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招待费纳税调整会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 眼睛大的香水 发表的提问:
老师您好,工程施工的招待费要做纳税调增,那招待费有没有说间接或直接招待费不用纳税调增的呀
你好!没有。都是要调整的
241楼
2023-08-01 17:32:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
老师,我想请问一下企业所得税汇算清缴时招待费调增的这一部分,会计上需要做会计分录吗
你好,账上是不需要做调整的会计分录
242楼
2023-08-02 16:23:08
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 欣喜的帽子 发表的提问:
本年度汇算清缴后,业务招待费有调增,请问这个调增我怎么做会计分录
有实际业务,但是超过比例的调整不需要账务处理。
243楼
2023-08-02 16:31:46
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
汇算清缴,去年做账的时候,分录写错了,有5万的业务招待费,其实5000是福利费,2.5万是业务招待费,2万是会议费。汇算清缴怎么调整? 那福利费之前账载金额是0,但是实际发生是5000 会议费在哪调整一下呢?
您好,按正确金额项目填写,填写5000
244楼
2023-08-02 16:54:15
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小林老师:回复欣欣子您好,在A104000表单里处理
2023-08-02 17:18:45
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小小 发表的提问:
老师 :有收入没有招待费 纳税调整 账载金额填营业收入的千分之五这个数字对吗
你好不需要填写,没有发生额不需要填写
245楼
2023-08-02 17:13:20
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小小:回复maize老师 开办费需要做纳税调整吗
2023-08-02 17:37:40
maize老师:回复小小只有筹建期话,需要,后续经营期是可以纳税调减
2023-08-02 17:49:46
小小:回复maize老师 老师招待费账载金额填实际发生的数  比如3000元是账上的数  2600元是千分之五的数   我在账载金额这一栏填3000还是2600
2023-08-02 18:09:37
maize老师:回复小小账载金额这一栏填3000
2023-08-02 18:29:34
小小:回复maize老师 税收金额带出1800元 税收金额是不是要手改2600元  还是自动带数字
2023-08-02 18:53:28
maize老师:回复小小你发生额60% 取小税前扣除,这个是3000*60%=1800 小于2600税收金额填写1800
2023-08-02 19:18:32
maize老师:回复小小自动带出数据没有问题不需要改
2023-08-02 19:40:29
小小:回复maize老师 申报了能不能修改。昨天填2600  今天老觉得不对。请教老师‍。
2023-08-02 20:06:46
maize老师:回复小小可以改,这个不对可以修改,这个账载金额填写是3000
2023-08-02 20:17:52
小小:回复maize老师 今下午我听了汇算清缴课   25万是手填的吗 我在表上试了填帐载金额后面自动带出来。
2023-08-02 20:34:17
maize老师:回复小小税收金额是自动出来,系统带出的,
2023-08-02 20:47:51
小小:回复maize老师 老师  汇算表填好后能不能保存了暂时不申报 
2023-08-02 21:01:43
maize老师:回复小小可以的,这个可以先保存,不申报提交
2023-08-02 21:31:32
小小:回复maize老师 老师  财务费用 银行贷款利息 是不是不能抵扣   
2023-08-02 21:53:12
maize老师:回复小小是的,不能抵扣,可以抵扣是银行开手续费发票,
2023-08-02 22:19:32
maize老师:回复小小我说抵扣指的是增值税抵扣哈
2023-08-02 22:40:05
小小:回复maize老师 纳税调整里有一行利息  这能填贷款利息支出数字吗。如果填是什么结果   以后年度是不是要调回来  还是怎么不需要填。
2023-08-02 22:56:41
maize老师:回复小小18.第18行“(六)利息支出”:第1列“账载金额”填报纳税人向非金融企业借款,会计核算计入当期损益的利息支出的金额。发行永续债的利息支出不在本行填报。第2列“税收金额”填报按照税收规定允许税前扣除的利息支出的金额。若第1列≥第2列,第3列“调增金额”填报第1-2列金额。若第1列<第2列,第4列“调减金额”填报第1-2列金额的绝对值。 你看是不是这个 对应需要调整说明
2023-08-02 23:12:41
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 晃悠悠 发表的提问:
汇算清缴,业务招待费怎么调整,广告费如何调整?
业务招待费,是收入的千分之五、招待费发生额的60%取小值,广告费,是营业收入的15%可以抵扣。
246楼
2023-08-02 17:30:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 含糊的小甜瓜 发表的提问:
老师,年报里的纳税调整表的招待费怎么填啊,账载金额是没扣除前的金额是吗,如果是 那么调增金额自动是账载金额了
账载金额就是企业实际列支的业务招待费 税收金额就是税法允许扣除的金额
247楼
2023-08-06 18:44:36
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含糊的小甜瓜:回复邹老师 这个我知道,可年报里怎么填呢?
2023-08-06 19:09:01
邹老师:回复含糊的小甜瓜就是按我上面描述填写的 假如业务招待费发生额100,最多扣除60,那么账载金额就是100,税收金额60,纳税调整增加金额40
2023-08-06 19:27:07
含糊的小甜瓜:回复邹老师 可那个表填了账载金额他就自己显示调增金额,两个金额一样,也就是说调增金额和账载金额是一样的
2023-08-06 19:49:34
含糊的小甜瓜:回复邹老师 我知道,谢谢老师
2023-08-06 20:10:18
邹老师:回复含糊的小甜瓜你填写了税收金额之和,调增金额=账载金额-税收金额
2023-08-06 20:35:14
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 会计学堂 金牌辅导老师 发表的提问:
业务招待费汇缴清算的时候調增业务招待费做会计分录吗?
汇算清缴,不做分录!(只调整申报表,不调账)
248楼
2023-08-06 19:03:05
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 精明的睫毛 发表的提问:
去年费用有部分调整长期待摊费用?会计分录:借:长期待摊费,贷:长期待摊费摊销 贷:未分配利润吗?
你好这个费用抵扣了所得税的吗 之前分录怎做的
249楼
2023-08-06 19:29:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 平常的钢笔 发表的提问:
非营利组织的招待费餐费在税前抵扣后,纳税调整表填哪一行呢
纳税调整明细表第三个大类里面。
250楼
2023-08-07 16:43:46
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 时光飞逝 岁月如梭  发表的提问:
老师问一下汇算清缴纳税调增业务招待费,那么国税申报系统的财务报表中的年报要作相应的调整吗?还是年报是纳税调增业务招待费以前的数据?
你好! 不用调整会计的财务报表的
251楼
2023-08-07 17:01:24
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 强健的发夹 发表的提问:
业务招待费是根据具体部门做销售费用-业务招待费或管理费用-业务招待费,那到进行纳税调整时业务招待费是把销售费用-业务招待费和管理费用-业务招待费合并一起在算还是怎么算?
对,把这些业务招待费汇总到一起计算。
252楼
2023-08-07 17:20:58
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强健的发夹:回复东老师 明白了,谢谢老师。
2023-08-07 17:42:19
东老师:回复强健的发夹不客气请帮忙给个五星好评
2023-08-07 18:02:21
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 舒心的眼神 发表的提问:
这个业务招待费怎么调整,如果不想退税
你好,按发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来抵扣。你填写了纳税调整明细表,账载金额,税收金额,它是自动的。
253楼
2023-08-08 16:34:24
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 沙沙 发表的提问:
业务招待费是10216.4。他还让我填纳税调整明细表,有点不明白
你好!你有多少收入 ,你实际发生了多少业务招待费
254楼
2023-08-08 16:57:19
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沙沙:回复宋生老师 就有个营业外收入297.26,去年12月刚成立
2023-08-08 17:46:41
宋生老师:回复沙沙您好!没明白你意思,你的营业外收入跟业务招待费之间有什么联系吗
2023-08-08 17:58:10
沙沙:回复宋生老师 没有营业收入
2023-08-08 18:12:28
沙沙:回复宋生老师 发生的业务招待费就是10216.4
2023-08-08 18:26:29
宋生老师:回复沙沙你好!你能把你填的表发来看下吗?
2023-08-08 18:55:23
沙沙:回复宋生老师
2023-08-08 19:23:50
宋生老师:回复沙沙你好!你截图就好了。**截图发来,别这样拍看不清
2023-08-08 19:51:00
沙沙:回复宋生老师
2023-08-08 20:10:53
沙沙:回复宋生老师
2023-08-08 20:40:35
宋生老师:回复沙沙您好!你没有营业收入。这个业务招待费需要全额调增
2023-08-08 20:52:08
沙沙:回复宋生老师 什么是全额调增,我不是很明白
2023-08-08 21:11:17
宋生老师:回复沙沙你好!有个表是纳税调整明细表,里面有个账载金额有个税收金额。你先找找看
2023-08-08 21:21:31
沙沙:回复宋生老师 简单说是不是这个业务招待费不能作为亏损,那我账上亏损要多些,这个怎么调整,怎么做分录呢
2023-08-08 21:40:18
宋生老师:回复沙沙你好!是的。账上是亏损多一点。税上亏损少一点。这个不需要单独做分录
2023-08-08 21:57:08
图图*老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 淡淡的大船 发表的提问:
我填年度汇缴清算,纳税调整增加额报表中业务招待费是3000元,自动调整增加额1500,实际利润表数据是2000,申报表就变成了2000+1500=3500利润就增加了。但是填写年度关联表,这1500不知道填写在哪呢?
你好,业务招待费调整不需要填写年度关联表
255楼
2023-08-08 17:10:16
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