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招待费纳税调整会计分录
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 绿荫 发表的提问:
汇算清缴时,有600元招待费不能税前扣除,我进行了调整,全年亏损6000多,这600元招待费调出来,也不用交所得税,不知可要做分录了?具体怎么做分录呢?
不需要做分录的,所得税汇算清缴是调表不调帐的。
136楼
2023-06-20 18:39:22
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绿荫:回复张艳老师 老师您说的调表不调帐,是不是意味着我要把利润表上的利润增加600元?
2023-06-20 18:59:18
张艳老师:回复绿荫不是的,就是在所得税汇算清缴申报表调增600就行了,别的都不动的。
2023-06-20 19:09:32
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 小小 发表的提问:
老师,招待费,1589销售收入415188.99,招待费调整额为多少,要调整吗,这么小
你好,扣除限额是发生额的60%=1589*60%=953.4与收入的千分之五415188.99*5/1000=2075.94两者较小者,所以需要调增1589-953.4
137楼
2023-06-20 18:50:59
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小小:回复立红老师 成本内调整,暂估了10万,在哪个表调整
2023-06-20 19:10:56
立红老师:回复小小你好,填写纳税调整明细表的第35行”其他“做纳税调增。
2023-06-20 19:34:46
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 最美的白胖子-Sally 发表的提问:
有些业务招待费计到研发支出了导致汇算清缴A104000期间费用明细表业务招待费总和小于A105000纳税调整项目明细表中扣除项目调整业务招待费支出。这个怎么办?有问题吗?谢谢老师。
你好!应该是一致的,研发费用你们没有转入管理费用吗?形成成本了吗?A104000只填写在费用下合算的招待费
138楼
2023-06-21 17:47:13
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最美的白胖子-Sally:回复QQ老师 嗯嗯,形成了成本,没有转入管理费用。那怎么办?
2023-06-21 18:33:10
QQ老师:回复最美的白胖子-Sally在A105000就不要体现了
2023-06-21 18:51:45
最美的白胖子-Sally:回复QQ老师 好的,谢谢老师
2023-06-21 19:12:24
QQ老师:回复最美的白胖子-Sally不客气
2023-06-21 19:33:38
于老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师,CMA,审计师
4.99
解题: 0.21w
引用 @ 学堂用户zippsj 发表的提问:
给客户的回扣贿赂等非法支出不能作为业务招待费2⃣️应直接做纳税调整啥意思啊
您好,意思是回扣是违法的,不能入账
139楼
2023-06-21 18:14:53
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小冰 发表的提问:
老师,电影行业的前期筹备时间长,那收入还是为0,我们发生的业务招待费,要不要按税法进项纳税调整?还是电影行业有特殊的规定?
你好,同学。 要做调整的,你这是
140楼
2023-06-21 18:21:19
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小冰:回复陈诗晗老师 但是我前期业务招待费有点多,电影还没有上映,就没有收入,那不是这些费用都不能在税前扣除了
2023-06-21 18:44:58
陈诗晗老师:回复 小冰你可以考虑计长期待摊费用,后面有收入期间进行分摊 处理。
2023-06-21 19:09:20
小冰:回复陈诗晗老师 前期计入怎么做分录呢?后来分摊分录
2023-06-21 19:23:32
陈诗晗老师:回复 小冰借 长期待摊费用 贷 XX费用或存款 借 XX费用 贷 长期待摊费用
2023-06-21 19:53:10
张乐老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
4.98
解题: 0.3w
引用 @ chen 发表的提问:
18年业务招待费的发票做成了差旅费,汇算清缴也没有调整出来交税,现在20年还要去调整调整18年的分录吗
你好,如果金额不大的话,建议不调整了。因为如果调整了,还得去修改2018年的所得税申报表,把招待费补调一下。
141楼
2023-06-21 18:47:59
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chen:回复张乐老师 金额大的话要怎么办,18年汇算清缴都结束了
2023-06-21 19:08:54
张乐老师:回复chen金额大的话,去修改2018年的所得税申报表,把招待费补调一下。 现在还是可以去修改的。
2023-06-21 19:25:14
chen:回复张乐老师 16年的汇算清缴还能修改吗
2023-06-21 19:49:19
张乐老师:回复chen16年的汇算清缴也是可以修改的。
2023-06-21 20:09:41
chen:回复张乐老师 调整的话,是在20年调整分录还是要去有问题的当年调整分录
2023-06-21 20:23:49
张乐老师:回复chen调整分录可以放在当年里。但是对当年的报表的影响要调整回来,因为这笔调整不是当年的事项。
2023-06-21 20:44:16
chen:回复张乐老师 这样的话,还要去税务局调整汇算清缴报表的吧
2023-06-21 20:58:11
张乐老师:回复chen要去调整2018年的汇算申报表
2023-06-21 21:12:36
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @  样年华 发表的提问:
老师,我公司是小规模纳税人,19年有笔修理费做成了招待费,20年的调整分录怎么写啊
你好,业务招待费不能全部扣除,扣除多少,
142楼
2023-06-22 17:41:04
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 样年华:回复庄老师 报账金额也只有200元
2023-06-22 18:08:06
庄老师:回复 样年华你好,这个金额很小,直接在今年改,借管理费用--修理费,贷管理费用--业务招待费
2023-06-22 18:19:14
 样年华:回复庄老师 不需要先红冲19年的凭证吗,凭证上还涉及其他办公费用,但是分录没有错,只有这笔做错了,直接改就可以了吗
2023-06-22 18:48:06
庄老师:回复 样年华你好,是的,实务中直接改在今年
2023-06-22 19:01:56
 样年华:回复庄老师 好的,谢谢老师!
2023-06-22 19:22:01
庄老师:回复 样年华应该的,祝你学习快乐
2023-06-22 19:51:07
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 程程 发表的提问:
老师好,我们是小规模纳税人,适用小企业会计准则,在筹建期内,上个季度的招待费做账时直接计入了管理费用-业务招待费,现在我要怎么调整
你好,借管理费用-开办费借管理费用-招待费负数
143楼
2023-06-22 18:03:50
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
如果说我把入招待费的入到了差旅费,纳税调整是直接把那部分差额调整即可么.其实是因为开始专门入的差旅费,但是后来这部分钱太大了,我怕查了,还是调整吧。
您好!是的。调整差额就可以了。
144楼
2023-06-22 18:26:45
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金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ kaylee 发表的提问:
A105000纳税调整明细表里面的扣除类调整项目业务招待费需要填写吗?
您好,学员,您要是有业务招待费的话就需要填写。
145楼
2023-06-22 18:42:05
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kaylee:回复金子老师 有的,那怎么填。需要按发生额的60%或营业收入的千分之五熟低来填?
2023-06-22 19:10:54
金子老师:回复kaylee对的,学员,账载金额那列就填实际发生额,税收金额那列按发生额的60%或营业收入的千分之五熟低来填,调整那列按两者的差额填。
2023-06-22 19:34:41
kaylee:回复金子老师 是不是只要发生业务招待费都需要调增?
2023-06-22 19:53:22
kaylee:回复金子老师 可以全部扣除吗?
2023-06-22 20:13:34
金子老师:回复kaylee是的,只要发生就要填,因为税收金额那列按发生额的60%或营业收入的千分之五熟低来填,所以肯定是不可以全额扣除的。
2023-06-22 20:31:06
kaylee:回复金子老师 老师,如果发生业务费是35544.6,不含税收入是28349658.24~那账载金额是35544.6?实际发生额是多少?需要调增多少?老师可以算我看下嘛?
2023-06-22 20:59:53
金子老师:回复kaylee对的,账载金额为35544.6即为实际发生额;然后税收金额就要比较一下,收入28349658.24的千分之五是141748.29大于实际发生35544.6的60%即21326.76,那么税收金额那就填21326.76,调整金额就为35544.6-21326.76=14217.84.
2023-06-22 21:18:19
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 野狼 发表的提问:
关于业务招待费纳税调整事项:2017年累计收入为1003174.24,按照千分之五算的金额为5015.87 2017年累计发生业务招待费7242,按照60%算的金额为,4345.2 按照孰低扣除的话,应该扣除多少呢,
您好,应该扣除4345.2元。
146楼
2023-06-22 18:47:59
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野狼:回复王雁鸣老师 不是5015.87和7242比较吗
2023-06-22 19:25:25
王雁鸣老师:回复野狼您好,不是的,是5015.87和4345.2 比较。
2023-06-22 19:52:21
野狼:回复王雁鸣老师 就只是5015.87和4345.2两者之间比较?
2023-06-22 20:21:35
王雁鸣老师:回复野狼您好,是的。
2023-06-22 20:39:38
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 宁静致远 发表的提问:
账上业务招待费15000,其中有合规凭据的13000,纳税调整账载金额填多少
你好 你们业务招待费按发生额的60%,不能超过当年营业收入的千分之5来调整,账载金额填13000
147楼
2023-06-23 18:11:44
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 狂野的奇异果 发表的提问:
老师,新年好,请教个问题,我们2021年没收入,但我们业务招待费产生了29000元,做纳税调整的时候,我们该不该补税?
你们属于筹建期的吗?
148楼
2023-06-23 18:19:46
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狂野的奇异果:回复郭老师 我们是2021年7月才成立的建筑劳务公司,到2021年底暂时没收入
2023-06-23 18:34:40
郭老师:回复狂野的奇异果那就按照60%抵扣所得税,调增之后不需要交所得税的。
2023-06-23 18:51:25
狂野的奇异果:回复郭老师 意思是29000x60%=17400元可以税前扣除,29000-17400=11600元调增,因为是没收入,所以这11600不用乘以25%交所得税了,是这意思吗?郭老师
2023-06-23 19:12:15
郭老师:回复狂野的奇异果是这个意思的,是这么理解的。
2023-06-23 19:40:31
狂野的奇异果:回复郭老师 谢谢郭老师,新年快乐
2023-06-23 20:05:57
郭老师:回复狂野的奇异果不用客气 新年快乐
2023-06-23 20:16:58
狂野的奇异果:回复郭老师 郭老师,我去年10月份和11月份,做错2笔工程施工一劳务分包的分录,想放完假上班时把它调整过来,我是先红冲去年那错的2笔分录,再调整成正确的分录吗?
2023-06-23 20:32:45
郭老师:回复狂野的奇异果可以的 可以这么做的
2023-06-23 20:56:58
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 冰水(小汤) 发表的提问:
你好,我2018年报,忘记业务招待费纳税调整了,怎么办,要去更正吗
你好, 建议不用管了 或者 更正申报
149楼
2023-06-23 18:44:59
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冰水(小汤):回复蒋飞老师 更正申报️企业所得税税 税务没有打电话,是我自己发现没添
2023-06-23 19:11:49
蒋飞老师:回复冰水(小汤)那暂时就不用管了
2023-06-23 19:36:17
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 奔跑的阳光 发表的提问:
2017年年度所得税申报表中招待费用调增,这个会计分录怎么做?
你好,所得税汇算清缴,“调表不调账”,即,只在申报表中调整,不调整账务
150楼
2023-06-24 16:56:22
全部回复
奔跑的阳光:回复老江老师 好的,谢谢老师
2023-06-24 17:11:01
老江老师:回复奔跑的阳光不客气,这是应该的!
2023-06-24 17:24:45

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