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帖子
预付款收到发票会计分录
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小宝老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.97
解题:
2w
引用 @
Amy
发表的提问:
老师,预付1000台的30%货款,发票跟货都没有到,不做预付,怎么做会计分录?
你好可以暂估入库,暂估应付
91楼
2023-04-12 19:58:04
全部回复
Amy:
回复
小宝老师
老师,内账的话怎么做更直观?就是最简单的分录?直接入应付账款?
2023-04-12 20:17:08
小宝老师:
回复
Amy
也可以,预付组合式的
2023-04-12 20:28:21
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
28.28w
引用 @
大金空调周春萍
发表的提问:
客户分几次付款,当收到款项时会计分录
您好!借银行存款 贷应收账款
92楼
2023-04-12 20:12:42
全部回复
大金空调周春萍:
回复
宋生老师
@宋老师:第二次付款也是应收账款吗?怎么不是主营收
2023-04-12 20:43:49
宋生老师:
回复
大金空调周春萍
您好!只确认一次收入啊。你是要分次确认收入吗
2023-04-12 21:13:32
大金空调周春萍:
回复
宋生老师
@宋老师:意思是等收到最后一笔款项再贷主营收?如果不开发票贷方就不要应交税费吧?别人介绍业务给的提成入什么科目
2023-04-12 21:41:35
宋生老师:
回复
大金空调周春萍
你好!不是的。你可以先确认收入然后再一次一次收款。
2023-04-12 22:06:39
大金空调周春萍:
回复
宋生老师
@宋老师:这样的话分录怎么做
2023-04-12 22:22:58
宋生老师:
回复
大金空调周春萍
您好!比如你买了一批货给别人 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 然后每次收回一部分货款 借银行存款 贷应收账款
2023-04-12 22:37:38
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
黄妹妹
发表的提问:
中金支付什么意思,公司收到中金支付一付款0.12会计分录怎么做
是不是打的验证账户是不是可以用的?借银行 贷营业外收入,
93楼
2023-04-12 20:26:58
全部回复
maize老师:
回复
黄妹妹
一般是这样,中金支付是一个第三方支付,
2023-04-12 20:54:32
黄妹妹:
回复
maize老师
是银行回单,公司账上收到中金支付,回款0.12
2023-04-12 21:15:18
maize老师:
回复
黄妹妹
借银行 贷营业外收入
2023-04-12 21:25:35
黄妹妹:
回复
maize老师
购买口罩付款给对方公司,会计分录
2023-04-12 21:45:12
maize老师:
回复
黄妹妹
借管理费用劳保费, 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行
2023-04-12 22:03:58
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
日月
发表的提问:
收到预收材料款6万元,发票己开,怎么做会计分录?
你好 借银行存款 贷 预收账款 应交税费-应交增值税 缴纳:借 应交税费-应交增值税贷银行存款
94楼
2023-04-17 19:31:04
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日月:
回复
meizi老师
谢谢老师
2023-04-17 19:57:03
meizi老师:
回复
日月
没事的。希望能帮到你
2023-04-17 20:11:29
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
星星
发表的提问:
收到玻璃预付款项,应该怎样做分录?
借;银行存款 贷;预收账款
95楼
2023-04-17 19:51:28
全部回复
宸宸老师
职称:
注册会计师
4.99
解题:
1.71w
引用 @
颜佳
发表的提问:
卖废料收到的预付款,怎么做分录
您好,您收到的预收款吧?
96楼
2023-04-17 20:13:25
全部回复
颜佳:
回复
宸宸老师
嗯,卖废料收到对方的预付款,是不是也计入预收账款科目
2023-04-17 20:33:09
宸宸老师:
回复
颜佳
您好,是的,可以先计入预收账款
2023-04-17 20:56:17
颜佳:
回复
宸宸老师
好的,谢谢
2023-04-17 21:08:26
宸宸老师:
回复
颜佳
不客气的,祝您工作顺利。满意回答记得五星好评,十分感谢
2023-04-17 21:27:30
郑老师
职称:
初级
5.00
解题:
0.06w
引用 @
韩筝
发表的提问:
收到预付款,怎样做分录
你好: 借:银行存款 贷:预收帐款 ***人
97楼
2023-04-17 20:35:59
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
雪
发表的提问:
请问,购买设备配件,已预付款,记入预付账款,现配件到了,发票未到,如何入账?求会计分录
你好,现配件到了,发票未到账务处理是 借;库存商品等科目,贷;应付账款——暂估
98楼
2023-04-18 19:46:50
全部回复
雪:
回复
邹老师
已经付款了,挂了预付
2023-04-18 20:13:14
邹老师:
回复
雪
你好 付款的时候,借;预付账款,贷;银行存款 现配件到了,发票未到账务处理是 借;库存商品等科目,贷;应付账款——暂估 (是针对这个回复有什么疑问?)
2023-04-18 20:36:42
雪:
回复
邹老师
看到有的人,在发票未到时,用预付账款/暂估,这样合理不?
2023-04-18 21:00:19
邹老师:
回复
雪
你好,发票未到,那贷方就是应付账款——暂估 科目,而不能是预付账款的
2023-04-18 21:29:13
雪:
回复
邹老师
就是以前付了款,挂了预付,也只能用应付账款/暂估,这个科目,对不?
2023-04-18 21:49:53
邹老师:
回复
雪
你好,是的,是这样的
2023-04-18 22:09:04
雪:
回复
邹老师
那有多个供应商,都没票,暂估要设供应商明细不?
2023-04-18 22:24:12
邹老师:
回复
雪
你好,你可以在暂估二级科目下面根据供应商设置明细科目核算
2023-04-18 22:44:29
雪:
回复
邹老师
供应商设置了往来,暂估如何再设明细?
2023-04-18 23:03:22
邹老师:
回复
雪
你好 借;库存商品等科目,贷;应付账款——暂估(某某供应商)
2023-04-18 23:16:32
雪:
回复
邹老师
好的。谢谢老师
2023-04-18 23:31:53
邹老师:
回复
雪
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-04-18 23:57:06
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
文姐
发表的提问:
老师,我们之前收到客户预付款,我们发货的时候怎么做分录
借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
99楼
2023-04-18 19:54:43
全部回复
佟老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
3.68w
引用 @
林木木
发表的提问:
收到别的公司给我公司打的预付款怎么做分录
你好, 借:银行存款 贷;预收账款
100楼
2023-04-18 20:17:59
全部回复
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
ygm
发表的提问:
公司收到工程预付款怎么做分录
您好,分录,借:现金或者银行存款,贷:预收账款等科目。
101楼
2023-04-19 19:04:20
全部回复
ygm:
回复
王雁鸣老师
老师,预收账款是资产还是负债科目了
2023-04-19 19:30:37
王雁鸣老师:
回复
ygm
您好,是负债科目。
2023-04-19 19:46:51
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
丘生
发表的提问:
预付房租安全鉴定费会计分录怎么做,还没收到发票?
借,预付账款 贷,银行存款
102楼
2023-04-19 19:24:02
全部回复
丘生:
回复
辜老师
那付尾款呢,收到专票
2023-04-19 19:47:11
辜老师:
回复
丘生
借,管理费用 应交税费应交增值税进项税 贷,预付账款 银行存款
2023-04-19 20:00:19
小云老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.99
解题:
6.29w
引用 @
小西
发表的提问:
请问两个问题: 1.聘请会计记账 预付50% 有发票,明付尾款,在开50%尾款发票,该怎么做分录 2.如果聘请会计 预付50%,只有收据,付尾款是对方才给发票,改如何做分录
你说的两种情况分录是一样的 借预付账款 贷银行存款 借管理费用 贷预付账款 银行存款
103楼
2023-04-19 19:52:40
全部回复
小西:
回复
小云老师
请问我如果买的是材料呢 该怎么做分录呀
2023-04-19 20:19:05
小云老师:
回复
小西
管理费用换成原材料,其他一样
2023-04-19 20:33:32
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
帆
发表的提问:
购进货物 上个月付的款 这个有才来发票(商贸企业) 付款时会计分录是?收到发票时会计分录是
做到货了吗 还是只付了款?
104楼
2023-04-19 20:14:59
全部回复
帆:
回复
玲老师
货收到了 就是还没开发票过来
2023-04-19 20:38:32
帆:
回复
玲老师
因为金额小 所以都是攒几次才开
2023-04-19 21:01:32
玲老师:
回复
帆
货到票未到,先暂估入库,借库存商品贷应付账款暂估收到发票后,红冲暂估分录借库存商品负数贷应付账款负数,按发票金额做账,借库存商品贷应付账款。
2023-04-19 21:23:31
蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
学习
发表的提问:
厂建一个锅炉房,出包,总价7万,先预付了1万元,完工时又付了4万,同时收到发票,要怎么做分录?
你好! 借:预付账款 贷
105楼
2023-04-24 19:11:39
全部回复
蒋飞老师:
回复
学习
你好! 借:预付账款1 贷:银行存款1
2023-04-24 19:38:32
蒋飞老师:
回复
学习
借:预付账款4 贷:银行存款了4
2023-04-24 19:48:35
蒋飞老师:
回复
学习
借:固定资产7 贷:预付账款7
2023-04-24 20:15:11
学习:
回复
蒋飞老师
发票是专票 还有2万的欠款,没做分录,不用在建工程科目?
2023-04-24 20:36:38
蒋飞老师:
回复
学习
借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)60% 应交税费-待抵扣进项税额40% 贷:预付账款
2023-04-24 20:54:29
蒋飞老师:
回复
学习
一次付2万的欠款时 借:预付账款2 贷:银行存款2
2023-04-24 21:15:21
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