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把扣款挂到其它应收款会计分录
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
老师请问下,计提工资和社保,缴纳发放工资用到了其它应收款和其它应付,会计分录怎么做,请看图,对吗
这两张图片中的分录都是正确的,使用其他应收款或其他应付款都是可以的,不过最规范的科目是其他应付款。
31楼
2022-11-25 14:25:49
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 仔头领 发表的提问:
昨天问的房租问题继续追加一下,是不是可以直接做分录借:其它应收款-A 其它应收款-B贷:其它应付款-A 其它应付款-B到时再做个结转的分录,因为这笔钱是不用支付的
可以的
32楼
2022-11-25 14:55:05
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.48w
引用 @ K1462210885860 发表的提问:
这笔分录其它应付款可以用其它应收款来替代吧?
你好,不可以的,这些是固定的科目
33楼
2022-11-25 15:10:16
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K1462210885860:回复暖暖老师 两者有区别吗?
2022-11-25 15:29:50
暖暖老师:回复K1462210885860当然有的两个截然不同的科目
2022-11-25 15:53:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 耶路 发表的提问:
总监说欠款都挂在其它应收款里面了,那么这样做分录有问题吗
你好,自己公司对其他公司欠款,是计入其他应付款 其他公司对自己公司欠款,是计入其他应收款
34楼
2022-11-25 15:36:59
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耶路:回复邹老师 那他这样做分可以吗?
2022-11-25 16:11:41
邹老师:回复耶路你好,你所指的其他是?
2022-11-25 16:37:06
耶路:回复邹老师 借;银行存款 贷:其他应收款,可以吗
2022-11-25 16:47:40
邹老师:回复耶路你好,具体是什么经济业务这样处理?
2022-11-25 17:13:00
耶路:回复邹老师 借别人的款,借款归还
2022-11-25 17:33:28
邹老师:回复耶路借入 借;银行存款 贷;其他应付款 偿还借;其他应付款 贷;银行存款
2022-11-25 17:55:39
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 花开 发表的提问:
扣款,这个不做到其它应收款吧
计提应发工资那里就要扣除请假的工资
35楼
2022-11-27 09:33:03
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 恒美多多 发表的提问:
老师:老板的名字,其它应付款挂着余额,其它应收款也挂着怎么解决好
你好 要看是为什么挂的账务 才好知道怎么解决 你可以说下业务
36楼
2022-11-27 10:02:17
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恒美多多:回复meizi老师 付的利息,五金款,工资,钢材款,
2022-11-27 10:47:38
恒美多多:回复meizi老师 发错了,就是其它应付款,其他应收款,都是老板的名字有余额
2022-11-27 11:14:15
meizi老师:回复恒美多多你好 意思是老板垫付了一些钢材款这些 挂了其他应付款 然后其他应收款又是怎么回事
2022-11-27 11:39:58
恒美多多:回复meizi老师
2022-11-27 11:52:24
恒美多多:回复meizi老师 款?
2022-11-27 12:16:22
meizi老师:回复恒美多多你好 你是说老板垫付了款拿去买钢材。 然后有借款了出去 。那你对冲其他应付款和其他应收款就行了。 借其他应付款贷其他应收款
2022-11-27 12:46:06
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 发表的提问:
像这笔分录怎么做(把个人社保部分放其它应收款)
借:应付职工薪酬——工资 331495.4 贷:其他应收款——代扣个人社保需要 14042.4 贷:其他应收款——代扣房租 970 贷:其他应收款——XX个人 1000 贷:银行存款 315483 上述没有个税吗?
37楼
2022-11-27 10:18:21
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利:回复李爱文老师 没有的,谢谢老师,罚款呢,怎么入
2022-11-27 10:53:53
李爱文老师:回复罚款已经在应付职工薪酬中扣了,就是相当于企业少发工资
2022-11-27 11:04:45
利:回复李爱文老师 明白了,谢谢
2022-11-27 11:19:26
李爱文老师:回复共同学习,共同进步,有不懂的再咨询
2022-11-27 11:36:48
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 魁梧的玉米 发表的提问:
“12月5日,销售投光灯200个给芜湖巨龙灯具商场,每个单价300元,价款60000元,增值税销项税额10200元,以转账支票垫付运费1100元,货已发出,税票已开,并向银行办理了托收承付手续。” 老师上题中的垫付运费为什么要计入应收账款,而不是其它应收款?
满足两个条件,运费就可以作为代收代付款:1。承运部门的运输费用发票开具给购买方的;2,纳税人将该发票转交给购买方的。这个情况就应该计入其他应收款;也有可能你们公司觉得管理方便,统一计入了应收账款。
38楼
2022-11-27 10:43:53
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淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 凝净 发表的提问:
 去年单位垫付社保个人部分挂: 借:其他应付款4000,贷:银行存款,年末会计师事务上将其重分类为其他应收款,并挂帐。确定已经从个人工资中扣回,冲其他应收款的分录怎么做
会计师事务所的重分类不影响你们的账务处理,你们正常核算,除非错误了才调的
39楼
2022-11-27 11:00:00
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 幸福的杨羊 发表的提问:
老师您好,我公司有一笔法院执行合同纠纷扣款,之前的会计做的分录是借:其它应付款 贷:银行存款。做帐凭证只有银行扣款单,现在一直挂在其它应付款的借方,已经一年了,我该怎么处理?谢谢
你好 应该把其他应付款转入营业外支出科目
40楼
2022-11-28 08:27:19
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幸福的杨羊:回复轶尘老师 不用附什么单据了吧?没有发票啊?其实当初直接做营业外支出就可以了吧?
2022-11-28 08:51:15
轶尘老师:回复幸福的杨羊是的 你的理解正确
2022-11-28 09:07:01
幸福的杨羊:回复轶尘老师 谢谢老师,明白了
2022-11-28 09:23:29
轶尘老师:回复幸福的杨羊不客气 如果帮到你 请打五星好评
2022-11-28 09:34:05
幸福的杨羊:回复轶尘老师 没问题的,老师
2022-11-28 09:49:11
轶尘老师:回复幸福的杨羊不客气 如果帮到你 请打五星好评
2022-11-28 10:03:47
蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 超级的花生 发表的提问:
老师,我看有的会计把个人承担的社保计入到其他应付款,但是我看咱们会计学堂实操里面是把它计入到其他应收款,有什么区别吗
你好,没有区别的,计入哪一个都可以的
41楼
2022-11-28 08:57:07
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
老师,应收账款,应付账款,其它应收账款和其它应付账款经常做分录会弄错,能解析一下?特别是拿银行回单时会弄错
你好 主要看业务 比如你买原材料或者买货物类的 借库存商品贷应付账款 。比如你销售原材料和销售货物收入 挂应收账款 ;日常员工借款 你挂借其他应收款 其他应付款比如核算你们欠别的公司借款或者费用未支付的情况
42楼
2022-11-28 09:02:27
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欧:回复meizi老师 就是银行回单那块不懂
2022-11-28 09:17:37
meizi老师:回复你好 你得给我说回单是什么业务 。光是说回单 这个没法判断用什么科目的
2022-11-28 09:36:29
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ /yy许愿 发表的提问:
老师,其它应收款和应付帐款,可不可以做一个分录,借应付帐款,代其它应收款!
你好 是同一个单位的 可以抵的分录
43楼
2022-11-28 09:29:41
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/yy许愿:回复玲老师 我们财务说,要先借银行存款,贷其它应收款,再借应付帐款,贷银行存款!有那必要吗?我又没收到钱!
2022-11-28 09:54:02
玲老师:回复/yy许愿你好 对的 前面有其他应付款挂账 才会有后面的抵其他应付款
2022-11-28 10:13:31
/yy许愿:回复玲老师 前面都有挂其他应付款,财务的意思要用银行存款过渡一下
2022-11-28 10:31:56
玲老师:回复/yy许愿你好 挂账了还过度什么呢 没看明白 有挂着就是直接抵就可以了
2022-11-28 10:55:32
/yy许愿:回复玲老师 好的!
2022-11-28 11:07:01
玲老师:回复/yy许愿不客气的! 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!
2022-11-28 11:34:29
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
请问一下公司收到个人的款项会计分录是不是(借:银行存款 贷:其他应付款),那其他应付款这项不是就挂在账上了吗?下面的会计分录怎么做
同学您好,别人的钱是白给您公司的吗,您不需要还吗
44楼
2022-11-28 09:49:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.29w
引用 @ 白雪公主/ZT 发表的提问:
老师!我上个月的会计分录做错一个!应该做成借:其它应收款 ~其它 贷:库存现金。做成借:应收账款 贷:库存现金了!这个月咋调下分录
你好!你现在借其他应收款 贷应收账款
45楼
2022-11-29 09:04:40
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