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单位应用管理会计应融合
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
我单位是行政单位,在12年的时候从专用账户借给xx单位10000元,放在其他应收款借方10000。现xx单位从零余额账户归还该款项,请问我们在收到这笔钱的时候怎么做会计处理
你的处理是 借,银行存款 贷,其他应收款
211楼
2023-06-07 17:17:48
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龙老师
职称:会计
5.00
解题: 0.06w
引用 @ AA~~smiling 发表的提问:
请问老师:银行收取的单位短信服务费应该计入财务费用还是管理费用?谢谢!
对于短信服务费,属于银行代收性质,不是因存取款项,使用资金而发生的费用,不应计入“财务费用”应计入“管理费用”或其他费用
212楼
2023-06-07 17:29:53
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王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 邓义 发表的提问:
请问老师管理会计中,应付账款是经营的,长期借款是金融的,对不。
你好,是的,理解正确
213楼
2023-06-07 17:57:51
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 奋斗的金毛 发表的提问:
缴纳社保 是借:应付职工薪酬—社保 (单位)还是 管理费用—社保(单位) 贷:银行存款
借:应付职工薪酬—社保 (单位) 贷:银行存款 单位缴纳部分要计提借:管理费用—社保 贷:应付职工薪酬—社保
214楼
2023-06-07 18:17:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 西顾 发表的提问:
单位请了一个给培训管理流程,这个花的住宿费,培训费,应该怎样做会计分录呢?
你好,这个如如招待费核算,培训费做劳务费
215楼
2023-06-19 17:04:12
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 养猫专业户 发表的提问:
老师请问, 我当月计提社保时分录是借管理费用 贷应付职工薪酬社保(单位部分)其他应付款(个人部分) 发放时是 借应付职工薪酬社保(单位部分)其他应付款(个人部分) 贷银行存款 那么我工资计提的时候是不是就是借管理费用工资
计提社保 只计提单位 的 借管理费用 贷应付职工薪酬社保
216楼
2023-06-19 17:26:18
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养猫专业户:回复李老师 老师。入过2016年1-6月都没有计提,当时都是借管理费用社保(公司) 其他应付款社保(个人) 贷 银行存款 直接这么发放的, 那如果我7月份开始计提借管理费用社保贷应付职工薪酬社保, 发放时借应付职工薪酬社保,其他应付款社保 贷 银行存款 这样可以吗?以前的我还需要调账吗?
2023-06-19 17:55:10
李老师:回复养猫专业户借管理费用社保(公司) 其他应付款社保(个人) 贷 银行存款 就是这样的啊 发工资时候要贷其他应付款社保个人 代扣回来
2023-06-19 18:10:27
养猫专业户:回复李老师 那就是说以前的我不用管是把, 我接手后就这样实行就可以了?我主要是想问下, 现在用不用每个月还计提一下社保?另外社保单位负担这部分是放在管理费用里还是应付职工薪酬里?
2023-06-19 18:31:11
李老师:回复养猫专业户不用计提也可以啊
2023-06-19 18:53:30
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
过年单位请公司制做了一辆彩车,总计7万多,应入管理费用的什么科目?
这个彩车有宣传公司的意义在里面吗?如果有的话,计入 销售费用--业务宣传费
217楼
2023-06-19 17:49:22
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现亮老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
借:管理费用-工资 4250 管理费用-单位社保 1083.75 管理费用-公积金 114 贷:应付职工薪酬-工资4250 应付职工薪酬-单位社保 1083.75 应付职工薪酬-公积金 114 5月发工资: 借:应付职工薪酬-工资 3679.75 贷:银行存款 3679.75 5月银行扣养老: 借:应付职工薪酬-单位养老709.75 其他应付款-单位养老 361.25 贷:银行存款 1071 5月扣医保:借:应付职工薪酬-单位社保 374 其他应付款-个人社保 95 贷:银行存款 469 5月扣公积金 借:应付职工薪酬-公积金 114 这么做对吗
你好,对,公积金也要做,
218楼
2023-06-19 17:56:58
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问答小助手
职称:中级会计师,注册会计师,初级会计师
4.89
解题: 0.17w
引用 @ 云舒 发表的提问:
因机构改革 年中 行政单位主管单位和事业单位合署办公。资产财务由主管单位统一管理调配 有什么需要注意的吗? 可以这样做吗? 事业单位一切账户保留 但不使用。人员也依然是事业单位的 无法变更为行政 这样可以吗?预决算应如何处理?
同学您好,该问题暂无老师能解答,十分抱歉
219楼
2023-06-20 17:12:30
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ A 梦啊 发表的提问:
计提社保是借管理费用 贷应付职工薪酬社保单位部分,缴纳社保时借应付职工薪酬单位社保部分,其他应收款个人社保部分,贷银行存款对吗
是的,你的分录是对的。
220楼
2023-06-20 17:29:24
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A 梦啊:回复文文老师 那我看到外帐会计支付社保做 借管理费用单位社保部分,其他应收款个人社保部分,贷银行存款这个咋回事
2023-06-20 17:45:26
A 梦啊:回复文文老师 还有我前面会计计提社保和工资时直接 借管理费用职工薪酬,贷应付职工薪酬职工工资,,管理费用社保公司部分
2023-06-20 18:13:35
文文老师:回复A 梦啊没有计提,直接将应付职工薪酬该科目省掉了,按收付实现制做的分录 你的分录才是正规的,按权责发生制做的
2023-06-20 18:27:46
A 梦啊:回复文文老师 那我前面会计计提社保和工资时直接 借管理费用职工薪酬,贷应付职工薪酬职工工资,,管理费用社保公司部分,这个咋回事
2023-06-20 18:43:17
文文老师:回复A 梦啊借管理费用职工薪酬,贷应付职工薪酬职工工资 这是计提分录
2023-06-20 19:01:22
A 梦啊:回复文文老师 那他还有计提社保借管理费用职工薪酬 贷管理费用社保公司部分这个错的吧
2023-06-20 19:12:09
文文老师:回复A 梦啊是的,他的这个是错的,不规范的
2023-06-20 19:33:42
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 生动的西牛 发表的提问:
老师您好!事业单位预算会计初始化涉及应收应付款吗?
同学你好 这个是涉及的
221楼
2023-06-20 17:50:59
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 孙日平 发表的提问:
我单位融资租赁一台挖掘机会计账务怎么处理
你好,借固定资产-融资租赁-挖掘机,贷银行存款
222楼
2023-06-21 16:37:22
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 诺卓 发表的提问:
老师我咨询一下,我们单位管理人员的工资借管理费用-工资 维保人员的工资借其他业务成本。代:应付工资 年报企业所得税A工资薪金105050应该填管理费用里的工资了吗?还是管理费用和其他业务成本的合计数据了
你好,管理费用和其他业务成本合计。
223楼
2023-06-21 17:04:11
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孟洁
职称:会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 大太阳 发表的提问:
计提保险 借:管理费用—社会保险费(单位部分)1772.21 贷:应付职工薪酬—社会保险费(单位部分)1772.21 计提工资 借:管理费用—职工工资7632.19 贷:应付职工薪酬—职工工资7632.19 发放工资 借:应付职工薪酬—职工工资7682.19 贷:库存现金7000 应交税费—个人所得税50 应付职工薪酬—社会保险费(个人部分)632.19 缴纳社保 借:应付职工薪酬—社会保险2404.4 贷:银行存款2404.4 缴纳个税
这样做对吗?
224楼
2023-06-21 17:20:02
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孟洁:回复大太阳对的。。。。。。。。。。。
2023-06-21 17:36:08
大太阳:回复孟洁 为什么有的人把个税放到其他应付款里了,那样做对吗?
2023-06-21 17:59:08
孟洁:回复大太阳那样也对的,还有人做到其他应收款,那样也对
2023-06-21 18:21:39
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 伊璐 发表的提问:
这边有一项管理费用,是两家一起出,但是在单位做账,甲单位出50万,单位出19万,现在就是借银行存款,贷其他应收款50 管理费用是,借管理费用69万,贷银行存款,那这部分咋处理啊,
是支出,应该借:管理费用 19 其他应收款50 贷:银行存款69
225楼
2023-06-21 17:28:17
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