咨询
预付款收到发票会计分录
分享
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ wangxuejiao小王 发表的提问:
老师你好,前期收到客户预付款,现在货已发出,从预付款里扣掉货款和运费。会计分录怎么做?
你好! 收到预付款 借记 银行存款 贷记 预收账款 发货 借记 预收账款 贷记 主营业务收入 应交税费-应交增值税
136楼
2023-05-09 18:45:08
全部回复
wangxuejiao小王:回复老江老师 那运费的分录怎么做?
2023-05-09 19:12:26
老江老师:回复wangxuejiao小王运费,是你代垫的运费吗?(如果不是代垫的,这是价外费用,应并入收入)
2023-05-09 19:34:17
wangxuejiao小王:回复老江老师 运费是客户付的
2023-05-09 19:44:55
wangxuejiao小王:回复老江老师 运费是客户付,但是客户每次都是提前支付一笔款,运费和货款都是从预付款里冲的
2023-05-09 20:09:40
wangxuejiao小王:回复老江老师 给客户发货扣的运费怎么做会计分录?
2023-05-09 20:33:51
老江老师:回复wangxuejiao小王你代付运费的时候 借记 其他应收款 贷记 银行存款 客户付了预付款后 借记 预收账款 贷记 其他应收款 或直接:借记 预收账款 贷记 银行存款
2023-05-09 20:57:52
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.35w
引用 @ Diana 发表的提问:
请问,货款已付,发票未收到,如何做会计分录?
请问货物是否已到?
137楼
2023-05-09 19:09:55
全部回复
Diana:回复岳老师 您好,货物没收到
2023-05-09 19:37:55
岳老师:回复Diana借:预付账款 贷:银行存款
2023-05-09 19:58:26
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 阳光 发表的提问:
货款已付,但发票还没收到会计分录怎么做?
借;预付账款贷:银行存款
138楼
2023-05-09 19:35:59
全部回复
阳光:回复袁老师 那要是收到发票了呢?
2023-05-09 19:59:38
袁老师:回复阳光借:库存商品贷:预付账款
2023-05-09 20:12:58
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.57w
引用 @ 清爽的胡萝卜 发表的提问:
公司购买包装用品1360元,銀付,发票没收到,会计分录,借预付帐款,1360.贷,银行存款1360.对吗?还是,借应付帐款?
你好,借预付账款贷银行存款就可以了。
139楼
2023-05-10 18:31:00
全部回复
清爽的胡萝卜:回复郭老师 能不能说一下,应付与预付帐款区别
2023-05-10 18:59:40
郭老师:回复清爽的胡萝卜你好,预付账款在借方,是提前支付给对方的意思,应付账款余额是在贷方表示,牵制人家。
2023-05-10 19:11:16
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 一博 发表的提问:
收到预付款项,但是工作还没有开始的会计分录
您好 借:银行存款 贷:预收账款
140楼
2023-05-10 18:44:19
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 妖精打架 发表的提问:
上月收到发票,次月付款怎么做会计分录
你好 上个月,借;原材料等科目,贷;应付账款 次月付款,借;应付账款,贷;银行存款等科目
141楼
2023-05-10 18:52:55
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 粗暴的戒指 发表的提问:
收到物业费发票,未付款怎么做会计分录
你好!计入其他应付款
142楼
2023-05-10 19:09:59
全部回复
粗暴的戒指:回复QQ老师 借方是什么
2023-05-10 19:23:21
QQ老师:回复粗暴的戒指你好!计入你们的相关费用
2023-05-10 19:48:00
粗暴的戒指:回复QQ老师 收到5月,6月,7月物业管理费发票,会计分录借方和贷方是什么科目
2023-05-10 20:11:50
粗暴的戒指:回复QQ老师 6月和7月还没到没办法计入费用
2023-05-10 20:23:21
QQ老师:回复粗暴的戒指你好!借:相关费用(物业费哈上的部门来划分)贷:其他应付款
2023-05-10 20:37:13
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问:
内账:购买设备预付定金分录借预付账款贷现金后,收到货后会计分录怎样,之后在分期把货款支付,分录又怎样
收到货后 借库存商品 贷预付账款 以后每期付款时 借预付账款 贷银行存款或现金。
143楼
2023-05-10 19:35:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 财务猿 发表的提问:
已经预付钢筋了钢筋款,还未收到发票,收到钢筋时请问暂估入库的会计分录是怎样的呢?
借;预付账款 贷;银行存款 暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
144楼
2023-05-21 20:18:31
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 啦啦啦123478 发表的提问:
老师,1,预付加工款,2发出原材料,3收回加工物品,4,收到发票,这个会计分录怎么做啊
借;预付账款 贷;银行存款 借;委托加工物资 贷;原材料 借;库存商品 贷;委托加工物资 借;委托加工物资 贷;预付账款
145楼
2023-05-21 20:47:20
全部回复
啦啦啦123478:回复邹老师 老师,加工好的不算成品,还要继续组装,库存商品改成是么啊
2023-05-21 21:05:31
邹老师:回复啦啦啦123478原材料
2023-05-21 21:32:40
翟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.95
解题: 0.07w
引用 @ 笑对人生 发表的提问:
,老师请问,先预付设备50﹪,收到货物及发票时分录怎么做呢,原来的会计还在继续使用预付帐款科目
您好!正常来说就是这样的,第二笔分录的预付帐款应该是前面预付的金额
146楼
2023-05-21 20:54:23
全部回复
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 675035516 发表的提问:
提前支付款项,没有发票,会计分录如何做??等发票来了之后又怎么做?借:预付账款,贷银行存款,收到发票,借主营业务成本(管理费用),贷预付账款,对吗
对的
147楼
2023-05-21 21:23:02
全部回复
675035516:回复答疑郭老师 好的,谢谢
2023-05-21 21:49:22
675035516:回复答疑郭老师 老师,能问您一下个税的问题吗?假如是三月份发放一月份工资,四月份报个税的时候,就上报三月份发放的工资,那咱会计要怎么做账呢?可以做账,先计提123月份工资,然后做发放一月份工资吗?,还是只能计提一月份工资,发放一月份工资呢
2023-05-21 22:15:50
答疑郭老师:回复675035516你是按月计提的工资吗?是的话三月作当月的计提,发放一月份工资就行
2023-05-21 22:34:22
675035516:回复答疑郭老师 考勤表每个月一统计,不过发放的时候是押工资,那就是做凭证的时候计提三个月的工资,发放一个月工资,老师,这么做对吧
2023-05-21 22:54:48
675035516:回复答疑郭老师 借,管理费用工资三个月,贷应付职工薪酬三个月,借应付职工薪酬一个月,贷银行存款一个月
2023-05-21 23:11:57
675035516:回复答疑郭老师 老师,这样的话,报所得税的时候能抵扣三个月的吧???
2023-05-21 23:41:46
答疑郭老师:回复675035516可以的,工资最好按月计提,什么时候发再做发放的分录
2023-05-22 00:06:40
答疑郭老师:回复675035516你按月报个税就可以
2023-05-22 00:27:54
675035516:回复答疑郭老师 好的,谢谢老师,帮我解答问题
2023-05-22 00:46:16
答疑郭老师:回复675035516不用客气的,应该的
2023-05-22 01:06:17
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 晚秋、冬至 发表的提问:
老师我想问一下,我们先付的房屋租金过两个月才收到发票,分录借预付账款贷银行存款收到发票应该怎么做会计分录呢,摊销费用科目取消了,
这个现在用预付账款代替待摊费用使用
148楼
2023-05-21 21:29:59
全部回复
晚秋、冬至:回复maize老师 收到发票直接把发票放到预付款的凭证后面不做账务处理,摊销借管理费用-房租,贷预付账款是吗
2023-05-21 21:58:27
maize老师:回复晚秋、冬至可以,付款一般做的是借其他应付款 贷银行 ,你收到发票做借预付 贷其他应付款,摊销做借管理费用 贷预付
2023-05-21 22:14:41
晚秋、冬至:回复maize老师 老师我做成付款的时候借预付贷银行收到发票借其他应付贷预付,摊销借管理费用贷其他应付了这样可以吗
2023-05-21 22:42:22
maize老师:回复晚秋、冬至你最好是调整下,你之前做付款那个分录
2023-05-21 23:06:42
晚秋、冬至:回复maize老师 好的,老师,我们还有一个业务当时付10000元当时就收到发票,但是他之前一半的金额,尾款现在刚付,发票还没有收到,事业务咨询费,也是摊销的这个会计分录怎么做呢
2023-05-21 23:28:56
maize老师:回复晚秋、冬至你们这个咨询费受益期有多久
2023-05-21 23:53:45
晚秋、冬至:回复maize老师 3个月,我开始是借其他应付贷银行存款直接按两万摊销的,之后付尾款时是借其他应付贷银行摊销借管理费用贷其他应付
2023-05-22 00:13:40
maize老师:回复晚秋、冬至这个最好是还通过下预付,收到发票通过预付这个使用下,要是你发票和你做没有差额都是普通发票,你这样可以,但是要是专票那还需要做下,最好是统一通过下预付代替待摊费用
2023-05-22 00:27:44
晚秋、冬至:回复maize老师 这个是普通发票,专票的我这边已经调整过来了,老师普通票没有差额,可以先这么做不调整吗,以后在遇到在这么做可以吗
2023-05-22 00:53:11
maize老师:回复晚秋、冬至可以的额,不过你后面最好是统一使用下预付哈,
2023-05-22 01:07:50
晚秋、冬至:回复maize老师 好的,老师我以后会注意的,谢谢老师的耐心回答
2023-05-22 01:36:06
maize老师:回复晚秋、冬至满意请给五星好评,谢谢
2023-05-22 01:55:34
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
预收款收到银行存兑汇票,会计分录借:应收票据贷:预收账款,对吗?
您好, 对的
149楼
2023-05-22 18:25:31
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ cindy 发表的提问:
预付发货物流费用,和收到物流公司发票时的会计分录分别怎样做?
借预付账款 贷银行存款 发票到借销售费用--运输费 借应交税费(进项) 贷预付账款
150楼
2023-05-22 18:48:58
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×