咨询
把扣款挂到其它应收款会计分录
分享
阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 张东兰 发表的提问:
,我帐上挂其它应收款张三70万,挂应付款李四65万,可不可以把这应收张三的70万抵掉应付李四的65万?
学员你好,为什么要这么抵啊? 一般来说,其他应收款与其他应付款,相同人名的话,可以认为是同挂,可以这么处理,不同人名,一般来说不可以对冲的。
76楼
2022-12-18 07:39:05
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 小胡 发表的提问:
其它应付款长期挂账会不会有风险
你好,时间超过一年,需要转入营业外收入的。
77楼
2022-12-18 08:08:49
全部回复
小胡:回复立红老师 可是这是一家小规模,之前是代账做的,我看到股东打钱进来都是挂在其它应付款的
2022-12-18 08:30:19
立红老师:回复小胡你好,如果是股东的投资款,是实收资本;如果是向股东借款,是其他应付款,但一年内是需要偿还 的。
2022-12-18 08:46:02
小胡:回复立红老师 老师,我们注册这家小规模是为了对外投资用的,实际是没有业务的,每次股东打钱进来,转手就投资到另一家公司了,这样的情况,股东打钱进来是做到实收资本吗?
2022-12-18 09:09:52
立红老师:回复小胡你好, 股东打款时用途写的是什么——如果是投资款,是计入实收资本
2022-12-18 09:33:39
小胡:回复立红老师 用途没有写
2022-12-18 10:02:40
小胡:回复立红老师 有好几个股东,他们也是按投资比例打的款
2022-12-18 10:29:51
立红老师:回复小胡你好,如果是按投资比例打款,应是做为实收资本的。
2022-12-18 10:49:11
小胡:回复立红老师 之前代账全都做进了其它应付款里,这家小规模从19年开始建账的,现在要怎么做呢
2022-12-18 11:02:49
立红老师:回复小胡你好,需要向股东确认是不是投资款,如果是投资款,要由其他应付款转为实收资 本
2022-12-18 11:32:26
小胡:回复立红老师 好的,谢谢老师
2022-12-18 11:45:49
立红老师:回复小胡不客气的,祝您学习愉快
2022-12-18 12:07:46
韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 奋斗的荷花 发表的提问:
老师你好,应该怎么把应收账款里挂的账调到预售账款呀,会记分录怎么做
您好!请问你应收账款余额是在借方还是贷方?
78楼
2022-12-18 08:21:35
全部回复
奋斗的荷花:回复韦老师 多付的,在贷方
2022-12-18 08:43:38
韦老师:回复奋斗的荷花应收账款在贷方可以调到预付账款的借方
2022-12-18 09:04:24
奋斗的荷花:回复韦老师 会记分录怎么做呢
2022-12-18 09:22:45
韦老师:回复奋斗的荷花借:应收账款 贷:预付账款
2022-12-18 09:51:59
奋斗的荷花:回复韦老师 那应收账款金额不是更加多了
2022-12-18 10:15:14
奋斗的荷花:回复韦老师 对的对的
2022-12-18 10:31:43
韦老师:回复奋斗的荷花多付的贷方应该是预收账款科目 借:应收账款 贷:预收账款
2022-12-18 10:58:23
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 一粒沙 发表的提问:
请甘老师来回答,老师,我想只有一个其它应收款来记录往来,不想在其他应收和其它应付都挂同一个人或单位。那么,如何用其它应收款表示欠款?(也就是表示应付款的意思)
您好,可以红字表示。比如做其他应收款红字借方
79楼
2022-12-18 08:26:59
全部回复
一粒沙:回复董老师 红字啊,我都没要想到,老师这种做法常见吗? 会不会让人看不懂?
2022-12-18 09:05:53
董老师:回复一粒沙这种做法可以的。因为实务中尽量避免一个客户或者供应商出现好几个科目的往来,会造成账务混乱。红字可以减少这种情况
2022-12-18 09:20:30
一粒沙:回复董老师 那老师,其他应付咋表示应收?也是在贷方用负数吗?
2022-12-18 09:32:56
董老师:回复一粒沙其他应付贷方表示增加,那么其他应付的借方就表示减少。您可以这么理解
2022-12-18 09:57:00
一粒沙:回复董老师 不是啊老师。其他应付款是负债累科目,贷增借减我知道。我想问的是,怎么表示应收未收?
2022-12-18 10:15:18
董老师:回复一粒沙如果其他应付款借方余额就说明别人欠你钱没有收回来。这就是应收未收。
2022-12-18 10:37:12
一粒沙:回复董老师 那员工借款,用其他应付款记录就是。 贷:其他应付款 负数 贷:银行存款 老师,是不是这个意思?
2022-12-18 10:54:34
董老师:回复一粒沙借:其他应付款,贷:银行存款
2022-12-18 11:20:59
董老师:回复一粒沙就是你要把其他应收款换成其他应付款科目就用借方表示就行了。你要把其他应收款调到其他应付款就,借:其他应收款负数,借:其他应付款
2022-12-18 11:38:42
一粒沙:回复董老师 咦?这怎么跟昨天老师你讲其他应收款记应付的方式不一样呢?其他应收款都挂应付都可以在借方用负数。这个为啥不能表示应收,在贷方用负数?
2022-12-18 11:51:10
董老师:回复一粒沙员工借款属于新增借款所以要借:其他应付款贷银行存款
2022-12-18 12:19:18
一粒沙:回复董老师 快上班了,我晚上再看看吧。现在看的我好晕
2022-12-18 12:46:44
董老师:回复一粒沙昨天我说的是把其他应收调出来调成其他应付所以用红字
2022-12-18 13:08:02
董老师:回复一粒沙好的。您理解红字的时候就理解成减少,从根本上否定之前的做法,您可以用丁字账来理解,原来其他应收都有借方余额,现在我加上借方负数就把原来借方都要冲掉。在相反的方向增加就表示新增业务的方向相反。同样用丁字账来理解,其他应付款贷方增加表示我欠钱,借方增加表示别人欠我的钱。
2022-12-18 13:21:21
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 147 发表的提问:
商场代收商户营业款,月末返给商户,收到的款项应挂应付账款还是其它应付款?
应付账款,这个属于商场的应付账款,属于采购的货款
80楼
2022-12-19 05:58:01
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 开心果子笑 发表的提问:
兑奖卡的会计分录是不是: 借:其它应收款-厂家 贷:库存现金
可以这样做的
81楼
2022-12-19 06:08:50
全部回复
开心果子笑:回复袁老师 请问还有其它的做法吗?
2022-12-19 06:29:03
袁老师:回复开心果子笑没有了
2022-12-19 06:48:53
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 铃铃铃 发表的提问:
公司之前付遮雨棚定金时是做的其他应收款,当月付一部分款时还留有1000多的质保金,发票到了怎么做会计分录呢?这次是做的,借:管理费用 贷:其他应收款 银行存款 其他应付款。 之前做的其他应收款可以把它做平再新增一个其他应付款吗?
可以。
82楼
2022-12-19 06:35:59
全部回复
铃铃铃:回复方老师 @方老师:这样会不会太不好反映账务了?
2022-12-19 07:09:37
方老师:回复铃铃铃明细科目设置清楚就可以。
2022-12-19 07:20:15
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 璐璐 发表的提问:
意外险需从工资里扣50元 但其他应收款有这人挂账 我应该怎么做会计分录呢
借:应付职工薪酬贷:其他应收款
83楼
2022-12-20 05:46:29
全部回复
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ Mу !ove 发表的提问:
18年的时候从基本户转了2400到代理记账老板的私人卡,当时挂的其它应收款,今天问对方要了发票,分录怎么做?这笔其他应收款挂了2年了
你好 借;管理费用—服务费 贷:其他应收款
84楼
2022-12-20 06:14:22
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.29w
引用 @ 阿曾 发表的提问:
把其他应收款挂到预付款了有影响吗?
你好!你调回来就可以了。没什么关系
85楼
2022-12-20 06:33:00
全部回复
阿曾:回复宋生老师 怎么调?要冲红吗?。。。。。。。。。
2022-12-20 06:55:59
宋生老师:回复阿曾你好!借其他应收款 贷预付账款等。
2022-12-20 07:16:50
阿曾:回复宋生老师 @宋老师:附件呢?.........................
2022-12-20 07:41:06
宋生老师:回复阿曾你好!更正的凭证可以不需要附件。你也可以把之前的凭证附件复印作为附件。
2022-12-20 07:59:03
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 淡然 发表的提问:
A公司委托B公司付款给C公司,C公司全额开具发票,B公司收到发票只付款70%。B公司会计分录:借:其它应付款-A公司,贷银行存款 70%,其它应付款-C公司 30%这个分录有没有问题,30%明明没有付款,这个分录做出来,以为已经代A公司全额付款了。正确的分录应该怎么做借:其它应付款-暂估30%,贷:其它应付款-C公司可以吗
你好,如果A公司款项计的是其他应付款,那么付了70%只需要做,借:其他其付款 贷:银行存款70%,等30%付的时候再做一笔借:其他其付款 贷:银行存款
86楼
2022-12-21 05:14:34
全部回复
淡然:回复吴月柳 但是因为发票已经开过来了,要挂账撒。他的30%做了其它应付款-C公司的贷方,借方应该借啥
2022-12-21 05:53:33
吴月柳:回复淡然你做的是税账还是内账?税账这么做有税务风险的,要按正常的做
2022-12-21 06:15:13
淡然:回复吴月柳 就是一套账,因为是代A公司付款,所以这么做。不是自己的业务
2022-12-21 06:27:48
吴月柳:回复淡然你们收到A公司款时怎么做的分录?你们代付款不需要以发票入账,直接按银行付款回单做就行
2022-12-21 06:51:06
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 晨曦 发表的提问:
请问员工借款,在核算时直接从工资中扣除不发,但是之前挂了其他应收款,请问怎么把其他应收款冲平,分录怎么做?
你好 发放工资分录 :借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-某员工借款 应交税费-应交个人所得税 其他应收款-个人社保 银行存款 。
87楼
2022-12-21 05:29:20
全部回复
晨曦:回复meizi老师 老师,在核算工资表时就扣了,就是比如1000的工资,工资表上扣借款500,
2022-12-21 05:46:33
meizi老师:回复晨曦你好 那你实际计提工资也是计提1000元 你账务上面要去扣除这个借款 分录就要这样来做的。
2022-12-21 06:05:29
晨曦:回复meizi老师 计提时是借管理费用-工资,贷应付职工薪酬是吗?
2022-12-21 06:17:01
meizi老师:回复晨曦嗯 是的 分录是这样来做的
2022-12-21 06:34:06
晨曦:回复meizi老师 借管理费用-工资,贷应付职工薪酬,其他应收款是吗
2022-12-21 07:02:38
meizi老师:回复晨曦你好 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 这个是计提分录。 不要去做其他应收款。 你发放工资才会扣借款
2022-12-21 07:25:01
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 陌上花开 发表的提问:
您好,请问小规模给员工上社保,社保个人部分个人负担,不发工资的会计分录 缴社保 借 应付职工薪酬-社会报险(公司部分) 其它应收款-代扣社保(个人部分) 贷 银行存款 计提 管理费用-社会保险费 贷 应付职工薪酬-社会报销费 下月收到个人社保部分 借 库存现金 贷 其它应收款-代扣社保
没有问题的啊!正确的
88楼
2022-12-21 05:47:50
全部回复
陌上花开:回复俞老师 您好,小规模企业第三季度已经报税了,但是8月份和9月份忘了计提社保公司部分了,在10月份可以补计提吗?会计分录怎么写呀?非常感谢!
2022-12-21 06:31:44
俞老师:回复陌上花开可以补提的啊! 补提的分录和计提的是一样的
2022-12-21 07:00:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 安安 发表的提问:
其它应付款 一般记什么 支付 保证金 会计分录
收到的保证金计入其他应付款
89楼
2022-12-21 06:07:29
全部回复
安安:回复邹老师 会计分录
2022-12-21 06:26:02
邹老师:回复安安借;银行存款 贷;其他应付款
2022-12-21 06:39:09
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 洁净的舞蹈 发表的提问:
你好老师 以前的会计把应收账款错挂到了其他应收款 请问我现在要怎么调整这笔账
你好 借 应收账款贷其他应收款
90楼
2022-12-21 06:32:59
全部回复
洁净的舞蹈:回复玲老师 直接这样调就可以吗老师
2022-12-21 06:45:18
洁净的舞蹈:回复玲老师 那摘要怎么写呢老师
2022-12-21 07:01:47
玲老师:回复洁净的舞蹈你好 更正XX年XX月 XX 号凭证
2022-12-21 07:13:57

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×