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价格更正怎么做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 伶俐的往事 发表的提问:
更正后怎么做会计分录
你好,之前错误的分录是什么,正确的分录应当是什么呢?
1楼
2022-12-19 18:27:35
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 舒心的季节 发表的提问:
更正以前年度增值税,会计分录怎么做
同学你好 是什么会计准则
2楼
2022-12-19 19:47:57
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 潇洒的外套 发表的提问:
2018年有笔会计分录做错了2019年怎么更正
你好 去年是什么分录错误了 具体分录?
3楼
2022-12-19 20:49:44
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梵一老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 灰白一页 发表的提问:
这个题差错更正分录怎么做?对于差错分录更正一点也不懂。只会把正确的分录做出来
你好,你可以把正确的分录写出来,然后和错误的分录进行划线抵消点 然后吧差异地方更正出来。 题目中所作的分录 在无形资产的初始确认上有错误 同时可供出售金融资产的处置有错误
4楼
2022-12-19 22:05:07
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 韦大哈 发表的提问:
更正申报年报所得税交的税怎么做会计分录
你好 是补缴纳19年的话 借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 借 应交税费-应交企业所得税贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
5楼
2022-12-19 22:57:37
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韦大哈:回复meizi老师 用的是小企业会计准则 也可以这么做吗
2022-12-19 23:19:06
meizi老师:回复韦大哈你好 小企业的话就直接做 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 借 应交税费-应交企业所得税贷银行存款
2022-12-19 23:44:30
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 栗子 发表的提问:
去年收入,今年更正年报,少做收入,会计分录怎么做
你好!需要通过以前年度损益调整科目调整
6楼
2022-12-19 23:57:02
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栗子:回复QQ老师 借什么,贷什么
2022-12-20 00:17:53
QQ老师:回复栗子你好!去年原分录写一下,我给你改,你是一般纳税人还是小规模?有红字发票吗
2022-12-20 00:37:29
栗子:回复QQ老师 我做的凭证。
2022-12-20 00:49:23
QQ老师:回复栗子你好,你是调整折旧吗?调整收入的话需要开红字发票才可以。是什么原因要调减收入?
2022-12-20 01:06:57
栗子:回复QQ老师 是记账公司做账,未开票收入,做在了老板往来里,我们已经补交了税款
2022-12-20 01:16:57
栗子:回复QQ老师 另一个问题,酒店费用,钱已付,票没到,成本暂估分录怎么做
2022-12-20 01:43:13
QQ老师:回复栗子你好!可以计入其他应收款等发票到了再转费用。这样的话你们是要调增收入吗?涉及补交增值税吗?
2022-12-20 01:57:14
栗子:回复QQ老师 对,调增收入,已经补税了
2022-12-20 02:23:40
QQ老师:回复栗子你好!借其他应收款贷以前年度损益调整 应交税费应交增值税 借以前年度损益调整贷未分配利润
2022-12-20 02:52:07
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 空镜子 发表的提问:
请问2018年的社保会计分录做错,冲之前的分录和更正的怎么冲?
您好,您具体是怎么错的,
7楼
2022-12-20 00:47:53
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空镜子:回复文老师 原先的会计分录是这样的,借:应付职工薪酬-职工社保 其他应收款-个人社保。贷:银行存款。公司部分的社保不是管理费用-职工社保吗?
2022-12-20 01:11:07
文老师:回复空镜子也就是说您少了计提的分录是吗
2022-12-20 01:34:33
空镜子:回复文老师 不是少计提,是分录做错了
2022-12-20 01:46:44
文老师:回复空镜子应该来说,是借管理费用贷应付职工薪酬,然后是借应付职工薪酬其他应收款贷银行存款。也就是少了第一个计提的分录
2022-12-20 02:10:13
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
请问使用会计准则的企业,更正以前年度损益,怎么做会计分录?
你好 借:以前年度损益调整 贷:对应的科目 然后 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整
8楼
2022-12-20 01:49:42
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微信用户:回复王超老师 老师,不用调整报表吗?
2022-12-20 02:05:23
王超老师:回复微信用户不用的,你这个分录已经是在调整报表了
2022-12-20 02:31:16
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 默然以言 发表的提问:
如果会计科目无误,金额有错,怎么做会计分录? 应收账款/银联制卡 69623.34 更正 65360.47 应收账款/POS 88756.99 更正 93019.86
你好 那你就把分录红字冲掉 重新做就行
9楼
2022-12-20 02:41:49
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 乘风破浪的黄喵喵? 发表的提问:
你好。自产品捐赠,是按销售价格还是成本价格来做会计分录呢?分录怎么做呢
你好,借:营业外支出 贷:库存商品(成本价) 应交税费(售价*税率)
10楼
2022-12-20 03:40:40
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 日久见人心 发表的提问:
小规模商贸企业,以前会计未做价税分离,我把以前的分录更正以后,结转的本年利润分录也要红字冲销,把分录更正过来吗
可以将原来的分录红冲,补张正确的。也可以差额更正。
11楼
2022-12-20 04:51:38
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 果谐 发表的提问:
老师,请问会计科目用错了,更正的会计分录怎么做?原来的分录是 借:银行存款 100 贷:其他收入100 更正的分录: 借:银行存款100 贷:专项应付100 这样做对不对?
你好,你要把其他收入改成专项应付对吧?借:其他收入 贷:专项应付
12楼
2022-12-20 05:56:03
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果谐:回复小云老师 老师,你们哪里有没有那个老师做过集体经济会计,有的话,可否把他的微信给我一个
2022-12-20 06:11:13
小云老师:回复果谐这个我确实不知道,因为好多老师,不是都认识,你可以问下你报名的老师
2022-12-20 06:31:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ kshycxa 发表的提问:
卖一辆车,价格十万会计分录怎么做?
你好,是4S店还是购入了计入固定资产现在销售了
13楼
2022-12-20 06:57:26
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kshycxa:回复邹老师 老师, 是 购入销售的
2022-12-20 07:17:48
邹老师:回复kshycxa借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费 借;营业外收支 贷;固定资产清理
2022-12-20 07:36:36
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 沉默的秋天 发表的提问:
收票价格1968.1税票价格1922.26,中间差额45.84,这个会计分录怎么做,
你好 是少开发票了是这样吗  
14楼
2022-12-20 08:00:21
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沉默的秋天:回复玲老师 不是,我们是小规模纳税人,给我们了一个新的价格
2022-12-20 08:25:51
沉默的秋天:回复玲老师 这个单子
2022-12-20 08:54:02
玲老师:回复沉默的秋天请你详细说一下,差价是怎么产生的?这样才能写出分录。 请你详细说一下,差价是怎么产生的?这样才能写出分录。
2022-12-20 09:20:39
沉默的秋天:回复玲老师 给我们开原单价的单子,临时给我们的优惠。
2022-12-20 09:42:15
玲老师:回复沉默的秋天就是发票开的对,然后你们扫付款了,对吗?
2022-12-20 09:55:06
沉默的秋天:回复玲老师 入库:借:库存商品   1968.1                贷:应付账款 1968.1          借:应付账款     45.84               贷:销售费用-销售折让45.84 出库是不是:借:应收账款 1922.26                          贷:主营业务收入 1922.26 中间的销售费用怎么做不会了
2022-12-20 10:07:38
沉默的秋天:回复玲老师 是的。单子都是对的,我们还没付款,
2022-12-20 10:34:47
玲老师:回复沉默的秋天供应商给你现金优惠       借:应付账款     45.84               贷:账务费用-现金折扣 45.84 要是销售折让你对方给你开负数发票你冲采购时分录   
2022-12-20 10:50:14
沉默的秋天:回复玲老师 财务费用不是增加了45.84,怎么能做平呢,就是做到最后我就付对方税票金额1922.26
2022-12-20 11:13:31
玲老师:回复沉默的秋天你好 你少付款是冲财务费用 记在贷方 期末这科目转到本年利润 
2022-12-20 11:29:17
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ xut况味天遥 发表的提问:
现在需要更正2017年汇算清缴,需要缴税500元,那么正确的会计分录怎么做?
借:利润分配——未分配利润 贷:应交税费——应交所得税 贷:应交税费——应交所得税 贷:库存现金、银行存款等
15楼
2022-12-20 09:24:42
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