咨询
招待费纳税调整会计分录
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 狂野的玉米 发表的提问:
所得税汇算清缴时,招待费调增后,利润为正数,要补缴所得税款的会计分录?
你好,分录是 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
211楼
2023-07-17 17:03:42
全部回复
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 细腻的咖啡豆 发表的提问:
期间费用表中的业务招待费与纳税调整表中的业务招待费要一致吧。如果不一样,是不是就错了!
是的账载金额要一致的哈
212楼
2023-07-17 17:30:12
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
计入合同成本的招待费,汇算清缴时要合并计入招待费里面,做相应调整吗?
您好 计入合同成本的招待费,汇算清缴时要合并计入招待费里面,做相应调整
213楼
2023-07-17 17:40:49
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 发表的提问:
请问老师!我老板承包了酒店的中餐,但收银是人家酒店的员工,不是我老板的员工,我老板在中餐产生招待费后,对方会计会如何做分录?
请老师写一下对方如何写分录
214楼
2023-07-17 17:59:58
全部回复
朴老师:回复你们承包了应该是你们做账的
2023-07-17 18:40:18
韵:回复朴老师 是的老师!但我想知道对方应该怎么做分录
2023-07-17 18:56:14
朴老师:回复你们收款的为什么是对方怎么做分录,他做分录只做你们承包的分录就可以了
2023-07-17 19:22:16
韵:回复朴老师 老师!不是我们收的款,虽然我们承包了,但收银是他们的人,所以我想知道我们这边在酒店发生的招待,他们会如何做分录
2023-07-17 19:34:09
朴老师:回复他们做应收账款的,你们要付款
2023-07-17 19:48:14
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 芳芳@fancy 发表的提问:
做汇算清缴是做了纳税调整,还需要调账上吗?就是招待费做了纳税调整,那么年报申报表的亏损额就会和资产负债表中的未分配利润额不一样,需要调账吗?
纳税调整是不需要账务处理的
215楼
2023-07-18 17:04:39
全部回复
芳芳@fancy:回复辜老师 那么资产负债表中的未分配利润就会和我们申报的所得税表中的利润总额数据不一样,这样没错吧
2023-07-18 17:33:27
辜老师:回复芳芳@fancy这个不一致没关系的,你申报表是纳税调整了的
2023-07-18 17:59:36
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 兰子 发表的提问:
纳税调整项目明细表我们发生了业务招待费支出这个费用?业务招待费是不是不能超过收入多少?
招待费按发生额60%,营业收入的千分之五取小 那个金额小按那个税前扣除,在税收金额填写
216楼
2023-07-18 17:17:58
全部回复
兰子:回复答疑郭老师 纳税调整项目明细表里面的调增金额是不是意味着要补交税?
2023-07-18 17:56:03
兰子:回复答疑郭老师 这个调整金额等于说不能在税前扣除,是不是?
2023-07-18 18:17:37
答疑郭老师:回复兰子不是补税,是让你增加你的利润,调增之后还是亏损的不用交税
2023-07-18 18:32:39
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 悦耳的黑猫 发表的提问:
属于项目上的业务招待费,计入工程施工——其他间接费用,所得税汇算这块需要按照业务招待费这块的限额去纳税调整么,
你好,是的,需要按照招待费限额调整
217楼
2023-07-18 17:44:28
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 清浅流年 发表的提问:
老师您好,我在做所得税汇算,申报表填报表单是自己跳出来不用选的,所以就没有选中一般企业收入明细表,但在做纳税调整表业务招待费时,收入没过去,造成业务接待费全额调增,请问是怎么回事?
你中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类) 这个表上面需要看利润表填写上这个
218楼
2023-07-18 17:56:59
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计 发表的提问:
你好,请问企业所得税年报表期间费用的业务招待费可以小于纳税调整表的业务招待费支出吗
是不可以的,哪里有这样的事情。 而且要注意业务招待费只要发生,就会涉及到纳税调增的。
219楼
2023-07-19 17:33:21
全部回复
会计:回复张艳老师 我看我们的报告是这样的。看得一头雾水。
2023-07-19 17:57:06
张艳老师:回复会计这个情况,说明这两个表之间有一个表的数字填写是不正确的。
2023-07-19 18:17:41
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
招待费40%必调的 是不是只在报表上调整就行 不用做会计分录?我今年收到去年的发票,该咋入账,在年报的时候 能税前扣除么?
只在报表上调整就行 不用做会计分录
220楼
2023-07-19 17:45:01
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 2489406490 发表的提问:
2018年企业所得税汇缴招待费调增,缴纳了税款,分录怎么做
你好!1、应补缴税额的, 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 2、缴纳税款时, 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 3、调整未分配利润, 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
221楼
2023-07-19 17:51:05
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 感性的大象 发表的提问:
你好 请问企业净利润是亏损的,但是在汇算清缴的时候,管理费用-工资;业务招待费调整了,会计分录怎么做
你好 调整了之后是否利润是盈利的 如果是盈利的话 是会缴纳企业所得税的 但是不调整你之前的账务分录的 你只需做缴纳企业所得税的分录就行
222楼
2023-07-19 18:02:59
全部回复
感性的大象:回复meizi老师 调整后还是不盈利的,怎么做会计分录
2023-07-19 18:24:48
meizi老师:回复感性的大象你好 不盈利就亏损 就不涉及企业所得税的计提和缴纳 不做账务处理
2023-07-19 18:45:47
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 怕孤单的泥猴桃 发表的提问:
营业收入1000万,业务招待费实际10万,纳税调整额是多少
你好,按照新企业所得税税法规定可得,业务招待费支出按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的0.5%。取最小的
223楼
2023-07-20 16:59:32
全部回复
紫藤老师:回复怕孤单的泥猴桃你好,纳税调整额是10-1000*0.5%=5
2023-07-20 17:22:27
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 飘飘 发表的提问:
汇算清缴需要补缴企业所得税,业务招待费调整,科目里面没有以前年度损益调整怎么办,怎么做分录
借:未分配利润 贷:应交税费-企业所得税
224楼
2023-07-20 17:12:21
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 禾~zZ 发表的提问:
30万的香烟计入业务招待费调整需要上多少税?收入是100万
您好!调整金额为25万元。至于交多少税,一般是*25%=6.25万元
225楼
2023-07-20 17:25:59
全部回复
禾~zZ:回复宋生老师 老师,这个二十五万是怎么来的呀
2023-07-20 17:56:45
宋生老师:回复禾~zZ您好!不好意思我搞错了。100万的千分之五是5000元,只能抵扣5000元,要调整300000-5000=295000元。 然后用295000*0.25
2023-07-20 18:14:47
禾~zZ:回复宋生老师 意思是说要上缴七万多的所得税吗
2023-07-20 18:30:24
禾~zZ:回复宋生老师 假如公司处于没有收入的阶段时是不是就按照60%扣除
2023-07-20 18:47:57
宋生老师:回复禾~zZ您好!不是的。没有收入不能扣除。
2023-07-20 19:15:09

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×