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个人预借工程款会计分录
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尹老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.07w
引用 @ 义气的蜜蜂 发表的提问:
党办与工会共同举办春节团拜会,工会负责人黄敏到财务部预借20000元用于购买会 场用品。团拜会结束,工会负责人黄敏报销工会经费后,及时退还了借款。 【要求】编制预借款和退还借款的会计分录
同学您好 预借款时:借:其他应收款——黄敏 20000 贷:银行存款或现金 20000 退还借款金额为假设 借:现金/银行存款 5000 管理费用 15000 贷:其他应收款——黄敏 20000
91楼
2023-05-03 21:46:36
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 雪白的黄蜂 发表的提问:
.党办与工会共同举办春节团拜会,工会负责人黄敏到财务部预借20000元用于购买会 场用品。团拜会结束,工会负责人黄敏报销工会经费后,及时退还了借款。 【要求】编制预借款和退还借款的会计分录。
你好, 1.借款 借其他应收款20000 贷银行存款20000 2.报销 借管理费用…工会经费20000 贷其他应收款 20000
92楼
2023-05-03 21:57:00
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 悲凉的纸鹤 发表的提问:
党办与工会共同举办春节团拜会,工会负责人黄敏到财务部预借两万元用于购买会场用品。团拜会结束,工会负责人黄敏报销工会经费后,及时退还了借款。要求 编制预借款和退还借款的会计分录
你好! 1.借款 借其他应收款 贷银行存款或库存现金
93楼
2023-05-04 19:27:39
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蒋飞老师:回复悲凉的纸鹤2.报销还借款 借管理费用 贷其他应收款
2023-05-04 20:08:11
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 小巧的微笑 发表的提问:
老师,政府会计双分录预付工程款怎么做啊
您好,财务会计,借;预付账款,贷:银行存款,预算会计,借:行政支出-待处理支出,贷:资金结存-货币资金-银行存款。
94楼
2023-05-04 19:44:24
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 叶子 发表的提问:
工地应收工程款100万末付,借贷方会计分录怎么
借:应收账款 100万 贷:工程结算 100万
95楼
2023-05-04 19:49:50
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叶子:回复岳老师 老师 比如工人年底干了50平方的活,应付他3万元人工费,会计分录怎么做
2023-05-04 20:08:24
岳老师:回复叶子借:工程施工 3万 贷:应付职工薪酬 3万
2023-05-04 20:27:17
叶子:回复岳老师 老师 那工程施工最后怎么结转呢?谢谢
2023-05-04 20:53:54
岳老师:回复叶子借:工程结算 贷:工程施工——成本 ——毛利
2023-05-04 21:04:04
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 巧克力 发表的提问:
公司购买了一台变压器,还没安装使用,会计分录:借:在建工程--预付变压器款,贷:银行存款
你好!可以的。分录可以先这样做。
96楼
2023-05-04 20:11:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 曾莹 发表的提问:
预付购买工艺品货款3500元,会计分录是借:预付账款 贷:银行存款 ?
你好,是预付款,没有取得工艺品发票?
97楼
2023-05-08 19:29:34
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曾莹:回复邹老师 没有呀!先给钱,还没取得发票
2023-05-08 19:45:08
邹老师:回复曾莹你好,先给钱,没有取得发票是这样做分录,按预付账款处理
2023-05-08 20:04:51
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ A~最初之 发表的提问:
收到工程款是25000元,会计分录是借:银行存款,贷;应收账款-xx工程,还是借:银行存款,贷:主营业务收入-xx工程
老师,你好!请问下收到工程款是25000元,会计分录是借:银行存款2500,贷;应收账款-xx工程25000,还是借:应收账款-xx工程25000,贷:主营业务收入-xx工程
98楼
2023-05-08 19:54:40
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方老师:回复A~最初之借银行存款 贷工程结算 具体可以看看施工企业会计核算办法。
2023-05-08 20:38:27
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 帅气的豌豆 发表的提问:
借:工程施工 贷:应付账款 ,后月末结转:借:主营业务成本 ,贷:工程施工 会计分录对吗
你好,你确认了收入之后才能做第二个。
99楼
2023-05-08 20:02:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 老树 发表的提问:
是这样,现在有一个建筑工程还公司之前借款。做会录:借银存,贷其他应收款。现在来查帐,去发生现以前会计借出去时做的是:借预付帐款,贷银存。现在想把它调过来,怎么做会计分录调转过来?
您好!你把你的分录改成借银行存款 贷预付账款就行了。
100楼
2023-05-09 19:26:59
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老树:回复宋生老师 这是去年的帐,现在来查才发现问题,当初我不知道但出去时她做的是预付,要不然我直接做借银存,贷预付了。现在要把去年的这两笔调整过来。
2023-05-09 19:58:53
宋生老师:回复老树您好!那你更正去年的。借其他应收款 贷银行存款然后做你的那个分录
2023-05-09 20:13:29
老树:回复宋生老师 老师,两笔都是去年做的帐
2023-05-09 20:42:19
宋生老师:回复老树您好!借其他应收款 贷预付账款。
2023-05-09 21:02:19
老树:回复宋生老师 和我想的一样,谢谢老师
2023-05-09 21:27:35
宋生老师:回复老树您好!不客气。
2023-05-09 21:55:21
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ xia 发表的提问:
用银行存款预付在建工程项目款,会计分录怎么做
你好,借,预付工程款贷银行存款
101楼
2023-05-09 19:45:27
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xia:回复小洪老师
2023-05-09 20:01:39
xia:回复小洪老师 可以帮我解释一下第一张凭证,为什么以前用借预付,贷银行她说是误账吗
2023-05-09 20:14:55
小洪老师:回复xia你银行存款是支付出去了吧
2023-05-09 20:34:19
xia:回复小洪老师 对的,已经支付了
2023-05-09 20:57:00
小洪老师:回复xia那做银行存款没什么问题呀。
2023-05-09 21:23:48
xia:回复小洪老师 她现在是要把预付账款全部结转为在建工程,这家公司从本月起承包了,这样修改的话对承包者有什么影响吗
2023-05-09 21:45:26
小洪老师:回复xia你好这个倒是没什么影响,只要你这个工程的金额可以可靠计量,是可以这样做的,
2023-05-09 22:07:56
xia:回复小洪老师 那这笔固定资产就算是承包前共有的固定资产吗
2023-05-09 22:37:11
小洪老师:回复xia你好,差不多是这样的
2023-05-09 22:52:12
xia:回复小洪老师 那这笔分录的摘要我可以写成预付账款结转吗,不写误账,还是说用其他什么表达方式会比较契合实际呢
2023-05-09 23:08:47
小洪老师:回复xia贷方写一个预付账款结转就好,
2023-05-09 23:26:57
xia:回复小洪老师 好的谢谢你
2023-05-09 23:37:00
小洪老师:回复xia好的,同学不用客气。
2023-05-10 00:02:59
杨@老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ sky 发表的提问:
支出一笔预付工程款后,又归还了这笔款项,是直接把分录借贷互换吗
借:预付账款 贷:银行存款 归还时 借:银行存款 贷:预付账款
102楼
2023-05-09 19:59:59
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sky:回复杨@老师 事业单位会计科目也是这样写分录吗?
2023-05-09 20:20:11
杨@老师:回复sky发票管理-发票填开-发票作废
2023-05-09 20:30:13
sky:回复杨@老师 是事业单位的预付工程款,没有开具发票
2023-05-09 20:57:38
杨@老师:回复sky你付了款又退回来了,和发票没有关系啊
2023-05-09 21:21:16
sky:回复杨@老师 一张发票中包含人工和材料费可以事业支出的劳务费吗?
2023-05-09 21:50:08
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Mena. 发表的提问:
领导填了一个借支单提前预支工程成本款,这个怎样做会计分录,可以在这个季度企业税前扣除的,后期再补发票,麻烦详细到二级科目的会计分录
借:其他应收款贷:银行存款 ;有发票了借:工程施工贷:其他应收款
103楼
2023-05-10 18:41:22
全部回复
Mena.:回复袁老师 这个样子的话,就不能在这个季度企业税前扣除的
2023-05-10 19:01:08
袁老师:回复Mena.是的,只有确认收入时候才能结转扣除的
2023-05-10 19:24:12
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 口口 发表的提问:
建筑分包公司,上月收到一笔工程款,没有发票,会计分录为,1.借银行存款,预收款,2.借:预付帐款 贷:银行 本月收到发票了借:预收款 贷:主营成本、应交税金 那预付款那笔要怎么开凭证
你好!没看懂你的,你收到工程款,不是你应该开发票给对方吗? 而且你为什么要预付,预付给谁了。
104楼
2023-05-10 19:10:13
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口口:回复宋生老师 我们是分包公司,总公司 打给我,我再付工程款 这是上个月,没有发票的情况下做的凭证
2023-05-10 19:29:32
宋生老师:回复口口你好!你是给别人做工程的。付工程款是借主营业务成本 贷预收账款才对
2023-05-10 19:46:15
口口:回复宋生老师 @宋老师:摘要怎么写?
2023-05-10 20:13:04
宋生老师:回复口口你好!支付XX公司XX费用就可以了
2023-05-10 20:25:15
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 暴躁的金针菇 发表的提问:
当单位进行某项工程建设时,工程预付款在工程完工后该怎么做会计分录?
你好,借银行存款 贷工程结算或者主营业务收入 应交税费应交增值税销项
105楼
2023-05-10 19:30:22
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