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增值税红字发票会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 念谁伴秋天 发表的提问:
因为税率错误,购买方开具红字增值税专用发票信息表,还没收到销售方的红字发票,接下来如果收到红字发票应该进行怎么样的会计处理?
您好 做一份跟收到错误税率蓝字发票相同的红字分录
151楼
2023-06-26 18:37:25
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念谁伴秋天:回复bamboo老师 老师,我这边开了红字增值税专用发票信息表,我需要做什么会计处理吗
2023-06-26 18:49:38
bamboo老师:回复念谁伴秋天下个月申报的时候要做进项税额转出申报 收到红字发票的时候再做红字分录
2023-06-26 19:08:08
念谁伴秋天:回复bamboo老师 红字发票认证以后,申报表表二 20列填发票信息表的注明的进项税额吗?那多出的进项税额转出申报填哪一列
2023-06-26 19:21:52
bamboo老师:回复念谁伴秋天红字发票不需要认证 填附表二20列填发票信息表的注明的进项税额 多出的进项税额转出?不太明白您 的意思
2023-06-26 19:47:49
念谁伴秋天:回复bamboo老师 没表达清楚,下个月这个进项税额转出,表二我该怎么填
2023-06-26 20:10:06
bamboo老师:回复念谁伴秋天表二根据您开具的红字发票信息表上的税款填写
2023-06-26 20:29:12
念谁伴秋天:回复bamboo老师 比如说,原税率16%,已经抵扣了,开红字以后13%,税额比以前减少,这个表二除了20行的《红字专用发票信息表注明的进项税额》项目需要填写,还有那些项目需要填写?
2023-06-26 20:49:42
bamboo老师:回复念谁伴秋天表二除了20行的《红字专用发票信息表注明的进项税额》项目需要填写 其他不要填写
2023-06-26 21:14:41
念谁伴秋天:回复bamboo老师 好的,明白了,谢谢老师耐心解答
2023-06-26 21:39:58
bamboo老师:回复念谁伴秋天不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-06-26 21:50:11
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 酷炫的夏天 发表的提问:
,红冲发票分录: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税额(红字) 结转这一笔损益: 借:主营业务收入(红字) 贷:以前年度损益调整(红字
您好 请问是跨年红冲么 成本不需要红冲么
152楼
2023-06-26 18:56:59
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酷炫的夏天:回复bamboo老师 是我去年开了账红冲发票,但是当年没入账,今年找到发票,今年打算入账
2023-06-26 19:14:39
酷炫的夏天:回复bamboo老师 我的问题没复制上去,不好意思 。去年开的红冲发票,当时没有入账,今年找到了发票,就做了营业收入的减少。,红冲发票分录: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税额(红字) 结转这一笔损益: 借:主营业务收入(红字) 贷:以前年度损益调整(红字这样做分录行吗?
2023-06-26 19:40:47
酷炫的夏天:回复bamboo老师 我今年做了营业收入的减少,没有结转以前年度损失,因为是没有业务的公司,那报表就显示营业收入是负数。
2023-06-26 19:51:03
酷炫的夏天:回复bamboo老师 成本我已经做了红冲,导致我的成本和收入在所得税里面全是负数
2023-06-26 20:11:51
bamboo老师:回复酷炫的夏天借:应收账款 借方红字 贷:以前年度损益调整 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 应该这样写分录调整
2023-06-26 20:33:55
酷炫的夏天:回复bamboo老师 那成本是按之前的结转成本做负数吗?
2023-06-26 20:56:28
bamboo老师:回复酷炫的夏天成本是按之前的结转成本做负数 是的
2023-06-26 21:26:22
酷炫的夏天:回复bamboo老师 老师 那报表里还是体现营业收入的负数吗?我是金蝶记账的,要怎么更改数据呢?
2023-06-26 21:38:55
bamboo老师:回复酷炫的夏天这个分录不体现在利润表啊 以前年度损益科目 不做利润表体现的
2023-06-26 21:56:26
酷炫的夏天:回复bamboo老师 那这个月主营业务收入就是0吗?
2023-06-26 22:21:37
bamboo老师:回复酷炫的夏天本月没有收入的话 这个月主营业务收入就是0
2023-06-26 22:34:24
酷炫的夏天:回复bamboo老师 制造费用的折旧费 在利润表里没有体现吗
2023-06-26 22:51:30
bamboo老师:回复酷炫的夏天制造费用的折旧费 在利润表里没有直接体现
2023-06-26 23:11:12
酷炫的夏天:回复bamboo老师 这个企业没有业务 那主营成本是负数是正常的吧?
2023-06-26 23:31:22
bamboo老师:回复酷炫的夏天没有业务 怎么会主营成本是负数?
2023-06-26 23:49:36
酷炫的夏天:回复bamboo老师 成本是按之前的结转成本做负数
2023-06-27 00:12:00
酷炫的夏天:回复bamboo老师 这样就导致成本也是负数,企业当季没有其他的主营业务成本
2023-06-27 00:39:38
bamboo老师:回复酷炫的夏天以前年度的 用以前年度损益调整科目啊 不在今年利润表体现啊
2023-06-27 00:56:43
酷炫的夏天:回复bamboo老师 那主营业务成本是怎么做分录的呢
2023-06-27 01:13:00
bamboo老师:回复酷炫的夏天借:以前年度损益调整 借方红字 贷:库存商品 贷方红字 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2023-06-27 01:40:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 茉莉香茶 发表的提问:
2017年12月的一张增值税普通发票付款方退回重开,金额不变,现在2月是开红字发票然后重新开具一张,请问老师开票程序对吗,还有这月怎么做会计分录(红字发票和重开的发票分别如何记账)?
你好,程序是对的 红字发票 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本 正数发票 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
153楼
2023-06-27 17:59:34
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茉莉香茶:回复邹老师 老师,就是把收入和成本的账都对冲一下对吗
2023-06-27 18:11:09
邹老师:回复茉莉香茶你好,是的,收入,成本都需要冲销,然后再做一次收入,成本分录
2023-06-27 18:27:11
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 愉快的毛豆 发表的提问:
只收到了一张红字增值税专用发票通知单需不需要做分录
你是销售方还是购买方是啥情况
154楼
2023-06-27 18:10:04
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 一吋失忆 发表的提问:
开了负数发票,怎么做会计分录,是做相反的会计分录,还是做金额为红字的会计分录
可以做金额为红字的会计分录
155楼
2023-06-27 18:35:08
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ W是韦姐姐 发表的提问:
以前月度开出的发票做了分录,借:应收帐款,贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额),在11月又对发票开了红字发票,我是不是做红字分录冲回啊
你好,是的。
156楼
2023-06-27 18:56:59
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W是韦姐姐:回复郭老师 这样做的话应交税费-应交增值税(销项税额)出现在借方了,其实在10月已经申报缴过了,现在冲红岂不是多交了?
2023-06-27 19:30:56
郭老师:回复W是韦姐姐是的,就是多交了税款
2023-06-27 19:55:27
W是韦姐姐:回复郭老师 不用做处理是吗?就是留它显示多交税
2023-06-27 20:12:50
郭老师:回复W是韦姐姐你好,是的,可以不处理的
2023-06-27 20:23:58
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 云辰 发表的提问:
收到对方现金返利冲货款红字发票,会计分录是不是:借:应付账款 贷:其他业务收入,应交增值税进项转出
借:银行存款,贷其他业务收入,应交增值税进项转出,借:应付账款,贷:银行存款
157楼
2023-06-28 17:52:43
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江老师:回复云辰收到现金返利,借:库存现金,贷:库存商品,贷:应交我费——应交增值税(进项税额转出)
2023-06-28 18:20:42
云辰:回复江老师 发票没写明细,库存商品规格很多怎么处理才好
2023-06-28 18:45:42
江老师:回复云辰这个可以按库存商品大类做账务处理,发票正常是需要开具体明细的
2023-06-28 19:08:21
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 行远 发表的提问:
冲11月红字增值税专用发票一张5万,12月重开两张合计发票5万,如何做分录,冲红字发票记账联抵扣联发票联都附在记账凭证后面吗?
你好,冲红发票应该冲红之前确认收入。 借:主营业务收入 销项税额 贷应收账款 蓝字发票确认收入
158楼
2023-06-28 18:17:00
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行远:回复小惑老师 11月分录在12月用红字做吧
2023-06-28 18:32:57
行远:回复小惑老师 你是反方向做?
2023-06-28 18:50:24
小惑老师:回复行远对,我做的相反分录。在12月份录入
2023-06-28 19:19:15
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 泡沫 发表的提问:
开具红字增值税专用发票分录怎么写,我是购买方,已抵扣的
您好!借原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款 金额写负数
159楼
2023-06-28 18:27:10
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泡沫:回复宋生老师 我们公司用的科目是应交税费-应交增值税-进项税额转出可以吗?
2023-06-28 18:47:47
宋生老师:回复泡沫您好!可以的。也是一样的
2023-06-28 19:04:36
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 愉快的芝麻 发表的提问:
上月开增税发票时打错发票,没有作废,这个月重新开了一张红字发票,会计分录应该怎样处理
您好 做一份跟上个月打错发票相同的红字分录
160楼
2023-06-28 18:53:59
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
去年开了一张增值税发票,确认收款,增值税也交了,4月份开了红冲发票,会计分录要做几次 啊 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字 月底结转本月损益 借:本年利润 贷:主营业务收入 月底结转增值税各科目余额借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-销项税 需要这样子做吗
你好同学,您开了红字发票,您办理退税吗?
161楼
2023-07-02 19:47:04
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5fsshz:回复李霞老师 不办,这个月重新开给对方,去年的发票是有些小问题,所以要重新开给对方
2023-07-02 20:15:18
李霞老师:回复5fsshz你好同学,所以说你开了红字发票以后,它会减少你本次的收入,相当于你开了一个正的,一个开的一个负的,你的收入没有变化。
2023-07-02 20:28:18
5fsshz:回复李霞老师 我是想问怎么做会计分录,月底需不需要结转增值税和结转损益
2023-07-02 20:45:20
李霞老师:回复5fsshz你好同学,你开了红字发票的话,就是借主营业务收入,借应交税费,应交增值税销项税额贷应收账款。您重新开的话,就是借应收账款贷主营业务收入,贷应交税费,应交增值税销项税额,你的总体的来看,你这一个月产生的税费吗。主营业务收入月底是一定要转到本年利润里面的。
2023-07-02 20:59:58
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ cc-ting 发表的提问:
您好,请问4s店计提返利折扣,以及开红字发票给厂家,到最后的返利到账分录要怎么做
学员你好,计提返利 借:库存商品/主营业务成本负数 贷:应交税费-增值税-进项税额转出 应付账款负数 收到款 借:银行存款 贷:应付账款
162楼
2023-07-02 20:02:32
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cc-ting:回复悠然老师01 老师,您好,能不能不计入成本计入收入呀
2023-07-02 20:31:25
悠然老师01:回复cc-ting你的意思是冲减收入吗
2023-07-02 20:49:55
cc-ting:回复悠然老师01 是的,就是能不能借:应收账款,贷:其他业务收入,这样
2023-07-02 21:16:06
悠然老师01:回复cc-ting也可以,就是有点不太规范
2023-07-02 21:31:49
cc-ting:回复悠然老师01 好的,谢谢哈
2023-07-02 21:56:21
悠然老师01:回复cc-ting可否给个五星好评
2023-07-02 22:18:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 独上西楼 发表的提问:
小规模纳税人在国税代开增值税发票,2月份有一张发票开错了项目类别,需要在这个月开红字发票冲回,那么红字发票的会计分录是怎样的?因为退的增值税需要走流程要好久才能到账,那么这后面的又是如何做的?
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷;应收账款等科目 到账了就 借;银行存款 贷;应交税费
163楼
2023-07-02 20:23:45
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独上西楼:回复邹老师 我直接将原来的分录借贷方向不变,写成负数的可以吗?我不光交了增值税,还交了印花税和城建税和教育附加费哪?
2023-07-02 20:52:15
邹老师:回复独上西楼你好,可以的 退回了税款做纳税相反分录,金额正数就是了
2023-07-02 21:13:26
独上西楼:回复邹老师 那印花税和城建教育附加费都是可以申请退税的吗?我也做之前的相反的会计分录就可以了吗?
2023-07-02 21:36:16
邹老师:回复独上西楼你好,可以的,是的
2023-07-02 21:51:28
独上西楼:回复邹老师 谢谢邹老师!
2023-07-02 22:04:18
邹老师:回复独上西楼不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-07-02 22:23:08
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 静意 发表的提问:
采购退货收到红字发票的分录:借:原材料(红字)贷:应付帐款(红字)应交税费-应交增值税-销项税额 这里的应付帐款是不含税的金额吗?否则分录不平啊
你好,采购退货收到红字发票的分录: 借:原材料(红字)应交税费——应增(进)(红字)贷:应付帐款(红字)
164楼
2023-07-02 20:47:59
全部回复
静意:回复立红老师 上面是红老师的分录,也就是我问的,我怎么不懂她说的
2023-07-02 21:12:31
静意:回复立红老师 齐红
2023-07-02 21:22:48
静意:回复立红老师 打错字,是进项税额转出
2023-07-02 21:36:50
立红老师:回复静意你好,如果收到销售方的红字发票,分录就是我上面的分录,是做进项税额的红字,不是进项税额转出
2023-07-02 22:03:34
静意:回复立红老师 全部都是红字好理解,全部冲回 但齐红说的这个分录没懂,能解释下吗? 她是在内外帐的课程里这样讲的
2023-07-02 22:22:41
立红老师:回复静意你好,非常抱歉,可能每个老师的理解不同,所以这个问题老师不能帮助您了,抱歉!
2023-07-02 22:46:12
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 会计学堂洪老师 发表的提问:
采购进货的分录借 原材料 应交税费-应交增值税 贷 应付账款等 退货时,依据红字发票借 原材料 红字 应交税费-应交增值税 红字 贷 应付账款等 红字销售发货时的分录借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税借 主营业务成本 贷库存商品退货,商品收到仓库后借 库存商品 贷 主营业务成本 然后根据红字发票冲减收入借 应收账款 红字 贷 主营业务收入 红字 应交税费-应交增值税 红字这里的退货凭证都用红字写吗
你好,你是说退货的分录是用红字?
165楼
2023-07-03 17:35:03
全部回复
会计学堂洪老师:回复佟老师 是的
2023-07-03 18:05:04
佟老师:回复会计学堂洪老师是的, 借 应收账款 红字
贷 主营业务收入 红字
应交税费-应交增值税 红字
这笔没有错误,是这样红字冲销
2023-07-03 18:16:24

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