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把扣款挂到其它应收款会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师好,我要扣施工单位的水电费,现在是挂到应付款,扣款时怎么做会计分录 现在是挂到应付款——挂在应付账款的哪方,是贷方 借方是直接到 水费 电费吗?
同学你好 我要扣施工单位的水电费,现在是挂到应付款,扣款时怎么做会计分录 现在是挂到应付款——挂在应付账款的哪方,是贷方 ——应付账款是施工单位的名字么,还是供电公司的名字?
91楼
2022-12-22 05:08:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
如果老板从单位账户转钱到他私人户便于购材料发工资之类的,会计分录是写借:其它应收款XX元,贷:银行存款XX元后来税局扣税直接从老板私人账户扣钱的分录可以这样写吗:借:应交税费XX元,贷:其它应收款XX元但这两项都不涉及我现在做账的单位户,不知如何填写,如何能扣减返\"其它应收款\"
你好,第一笔业务是涉及银行存款减少的,只是后面扣缴税款不影响银行,影响其他应收款余额
92楼
2022-12-22 05:25:50
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仰望星空:回复邹老师 税局扣税直接从老板私人账户扣钱,分录可以这样写:借:应交税费XX元,贷:其它应收款XX元,对吧
2022-12-22 05:37:31
邹老师:回复仰望星空你好,是的,是这样做扣税分录的
2022-12-22 06:04:52
仰望星空:回复邹老师 还有接受委托开发的软件项目,是通过生产成本科目规集项目成本后结转至主营业务成本吗,我之前用了劳务成本这个科目来归集,是不是用生产成本科更好呀
2022-12-22 06:34:35
仰望星空:回复邹老师 问题是,如何写我的现金出纳账本,因为我的账本只是写单位银行户,但这两者都不涉及我的单位户,那如何扣减其它应收款 一直想了许久也想不到,如果老板是用现金支出,我还可以用库存现金做分录
2022-12-22 06:52:54
邹老师:回复仰望星空借:其它应收款XX元 贷:银行存款XX元 你好,把款项转到个人账户就做这个分录,登记银行存款减少 后来税局扣税直接从老板私人账户扣钱的 借:应交税费XX元, 贷:其它应收款XX元 这个时候银行不会再减少了,而是其他应收款减少了,同时应交税费减少了,这一步不需要登记日记账的
2022-12-22 07:07:40
仰望星空:回复邹老师 那看来我要另开多一本应收账款的明细账了 否则到税局那边查,会问的
2022-12-22 07:29:53
邹老师:回复仰望星空你好,这个并不涉及应收账款,只是挂账了其他应收款而已的
2022-12-22 07:51:42
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.29w
引用 @ 洁净的世界 发表的提问:
你好,我司A有一笔一千万的实收资本,被老板拿出一百万作为借款运营别的公司,记:其它应收款。而A司有20万老板的借款,老板借给公司的,记:其它应付款。现在可以做这个分录吗?借:其它应付款,贷:其它应收款 把借款冲掉。
你好!可以的。可以这样操作
93楼
2022-12-22 05:47:39
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.48w
引用 @ 神勇的冥王星 发表的提问:
借银存,贷其他收入(借进来款项),再支,借其他支出,贷银存,下一步要把借进来的款项挂应付,会计分录怎么做
你好 借其他应收入 贷应付
94楼
2022-12-22 06:16:59
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神勇的冥王星:回复暖暖老师 老师,还有个问题,就是在建工程方面的,在建工程分期打款给承包商,支款时会计分录怎么做?谢谢
2022-12-22 07:00:12
暖暖老师:回复神勇的冥王星借预付账款贷银行存款
2022-12-22 07:20:07
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.48w
引用 @ 没心没肺 发表的提问:
借:其它应收账款贷:应收账款这种分录可以吗
您好,这种只能是调整分录
95楼
2022-12-22 06:30:00
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没心没肺:回复暖暖老师 那我咋整,这是别人欠我们的钱,然后退给我们了,但是转到总部去了,相当于总部欠我们钱,咋做账
2022-12-22 06:54:32
暖暖老师:回复没心没肺那原来做的分录冲了就可以把账务走平
2022-12-22 07:11:12
没心没肺:回复暖暖老师 原来的是借应收账款,贷库存现金
2022-12-22 07:35:25
没心没肺:回复暖暖老师 现在这笔钱人家转到总部去了
2022-12-22 07:46:42
没心没肺:回复暖暖老师 咋整
2022-12-22 08:03:00
暖暖老师:回复没心没肺那让总部再转给你们才可以
2022-12-22 08:24:50
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.93w
引用 @ 阿欣 发表的提问:
老师好,我单位是被服厂,19年成立的小规模公司,19年收入28万多,原来会计没有做账,只是暂估成本入账,将利润调成负的,不交企业所得税,现在20年,老板开票,没有成本票,一月到五月份,开票45万多,原来会计做账,应收账款挂账32多万,其它应收款25万 多,其它应付款70多万,其中固定资产31000多,请问老师我现在该如何处理呢?其它应收账款和其它应付款挂账金额太大。固定资产也是其它应付款付的。
你暂估的得在汇算清缴之前来发票才可以的,不然还得调增的
96楼
2022-12-23 05:35:43
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问:
公司代扣社保 是记其它应收款还是其它应付款
你好同学是其它应收款 同学。这个是要从下月工资里扣回来的
97楼
2022-12-23 05:52:54
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ L、 发表的提问:
请教一下代收代付的分录?A代收B的车款400000付给C厂家购车分录这么做对吗?A收到B的车款 借:银行存款 400000 贷:其他应付款-代收代付-B 400000 代付时 借:其它应付款_代收代付-C 400000 贷:银行存款 400000 借:其它应付款-代收代付-B 400000 贷:其它应付款-代收代付-C 400000
你好 你可以直接做 A收到B的车款 借:银行存款 400000 贷:其他应付款-代收代付-C 400000 然后代付的时候做:借:其它应付款_代收代付-C 400000 贷:银行存款 400000 B 公司出具一个委托A公司付款协议 加盖公章 就行
98楼
2022-12-23 06:14:53
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.04w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师您好 我给一家公司做内帐 平时两个股东分利润 把帐挂到其中一个人的账上了 其他应收款 我这年末怎么把其他应收款的账面处理了 让它没有余额呢
借利润分配应付利润贷应付利润, 借应付利润贷,其他应收款 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。
99楼
2022-12-23 06:27:00
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11876948484884:回复郭老师 而且他家未分配利润也没有余额呀
2022-12-23 06:50:31
11876948484884:回复郭老师 我不知道他们怎么做的账 看不到前期账面 只能看到今年有余额
2022-12-23 07:12:49
郭老师:回复11876948484884你好,肯定有余额的,不管是正数负数都得做。
2022-12-23 07:29:38
郭老师:回复11876948484884要么做到工资里面。
2022-12-23 07:55:07
11876948484884:回复郭老师 真的没有呀 我这也纳闷呢
2022-12-23 08:06:08
11876948484884:回复郭老师 这其他应收款从哪给做没的呢
2022-12-23 08:21:23
郭老师:回复11876948484884你们之前都是往来这儿吗?截图看一下你的资产负债表。
2022-12-23 08:44:46
11876948484884:回复郭老师 老师,你看一下
2022-12-23 09:03:31
郭老师:回复11876948484884要管理费用工资贷,应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬、工资贷其他应收款。
2022-12-23 09:19:38
11876948484884:回复郭老师 那不是增加费用了吗 利润这不准了呀
2022-12-23 09:40:22
郭老师:回复11876948484884你好,那你这个其他应收款收不回来,是不是应该做成本费用支出。
2022-12-23 09:58:49
11876948484884:回复郭老师 这前期会计做的 乱码七糟的 不正常做账
2022-12-23 10:23:15
郭老师:回复11876948484884那你直接坐到他的工资里面就可以。钱还不回来的,做工资。
2022-12-23 10:48:45
郭老师:回复11876948484884要么分红,反正你们是内账,不影响你交税的。
2022-12-23 10:59:25
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 9.38w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
这个分录,什么情况下才会这么做 把应付账款结转到其他应收款
同学,你好 之前分录做错了
100楼
2022-12-24 05:19:12
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实操学堂:回复小菲老师 这一笔的其他应收是在贷方啊,相当于应付减少其他应收也减少
2022-12-24 05:31:21
小菲老师:回复实操学堂同学,你好 对,就是之前分录有问题
2022-12-24 05:42:24
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
说挂其它应付款?
您好,是的。
101楼
2022-12-24 05:36:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 折子戏 发表的提问:
老师帮我看看这个分录对吗?:借:其它应收款-押金 贷:其它应付款-xx人
你好,是个人替单位垫付了押金吗?
102楼
2022-12-24 06:00:38
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折子戏:回复邹老师 是股东垫付的押金,注册资本还没到位,筹建期发生的费用
2022-12-24 06:20:31
邹老师:回复折子戏你好,是股东垫付的押金,那就是这样做分录的 
2022-12-24 06:35:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 来自星星的你 发表的提问:
现在其他应付款挂着3万,可以把它付工资吗?
你好,其他应付款挂着3万,这个是负债不是单位的资产,无法用来支付工资的 
103楼
2022-12-24 06:26:59
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来自星星的你:回复邹老师 公司挂着其他应付款3万,也挂着6万应付职工薪酬,现金有1万,银行有2万多,账上没钱付工资了,这个月如果做了收入,下个月就也没钱付工资,然后盈利了要25%的税,应该怎么做老师?
2022-12-24 06:44:15
邹老师:回复来自星星的你你好,根据业务发生情况,据实做相应账务处理就是了 
2022-12-24 07:08:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 小涛 发表的提问:
公司有个分公司去(分公司所以支出都是总公司出),之前挂其他应收款,现在老板要把之前的其他应收款冲完,那现在怎么冲销,会计分录怎么写?
借;管理费用等科目 贷;其他应收款
104楼
2022-12-25 05:53:31
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小涛:回复邹老师 是几个月的支出,200万,不能计入未分配利润吗?
2022-12-25 06:13:12
邹老师:回复小涛你好,不能直接计入未分配利润的
2022-12-25 06:41:38
小涛:回复邹老师 直接计入管理费用会不会对当月的利润有影响呀,到时费用高呀
2022-12-25 07:09:32
邹老师:回复小涛你好,会影响
2022-12-25 07:27:16
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
其它应收账款和应收账款 ,其它应付账款和应付账款。如何分辨
很简单,只要以后是您公司要收回的款项,就是应收账款或其他应收款 只要是您公司以后要支付的款项,就是应付账款或其他应付款。 对于公司主要经营过程中的款项收付,是适用应收账款或应付账款科目的。 对于公司借款等其他业务,是适用其他应收款或其他应付款科目的。
105楼
2022-12-25 06:00:36
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婷:回复张艳老师 如客户是个人是入其它应收账款还是应收账款
2022-12-25 06:31:41
张艳老师:回复如果是客户的话,是计入应收账款科目核算的。
2022-12-25 06:42:46
婷:回复张艳老师 如客户是公司是入其它应收账款??
2022-12-25 07:07:35
张艳老师:回复客户是公司的话,更得计入应收账款科目了。 其他应收款账户核算的内容包括各种赔款、罚款、存出保证金、备用金、应向职工收取的各种垫付款项等
2022-12-25 07:23:07

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