咨询
会计报表银行存款是负数
分享
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
老师,存款结息借银行存款贷财务费用是负数
借银行存款 借财务费用负数
106楼
2023-04-25 19:15:04
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 聪明的戒指 发表的提问:
给银行的贷款报表,资产负债表里期末数能小于期初数吗?会被认为企业经营情况吗?
同学你好 资产最好是不要小于
107楼
2023-04-25 19:25:41
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 萌物 发表的提问:
2月份去打印1月份银行对账单出来做账,但是这样做出的账会导致银行存款变负数,可是这些钱都是已经扣过的银行,只是账面上的银行存款就成负数了,这个是什么问题呢?
你好!你1月的金额是不会负数的吧。只是2月还没对账的时候是负数吧
108楼
2023-04-25 19:34:05
全部回复
李达老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ 依然悠扬 发表的提问:
老师你好,我想请问一下我们会计报表利润是负数,现在因要在银行贷款,需要 我们调整会计报表,需要收入做大,请问都是我应该怎么调整?
把费用少计提就可以了,收入如果要做大只能提前确认收入,其他都是造假
109楼
2023-04-25 19:52:54
全部回复
依然悠扬:回复李达老师 他是要调整18和19年年报,是不是收入没法做,只能调整成本和费用?
2023-04-25 20:27:02
李达老师:回复依然悠扬过去的怎么调整呀,特别是收入这块,
2023-04-25 20:55:48
依然悠扬:回复李达老师 对呀,老师,过去的怎么调整才好?
2023-04-25 21:19:08
李达老师:回复依然悠扬如果只是调整报表,那就调整了,但是三张报表要一致联动哦
2023-04-25 21:30:03
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 回不去的回忆 发表的提问:
存款利息的分录,借财务费用/银行利息负数,贷银行存款-兴业银行正数,对吗?
你好; 你利息收入  是不是应该借 银行存款  -兴业银行正数    ; 借财务费用/银行利息负数  ;  你做贷方  银行存款去干吗  。你支出了吗  ? 你是收到的哦  
110楼
2023-04-25 20:08:59
全部回复
回不去的回忆:回复meizi老师 哦哦,那为什么费用是借负数呢
2023-04-25 20:36:21
meizi老师:回复回不去的回忆你好 ; 因为你  实际本身应该做借银行存款贷财务费用-利息收入 ; 因为你费用做贷方  财务软件识别不了。 实际中  我们做借方负数 去体现   
2023-04-25 20:59:32
回不去的回忆:回复meizi老师 哦哦,请问还有哪些科目是财务软件识别不了的呢
2023-04-25 21:18:18
meizi老师:回复回不去的回忆 你好;是的。  就是费用科目哈。  不要做贷方去   
2023-04-25 21:45:49
回不去的回忆:回复meizi老师 费用科目都是不能做贷方吗
2023-04-25 21:59:34
meizi老师:回复回不去的回忆你好 ;     系统识别不了  做借方负数 。不做贷方  
2023-04-25 22:24:02
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
检查银行存款余额调节表能否证实资产负债表所列的银行存款是否存在
不能
111楼
2023-04-26 19:05:42
全部回复
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 胖妞萌萌哒 发表的提问:
会计交接时,是不是资产负债表上的货币资金要等于出纳的库存现金加银行存款
对的。一般清况下是这一样
112楼
2023-04-26 19:19:22
全部回复
胖妞萌萌哒:回复老刘 老师,手工账,前会计总账和明细账都没有,只有记账凭证,是不是可以拒接收
2023-04-26 19:40:09
老刘:回复胖妞萌萌哒怎么没有总账和明细账呢?这是干会计的吗
2023-04-26 19:54:10
胖妞萌萌哒:回复老刘 是啊,而且账就是烂账。比如记账凭证3分之一都不附原始凭证,还有记账凭证是8000元,但所附原始凭证只有5000元。本想一张一张对一下,可有的不论是发票日期,还是报销日期都找不到那个数呀
2023-04-26 20:24:02
胖妞萌萌哒:回复老刘 还有银行存款,有的账都不上,有的5佰万,记账成5拾万,都不管
2023-04-26 20:43:58
老刘:回复胖妞萌萌哒原来的账你是理不清的。你把以后的账先记清楚吧。最好用个软件
2023-04-26 21:11:58
胖妞萌萌哒:回复老刘 老师,以前的账我可不可以不管它,到1月份按现有实际另建一套账?
2023-04-26 21:29:41
老刘:回复胖妞萌萌哒关键咱们想管,再不清楚呀。
2023-04-26 21:58:05
胖妞萌萌哒:回复老刘 老师,如果不另外建账,那以前的报表都是错的,接着做,也是错的呀
2023-04-26 22:26:28
老刘:回复胖妞萌萌哒那就另设账吧!!!
2023-04-26 22:56:03
胖妞萌萌哒:回复老刘 老师,另外建账,那之前税局报的报表就和另建账以后的报表衔接不上了,会不会被税局盯上
2023-04-26 23:17:05
老刘:回复胖妞萌萌哒你期初数别变只变期末
2023-04-26 23:27:47
胖妞萌萌哒:回复老刘 意思期初数还是按以前报表的,明知是错的也不管它?
2023-04-26 23:51:25
老刘:回复胖妞萌萌哒你新建账后期初余额可能是O所以还是那样更好一些
2023-04-27 00:11:10
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 秋心 发表的提问:
行政单位财务会计中 借:业务活动费用 贷:银行存款。收入费用报表中本期支出大于本期收入,造成本期盈余负数,如何调账。
您好,建议调整,借,长期待摊费用,借,业务活动费用,负数
113楼
2023-04-26 19:29:36
全部回复
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 阿聪 发表的提问:
老师,收到银行利息费用可以借:财务费用负数、贷:银行存款负数
同学,你好 恩恩,可以的
114楼
2023-04-26 19:52:08
全部回复
阿聪:回复小菲老师 好的谢谢老师
2023-04-26 20:04:21
小菲老师:回复阿聪不客气,满意请5星好评,谢谢!
2023-04-26 20:31:24
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ A会计学堂王老师 发表的提问:
请问,年报中资产负债表中银行存款有余额且等于未分配利润,所得税也不用再补缴了,请问注销时资产负债表期末数还用调整吗?银行存款、未分配利润期末可以有数吗?
这个未分配利润是不是正数是不是有自然人股东需要按20%分红
115楼
2023-04-26 20:05:59
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 风轻云淡 发表的提问:
建立期初数据,后期有另一家公司银行存款需要计入,借记银行存款:贷记什么科目为好?合并报表期初数据???
未分配利润
116楼
2023-05-03 21:00:07
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 唐凤莉 发表的提问:
收到银行利息,申报表中利润表中财务费用填负数保存不起
你好! 需要到税务大厅现场处理了
117楼
2023-05-03 21:10:54
全部回复
唐凤莉:回复蒋飞老师 好的,谢谢老师
2023-05-03 21:44:26
蒋飞老师:回复唐凤莉好的, 不客气。
2023-05-03 22:07:55
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
银行贷款表里的现金流量表是负数行吗
你好!最好不要这样,这样贷款不好批。
118楼
2023-05-03 21:39:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ miss袮の笑 发表的提问:
老师,余额表里的期末借方余额 银行存款余额是负数怎么办
你好,需要查明银行存款科目余额负数的原因,才知道具体该如何调整的 
119楼
2023-05-04 18:51:47
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ feifei 发表的提问:
我做内账做借应付账款贷银行存款,资产负债表那里怎么显示应付账款为负数表示
您好!你这个是多付了吧。是不是预付?
120楼
2023-05-04 19:01:09
全部回复
feifei:回复宋生老师 不是的,
2023-05-04 19:25:34
宋生老师:回复feifei你好!那就是你之前没有计提,你看看下明细账。
2023-05-04 19:49:06
feifei:回复宋生老师 看下这个图片
2023-05-04 20:14:48
feifei:回复宋生老师 购入原材料我是直接做的
2023-05-04 20:30:14
宋生老师:回复feifei你好!你购入应该先借原材料等 贷应付账款吗?
2023-05-04 20:42:54
feifei:回复宋生老师 上次问老师我说做内账可以直接那样做分录吗,老师说可以,我现在发现资产负债表里面就是不对了
2023-05-04 20:53:50
feifei:回复宋生老师 那我现在要怎么样做呀
2023-05-04 21:17:49
feifei:回复宋生老师 因为其他应付款总金额是对的可是到流动负债合计那栏就将那两笔负数冲减了就不对了呀
2023-05-04 21:35:41
宋生老师:回复feifei你好!内帐可以,但是有的软件设置的问题,容易出现错误。
2023-05-04 21:54:09
feifei:回复宋生老师 我现在就是用软件做的,那这种情况我要怎么做呢
2023-05-04 22:04:31
宋生老师:回复feifei你好!你这个计入预付账款吧。
2023-05-04 22:26:22
feifei:回复宋生老师 材料已入库,用银行存款付款的
2023-05-04 22:49:00
feifei:回复宋生老师 包括发工资那笔也是负数
2023-05-04 23:01:19
宋生老师:回复feifei您好!那你应该借原材料 贷银行存款。
2023-05-04 23:25:22
feifei:回复宋生老师 我是不是要做两次分录,
2023-05-04 23:54:06
宋生老师:回复feifei你好!如果收货的时候收钱,一笔分录就好了。
2023-05-05 00:12:18
feifei:回复宋生老师 那样资产负债表里面就显示在存货里,等材料用完再做一次借生产成本贷库存商品
2023-05-05 00:41:35
宋生老师:回复feifei您好!是的。本身就是这样。
2023-05-05 01:02:28
feifei:回复宋生老师 我觉得我中间是不是少了一次分录,产品卖出去收到现金的这笔分录,在我资产负债表里怎么没有显示收入
2023-05-05 01:17:02
宋生老师:回复feifei你好!收入是在利润表里面的。
2023-05-05 01:37:04
feifei:回复宋生老师 利润表要结转后才会自己生成是吗
2023-05-05 02:05:12
宋生老师:回复feifei你好!是的。是要结转后才行。
2023-05-05 02:35:03
feifei:回复宋生老师 那我的分录是直接借库存现金贷主营业务收入的是不是也不对
2023-05-05 03:03:03
宋生老师:回复feifei你好!分录这样是可以的。另外需要计税
2023-05-05 03:30:57
feifei:回复宋生老师 我这个资产负债表里的在产品和库存商品一正一负的数就是我将材料购入后用完了做的分录
2023-05-05 04:00:49
feifei:回复宋生老师 我做内账的是不是可以不用计税呀
2023-05-05 04:18:40
feifei:回复宋生老师 我材料购入是借原材料贷银行存款,用完我借库存商品贷原材料,产品销售出去借库存现金贷主营业务收入的,对吗
2023-05-05 04:29:31
feifei:回复宋生老师 销售产品前面是不是还有笔分录要做呀,要不然资产负债表里的存货数没有变呀
2023-05-05 04:50:05
宋生老师:回复feifei您好!内帐可以不用计税。对的,你还要结转成本。
2023-05-05 05:05:46
feifei:回复宋生老师 老师你能直接告诉我要怎样做吗
2023-05-05 05:19:25
宋生老师:回复feifei你好!借主营业务成本 贷库存商品。
2023-05-05 05:42:42
feifei:回复宋生老师 我内账可以从材料入库到产品卖出做简单点的分录但不影响软件数据的吗,
2023-05-05 06:11:17
宋生老师:回复feifei你好!可以。内帐自己清楚就可以了。
2023-05-05 06:38:28

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×