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把扣款挂到其它应收款会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 快乐满满 发表的提问:
出纳怎样根据会计分录统计出总的费用?费用除了包括成本还包括哪些?费用包括其他应收款吗?请分别回答,谢谢!
就是根据销售费用,财务费用,管理费用科目的发生额统计 费用不包括成本的,也不包括其他应收款,这些之间没有直接关系
121楼
2023-01-03 04:54:54
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小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 马木子 发表的提问:
某政府单位通过零余额账户偿还尚未报销的本单位公务卡欠款 财务会计 借:其他应收款—公务卡欠款 贷:零余额账户用款额度 预算会计还用写会计分录吗
同学您好,照理说像这种暂付性质的款项(例如职工借款),暂付时无需做预算会计分录,在实际报销时再做预算会计分录,但此业务涉及零余额,因此平时发生此类业务时,可以等到实际报销时再做预算会计分录,但如果这个业务发生在临近年终的几天,且无法保证职工当年能够报销的前提条件下,还是做预算会计分录,使得“资金结存—零余额账户用款额度”的科目余额为0。个人建议在平时的工作当中尽量在年终回避这一问题,或者可以先给职工报销,再归还职工的公务卡欠款, 先处理职工报销凭据的分录为: 借:业务活动费用(或单位管理费用等)    贷:其他应付款—公务卡欠款 后归还职工公务卡欠款分录为: 借:其他应付款—公务卡欠款    贷:零余额账户用款额度 借:行政支出    贷:资金结存—零余额账户用款额度 这样做可以有效地避免跨年问题,个人建议仅供参考
122楼
2023-01-03 05:08:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 1368477142 发表的提问:
前一个会计没有把其它应收款的余额写在资产负债表中,我现在资产负债表中其它应收款是负数,这个合理吗?
现在人家把哪些其它应收款退回来,现在的资产负债表就成负数了
123楼
2023-01-03 05:27:57
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邹老师:回复1368477142你好,其他应收款余额本来就是负数?
2023-01-03 05:43:53
1368477142:回复邹老师 是之前有余额的,不过之前的会计没有写在资产负债表中,我不好做处理
2023-01-03 06:06:09
1368477142:回复邹老师 她这样做税局也不管
2023-01-03 06:23:04
邹老师:回复1368477142你好,之前会计不计入,报表也是平衡的?
2023-01-03 06:33:21
1368477142:回复邹老师 没有余额,余额为零
2023-01-03 06:53:25
邹老师:回复1368477142你好,余额为0,那就不需要填写,怎么说之前的会计没有填写呢
2023-01-03 07:18:59
1368477142:回复邹老师 不是,是凭证有余额,报表里填写零
2023-01-03 07:45:11
邹老师:回复1368477142你好,如果报表数据错误,需要重现编制报表才是的
2023-01-03 08:04:51
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.29w
引用 @ 淡然 发表的提问:
公司个人支取的备用金会计分录 借其它应收款~张三~备用金 贷银行存款吗?
您好!是的。就是这样做分录。
124楼
2023-01-03 05:52:45
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.04w
引用 @ ANDREA-YE 发表的提问:
我管理费用代方是其它应付款,到月底要给他们算结费用,我是用备用金也就是其它应收款来结,所以我就借其它应付款,贷其它应收款, 这只是一个转帐的分录,需要什么原始凭证吗?
备用金在个人卡里吗
125楼
2023-01-03 06:08:59
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ANDREA-YE:回复郭老师 在法人卡里,但是最终钱是以各种形式打出去,
2023-01-03 06:36:10
ANDREA-YE:回复郭老师 都是事先私下垫付,到月底做账记账,费用都是有发票的。
2023-01-03 06:46:41
郭老师:回复ANDREA-YE现在最好不要走个人账户 你单位的业务公户直接支付
2023-01-03 07:15:47
ANDREA-YE:回复郭老师 那现在这样转帐的分录需要什么凭证吗?
2023-01-03 07:30:45
郭老师:回复ANDREA-YE是问原因凭证吗?银行回单和发票
2023-01-03 07:53:45
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ OK 发表的提问:
有笔2018年11月的会计分录,需调整,向您请教一下,原分录:借:其他应收款一职员249.48贷:应付职工薪酬175.56 其他应付款一代扣五险一金73.92其他应收款一职员多挂帐175.56现在咋冲销?
你好!不涉及损益原分录红字冲就可以的
126楼
2023-01-04 05:43:01
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OK:回复QQ老师 跨年了也这样吗
2023-01-04 06:03:49
QQ老师:回复OK你好!是哦的,只要不涉及损益类科目
2023-01-04 06:25:01
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.29w
引用 @ 蒲公英 发表的提问:
法人向公司借款的分录是借:其它应收款 贷:银行存款 法人向公司归还借款的分录是借: 银行存款 贷: 其它应收款 是这样对吗
你好!是的。就是这样的了。
127楼
2023-01-04 05:56:05
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蒲公英:回复宋生老师 现在是这样一个情况,我们公司有无票收入的, 这些无票的收入全打入老板个人的账户中, 现在我们公司的备用金都是出纳从老板这里领取的,老板从无票收入这里领取的,这样可行吗?我应该怎么做分录, 能说得具体一点吗,
2023-01-04 06:22:33
宋生老师:回复蒲公英你好!这样你老板估计不愿意把这些做无票收入了。这样本身不规范。 但是这个分录是借其他应收款-老板 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-01-04 06:51:15
蒲公英:回复宋生老师 就是做的私账, 不报税的,
2023-01-04 07:06:46
宋生老师:回复蒲公英您好!嗯。但是正确的分录应该是这样。
2023-01-04 07:21:41
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 雅俗共赏 发表的提问:
外账中应收帐款 其它应收款都是借方 挂的老板 外账中如避税务风险 如何调下账 分录怎么做
这个钱尽量让他流动起来 对外就说是老板借的备用金 并且年末最好冲平
128楼
2023-01-04 06:05:59
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雅俗共赏:回复轶尘老师 可以做哪些分录 可以使资金流动 外账中
2023-01-04 06:22:05
轶尘老师:回复雅俗共赏不是做哪些分录。是让老板还钱先还再借,让这个账户的金额流动起来。
2023-01-04 06:38:11
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 积极的小蚂蚁 发表的提问:
其他应收款贷方有余额时,银行付款时如何做会计分录,谢谢!
您好 借:其他应付款 贷:银行存款
129楼
2023-01-05 05:02:22
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
其他应收款借给个人的款,现在收不回,超过3年以上,现在要处理,怎么做费用处理?会计分录怎么做?
您好,分录,借:营业外支出-坏账损失,贷;其他应收款。
130楼
2023-01-05 05:12:28
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申屠虹旭:回复王雁鸣老师 无法收回的应收账款也是这样操作吗?要不要转利润分配?
2023-01-05 05:35:05
王雁鸣老师:回复申屠虹旭您好,是的,也这样操作。要转本年利润,不转利润分配,年底再转利润分配。
2023-01-05 05:50:17
申屠虹旭:回复王雁鸣老师 是以前年度的,
2023-01-05 06:06:17
王雁鸣老师:回复申屠虹旭您好,是的,以前年度的也是这样操作的。
2023-01-05 06:25:20
申屠虹旭:回复王雁鸣老师 我在审计,要做到2016年去的,可不可以做以前年度损益调整科目,再做利润分配―未分配利润
2023-01-05 06:44:53
王雁鸣老师:回复申屠虹旭您好,可以的。
2023-01-05 07:03:03
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 忐忑的老虎 发表的提问:
公司内部股东之间股权转让:股东A原实缴金额270万,股东B原实缴金额270万,股东C实缴金额270万。现A股东转让股权261.9万元给C股东。现A股东账面上的其他应收款415万,作为付给A股东的退股资金,请问会计分录怎么做?
前面是aa270万的股权,以261.9万亏损转让给C里,现在说的这个415万作为他的退股资金是吗?那么你现在账上的这个净资产有多少?
131楼
2023-01-05 05:33:26
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 虚心的银耳汤 发表的提问:
2018年其他应收款汇款中石化没有设二节科目,现在2020年发现汇中石化的款项在贷方,现在会计分录怎么冲
把中石化的其他应收款调整至其他应付款
132楼
2023-01-05 05:56:41
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虚心的银耳汤:回复轶尘老师 但是这钱己付给中石化了
2023-01-05 06:13:01
轶尘老师:回复虚心的银耳汤那应该冲平啊 借:其他应收款-中石化 贷:银行存款
2023-01-05 06:30:57
虚心的银耳汤:回复轶尘老师
2023-01-05 06:57:46
轶尘老师:回复虚心的银耳汤最后支付给中石化 冲减其他应付款
2023-01-05 07:18:24
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 其他应收款4412335.79是2019年的期末余额
2023-01-05 07:47:40
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 2018年没有设二节科目,借其他应收款贷银行存款
2023-01-05 07:59:40
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 2019年开始接的账,开始设二节科目,1月份油票回来冲其他应收款-中石化,就变成贷方了
2023-01-05 08:26:19
虚心的银耳汤:回复轶尘老师
2023-01-05 08:44:38
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 因2018年没开二节科目,到2019年1月发票回来一下就贷方400多万
2023-01-05 09:06:12
轶尘老师:回复虚心的银耳汤你以前的其他应收款里面有需要冲账的 所以导致现在贷方很大
2023-01-05 09:21:00
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 那现在怎么冲,之前接的是手工帐,没有二节科目,我接账时,开了二节科目
2023-01-05 09:42:43
轶尘老师:回复虚心的银耳汤你之前的其他应收款还是挂账的吗
2023-01-05 09:56:33
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 有呢,挂保险和油的账
2023-01-05 10:18:17
轶尘老师:回复虚心的银耳汤是啊 说明发票来了应该冲之前挂账的油费 但是你把油费都计入到了新科目里面 所以导致新科目多了
2023-01-05 10:40:17
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 那现在怎么冲平新的科目
2023-01-05 11:04:11
轶尘老师:回复虚心的银耳汤原来的其他应收和现在的科目对冲
2023-01-05 11:21:29
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 原来的科目就是一节科目,没有设到油和保险
2023-01-05 11:39:41
轶尘老师:回复虚心的银耳汤但是原来是的一级科目是有余额的 你没有处理
2023-01-05 11:53:15
虚心的银耳汤:回复轶尘老师
2023-01-05 12:20:43
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 现在怎么处理,调整会计分录
2023-01-05 12:50:07
轶尘老师:回复虚心的银耳汤你要把这个一级科目余额里面 那些是油费产生的扒出来 然后和新科目对冲
2023-01-05 13:19:38
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 已经找出来,怎么做会计分录
2023-01-05 13:45:47
轶尘老师:回复虚心的银耳汤借:其他应付 贷:其他应收款
2023-01-05 14:00:41
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.25w
引用 @ 腼腆的黑裤 发表的提问:
企业根据以往经验预计退货2000,已计入其他应收款科目,最后实际退货2300,会计分录怎么写
你好,那么剩下的300要冲收入,相当于多退了。
133楼
2023-01-05 06:03:00
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.29w
引用 @ 睡到12点 发表的提问:
软件期初数据没录的情况下,收到员工还款的会计分录,如果进其他应收款,以后就一直挂着了??要怎么做?
您好!如果您没有期初数,又要接着之前的数据来,就只能先挂着了。
134楼
2023-01-06 05:08:38
全部回复
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 机智的大叔 发表的提问:
老师您好,收到其他应收款及利息会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:其他应收款 其他业务收入 销项税额
135楼
2023-01-06 05:25:13
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