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增值税税控系统会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 刘小雪 发表的提问:
小规模企业缴纳的增值税税控系统维护费,缴纳是怎么做账,年末未抵减怎么做账?
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
76楼
2023-04-25 19:30:55
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刘小雪:回复邹老师 那到年底没有抵减 可以留作以后年度再抵减吗?
2023-04-25 20:01:29
刘小雪:回复邹老师 您好,如果到年底并没有抵减,那么这个可以留作以后年度再抵减吗?
2023-04-25 20:24:11
邹老师:回复刘小雪你好,可以的,在12个月之内减免都是可以的
2023-04-25 20:35:22
刘小雪:回复邹老师 过了12个月以后就不能抵减了是吧? 如果不能抵减 后期也不需要做什么分录吧?
2023-04-25 21:00:36
邹老师:回复刘小雪你好,过了12个月以后就不能抵减了 不能抵减就不需要做抵减分录了
2023-04-25 21:21:18
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 边缘小星 发表的提问:
小规模纳税人取得的增值税税控系统技术维护费普通发票怎么做账务处理?
借管理费用-办公费 贷银行存款 然后借应交税费-应交增值税 借管理费用-办公费 负数金额
77楼
2023-04-25 19:41:50
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 直率的溪流 发表的提问:
增值税税控系统购买分录到底哪种写法是正确的呀
您好,正确分录,借:管理费用,贷:现金或者银行存款,备案后,借:应交税费-应交增值税,借:管理费用,负数。
78楼
2023-04-25 20:02:22
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李李老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.23w
引用 @ 小敏 发表的提问:
怎么从增值税税控系统快速查询给对方开了多少发票,我导出来了数据怎么算的和单张算的不一致呢有没有个万无一失的办法
您好,如果在不同的电脑上开具的票据,建议导出之前,把发票修复一下。这样就是全部的数据
79楼
2023-04-25 20:12:17
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 左岸 发表的提问:
增值税税控系统维护费上月没有抵扣,申报过了,现在期末余额是280元,请问一下, 分录怎么做?
你好,借:应交税费-减免税额 贷:营业外收入或管理费用
80楼
2023-04-25 20:35:59
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左岸:回复吴月柳 老师 我没有抵扣啊, 要做这个分录吗?
2023-04-25 21:04:15
吴月柳:回复左岸没抵扣不用做分录,购买时做了就可以了
2023-04-25 21:14:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ initial 发表的提问:
公司收到税控盘及增值税税控系统维护费的发票应该怎么入账啊
你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
81楼
2023-04-26 20:09:04
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initial:回复邹老师 小规模纳税人
2023-04-26 20:36:29
initial:回复邹老师 而且是两张票 都事记入管理费用吗
2023-04-26 21:04:14
邹老师:回复initial你好,小规模纳税人是这样处理 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。 都是做管理费用核算的
2023-04-26 21:16:47
initial:回复邹老师 好的 谢谢
2023-04-26 21:40:55
initial:回复邹老师 那是要等到季度开票收入超过30万,需要缴纳增值税,进行抵扣时作下面的一个分录吗
2023-04-26 21:57:53
邹老师:回复initial你好,是的,是这样的
2023-04-26 22:14:54
initial:回复邹老师 好的 谢谢
2023-04-26 22:42:08
邹老师:回复initial不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-04-26 22:59:19
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 单纯的云朵 发表的提问:
增值税税控系统维护费如何申报
你好,这个填写在减免税明细表里面就行。
82楼
2023-04-26 20:25:51
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ TsT&雪 发表的提问:
老师,我交税控盘维护费280元是借管理费用/税控系统 贷现金,借应交税金/增值税/减免税额 贷管理费用/税控系统可以吗
您好,同学,您的分录正确。
83楼
2023-04-26 20:32:59
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TsT&雪:回复晓宇老师 红字信息一张发票291.26元已扺扣进项的,借 进项税额转出 贷 应交增值税/进项税额 对吗? 到了这个月我计提末交增值税是131110元的(销项一进项) 但扣款是131121.38元的。中间怎样做账呢?
2023-04-26 20:52:36
晓宇老师:回复TsT&雪不是的,分录如下: 借:银行存款等 贷:库存商品等 应交税金--增值税(进项税转出) 或者 借:库存商品等(红字) 应交税金--增值税(进项税额)(红字) 贷:银行存款等(红字) 中间差的金额是如何产生的?
2023-04-26 21:14:47
TsT&雪:回复晓宇老师 什么意思,我当时入借管理费咨询费 借待认证进项税,贷银行存款 认证时借应交税费/进项税额 贷待认证进项税额的,现红冲了,
2023-04-26 21:32:41
晓宇老师:回复TsT&雪如果您现在红冲,就直接把整比分录红字即可, 借:管理费用 红字 应交税费—应交增值税(进项税额)红字 贷:银行存款 红字
2023-04-26 21:48:37
晓宇老师:回复TsT&雪另外,您账上未交增值税和扣款有差异,是什么原因造成的?
2023-04-26 22:03:29
TsT&雪:回复晓宇老师 当时借:管理费咨询费 借:待认证进项税,贷:银行存款 认证时借:应交税费/进项税额 贷 :待认证进项税额的,现收到负数发票我是借管理费用咨询费 贷进项税额转出 ,到时收到I万元怎样做分录老师,是取消合同了
2023-04-26 22:22:35
晓宇老师:回复TsT&雪您收到红字发票时,做的分录不正确,您应该是借管理费用咨询费负数,而不是正数,可以贷进项税额转出,收到红字发票应该做这笔分录: 借:应收账款 10000 贷:管理费用-咨询费 9708.74 应交税费--应交增值税(进项税转出) 291.26 收到款时: 借:银行存款 10000 贷:应收账款 10000 请帮老师点击五星好评!谢谢!
2023-04-26 22:33:45
TsT&雪:回复晓宇老师 哦好的,我借管理费用咨询费291.26 贷进项税额转出291.26 这种应该是只是税额不能扺扣这样做吧
2023-04-26 22:59:20
晓宇老师:回复TsT&雪嗯嗯,是的,同学,您的理解正确。
2023-04-26 23:26:08
TsT&雪:回复晓宇老师 老师,我应收账款是启用客户的,我不想放在客户里,我可以放在应付账款里吗?收到钱的时候再借银行存款贷应付账款
2023-04-26 23:42:48
晓宇老师:回复TsT&雪是完全可以的,同学!新的问题请重新提问,请帮老师点击五星好评!祝您生活愉快!
2023-04-26 23:59:46
TsT&雪:回复晓宇老师 借:应付账款 10000 贷:管理费用-咨询费 9708.74 应交税费--应交增值税(进项税转出) 291.26 收到款时: 借:银行存款 10000 贷:应付账款 10000 可以吗
2023-04-27 00:10:33
晓宇老师:回复TsT&雪是完全可以的,同学!
2023-04-27 00:30:28
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 含糊的篮球 发表的提问:
税控盘发行需要带些什么资料 增值税税控系统最高开票限额准予税 税务行政许可决定书 和增值税税控系统安装告知书 是在哪弄啊
你好一般是需要营业执照复印件,公章,法人代表身份证复印件,填写申请表等资料 这个看下电子税务局里面有没 没有要问下你税局
84楼
2023-05-04 19:32:11
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 蓝色山手线 发表的提问:
怎么从税控系统导出增值税电子普票
一、点击发票查询。 二、选择你要导出哪个月份的发票。 三、点击确认。 四、选择你要导出来的数据。 五、点击导出。 六、选择你要导出的格式。 七、选择你要导出客户信息还是清单明细。 八、确认好后,点击导出。 九、就是导出来的Excel表格。
85楼
2023-05-04 19:51:30
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蓝色山手线:回复玲老师 我是电子发票导出来发给客户不是清单
2023-05-04 20:20:42
玲老师:回复蓝色山手线关闭开票软件,打开电子发票51平台相关的软件,在开票软件里开的电子发票会自动保存到这个51平台的相关软件上,右侧有操作一栏,找到对应的发票,点发票交付,会出现一个二维码,可以用**扫描二维码,然后点进去,可以看到自己的发票,点进发票,点预览,可以预览到发票,预览下方有个发送到邮箱,填上需要交付的客户邮箱,该发票的pdf文件就通过邮箱发送到了客户那里,客户自己打印出来就可以了。
2023-05-04 20:32:57
蓝色山手线:回复玲老师 51要下载安装注册么
2023-05-04 21:02:53
蓝色山手线:回复玲老师 关键是我没有对方联系方式下载传给同事对接
2023-05-04 21:26:08
玲老师:回复蓝色山手线51是开票系统 要开安装 的,你可以发给你同事 邮箱 ,让你同事给客户转过去也是要以的
2023-05-04 21:45:05
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 九月之诗 发表的提问:
请教老师,民间非盈利组织增值税税控系统维护费要放到什么科目里面
你好,计入管理费用就可以了
86楼
2023-05-04 20:20:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 哭泣的墨镜 发表的提问:
增值税税控系统维护费不够抵扣可否留到以后需要交税时抵扣
可以的,这个是没有文件说有时间限制,原则是可以一直都可以抵扣
87楼
2023-05-08 18:57:18
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 抬头  smile 发表的提问:
增值税税控系统维护费减免的税额应该填在报表的什么位置
您好!1、根据《财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税〔2012〕15号)第五条规定:“纳税人在填写纳税申报表时,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报:增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏”应纳税额减征额“。 2、根据《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2013年第32号)规定,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应填报《增值税纳税人申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)。
88楼
2023-05-08 19:21:55
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抬头  smile:回复宋生老师 我是按照这个填的,可是主表为什么不显示呢?税额也没有减去
2023-05-08 19:33:00
宋生老师:回复抬头  smile您好!你要自己填主表那个啊。
2023-05-08 19:43:47
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ? 发表的提问:
增值税税控系统维护费已经抵减了怎么做分录呢
您好 借:管理费用-办公费 借方红字 借:应交税费-应交增值税-减免税 借方蓝字
89楼
2023-05-08 19:47:51
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?:回复bamboo老师 缴纳增值税的时候跟上月结转的未交税金对不上要怎么处理呢?
2023-05-08 20:09:43
bamboo老师:回复?您上月结转的时候怎么写的分录
2023-05-08 20:23:42
?:回复bamboo老师 我在11月交10月增值税的时候已经抵扣了维护费,但是维护费实际做账是在11月,就导致10月结转跟11月实际交的对不上
2023-05-08 20:36:57
bamboo老师:回复?那您现在哪个科目还有余额
2023-05-08 21:00:23
?:回复bamboo老师 比如借应交税金-未交增值税500 贷银行存款220 差额维护费的280怎么做呢?
2023-05-08 21:14:33
bamboo老师:回复?借:应交税金-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-减免税
2023-05-08 21:43:24
?:回复bamboo老师 好的,谢谢!
2023-05-08 22:07:11
bamboo老师:回复?不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-05-08 22:26:26
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Angel 发表的提问:
2017年报销2017年税控系统技术维护费 1519 560224 管理费用_税控系统技术维护费 余额:0 33000 报销2017年税控系统技术维护费 1519 1001 库存现金 33000 报销2017年税控系统技术维护费 1519 222115 应交税费_增值税减征额 33000 报销2017年税控系统技术维护费 1519 530102 营业外收入_政府补助 33000 合计:陆佰陆拾元整 税控系统技术维护费 2017年是没有在增值税申报的但以前会计做了借方这个怎么在2019年改过来
你好! 这个月,可以直接在申报系统填写抵减增值税,没有时间限制的
90楼
2023-05-08 20:03:21
全部回复
Angel:回复蒋飞老师 这个月没增值税要交如果以后都没有增值税交是不是可以一直挂着不管它
2023-05-08 20:23:35
蒋飞老师:回复Angel你好! 可以的
2023-05-08 20:39:05

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