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补充申报的税款会计分录
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 果敢的眼睛 发表的提问:
老师,修改以前年度增值税申报表后,需要补交增值税,会计分录怎么做?
您好,是什么业务补缴?补充记录收入?
166楼
2023-07-05 17:33:52
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 星期八 发表的提问:
充值饭卡没有收到钱会计分录什么做? 充值的时候、收款的时候、刷卡的时候各自的分录什么做
你好!你没有收到钱还给人家充? 收款的时候借现金 贷预收账款 刷卡的时候借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
167楼
2023-07-05 17:58:33
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星期八:回复宋生老师 是先垫资给学校老收款师充值,然后再统一收款,钱是数月后收回的
2023-07-05 18:27:41
宋生老师:回复星期八您好!你这个不好做,因为实际你根本也没有付出去钱,可以先不做,只在备查簿中登记
2023-07-05 18:50:33
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 梦雨星晨 发表的提问:
老师,《增值税补充申报表》怎么填写
银行结算及刷卡收入——通过银行结算或刷卡取得的货款或应税劳务含税收入合计; 现金收款收入——以现金形式收取的货款或应税劳务含税收入合计; 未收款收入——全部货款和应税劳务收入中除上两项之外的含税收入; 现金支出——现金日记账贷方发生额合计; 应收账款借方余额——应收账款科目期末借方余额; 制造费用借方发生额——制造费用科目借方发生额合计; 购进货物用于集体福利及个人消费转出进项税额——本期进项转出税额中属于购进货物用于集体福利及个人消费的部分; 应付福利费借方发生额——本期应付福利费科目借方发生额合计; 在建工程项目借方发生额——本期在建工程科目借方发生额 合计; 其他业务收入——本期其他业务收入科目贷方发生额合计; 购进运费抵扣税额——本期全部运费中用于购进业务的部分抵扣的进项税额合计; 销售运费抵扣税额——本期全部运费中用于销售业务的部分抵扣的进项税额合计。
168楼
2023-07-05 18:19:32
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
KTV的会计,会员充值1000赠送300的会计分录怎么做?
您好,充值时,借:现金或者银行存款1000 销售折让 300,贷:预收账款-充值款 1300,消费时:借:预收账款-充值款1300,贷:主营业务收入 1000,销售折让 300
169楼
2023-07-05 18:41:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
ETC充值怎么做会计分录
充值的时候,借:预付账款 贷:银行存款 到票的时候,借:管理费用 贷:预付账款
170楼
2023-07-06 17:46:22
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 半夏 发表的提问:
申报企业年底所得税的时候有调增,然后要补交企业所得税,会计分录怎么写?
你好 借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 缴纳 :借 应交税费-应交企业所得税 贷银行存款 借未分配利润贷 以前年度损益调整
171楼
2023-07-06 18:01:43
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半夏:回复meizi老师 在交税那个月做是吗
2023-07-06 18:18:08
meizi老师:回复半夏你好 是的 一起做这几笔
2023-07-06 18:43:27
半夏:回复meizi老师 想问一下,如果调增还是亏损的,需要做会计分录吗
2023-07-06 19:13:10
meizi老师:回复半夏你好 纳税调整事项 不做分录的
2023-07-06 19:23:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 傻傻的百褶裙 发表的提问:
离职补偿金会计分录?需要在自然人扣扣缴客户端进行申报吗。
你好 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—辞退补偿 借:应付职工薪酬—辞退补偿 ,     贷:银行存款等科目   需要在自然人扣扣缴客户端进行申报的
172楼
2023-07-06 18:13:34
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傻傻的百褶裙:回复邹老师 老师,怎么查,我们当地的上年职工平均工资?
2023-07-06 18:41:35
邹老师:回复傻傻的百褶裙你好,可以咨询你当地人力资源和社会保障部门。
2023-07-06 19:01:33
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 能吃八碗饭 发表的提问:
(1)甲公司2018年开始计提坏账准备,2018年年末计提坏账准备10000元。 (2)2019年实际发生坏账15000元。 (3)2019年已经确认坏账又收回3000元。 (4)2019年年末,经测算“坏账准备”账户余额应为7000元。 (5)如果2019年实际发生坏账6000,收回已核销坏账4000元。 要求:编制(1)-(3)相关会计分录. (4)、(5)先计算,再编制年末计提坏账准备的会计分录。
你好,学员,具体哪里不清楚的
173楼
2023-07-06 18:39:00
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冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 称心的世界 发表的提问:
公司购买电话充值卡,用于给员工报销电话费充值用,取得充值卡的时候和给员工报销的时候会计分录分别要怎么下?
你好, 借:管理费用等--福利费 贷:应职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款等
174楼
2023-07-09 19:22:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 陈松 发表的提问:
税局提示我公司税负率偏低,我能在下次报税时直接补交税款吗?补交税款该怎么做会计分录?
你好,你是做了进项税额转出来补交税款吗?
175楼
2023-07-09 19:48:45
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陈松:回复邹老师 是的
2023-07-09 20:09:07
邹老师:回复陈松你好 借:原材料等科目 ,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
2023-07-09 20:33:20
陈松:回复邹老师 我是中央空调销售安装公司,开票的时候只开了主要设备,抵扣时我把安装使用配件的进项税额给抵扣了,这样怎么处理
2023-07-09 20:53:56
邹老师:回复陈松你好,开票的时候主要设备有包括配件吗?
2023-07-09 21:04:23
陈松:回复邹老师 没有
2023-07-09 21:23:10
邹老师:回复陈松你好,那应当对开具的发票内容做相应调整,包括配件才是的
2023-07-09 21:40:53
陈松:回复邹老师 我开具的安装服务费,能用配件的进项抵扣吗
2023-07-09 22:07:01
邹老师:回复陈松你好,增值税是购进抵扣,没有规定必须购销一致才可以抵扣的
2023-07-09 22:19:25
陈松:回复邹老师 谢谢老师!因为是3年以来累积的,现在等税局出结果了再处理,这样妥当吗
2023-07-09 22:38:44
邹老师:回复陈松你好,你是指什么是3年以来累积的?
2023-07-09 22:51:30
陈松:回复邹老师 抵扣时把未做销售,安装配件的进项税额给抵扣了,后期没做处理
2023-07-09 23:05:21
邹老师:回复陈松你好,购进本来就可以抵扣,这个没有问题啊
2023-07-09 23:35:17
陈松:回复邹老师 抵扣时把未做销售的商品,安装配件的进项税额给抵扣了,后期没做处理。现在税局要对比我的进销
2023-07-09 23:57:06
邹老师:回复陈松你好,你应当在销售的过程中,把安装的配件在销售发票中体现才是的
2023-07-10 00:20:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
某餐厅开业,充值100元送10元,请问老师:1、充值时的会计分录,2、消费时的会计分录
你好 1充值 借;库存现金等科目 贷;预收账款 100 2消费 借;销售费用 预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
176楼
2023-07-09 20:17:13
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
海鲜餐厅,会员充值一万元送五百,请问如何写会计分录?
你好!你收到钱,借银行存款 贷预收账款10000
177楼
2023-07-09 20:23:28
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一笑而过:回复宋生老师 还有送的五百怎么做帐呢,老师
2023-07-09 20:44:40
宋生老师:回复一笑而过你好!他消费的时候,比如消费了5000 你借销售费用250 预收账款5000 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2023-07-09 20:56:11
一笑而过:回复宋生老师 老师,我是这么写的分录可以吗? 借:银行存款10000 销售费用-会员充值赠送 500 贷:应付帐款 10500 可以吗?
2023-07-09 21:08:37
宋生老师:回复一笑而过您好!你为什么是计入应付呢。这个是预收啊。
2023-07-09 21:28:26
一笑而过:回复宋生老师 老师,贷方您说用预收帐款科目,那也可以用其他应付款科目吗?
2023-07-09 21:48:38
宋生老师:回复一笑而过你好!如果是借款就计入其他应付款。
2023-07-09 22:02:05
良老师1
职称:计算机高级
4.91
解题: 1.28w
引用 @ 爱笑的芹菜 发表的提问:
充值卡顾客充100元送10元的会计分录
储值卡可以先计入 往来账,代实际消费时在冲账。
178楼
2023-07-09 20:39:00
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 向往未来 发表的提问:
老师:请问一下去年的印花税我今年补充申报,税款所属期怎么选择啊
一、这个是无法在去年申报的,如果是想更正申报,就是只能到税务大厅进行更正申报。会有滞纳金。 建议作为今年的数据进行补申报进去
179楼
2023-07-10 17:27:07
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向往未来:回复江老师 去年实收资本入账2万,没有按时申报印花税,印花税在其它申报里面,需要添加印花税申报表才可以生物,但是第一步需要选择税款所属期添加印花税申报表才可以,这个税款所属期是可以手动选择的,所以我存在疑问是选去年的实际入资日期还是选择今年4月
2023-07-10 17:51:57
向往未来:回复江老师 老师看得清吗?
2023-07-10 18:20:26
向往未来:回复江老师 需要选择按右边的添加按钮才可以申报印花税
2023-07-10 18:33:07
江老师:回复向往未来图片看不清,这个印花税,如4月份申报时,直接是2020年3月31日至2020年3月31日,印花税是按次(季)进行申报
2023-07-10 18:56:28
向往未来:回复江老师 我去年的印花税今年交会有滞纳金吗?做账怎么做,没有签订第三方协议,只能去银行交是吗
2023-07-10 19:07:22
江老师:回复向往未来第一个问题:如果是补交的话,这个无法自己申报,需要到大厅进行申报,并且会有每日万分之五的滞纳金。 第二个问题:个人的银行卡也可以到税务大厅进行缴税处理,缴税后,报销税款
2023-07-10 19:29:52
向往未来:回复江老师 我不能直接按今年入资的在今年缴纳吗?必须得去税务局补吗?
2023-07-10 19:43:24
向往未来:回复江老师 财务报表显示去年入资,我不能直接在今年补交吗?必须得去税务局吗?
2023-07-10 19:57:46
江老师:回复向往未来就是让你直接在今年进行申报处理。作为今年的数据进行申报,不去税务局进行更正申报。
2023-07-10 20:11:33
向往未来:回复江老师 好的,谢谢老师
2023-07-10 20:37:57
江老师:回复向往未来祝学习进步,工作顺利
2023-07-10 21:02:45
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 夏末啦 发表的提问:
员工借款付去服务车ETC的充值怎么做会计分录。
你好 ETC是公司的吗?还是员工个人的?
180楼
2023-07-10 17:46:29
全部回复
夏末啦:回复老江老师 不是,是过路费(ETC)充值
2023-07-10 17:59:00
老江老师:回复夏末啦先挂个人借款,然后过路费来报销时,冲减
2023-07-10 18:27:55
夏末啦:回复老江老师 怎么做会计分录
2023-07-10 18:42:49
老江老师:回复夏末啦借 其他应收款-员工 贷 现金或银行存款
2023-07-10 19:07:30
夏末啦:回复老江老师 那冲销怎么做呢
2023-07-10 19:19:40
老江老师:回复夏末啦借 管理费用-差旅费 贷 其他 应收款-员工
2023-07-10 19:39:55

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