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增值税红字发票会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
开红字发票冲原赁证,原赁证,借,银行存款5000元贷收入4000,应交税费\增值税1000,开红票后又开的正票,借,银行存款-5000贷收入一4000,应交税费\增值税1000,然后做相同正字会计凭证,对吗?求正确的会计分录?冲销去年的发票,又重新开票
贷银行存款5000贷收入一4000,应交税费增值税-1000,银行存款是没有负数,重新开就重新做借银行贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,对本期利润没有影响直接入账就可以
106楼
2023-05-31 19:01:44
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Jessie 发表的提问:
收到红字发票怎么做会计分录?原来分录:借原材料 借 应交税费-增值税-进项税额,贷:应付账款。 以下冲红分录对吗?借 原材料(负数),借 应交税费-增值税-进项税额转出(负数),贷:应付账款(负数)
不是进项税额转出是做贷方,这个是贷方科目
107楼
2023-05-31 19:30:12
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 虚心的毛巾 发表的提问:
四季度我就一个红字发票,没有别的收入,我写一个红字发票分录,再写一个减免增值税的分录,最后再结转损益
你好是的是这么做。
108楼
2023-05-31 19:42:08
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虚心的毛巾:回复郭老师 冲减企业所得税是在开发票的那个月写还是最后12月份年末写出来
2023-05-31 20:00:24
郭老师:回复虚心的毛巾你好在12月末做分录
2023-05-31 20:11:20
虚心的毛巾:回复郭老师 摘要写计提企业所得税 分录写   借所得税费用负数                   贷应交税费 -应交所得税负数    这样子对吗
2023-05-31 20:29:02
郭老师:回复虚心的毛巾对的是的,是这么做的。
2023-05-31 20:53:58
郭老师:回复虚心的毛巾但是你没有退税的,建议不要做汇算,清交调整就行。
2023-05-31 21:05:02
虚心的毛巾:回复郭老师 不明白清缴调整
2023-05-31 21:19:32
郭老师:回复虚心的毛巾你好,借银行存款贷应交税费,借应交税费贷利润分配未分配利润。
2023-05-31 21:39:07
虚心的毛巾:回复郭老师 这个税还没有交呢,2022年报时候交
2023-05-31 21:59:28
郭老师:回复虚心的毛巾你好,你不是开了红字发票吗?需要退税的不是交税,上面写的是退税的分录。
2023-05-31 22:19:18
虚心的毛巾:回复郭老师 借银行存款贷应交税费,借应交税费贷利润分配未分配利润。
2023-05-31 22:33:50
郭老师:回复虚心的毛巾哦,这个是退回所得税的分录。
2023-05-31 22:47:25
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
存在质量问题开出红字增值税专用发票怎么做分录
你好!如果是红字发票就按销售时的科目冲红就可以。
109楼
2023-05-31 19:47:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ zhy 发表的提问:
增值税专用发票抵扣后红冲重开的整个流程会计分录怎么做,一般纳税人月末结转增值税会计分录
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。 月末结转借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
110楼
2023-06-05 18:40:24
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售收入红字发票怎么作会计分录
就用红字做销售的分录即可 比如 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 这笔分录用红字做一边 结转成本也是相应红字
111楼
2023-06-05 18:52:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 高冬梅 发表的提问:
发票隔月开红字了,会计分录怎么做?
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
112楼
2023-06-05 19:10:57
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高冬梅:回复邹老师 我们是运输公司开具的运输发票名字开错了,隔月开红字发票了,这个会计分录怎么做啊?库存商品是怎么回事啊?
2023-06-05 19:39:52
邹老师:回复高冬梅你好,我给出的 是销售货物的分录 如果是运输收入冲销,分录就是 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2023-06-05 20:02:56
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 幸福的孩子 发表的提问:
一般纳税人进项发票红字,应该怎样做会计分录
您好,收到红字发票,冲减这张红字发票对应的蓝字发票分录
113楼
2023-06-05 19:35:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ???? 发表的提问:
把自产的或购进的货物赠送红十字会要交增值税吗会计分录怎么做
借:营业外支出,贷:库存商品,应交税费
114楼
2023-06-06 19:05:59
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????:回复袁老师 老师将自产委托加工,或购进的货物用作投资分录怎么做?
2023-06-06 19:18:51
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
收到红字发票怎么做账?会计分录 是做进项税额转出吗?还是做进项税额的红字?
你好,如果之前认证了做进项转出。
115楼
2023-06-06 19:15:24
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郭老师:回复欣欣子借预付账款 贷库存商品, 应交税费、应交增值税进项转出。
2023-06-06 19:38:41
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 崔馨心 发表的提问:
红字进项发票,做进项税额转出,怎么做会计分录
借成本费用 贷进项税额转出
116楼
2023-06-06 19:35:59
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
一般纳税人开具红字专用发票怎么做会计分录
一般纳税人开具红字专用发票后 做与原来收入分录的相应红字分录 即可 比如红字 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
117楼
2023-06-07 19:03:43
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 娜娜 发表的提问:
以前代开发票,他计提了增值税,后来红冲,退税,这个增值税怎么做会计分录
您好,您将原来的分录格式不变,只不过金额全部红字。
118楼
2023-06-07 19:21:18
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娜娜:回复小林老师 那样本年利润就会增加了啊
2023-06-07 19:33:22
娜娜:回复小林老师 贷方就回增加了啊
2023-06-07 19:55:16
小林老师:回复娜娜您好,您收入成本也冲回,所以是减少利润总额。
2023-06-07 20:19:06
娜娜:回复小林老师 那应该怎么写会计分录啊,我没明白
2023-06-07 20:34:16
小林老师:回复娜娜您好,可能没说明白,您已经红字冲回了,那退税分录,借银行存款,借应交税费应交增值税(红字)。您看下这个分录是否能够帮您理解。
2023-06-07 20:50:17
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ rosy clouds 发表的提问:
我们是小规模公司第四季度开整数发票不含税金额7555.34,增值税226.66,开负数发票冲红不含税金额15468.93,增值税464.07,这样红字负数金额比整数金额大怎么会计分录
您开具红字发票,就是正常做红字分录就是了,只是当期销售额为负数,需要去税局大厅做申报的。
119楼
2023-06-07 19:35:59
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rosy clouds:回复张艳老师 那多出来的负数增值税237.41怎么做分录
2023-06-07 20:21:05
张艳老师:回复rosy clouds这个差额也不涉及做分录的,您要做的是红冲的发票销售额,这个是要做红冲分录的。
2023-06-07 20:46:48
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小丁 发表的提问:
7月开了发票,9月份发现开错了,红字冲销,并重新开具,那么税务上怎么做呢?7月份税已经交了,九月份重新开了,税怎么弄? 1、7月会计分录 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 9月份发现错误,红字冲销,并重新开票分录如2.3 2、冲红分录为: 借:银行存款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字) 3、重新开具发票: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
是的。就是这样来做分录的 到时多缴纳的税费申请 电子税务局退税即可  
120楼
2023-06-19 17:59:33
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小丁:回复meizi老师 我没问分录,我问的时税务上怎么做? 七月份我不是交税了么? 开票那栏我填了 那么九月份,在开票那栏填写 调整后的进额么 如果为负就填写负值 为正就填写正?
2023-06-19 18:20:53
meizi老师:回复小丁你好 1.      你现在红冲了  你开票的对应栏次写负数。 你开的是啥发票。  你 红冲的是什么发票 。       发票都是一个票种吗     ;开票多少。 红冲多少金额。 在开票多少金额   这样好判断  
2023-06-19 18:35:25
小丁:回复meizi老师 是不是跟补开发票差不多 补开发票,纳税申报的时候,在表一中无票收入中填负数就行了。 我这个,七月份已交部分税金,九月份减掉,然后家上新开发票的税金
2023-06-19 19:00:41
meizi老师:回复小丁 你好      是的。    如果你之前多缴纳了 那么 你就     会负数显示 。    你无票收入 写负数。  在开票收入栏次对应票种里面去报正数即可  
2023-06-19 19:26:16

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