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帖子
预付款收到发票会计分录
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辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
柏丽雅集
发表的提问:
老师,我们支付一年的厂房租金,从第一个开始每月摊销,收到发票时的会计分录怎么写呢,支付的时候我是:借 预付账款房租,贷银行存款。 如果是全部一次性或每个月摊销时分录是,借管理费用 贷预付账款,现在发票刚刚收到,收到发票分录我怎么写呢
收到发票不用账务处理,放在摊销凭证后面就可以
121楼
2023-05-03 21:33:00
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柏丽雅集:
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辜老师
直接附在后面 发票上的税金怎么办
2023-05-03 21:46:56
辜老师:
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柏丽雅集
你取得的是专票是吧
2023-05-03 21:58:52
柏丽雅集:
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辜老师
税金会计分录总是要写的呀
2023-05-03 22:26:05
柏丽雅集:
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辜老师
对的呀
2023-05-03 22:44:09
辜老师:
回复
柏丽雅集
专票的话,相当于你之前按含税金额入费用多记了,现在认证抵扣后,借,应交税费~应交增值税~进项税,贷管理费用
2023-05-03 23:05:51
柏丽雅集:
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辜老师
用长期待摊科目可以吗?
2023-05-03 23:29:09
辜老师:
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柏丽雅集
一年以上的才用长期待摊费用的
2023-05-03 23:56:57
柏丽雅集:
回复
辜老师
正好一年
2023-05-04 00:22:28
辜老师:
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柏丽雅集
那就通过预付账款核算
2023-05-04 00:40:49
柏丽雅集:
回复
辜老师
通过预付款核算我第一个问题发你了,就是来了发票会计分录怎么写呢,谢谢
2023-05-04 00:56:20
辜老师:
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柏丽雅集
专票的话,相当于你之前按含税金额入费用多记了,现在认证抵扣后,借,应交税费~应交增值税~进项税,贷管理费用
2023-05-04 01:18:21
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
三顺
发表的提问:
酒款付了,没收到发票,怎样做会计分录
同学 您好 借:预付账款 贷:库存现金、银行存款
122楼
2023-05-04 19:01:27
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朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.5w
引用 @
答疑佘老师
发表的提问:
老师,请问,我们公司现在未收到发票的货款,做的预付货款,收到发票后我是直接冲销预付账款,还是把预付账款转到应付账款,在做收到发票的分录。
借预付贷银行,收发票后借库存贷预付
123楼
2023-05-04 19:10:22
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答疑佘老师:
回复
朴老师
但是这种是不是就不好统计累计的发票金额和付款金额,因为之前也挂过应付账款
2023-05-04 19:21:34
朴老师:
回复
答疑佘老师
不会,都是这么做的哦
2023-05-04 19:46:30
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
大方的斑马
发表的提问:
请问政府会计制度下,收到应付账款怎么做预算会计分录?
您好,一般情况下,借;资金结存,借:行政支出-待处理,负数。
124楼
2023-05-04 19:35:27
全部回复
吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
朴老师
发表的提问:
老师:公司预付燃油费,收到发票后如何写会计分录呢?预付时写:借: 管理费用-办公费 贷: 银行存款
预付时,借:预付账款 贷:银行存款,收到发票,借:管理费用 贷:预付账款
125楼
2023-05-04 19:47:59
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李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
*Alice*
发表的提问:
老师这道题的分录这么写为什么不对?因为预付了80000,到最后面收到货再付余款,不是这样吗?
看不到图,你可以打字写分录出来吗
126楼
2023-05-07 21:13:29
全部回复
*Alice*:
回复
李老师
我写的分录是,第一预付:借预付账款E公司80000,贷银行存款80000,第二收货入库,借固定资产设备340000,应交税费增值税进项税57800,贷预付账款E公司397800,第三补余款,借预付账款E公司317800,贷银行存款317800,不知道哪一步不对呢?
2023-05-07 21:42:25
*Alice*:
回复
李老师
题目是买设备,先预付80000给E公司,收到货后再结余款,设备不含税价340000,之后入库了并结了余款
2023-05-07 21:54:41
李老师:
回复
*Alice*
二三步合并一下,贷预付80000 银行317800
2023-05-07 22:19:33
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.57w
引用 @
曉傅
发表的提问:
当月收到发票,付款时怎么做会计分录
如果是购入货物的借款商品进项贷银行存款。
127楼
2023-05-07 21:20:11
全部回复
曉傅:
回复
郭老师
是购入,可以借应付账款?
2023-05-07 21:33:25
郭老师:
回复
曉傅
你好,可以的,
2023-05-07 21:47:14
曉傅:
回复
郭老师
那应付账款就成负数了,怎么调正呢
2023-05-07 22:14:55
郭老师:
回复
曉傅
借应付帐款贷银存
2023-05-07 22:39:06
曉傅:
回复
郭老师
是这样呀
2023-05-07 22:57:26
曉傅:
回复
郭老师
应付账款期末不是应该无余额?
2023-05-07 23:21:34
郭老师:
回复
曉傅
可以有余额的 贷方表示应该支付没有支付的借方表示提前支付的。
2023-05-07 23:49:54
曉傅:
回复
郭老师
是否可以直接计入工程物资呢
2023-05-08 00:17:55
郭老师:
回复
曉傅
你好,你们自建房屋的吗?是的话可以啊。
2023-05-08 00:30:09
曉傅:
回复
郭老师
购置零配件安装设备
2023-05-08 00:40:45
郭老师:
回复
曉傅
你好,可以做工程物资。
2023-05-08 01:03:38
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
扬
发表的提问:
老师,第一先预付货款购买商品,二、收到商品病验收入库 未收到发票 记暂估会计分录怎么写?
借;预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付账款
128楼
2023-05-07 21:30:48
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美橙老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
0.52w
引用 @
开心的鱼
发表的提问:
收到货物,没有收到发票的会计分录。 收到发票没有收到货物的会计分录。 收到货并收到发票是 借 原材料 或库存商品 进项税额 贷 应付账款 或银行存款
收到货物没有发票,先暂估入账,收到发票再调整,收到发票没有货物,借:在途物资 应交税费-应交增值税(进项)贷:银行存款等
129楼
2023-05-07 21:37:15
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文文老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
13.03w
引用 @
柔弱的眼睛
发表的提问:
老师,预付办公室租金,没有收到发票,会计分录:借:其他应收款,贷:银行存款。收到发票后,借:管理费用,贷:其他应收款。可以这样吗?
你好,分录处理可以的。
130楼
2023-05-07 21:50:59
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柔弱的眼睛:
回复
文文老师
好的,谢谢
2023-05-07 22:17:20
文文老师:
回复
柔弱的眼睛
好的,祝你工作顺利。请五星好评!
2023-05-07 22:31:17
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
安居-小吴
发表的提问:
收到货了,货款没付,发票没到,会计分录要怎么做?
贷到票未到 借库存商品等贷应付账款暂估
131楼
2023-05-08 18:52:02
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
乐
发表的提问:
我司预先收款60%的款项,会计分录是借:银行存款,贷:预收货款完成后又收取了剩余的40%的款,会计分录是借:银行存款 贷:预收货款收到发票后的分录,借:预收货款 贷:主营业务收入这样做对吗?
你好,第三笔分录需要做应交税费才是的 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
132楼
2023-05-08 19:16:19
全部回复
乐:
回复
邹老师
哦,好的,这里是预收账款没有问题吧?!
2023-05-08 19:46:58
邹老师:
回复
乐
你好,先收款然后开具发票,可以通过预收账款核算的
2023-05-08 20:07:23
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.5w
引用 @
笨笨的凉面
发表的提问:
将预计不能收到所购货物的预付款项,6 万元转入其他应收款。 会计分录
借其他应收贷 预付账款
133楼
2023-05-08 19:30:16
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
水杯子
发表的提问:
已经核销的坏账当期又收回。会计分录怎么做呢?我在看李卫华老师的课时4 第二节 应收及预付款项
借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款
134楼
2023-05-08 19:38:58
全部回复
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
舒服的煎饼
发表的提问:
预付模具款9600元,收到后又怎样做会计分录
您好 预付时 借 预付账款 贷银行存款。您收到这个模具是用哪里的?
135楼
2023-05-09 18:17:39
全部回复
舒服的煎饼:
回复
玲老师
月头月付,月中收到,车间使用的
2023-05-09 18:45:11
舒服的煎饼:
回复
玲老师
应该是模具款共9600,月头预付4500元,月中收到模具车间用,剩下的余款分期归还,会计分录怎么做
2023-05-09 18:58:32
玲老师:
回复
舒服的煎饼
您好 收到发票时借:制造费用 贷:预付账款 后面补付尾款时 借:预付账款 贷:银行存款
2023-05-09 19:13:15
舒服的煎饼:
回复
玲老师
是不是预付账款时借借:预付账款 贷:银行存款 收到模具时借:制造费用 贷:预付账款 ,后面补付尾款时 借:预付账款 贷:银行存款
2023-05-09 19:28:17
玲老师:
回复
舒服的煎饼
@384*783:您好 收到发票时借:制造费用 贷:预付账款 后面补付尾款时 借:预付账款 贷:银行存款
2023-05-09 19:44:14
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