21:03:44
灿若星辰:回复立红老师 我的意思是只冲掉发票的部分,不全额冲掉暂估,然后月底就不用再暂估未收到发票的部分了,这样操作可以吗
2023-04-17 21:32:52
立红老师:回复灿若星辰你好,是这样,如果1号就收到发票,可以像您上面那样做,如果没有,在1号就要全额冲掉。
2023-04-17 21:46:54
灿若星辰:回复立红老师 这是税法的规定?
2023-04-17 21:59:22
立红老师:回复灿若星辰你好,是准则规定的。
2023-04-17 22:25:41
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 英子 发表的提问:
暂估入库的分录怎么写啊
您好!借:原材料-暂估入库等 贷:应付账款
131楼
2023-04-18 18:35:27
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ C'est la vie 发表的提问:
请问商贸暂估入库的分录?
你好 借 库存商品 贷应付账款 暂估  
132楼
2023-04-18 18:46:45
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 安安嘛嘛 发表的提问:
老师,我们平常在做暂估入库的时候是:借:库存商品-A产品(暂估入库) 贷:应付账款-B公司。请问:在设置会计科目的时候,用不用在库存商品下面设置三级科目:暂估入库。还是直接在分录的摘要那里写明:暂估入库就好了?
直接在摘要中备注就行
133楼
2023-04-18 19:15:00
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安安嘛嘛:回复赵老师 那就是跟我们平常产品入库的时候一样的分录就行了,只不过下个月的时候要记得回来把这一笔暂估入库冲销掉,即是写一笔相反的分录,是吗?
2023-04-18 19:39:42
赵老师:回复安安嘛嘛做红冲,用友的制单下面有冲销凭证,选择要冲的凭证号,系统会自动做负数分录,与原来的正数分录一样只是是负数的.
2023-04-18 20:02:43
张老师
职称:初级财务管理师、中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ lemontea 发表的提问:
贸易公司款已汇给卖家,商品已验收入库,但卖家发票还未开具,这笔业务分录怎么做呀
如果是跨月的话建议你做暂估入库,等月初再调整回来。这只是会计上的正规做法,一般情况下会计会走个捷径,如果购买的产品没有出库,就直接记账,出库的话才做暂估入库,这样会计处理比较方便。但是还需要另外做一个EXCEL表格,否则的话,你的帐和仓库的帐实在没法对
134楼
2023-04-18 19:24:44
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 细腻的翅膀 发表的提问:
老是您好!请问,上个月做了成本暂估,这个月发票没来该如何做分录
红冲
135楼
2023-04-18 19:50:59
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