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年末企业所得税会计分录
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 原野 发表的提问:
企业所得税会计分录 齐全一点的有吗》?
计提时: 借:所得税费用 贷:应交税费-所得税 支付时 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
196楼
2023-07-12 17:40:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 槑 宝 发表的提问:
老师,企业所得税退税的会计分录怎么做的?
借;应交税费-所得税 贷;以前年度损益调整 借;银行存款 贷;应交税费-所得税
197楼
2023-07-12 17:49:28
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槑 宝:回复邹老师 那月末结账是:借:以前年度损益调整 贷:本年利润对吗?
2023-07-12 18:09:46
邹老师:回复槑 宝是的
2023-07-12 18:35:11
槑 宝:回复邹老师 那增值税退税怎么做?
2023-07-12 19:01:26
邹老师:回复槑 宝借;银行存款 贷;其他应收款-出口退税
2023-07-12 19:14:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 正儿八经 发表的提问:
补交上年度的企业所得税和滞纳金怎么做会计分录
你好 借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 , 营业外支出——滞纳金,贷;银行存款
198楼
2023-07-12 18:03:17
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正儿八经:回复邹老师 我在19年补交了18年的企业所得税和滞纳金,在汇算清缴的时候是不是应该把这个滞纳金放到纳税项目调整明细表中填写
2023-07-12 18:32:03
邹老师:回复正儿八经你好,滞纳金是放到纳税项目调整明细表中滞纳金栏次填写申报
2023-07-12 18:43:19
正儿八经:回复邹老师 虽然是在19年交的,但是所属却是18年的企业所得税,在汇算清缴的时候怎么填写表呢
2023-07-12 19:04:51
邹老师:回复正儿八经你好,补交的所得税不需要在汇算清缴的时候填写 只需要把滞纳金做纳税调增处理就是了
2023-07-12 19:24:45
正儿八经:回复邹老师 汇算清缴时,我想增加一个职工教育经费支出,那如果填报这个数字,我后期是需要完善什么手续的吗?比如发票之类的,还是发给员工现金?
2023-07-12 19:51:45
邹老师:回复正儿八经你好,是什么原因需要在汇算清缴的时候增加职工教育经费支出呢?
2023-07-12 20:10:37
正儿八经:回复邹老师 没有原因的,只是想做些调整。
2023-07-12 20:22:48
邹老师:回复正儿八经你好,调整得有依据的,而不是随意调整的 调整了需要取得相应支出的发票
2023-07-12 20:34:46
正儿八经:回复邹老师 感谢老师,辛苦了。
2023-07-12 20:57:36
邹老师:回复正儿八经不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-12 21:25:37
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 甜蜜的棒棒糖 发表的提问:
企业年终盈利2万元,要交企业所得税2万*5%=1000元,余19000元。请问19000元是通过分红(19000×20%=3800元,余19000-3800=15200元)的方式给老板吗?对吗?还有 给老板的会计分录如何做?
借:利润分配-未分配利润3800 贷:银行存款3800 分红个人要缴纳20% 个税
199楼
2023-07-12 18:29:07
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 自然的柠檬 发表的提问:
你好,退回误多繳企业所得税,怎么做会计分录呢
你好 是往年的还是今年的
200楼
2023-07-12 18:44:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问:
企业所得税怎么计算,会计分录怎么写
你好!这个是用应纳税所得额乘以税率。 借所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税。
201楼
2023-07-16 19:01:17
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杨妞儿:回复宋生老师 用哪个数✖️费率
2023-07-16 19:29:11
宋生老师:回复杨妞儿你好!应纳税所得额 企业所得税=应纳税所得额 * 税率(25%或20%) 应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损
2023-07-16 19:55:38
杨妞儿:回复宋生老师 是不是本年利润的借放金额
2023-07-16 20:19:09
杨妞儿:回复宋生老师
2023-07-16 20:44:47
宋生老师:回复杨妞儿你好!你可以这样理解。就是利润
2023-07-16 21:06:35
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 阳光 发表的提问:
18年12月份应缴企业所得税1800元没有预提,19年1月份会计分录怎么做?
借以前年度损益调整--所得税费用1800,贷应交税费--应交企业所得税1800
202楼
2023-07-16 19:28:16
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 一三0四一 发表的提问:
老师,公司退回的以前年度交的企业所得税,怎么做会计分录
 借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税贷:以前年度损益调整 同时调整未分配利润   借:以前年度损益调整   贷:利润分配-未分配利润。
203楼
2023-07-16 19:53:15
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ yoyo 发表的提问:
企业所得税年度汇算清缴 交的税金 会计分录怎样做?
您好,交税时,借;应交税费-应交企业所得税,贷:现金或者银行存款。计提时,借:所得税,贷:应交税费-应交企业所得税。
204楼
2023-07-16 20:12:43
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,企业所得税是什么?怎么计算企业所得税?会计分录怎么做
您好 企业所得税是对我国内资企业和经营单位的生产经营所得和其他所得征收的一种税 根据单位利润总额*适用所得税税率 借 所得税费用 贷 应交税费-企业所得税
205楼
2023-07-16 20:29:59
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张文华:回复bamboo老师 虚增的收入,最终导致利润增加,需要缴纳所得税吗?所得税是一年算一次是吗?
2023-07-16 20:53:35
bamboo老师:回复张文华虚增的收入,最终导致利润增加,需要缴纳所得税 所得税是一年算一次
2023-07-16 21:19:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计学堂125 发表的提问:
请问:次年企业所得税汇算清缴会计分录怎么做
你好 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
206楼
2023-07-17 17:23:07
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ jossonli 发表的提问:
企业所得税年报弥补以前年度亏损怎么做会计分录
这个调表不调账的,不用做分录的了
207楼
2023-07-17 17:47:41
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 会计学堂杨老师 发表的提问:
你好杨老师,我想咨询个问题,2018年企业所得税多交了,2019年退回来了没有进公户,直接留抵2019年的所得税了,会计分录怎么做
红冲之前多计提的 借应交税费贷以前年度损益 借以前年度损益调整贷利润分配 抵扣的时候交税的分录不用做
208楼
2023-07-17 18:14:43
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
退回多交的企业所得税会计分录怎么做
几时所得税,没有跨年就做借银行 贷应交税费应交所得税,借所得税费用 负数贷应交税费 应交所得税,负数
209楼
2023-07-17 18:23:58
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王:回复maize老师 跨年度的
2023-07-17 18:51:51
maize老师:回复做借银行 贷应交税费应交所得税 借应交税费应交所得税 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷未分配利润
2023-07-17 19:03:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 在水一方 发表的提问:
请问收到的企业所得税退税,该怎样做会计分录?
你好 借;银行存款,贷;应交税费—企业所得税 借;应交税费—企业所得税,贷;以前年度损益调整 借;以前年度损益调整,贷;利润分配——未分配利润
210楼
2023-07-18 17:13:38
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在水一方:回复邹老师 请问还有其他做法吗?
2023-07-18 17:42:39
邹老师:回复在水一方你好,只有这一种做法,没其他做法的
2023-07-18 18:06:49
在水一方:回复邹老师 那这个月的资产负债表和利润表不勾稽怎么办呀?
2023-07-18 18:29:26
邹老师:回复在水一方你好,有发生以前年度损益调整事项的情况下,资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
2023-07-18 18:47:39
在水一方:回复邹老师 这个在报表上体现不出来啊,别人看表的话,不知道还有以前年度损益调整
2023-07-18 19:03:10
在水一方:回复邹老师 那怎么办呢?
2023-07-18 19:28:29
邹老师:回复在水一方你好,有发生以前年度损益调整事项的情况下,资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整 如果别人对报表数据有什么疑问,你 可以做相应解释,符合这个关系就可以的
2023-07-18 19:45:24
在水一方:回复邹老师 老师,请问怎样添加报表批注啊?
2023-07-18 20:03:03
邹老师:回复在水一方你好,报表批注添加没有操作过,抱歉
2023-07-18 20:18:13
在水一方:回复邹老师 谢谢老师了啊
2023-07-18 20:30:33
邹老师:回复在水一方不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-18 20:44:27

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