咨询
个人预借工程款会计分录
分享
果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 潇洒的糖豆 发表的提问:
工程未开工,收到工程预付款并开具了工程款发票。怎么做会计分录,一般纳税人
借:银行存款 贷:应收账款 应交税费--应交增值税
16楼
2022-12-21 01:29:26
全部回复
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ rt 发表的提问:
预付工程进度款时,会计分录如何编制? 补付工程进度款时,会计分录如何编制?
你好,借:预付账款贷:银行存款发票来时借:在建工程或开发成本等贷:预付账款,补付工程进度款,借,应付账款,贷银行存款。
17楼
2022-12-21 02:33:51
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 思文瑞浩 发表的提问:
老师,您好。 我们为宣传我们稻花鱼,在村民墙体上做墙体彩绘项目, 整个项目大概是10万,现在预付了2万工程款, 然后可能工程完工再支付百分之60,还剩下20%等完工半年后再支付,这整个会计分录应该怎么处理?
你好 借预付账款 2万贷银行存款2万 借长期待摊费用 - 广告宣传费10万 贷预付账款 10万 2. 按月分摊 :借销售费用-广告宣传费 贷 长期待摊费用 - 广告宣传费 (这个可以按受益期来分摊下费用); 支付比例款 :借预付账款贷银行存款
18楼
2022-12-21 03:28:44
全部回复
思文瑞浩:回复meizi老师 好的,谢谢老师。
2022-12-21 04:21:37
meizi老师:回复思文瑞浩 没事的; 希望能帮到你    
2022-12-21 04:47:53
思文瑞浩:回复meizi老师 不过,老师,这个墙体彩绘可以用做固定资产吗? 这个彩绘至少能维持10年啊
2022-12-21 05:04:41
meizi老师:回复思文瑞浩 你好 这个墙体的话 不是你们所有权的。 你们是支付广告费 实际是  使用这个墙体发生的  
2022-12-21 05:26:10
思文瑞浩:回复meizi老师 好的,谢谢老师的耐心回复。
2022-12-21 05:46:16
meizi老师:回复思文瑞浩没事的; 希望能帮到你 
2022-12-21 06:05:34
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 现代的荷花 发表的提问:
共需支付咨询公司工程审计款220840元。(1)2018年11月支付预付款,会计分录:借:预付账款 100000 贷:银行存款10000(2)2018年12月根据竣工财务决算审核报告调整(1)分录:借:在建工程220840 贷:预付账款 100000贷:应付账款 120840 (3)2019年支付尾款120840元给咨询公司,会计分录如何做?
借应付账款120840 贷银行存款120840
19楼
2022-12-21 04:42:07
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 隐居在沙漠 发表的提问:
请问老师:老板收到预付工程款没有到公司帐上就支付了部分款项。会计分录怎么处理?
你好,既然是地方预付的怎么又没有到公司账上 支付 借;预付账款 贷;银行存款
20楼
2022-12-21 06:08:19
全部回复
牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 专注的超短裙 发表的提问:
预付工程进度款时,会计分录如何编制? 补付工程进度款时,会计分录如何编制?
你好,预付时,借预付账款,贷银行存款。补付工程款一般是冲减原来已经计入的应付账款。借:应付账款,贷银行存款。
21楼
2023-01-02 15:39:01
全部回复
恒山老师
职称:注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.07w
引用 @ 寒冷的鸵鸟 发表的提问:
收到辽阳药机厂预付的甲工程款100000元 怎么写会计分录
您好,会计分录: 借:银行存款100000 贷:预收账款10000
22楼
2023-01-02 16:07:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 隐居在沙漠 发表的提问:
请问老师:老板收到预付工程款没有到公司帐上就支付了部分款项。会计分录怎么处理?
借;预付账款 贷;银行存款
23楼
2023-01-02 16:26:42
全部回复
隐居在沙漠:回复邹老师 预收到工程款,钱还没有到公司就支付了一些费用
2023-01-02 16:40:28
邹老师:回复隐居在沙漠你好,没有到公司与你支付了一些费用之间没有必然关系的
2023-01-02 16:52:04
隐居在沙漠:回复邹老师 老板收到对方公司的工程款提前预收的,然后他就用这笔钱支付了一些开支
2023-01-02 17:05:28
邹老师:回复隐居在沙漠收到的做收到 借;银行存款 贷;预收账款
2023-01-02 17:19:38
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ momo 发表的提问:
公司按工程的完成进度来收取一笔工程款18000,这样的分录借:银行存款 贷:预收账款 当开工时收到工程材料会计分录借:工程施工-合同成本-xx小区 贷:银行存款 这样是对的吗
收入与成本同时做,这个18000元已经纳税义务产生了
24楼
2023-01-02 16:53:59
全部回复
momo:回复李爱文老师 这是私人帮人装的,这样应该没有产生纳税义务,收入与成本同时做的话,具体的会计分录怎样做呢?
2023-01-02 17:22:01
李爱文老师:回复momo借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工
2023-01-02 17:51:30
momo:回复李爱文老师 这笔工程已经完成一般,又收到一笔款也是做主营业务收入是吗,装修公司一般不是在这笔工程已经完工时才需要结转成本吗?因为我在做实操时时完工时才结转成本这样
2023-01-02 18:06:18
李爱文老师:回复momo按工程进度法核算成本。在实际上工程方面常常是以收到预收款作为工程进度
2023-01-02 18:20:37
momo:回复李爱文老师 如果用预收款作为工程进度,那会计分录就是 借:银行存款 贷:预收账款吗?然后发生工程成本是 借:工程施工-材料 贷:预付账款 这样做事吧?不以收入来做的话
2023-01-02 18:49:19
李爱文老师:回复momo是以收入来做 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工
2023-01-02 19:14:41
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 疯狂的大船 发表的提问:
个人挂靠公司的工程,他付款预缴的税款,我公司这样做会计分录对吗?借:应交税费,贷:其他应付款—代扣代缴
您好 这样写分录可以的
25楼
2023-03-13 21:00:46
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 红红 发表的提问:
预付家装电工工费怎么做分录,借:预付账款——工人名称 贷:银行存款 借:工程施工——客户名称, 贷:预付账款
是的,付款计入预付账款,有发票转入工程施工即可
26楼
2023-03-13 21:26:17
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 彪壮的睫毛膏 发表的提问:
老师,我们是做工程的,我们以前的会计做的一比分录是借预付账款-法人,贷银行存款,这比分录是什么意思
你好,我个人认为这样的分录是有错误的,如果是法人代表向单位借款,应当通过其他应收款核算 预付款是付给对方单位才通过这个科目核算,给到法人代表的是不通过这个科目核算的
27楼
2023-03-13 21:32:42
全部回复
彪壮的睫毛膏:回复邹老师 哦哦,我也觉得是错误的,但是这比分录的意思是转给法人的是吗
2023-03-13 21:49:13
邹老师:回复彪壮的睫毛膏你好,是的,但是应当通过其他应收款科目挂账才是的
2023-03-13 22:15:26
彪壮的睫毛膏:回复邹老师 老师这个是什么呢
2023-03-13 22:28:42
邹老师:回复彪壮的睫毛膏你好,这个支票存根联
2023-03-13 22:54:54
彪壮的睫毛膏:回复邹老师 这个是我们付钱出去的,留下来做账的凭证吗
2023-03-13 23:24:16
邹老师:回复彪壮的睫毛膏你好,是的,是留下来做账的原始单据
2023-03-13 23:44:17
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 臭鱼 发表的提问:
我们是典当行的,借款人用房屋抵押给我公司,现在没有钱还,法院判决借款人以物抵债的形式还给我们,请问以物抵债的会计分录,如果以房屋为抵债物的话,卖的契税,个税的处理会计分录
你好同学,你们先计算一个购买,就是用典款当成是购买就可以了同学。 个税一般是你们代付了,契税本来就是你们支付的,一般这种抵债的都是承受人交税,因为对方交不起了
28楼
2023-03-13 21:40:41
全部回复
臭鱼:回复何江何老师 典当款是7万,购房发票是20万,发票上面没有增值税。这样的话怎样做会计分录?
2023-03-13 22:14:54
何江何老师:回复臭鱼你好同学,用20万元计算税同学
2023-03-13 22:35:03
臭鱼:回复何江何老师 老师,典当款是7万,购房发票是20万。差额有13万,那13万的差额怎样处理?会计分录怎样做?
2023-03-13 22:57:58
何江何老师:回复臭鱼你好同学这个是你们要交还给他记账时记成是其它应付款
2023-03-13 23:14:52
臭鱼:回复何江何老师 老师,该房屋已经变成我司的资产了,借款人是以物抵债的,我是计入借固定资产20万,贷方是典当款7,差额13万该入什么科目?
2023-03-13 23:35:23
何江何老师:回复臭鱼你好同学,差额你入其它应收款 同学
2023-03-14 00:01:59
臭鱼:回复何江何老师 老师,差额为啥要计入其他应收款?计入了其他应收款之后,应该如何冲掉呢?
2023-03-14 00:12:40
臭鱼:回复何江何老师 该房产已经是我司名下的资产了
2023-03-14 00:41:45
何江何老师:回复臭鱼你好同学,如果是已经付了就是银行存款 你们要计算的同学,就是这个是购买这个资产的一个付款项
2023-03-14 01:02:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
老师,替项目支付应付账款,当做预付工程款,上个会计已经做的分录是:借:工程施工贷:应付账款,这个应付账款是公户替项目代付的,如果借预付账款,贷银行存款话,这个应付怎么冲啊
你好,借应付账款贷银行存款,现在做这个。
29楼
2023-03-13 21:50:58
全部回复
郭老师:回复优雅的柚子代付的不应该用工程施工,代收代付以后会收到钱,不是吗?
2023-03-13 22:14:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 蓝心迹 发表的提问:
别人挂靠公司的工程预缴的税款怎么做会计分录
借;应交税费 贷;银行存款
30楼
2023-03-14 21:16:24
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×