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物业会计怎么设应收帐款
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小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 单纯的耳机 发表的提问:
购买设备帐单发票收到,对方垫付了包装费,设备未到怎么做会计分录
同学你好!此时只收到发票,没有付款的话,无需做账的。
271楼
2023-07-11 16:45:53
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Half apple 发表的提问:
在销售货物的应收账款中扣除折让和费用,怎么做会计分录?
您公司开具了红字发票了吗?还是要给对方现金折扣呢?
272楼
2023-07-11 16:53:21
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Half apple:回复张艳老师 我们开票是直接在货款中扣除折让后开具的,费用是要单据给他们,主要是我们的商品放在他们的专柜销售,他们要收取我们的费用,折让是从货款中扣减。
2023-07-11 17:15:14
张艳老师:回复Half apple那您就按发票金额确认收入和结转成本就是了。 您这个业务,应该是对方给您公司开具发票的嘛
2023-07-11 17:37:37
Half apple:回复张艳老师 费用部份是有开单据给我们,可是折让是没有的,那我这部分不用确认收入吗?
2023-07-11 17:59:01
张艳老师:回复Half apple您现在不是已经在发票金额中扣除了这部分费用了吗?那就直接按发票金额确认收入并结转成本就是了。
2023-07-11 18:12:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小猪猪 发表的提问:
有笔租房保证金,14年发生的,当时的帐记错了,支付的时候结其他应收款-临港物业 19654 贷 银行存款19654 退回的时候借银行存款19654 贷其他应收款-老板19654 现在的账上是应收账款-临港物业19654借方,我该怎么调这笔账呢??
借;应收账款 贷;银行存款19654
273楼
2023-07-11 17:17:43
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小猪猪:回复邹老师 不对吧,那我不是又付了一笔钱
2023-07-11 17:45:21
邹老师:回复小猪猪你好,你只是做了一笔支付,后来又退回了 那你这应收账款是什么行为产生的呢
2023-07-11 18:05:19
小猪猪:回复邹老师 请老师再看一遍我的问题,我描述的很清楚
2023-07-11 18:20:38
邹老师:回复小猪猪其实你付租房保证金的时候,分录并没有错,不知道你后来为什么就变成了应收账款了
2023-07-11 18:38:41
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 段臻臻 发表的提问:
#提问#7.3日收到第一笔设备预收款40000元,7.15收到第二笔预收款30000元,7.17发货确认收入。购货方还欠货款10000元,成本是52000元。请问会计分录怎么做?用的是小企业会计准则,做的是手工帐。
你好 借银行存款 40000 贷预收帐款 40000 借银行存款 30000 贷预收帐款 30000 发货 借预收帐款 70000 应收账款 10000 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 52000 贷库存商品 52000
274楼
2023-07-11 17:23:59
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段臻臻:回复答疑苏老师 小企业会计准则里不是不设预收账款科目吗
2023-07-11 18:00:55
答疑苏老师:回复段臻臻你好 不设预收 就都用应收账款代替就可以了
2023-07-11 18:12:53
段臻臻:回复答疑苏老师 谢谢老师
2023-07-11 18:37:33
答疑苏老师:回复段臻臻不客气 祝工作顺利哦
2023-07-11 18:48:31
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 936317779 发表的提问:
预收商户的物业费,年底转收入,因为明细多,就在预收账款科目下设了一个“结转物业费”,然后借预收账款,贷收入及税金。可是发现资产负债表上结转物业收入的金额怎么到了应收账款?
您好,因为这个结转物业费明细科目,没有贷方发生额,只有借方发生额,也就只有借方余额了,资产负债表重分类,就到了应收账款项目了。
275楼
2023-07-12 16:58:09
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靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 我是小仙女 发表的提问:
应收款坏帐汇算清缴做进去了,会计分录这么做
有提坏账准备的 借:坏账准备 贷:应收账款 没有提坏账准备的 借:资产减值损失 贷:应收账款
276楼
2023-07-12 17:10:34
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我是小仙女:回复靖曦老师 没提
2023-07-12 17:34:16
靖曦老师:回复我是小仙女没有提坏账准备的 借:资产减值损失 贷:应收账款
2023-07-12 17:45:55
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
假如一个客户订货,打算订2万的货,但预交了1万,后期要货要了1.5万,会计分录怎么做,应收帐款,预收帐款是多少
借:银行1万 贷:预收1 借:应收1.5 预收1 贷:收入 销项税额
277楼
2023-07-12 17:32:59
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仰望星空:回复佟老师 不明白怎么是借:应收1.5
2023-07-12 17:49:49
仰望星空:回复佟老师 那1.5万是提的是预交款的那1万,多提了0.5万
2023-07-12 18:18:56
佟老师:回复仰望星空你不是又要货1.5,支付了1,总共收入2.5吗
2023-07-12 18:39:01
仰望星空:回复佟老师 我没有说明白,要2万的货,预交了1万,但提货提了1.5万,相当于多提了预交款的0.5万
2023-07-12 18:57:15
佟老师:回复仰望星空噢,借:银行1万 贷:预收1 借:应收0.5 预收1 贷:收入1.29 销项税额0.21
2023-07-12 19:11:04
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ Rokill 发表的提问:
转为应收帐款该如何计算
你好你说的是哪一个题目?
278楼
2023-07-16 18:11:33
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Rokill:回复暖暖老师 核算分析题2资料一
2023-07-16 19:04:52
暖暖老师:回复Rokill借应收账款452000 贷应收票据452000
2023-07-16 19:33:05
Rokill:回复暖暖老师 应该是46330的
2023-07-16 19:57:50
暖暖老师:回复Rokill加上利息是的,走写的是最初的那个入账价值
2023-07-16 20:19:25
Rokill:回复暖暖老师 463300和4520是怎么计算出来的
2023-07-16 20:36:57
暖暖老师:回复Rokill票据到期值的计算过程是 452000+452000*6%*5/12=463300
2023-07-16 20:52:23
暖暖老师:回复Rokill贴现息的计算过程是 463300*8%*3/12=9266
2023-07-16 21:06:21
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 香子 发表的提问:
问题一:其它应收款,其它应付款,其它业务收入 的使用范围分别有哪些 ?问题二:应收包装物租金,应付租入包装物的租金,应付包装物的押金,分别计入哪些会计科目 ?
1、其他应收款 核算企业除存出保证金、拆出资金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收保户储金、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保未到期责任准备金、应收分保保险责任准备金、长期应收款等经营活动以外的其他各种应收、暂付的款项。 2、其他应付款 核算企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付股利、应付利息、应交税费、长期应付款等经营活动以外的其他各项应付、暂收的款项。 3、其他业务收入是指企业主营业务收入以外的所有通过销售商品、提供劳务收入及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的流入。如材料物资及包装物销售、无形资产转让、固定资产出租、包装物出租、运输、废旧物资出售收入等。 问题二: 1、其他应收款 2、其他应付款 2、其他应付款
279楼
2023-07-16 18:39:06
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小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 起风了 发表的提问:
选项A,应收帐款都在贷方了,为什么不会导致应收帐款账面价值减少
同学,你好,转销时是借:坏账准备,贷:应收账款,而应收账款的账面价值影响因素就是这两个,所以一借一贷没有影响
280楼
2023-07-16 19:02:06
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起风了:回复小叶老师 老师,应收帐款账面价值和账面余额有什么不同
2023-07-16 19:21:53
小叶老师:回复起风了应收账款的账面余额实际上就是应收账款的科目余额,但账面价值就要减去坏账
2023-07-16 19:47:43
起风了:回复小叶老师 如果坏账准备在贷方,账面余额=账面价值+坏账准备,是吗
2023-07-16 19:58:21
小叶老师:回复起风了账面价值加上 坏账准备
2023-07-16 20:15:10
起风了:回复小叶老师 谢谢老师
2023-07-16 20:41:39
小叶老师:回复起风了亲爱的同学, 不客气哈
2023-07-16 21:07:16
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 神勇的西装 发表的提问:
在建筑行业,我们是施工方工程款发票已开,但没收到建设方的款,会计分录应该怎么做
您好 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税。
281楼
2023-07-16 19:17:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 简单的柠檬 发表的提问:
某企业年末应收帐款余额为1000000元,提取坏帐准备的比例为千分之三,第2年发生坏帐损失10000元,其中A单位6000元,B单位4000元,年末应收帐款余额为900000元,第3年已冲销的上年B单位应收帐款4000元又收回,期末应收帐款为400000元。 要求:根据上述资料计算各年应计提的坏帐准备金额并编制坏帐损失和计提坏帐准备的会计分录。
你好,某企业年末应收帐款余额为1000000元,提取坏帐准备的比例为千分之三。 计提坏账准备=1000000*0.3%=3000
282楼
2023-07-17 16:27:02
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庄老师:回复简单的柠檬借信用减值损失3000 贷坏账准备3000
2023-07-17 17:06:01
庄老师:回复简单的柠檬第2年发生坏帐损失10000元,其中A单位6000元,B单位4000元, 会计分录为 借坏账准备10000 贷应收账款--A单位6000       ---B单位4000
2023-07-17 17:25:24
庄老师:回复简单的柠檬年末应收帐款余额为900000元 计提坏账=900000*0.3%=2700
2023-07-17 17:52:00
庄老师:回复简单的柠檬借信用减值损失9700 贷坏账准备9700
2023-07-17 18:02:35
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 果果多多 发表的提问:
老师,我们施工企业,应收帐款这块,如公司预算部核算一部分工程进度产生的应收帐款,而实际我们报工程进度给建筑企业(我们是挂靠他们接的工作),只给我们核算一部分工程进度,这样我们帐上的应收帐款会计帐目如何处理?
借银行等 贷预收账款
283楼
2023-07-17 16:56:10
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ Winnie 发表的提问:
我1月~4月,每个月都确定一笔未开票收入100元, 借:应收账款 100 贷:主营业务收入 100 然后我5月开票但没收到款项, 借:应收帐款 600+增值税 贷:预收账款 100 贷:主营业务收入 500 贷:应交税费-应交增值税-销项税 然后收到转账 借:银行存款 600+增值税 贷:应收帐款 600+增值税 我觉得我开票时会计分录里的应收帐款400元和主营业务收入400元重复记了,应该怎么处理呀~
借:应收账款 -400 贷:主营业务收入 -400 注意下金额是负数
284楼
2023-07-17 17:11:58
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Winnie:回复文文老师 是加一笔这个吗
2023-07-17 17:42:06
Winnie:回复文文老师 在开票前加一笔这个?中间那笔分录是正确的?
2023-07-17 17:56:37
Winnie:回复文文老师 这笔的摘要怎么写啊
2023-07-17 18:13:34
Winnie:回复文文老师
2023-07-17 18:34:28
文文老师:回复Winnie在开票前加一笔这个 摘要,多确认收入,冲销
2023-07-17 18:57:11
Winnie:回复文文老师 那我之后还要每个月确定这笔收入吗?
2023-07-17 19:11:01
Winnie:回复文文老师 我考虑到企业所得税这块,所以每个月确定一笔合同的收入
2023-07-17 19:21:52
文文老师:回复Winnie哦,仍然可以继续按这样的方式处理,先确认,再冲销,开票时再确认收入与销项
2023-07-17 19:49:54
Winnie:回复文文老师 好的,谢谢老师
2023-07-17 20:11:48
文文老师:回复Winnie不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
2023-07-17 20:28:14
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 咸鱼 发表的提问:
老会计调帐把应收账款贷方余额加应付账款借方余额什么意思?
应收账款贷方余额应该是加上预收账款的借方余额
285楼
2023-07-18 15:49:54
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咸鱼:回复辜老师 不是老会计调帐
2023-07-18 16:02:28
咸鱼:回复辜老师 说为了报表好看,把其他应收款贷方也和其他应付款相加
2023-07-18 16:13:37
辜老师:回复咸鱼这个是重分类调整
2023-07-18 16:43:17
咸鱼:回复辜老师 为什么报表平,一直不明白
2023-07-18 16:56:29
辜老师:回复咸鱼因为其他应收款的贷方实际就是其他应付款,要重分类到其他应付,要不然报表其他应收款会是个负数余额
2023-07-18 17:07:08
咸鱼:回复辜老师 那应收账款贷方加应付账款贷方相加没想明白
2023-07-18 17:32:06
辜老师:回复咸鱼应收账款贷方应该是加上预收账款的借方,不是应付账款的
2023-07-18 17:55:16
咸鱼:回复辜老师 可是老会计调帐时候让我把这两科目贷方相加,然后报表也平了!
2023-07-18 18:07:00
辜老师:回复咸鱼科目相加肯定是平,你负数显示不加,也会会平的
2023-07-18 18:36:09
咸鱼:回复辜老师 应收账款借方负数就是等于应收账款贷方?
2023-07-18 18:57:46
辜老师:回复咸鱼应收账款借方负数就是预收账款的贷方
2023-07-18 19:17:05

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