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帖子
预付款收到发票会计分录
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答疑-李老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.96
解题:
0.2w
引用 @
拼搏的香烟
发表的提问:
2018年单位支付培训费22000元,未收到发票。2019年支付余款23000元,收到45000发票.这两年应如何做财务会计和预算会计分录 是行政单位
借单位管理费 贷银行/应付账款/零余额账户 借行政支出 贷资金结存-零余额账户/银行
106楼
2023-04-24 19:33:32
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徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
浅浅笑
发表的提问:
预付材料费,1万,计入预付款!下个月收到发票后怎么冲减?发票虽然收到但是没有使用,收到的分录是怎么记!使用的分录怎么记?
你好,收到发票借原材料 借应交税费-待认证进项税额 贷应付账款或者预付账款
107楼
2023-04-24 19:49:46
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浅浅笑:
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徐阿富老师
使用的时候是再冲减应交税费,待认证进项税额
2023-04-24 20:14:55
浅浅笑:
回复
徐阿富老师
那这个应交税费_待认证是属于应交税费里面的一个明细科目?
2023-04-24 20:31:34
浅浅笑:
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徐阿富老师
老师你好,还在吗?
2023-04-24 21:00:44
徐阿富老师:
回复
浅浅笑
你好,。刚才有事,不好意思。是的呢,属于子目,使用时再转到进项税额
2023-04-24 21:29:38
浅浅笑:
回复
徐阿富老师
好的谢谢老师还要麻烦问个问题
2023-04-24 21:44:39
浅浅笑:
回复
徐阿富老师
原材料打款,未收到发票!怎么记录!我是暂估入价! 现在收到后,需要冲原来的分录吗?
2023-04-24 22:12:21
徐阿富老师:
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浅浅笑
恩,没事,你说就是,可以的
2023-04-24 22:28:21
浅浅笑:
回复
徐阿富老师
这个主要是问,原材料那个科目
2023-04-24 22:44:42
徐阿富老师:
回复
浅浅笑
你好,原材料的科目怎么了?
2023-04-24 23:06:42
浅浅笑:
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徐阿富老师
原来是总价入的原材料,不知道税额啊!现在收到发票,有税额了,所以总价不一样了
2023-04-24 23:24:24
徐阿富老师:
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浅浅笑
借原材料 借应交税费-待认证进项税额 贷应付账款或者预付账款,这里不是有税额的吗?你付出去的款又没有计入原材料
2023-04-24 23:42:38
浅浅笑:
回复
徐阿富老师
我原来做的是这样的!直接借:原材料(暂估入价) 贷:预付款 现在不是收到发票里面有应交税费 现在原材料是直接全部红冲原来的凭证这样可以吗? 然后重新做 借原材料 借应交税费 贷银行
2023-04-25 00:09:55
徐阿富老师:
回复
浅浅笑
你好,对的,先冲红暂估,再按照发票做账就好,你的这个分录对的。记住暂估按照不含税金额做
2023-04-25 00:27:37
浅浅笑:
回复
徐阿富老师
嗯好的老师,我做的暂估就是全部付款金额!
2023-04-25 00:55:37
徐阿富老师:
回复
浅浅笑
你好,那你全部冲红也是一样的,只是增加麻烦。
2023-04-25 01:07:31
浅浅笑:
回复
徐阿富老师
冲减的时候,是必须红冲?反方向写冲减吗? 我看着我这里有个姐姐是没用红冲,直接原来的分录数额也没有变方向,就是只是在所有数额之前添了一个_减号! 这样符合规定吗?
2023-04-25 01:24:19
徐阿富老师:
回复
浅浅笑
你好,用减号就好的,没错
2023-04-25 01:37:46
浅浅笑:
回复
徐阿富老师
嗯那我也用减号!谢谢老师
2023-04-25 01:53:15
徐阿富老师:
回复
浅浅笑
不客气,祝你成功,新年快乐,请为我五星评价,谢谢
2023-04-25 02:10:22
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
28.28w
引用 @
蒂菲娜
发表的提问:
老师您好!货款已支付但未收到供应商的发票,支付时是借:预付账款,贷:银行存款吗?下个月收到票时要怎么做会计分录,谢谢!
你好!借库存商品等 贷预付账款
108楼
2023-04-24 20:05:59
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月月老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
2.11w
引用 @
嗝
发表的提问:
收到发票冲减预付账款会计分录,我们购买的是专业技术服务怎么做呢?
你好, 借:管理费用-服务费 贷:银行存款
109楼
2023-04-25 18:42:52
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朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.5w
引用 @
Ellen
发表的提问:
已付款收到发票但货未到怎么做会计分录?
同学你好 借;在途物资,应交税费(进项税额),贷;银行存款
110楼
2023-04-25 19:08:45
全部回复
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
永不逝去的微笑
发表的提问:
收到购买的材料材料已入库原预付款补付货款会计分录
借:原材料贷:预付账款即可的
111楼
2023-04-25 19:29:53
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王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
G. Y
发表的提问:
年初的期初数据,录入错误,预付的预收款的货已经收到,期初数上还挂着预收款,冲抵的会计分录是什么
冲抵的分录是,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
112楼
2023-04-25 19:47:56
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
梦
发表的提问:
#收到发票,然后付款,发票未认证,怎样做会计分录#
您好 借:成本费用等 应交税费——待认证进项税额 贷:银行存款
113楼
2023-04-25 20:02:59
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梦:
回复
bamboo老师
#待认证进项税额被我写成待抵扣进项税额这样行吗?#
2023-04-25 20:31:38
梦:
回复
bamboo老师
#待认证进项税额被我写成待抵扣进项税额这样行吗?#
2023-04-25 20:58:48
bamboo老师:
回复
梦
没有太大问题 这样写也可以
2023-04-25 21:15:02
岳老师
职称:
注册会计师、注册税务师
4.96
解题:
1.35w
引用 @
小耳朵
发表的提问:
公司收到对方公司预付款。分录怎么做,收到尾款的分录又该怎么做
借:银行存款 贷:预收账款 借:银行存款 贷:应收账款
114楼
2023-04-26 18:50:15
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
李文良
发表的提问:
小规模,之前上月预付货款了,这个月收到入库单和发票时我做会计分录借:库存商品贷:预付账款对吗?
你好,是的,说到发票冲销预付账款就是了
115楼
2023-04-26 19:03:13
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
暖暖心
发表的提问:
前期预付科研费,现在付清了,收到发票怎么做分录
你好 你们是什么类型的单位
116楼
2023-04-26 19:16:58
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暖暖心:
回复
meizi老师
农业
2023-04-26 19:39:08
meizi老师:
回复
暖暖心
你好 可以计入借方主营业务成本-科研费贷方银行 预付账款
2023-04-26 20:05:36
暖暖心:
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meizi老师
谢谢,老师
2023-04-26 20:27:35
meizi老师:
回复
暖暖心
不客气 满意请给予评价
2023-04-26 20:57:22
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
chensi111
发表的提问:
老师,一次性支付3个月厂房租金,但发票还未收到。我怎么做会计分录 1、支付时:借:预付账款-租金,贷:银行存款 2、发票收到时:???? 3、每月分摊时:借:管理/制造费用,贷:预付账款-租金
你好 2借;长期待摊费用 贷;预付账款 3借;管理/制造费用 贷;长期待摊费用
117楼
2023-04-26 19:34:58
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冉老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题:
7.66w
引用 @
加送500g
发表的提问:
公司购入设备一台,以分期付款方式支付,发货前支付定金30%(会计分录),收到固定资产(会计分录),剩余货款12期付款的(会计分录)(发票要付清款项开具)
你好,分12期,跨度有几年?
118楼
2023-04-26 19:59:59
全部回复
加送500g:
回复
冉老师
1年
2023-04-26 20:22:15
冉老师:
回复
加送500g
你好,分录如下 先付款的30% 借:预付账款 贷:银行存款 收到固定资产时 借:固定资产 贷:预付账款 贷:应付账款
2023-04-26 20:43:33
加送500g:
回复
冉老师
之后各期支付分录为: 借:应付账款 贷:银行存款 收到发票后怎么做账呢
2023-04-26 21:13:07
冉老师:
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加送500g
收到发票 借:应交税费-应交增值税 贷:预付账款
2023-04-26 21:42:53
加送500g:
回复
冉老师
付清款项后收到整个设备款的发票哦,就是设备总价款的发票,
2023-04-26 22:10:54
冉老师:
回复
加送500g
你好,是的,因为进项税等发票来确认,所以付完款后,进项税的进入预付款项,来发票后冲预付,认证抵扣
2023-04-26 22:36:56
加送500g:
回复
冉老师
好的,谢谢
2023-04-26 22:58:40
冉老师:
回复
加送500g
不客气,祝您工作顺利,生活愉快
2023-04-26 23:26:27
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
燕子
发表的提问:
:先支付房租,后收到发票,包括进项税。会计分录如何做?借:预付账款贷:银行存款,借:管理费用,应交税费贷:预付账款 房是一次付一年的,不知道收到发票后,应该如何做?
借:预付账款贷:银行存款,借:管理费用贷:待摊费用,发票:借:待摊费用,应交税费贷:预付账款 ;这样比较合适
119楼
2023-05-03 21:12:38
全部回复
燕子:
回复
袁老师
老师:待摊费用的科目,有没有取消呀?
2023-05-03 21:31:31
燕子:
回复
袁老师
老师:待摊费用科目有没有取消?
2023-05-03 21:50:22
袁老师:
回复
燕子
取消,还可以用的
2023-05-03 22:09:06
果果老师
职称:
中级会计师,税务师
4.95
解题:
0.22w
引用 @
潇洒的糖豆
发表的提问:
工程未开工,收到工程预付款并开具了工程款发票。怎么做会计分录,一般纳税人
借:银行存款 贷:应收账款 应交税费--应交增值税
120楼
2023-05-03 21:25:29
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