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招待费纳税调整会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 七s'的记忆 发表的提问:
请问一下 老师,公司到年底没有收入,招待费需要调整吗?如果调增还要交税吗?
你好,你是在筹建期吗
256楼
2023-08-08 17:15:52
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七s'的记忆:回复郭老师 8月核准的
2023-08-08 17:35:00
七s'的记忆:回复郭老师 算筹建期吗?
2023-08-08 17:55:57
郭老师:回复七s'的记忆你好,筹建期是指企业被批准筹建之日起至开始生产、经营(包括试生产、试营业)之日的期间 看你单位是不是
2023-08-08 18:23:51
七s'的记忆:回复郭老师 老师,请回复
2023-08-08 18:39:42
郭老师:回复七s'的记忆你好,回复你了,你自己看是不是符合筹建期,发给你筹建期的定义了
2023-08-08 19:04:13
七s'的记忆:回复郭老师 不是
2023-08-08 19:34:04
郭老师:回复七s'的记忆你好,不是筹建期,没有收入你的招待费不能税前扣除
2023-08-08 19:49:03
七s'的记忆:回复郭老师 小规模按10%交企业所得税?
2023-08-08 20:02:42
郭老师:回复七s'的记忆你好,小微是的,你看下你符合小微不
2023-08-08 20:32:27
七s'的记忆:回复郭老师 谢谢老师
2023-08-08 20:42:39
郭老师:回复七s'的记忆你好,不用客气的
2023-08-08 20:56:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 标致的大碗 发表的提问:
报销业务招待费,可是还有一笔还款的那么会计分录要怎么做
你好 报销业务招待费,借:管理费用—业务招待费,贷:库存现金等科目 一笔还款的,是偿还供应商款项,还是偿还向银行借款? 
257楼
2023-08-08 17:38:59
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 蓝色的梦 发表的提问:
企业所得税汇算清缴里有一张表纳税调整项目明细表里业务招待费调增金额怎么计算?
发生额的60%,营业收入的千分之五取小
258楼
2023-08-09 16:23:16
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 曹宇 发表的提问:
老师,市内的餐饮票子我入到福利费里可不可以,不入到招待费里了,入到招待费年报时还得纳税调整
不合适的啊 。
259楼
2023-08-09 16:52:05
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曹宇:回复袁老师 老师,怎么了?
2023-08-09 17:20:14
袁老师:回复曹宇就计入业务招待费,不能随意调整的啊
2023-08-09 17:47:59
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 发表的提问:
老师 我算了下业务招待费 记录的太多 可以做分录调整一点给职工福利吗?
这个的话,是可以的哦
260楼
2023-08-09 17:02:07
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帆:回复许老师
2023-08-09 17:20:15
帆:回复许老师 老师 就是这样的 可以吗?说的通吗?
2023-08-09 17:45:39
许老师:回复这个是可以的哦,不过,不能转的太多哈(太多就明显了。。。)
2023-08-09 17:58:42
帆:回复许老师
2023-08-09 18:23:20
许老师:回复嗯嗯。如果对回答满意,请五星好评
2023-08-09 18:46:37
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 经查证是匿名用户 发表的提问:
请问因为业务招待费超过比例的调整填写在哪里?
您好 在纳税调整项目明细表里面填写
261楼
2023-08-09 17:17:59
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经查证是匿名用户:回复bamboo老师 请问具体是哪个板块呢
2023-08-09 17:44:21
bamboo老师:回复经查证是匿名用户这张表您系统里有 填了主表的收入 然后纳税调整项目明细表里面业务招待费的实际发生额 然后调增金额就出来了
2023-08-09 18:09:57
经查证是匿名用户:回复bamboo老师 好像不是呢,填了也没出来,是不是自己算出调增金额后,填在账载金额里面哟
2023-08-09 18:34:19
bamboo老师:回复经查证是匿名用户不是的 您把填写的截图我看看
2023-08-09 18:49:26
经查证是匿名用户:回复bamboo老师 收入这些都填了的
2023-08-09 19:07:02
bamboo老师:回复经查证是匿名用户实际发生额您没有填写啊
2023-08-09 19:26:42
经查证是匿名用户:回复bamboo老师 填了也没跳
2023-08-09 19:36:54
bamboo老师:回复经查证是匿名用户您把填好收入的主表 实际发生的纳税调整项目明细表截图给看看
2023-08-09 19:50:10
经查证是匿名用户:回复bamboo老师 按照收入的千分之5算是超了的
2023-08-09 20:02:31
bamboo老师:回复经查证是匿名用户您主表的营业收入金额呢
2023-08-09 20:21:24
经查证是匿名用户:回复bamboo老师 收入13860.7,招待费1657,要调增的
2023-08-09 20:46:32
bamboo老师:回复经查证是匿名用户主表填的收入我看看
2023-08-09 21:05:21
经查证是匿名用户:回复bamboo老师 填了的
2023-08-09 21:19:52
bamboo老师:回复经查证是匿名用户那您多刷新几次 还不行的话把数据删除重新填了看看
2023-08-09 21:30:19
经查证是匿名用户:回复bamboo老师 还是不行
2023-08-09 21:44:09
bamboo老师:回复经查证是匿名用户您退出后再进入也不行么
2023-08-09 21:59:58
经查证是匿名用户:回复bamboo老师 嗯嗯,确定会自己跳出来吗?不是自己算好调整的数后直接填进去?
2023-08-09 22:27:37
bamboo老师:回复经查证是匿名用户不是的 是系统自动带入的 您看税收金额那栏您根本就无法填写啊
2023-08-09 22:52:34
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ bone_aa 发表的提问:
除了管理费用、销售费用中有业务招待费,制造费用中有8288元业务招待费,纳税调整项目明细表中业务招待费我就填了三个加起来的数字,大于了管理费用及销售费用中的招待费数字,现在检测说有风险,会不会要紧啊
不要紧。那个只是按勾辑关系比对后提示有风险。
262楼
2023-08-10 16:35:54
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bone_aa:回复方老师 @方老师:好的,谢谢老师
2023-08-10 16:59:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ????玉儿???????? 发表的提问:
老师,我去年有一笔管理费用---办公费,我要调整 到管理费用---业务招待费用,这个分录要怎么做调整,会牵涉到以前年度损益科目吗
你好,调整分录是 借:以前年度损益调整—管理费用—业务招待费用 贷:以前年度损益调整—管理费用—办公费 跨年损益事项调整会涉及以前年度损益调整调整科目的 
263楼
2023-08-10 16:57:32
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????玉儿????????:回复邹老师 老师,我们以前年度损益没有子科目的,我要添加吗,还有其他方法可以做吗
2023-08-10 17:19:19
邹老师:回复????玉儿????????你好,没有以前年度损益调整科目,需要自己增加,然后做上面的调整分录 
2023-08-10 17:46:05
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
 20年我们营业收入是444908.41,业务招待费是33497.08那我填的这个纳税调整明细表对吗?麻烦老师看看
没有错啊,收入的千分之五啊
264楼
2023-08-10 17:14:59
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ Bonnie 发表的提问:
6、管理费用的业务招待费填入哪个表?要调增吗,纳税调整表,税收金额填不了
纳税调整项目明细表第15栏次
265楼
2023-08-16 15:49:38
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 学徒 发表的提问:
老师,纳税调整项目明细表-业务招待费支出,账载金额与税收金额的差额为调增金额,请问一下存在调增金额的因素有哪些呀
您好,业务招待费实际发生的60%和收入的千分之五做为可以税前抵扣的标准,超出部分需要调增
266楼
2023-08-16 16:18:17
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 一帆妈妈 发表的提问:
你好,老师。我们公司现在没有收入,业务招待费在纳税调整项目明细表中,帐载金额填数,税收金额是不是不填呀。然后是全额调增吗?
你好,没有收入是全额纳税调增的
267楼
2023-08-16 16:29:04
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一帆妈妈:回复暖暖老师 1.销售收入千分之五 2.发生额的60% 你这边销售收入为0,按照业务招待费的60%进行扣除,需要调增40%
2023-08-16 16:48:28
一帆妈妈:回复暖暖老师 老师,这个是怎么个情况
2023-08-16 17:07:37
暖暖老师:回复一帆妈妈没有收入,最低就是0
2023-08-16 17:30:45
一帆妈妈:回复暖暖老师 什么意思老师,麻烦可以给解读一下吗?
2023-08-16 17:54:39
暖暖老师:回复一帆妈妈收入的万分之五和招待费实际发生额60%的最小者扣除
2023-08-16 18:17:27
一帆妈妈:回复暖暖老师 老师,我想问问您对筹建期怎么理解呢?如果是筹建期的话,是不是费用要做到长期待摊费用里呀。
2023-08-16 18:40:20
暖暖老师:回复一帆妈妈筹建期就是正式投产前的那个时间 是开办费
2023-08-16 19:04:27
一帆妈妈:回复暖暖老师 老师,我们已经开业两年了,这个项目一直再跑手续,这两年的话,可以叫做筹建期吗?
2023-08-16 19:31:15
暖暖老师:回复一帆妈妈没有投入生产就是筹建期
2023-08-16 19:49:47
一帆妈妈:回复暖暖老师 那筹建期的话,是不是汇算清缴业务招待费的税前扣除还不一样呀。
2023-08-16 20:09:29
暖暖老师:回复一帆妈妈是的,实际发生的60%keyi扣除
2023-08-16 20:30:38
一帆妈妈:回复暖暖老师 老师,我们这个项目建成可能再需要4千万,我们注册资本已经有1千万了,我们双方再往公司里汇钱的话,这个帐务怎么处理。
2023-08-16 20:54:17
暖暖老师:回复一帆妈妈借银行存款FBI实收资本
2023-08-16 21:21:36
一帆妈妈:回复暖暖老师 这样的话我还要去工商局,办理增资手续吗?
2023-08-16 21:32:24
暖暖老师:回复一帆妈妈需要办理增资手续才可以的
2023-08-16 21:56:15
一帆妈妈:回复暖暖老师 不能放在别的科目是吧,只能放在“实收资本”里是吧。老师
2023-08-16 22:06:49
暖暖老师:回复一帆妈妈不能,就在实收资本里核算
2023-08-16 22:19:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 飘雪 发表的提问:
请问老师2015年所的得税汇算调整管理费用中的业务招待费和其他费用。补交所得税怎么做账。业务招待费和其他费用做账调整吗,报表用调整吗
借以前年度损益调整 贷应交税费应交所得税 不需要做其他调整,然后扣税,把以前年度损益结转到利润分配未分配利润中。
268楼
2023-08-16 16:53:13
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ VE。 发表的提问:
以前年度的其他业务成本当时的会计做成了管理费用业务招待费,需要怎么调整呢? 调整后年度汇算清缴还需要调增应纳税所得额吗?
你好,这样做调整分录 借;以前年度损益调整—其他业务成本,贷;以前年度损益调整—管理费用—业务招待费 这个会导致调减应纳税所得额,而不是调增
269楼
2023-08-16 17:02:59
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VE。:回复邹老师 分录清楚了,原本我2019年有业务招待费吗?现在我调整之后就没有了,所以业务招待费那栏不用写,是吗 ?
2023-08-16 17:16:55
邹老师:回复VE。你好,是的,业务招待费冲销了,那业务招待费那栏就不需要填写的
2023-08-16 17:42:38
VE。:回复邹老师 我们的厂房,有两栋,按照十年折旧,税法是20年,2019年纳税调增了,形成了递延所得税,怎么做分录呢? 另外其中一栋,今年5月拆除了,形成了递延所得税要做处理吗 ?
2023-08-16 18:04:37
邹老师:回复VE。你好,形成了递延所得税的分录是 借;递延所得税资产,贷;应交税费——企业所得税
2023-08-16 18:21:52
VE。:回复邹老师 分录了解,其中一栋厂房今年拆除了,那这部分递延所得税要做处理吗?
2023-08-16 18:48:02
邹老师:回复VE。你好,那需要把之前确认的递延所得税冲销的
2023-08-16 19:13:52
VE。:回复邹老师 分录可以告诉我一下吗 ?谢谢老师
2023-08-16 19:36:56
邹老师:回复VE。你好,需要把之前确认的递延所得税冲销的 借;应交税费——企业所得税,贷;递延所得税资产
2023-08-16 20:00:44
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
汇算清缴,去年做账的时候,分录写错了,有5万的业务招待费,其实5000是福利费,2.5万是业务招待费,2万是会议费。汇算清缴怎么调整? 那福利费之前账载金额是0,但是实际发生是5000 会议费在哪调整一下呢?
先把去年的账重新做了,再汇算清缴吧
270楼
2023-08-17 16:23:40
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