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发工资时怎么做会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 鳗鱼灰狼 发表的提问:
当月发放当月工资会计分录怎么做,计提分录是不是不用做
你好!也是一样要计提的了。 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬。
181楼
2023-07-09 20:20:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 杨静 发表的提问:
不计提社保可以吗?不计提社保缴纳的时候怎么做分录,发放工资的时候怎么做分录
你好,是需要计提的 补计提的情况下,社保工资都是这个分录 借;管理费用 贷;银行存款
182楼
2023-07-09 20:27:14
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 发表的提问:
本月职工工资未发放的会计分录怎么写,发时候怎么写呀
计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放 借应付职工薪酬 贷其他应收款 银行存款
183楼
2023-07-09 20:36:43
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 婉儿 发表的提问:
计提工资和社保,发放的会计分录怎么做
您好,请参考, 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
184楼
2023-07-09 20:45:00
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 会计小白白94 发表的提问:
融资租赁固定资产。若发票没收到,付咨询费时怎么做会计分录?付租金时又怎么做分录呢
借:预付账款贷:银行存款;都可以用这个分录的了
185楼
2023-07-10 17:02:52
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会计小白白94:回复袁老师 那等发票到了是预付账款转长期应付款,预付账款转未确认融资费用吗
2023-07-10 17:21:28
袁老师:回复会计小白白94是的 ,你的理解正确的了
2023-07-10 17:46:57
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ Echo.T 发表的提问:
工工资因为退单需要扣除之前发放的工资因而出现负数计提和发放时怎么做会计分录
退单正常一般以工资额为限进行扣款,你说的负数原因是什么,对员工的罚款吗?
186楼
2023-07-10 17:31:19
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 是你啊 发表的提问:
重复多发了一笔工资,计提的时候我要怎么做分录,员工退回的时候,我又要怎么做分录
借:管理费用(负值)贷:应付职工薪酬(负值);借:现金贷:应付职工薪酬
187楼
2023-07-10 17:54:49
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是你啊:回复袁老师 那我计提的时候是正常的,只有发放工资的时候多打了
2023-07-10 18:24:20
袁老师:回复是你啊借:现金贷:应付职工薪酬,就可以了
2023-07-10 18:51:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 删除记忆﹏ 发表的提问:
工资发了一部分,剩下一部分没发 怎么做会计分录?
没发的体现在应付职工薪酬的贷方余额就是了。
188楼
2023-07-10 18:22:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 瘋1樣的女子 发表的提问:
计提、发放工资和保险的会计分录分别怎么做呢?
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221 你好,可以参考一下这个分录
189楼
2023-07-10 18:38:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 冷傲的香烟 发表的提问:
 老师你好,做外账时多计提的工资怎么办,会计分录怎么写呢
冲销多计提的 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目
190楼
2023-07-11 17:42:57
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冷傲的香烟:回复邹老师 不用红字冲销吗老师
2023-07-11 18:10:41
邹老师:回复冷傲的香烟红字冲销与做相反分录结果是一样的
2023-07-11 18:23:15
冷傲的香烟:回复邹老师 不好意思老师,我在咨询一下,如果发现不仅多计提了工资连相应的科目都出错了那该怎么办呢,怎么写会计分录呢
2023-07-11 18:50:26
邹老师:回复冷傲的香烟冲销前面错误的分录 然后做出正确的分录
2023-07-11 19:17:54
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问:
当月计提工资,社保和当月发放工资会计分录怎么做
你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
191楼
2023-07-11 18:00:52
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 雪灵 发表的提问:
请问一下老师进项税发生时会计分录怎么做,销项税发生时会计分录怎么做
您好 收到进项发票 借:材料费用等 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款等 开具销项发票 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额
192楼
2023-07-11 18:07:36
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 静薇 发表的提问:
请问工业企业招聘临时工发生的工资和劳务费应该入什么会计科目,会计分录怎么做呢?
你好,这个工人是用到哪里的?
193楼
2023-07-11 18:36:00
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静薇:回复玲老师 生产,然后劳务费一部分是生产一部分是产成品的装卸和原材料的的卸货
2023-07-11 18:52:03
玲老师:回复静薇生产发生的计入生产成本。销售时的人工。销售时的人工费计入销售费用。
2023-07-11 19:03:46
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 既来之,则安之 发表的提问:
小企业会计准则,发放工资怎么做分录
你好!1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
194楼
2023-07-12 17:57:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 努力奋斗ing 发表的提问:
请问研发人员工资的会计分录怎么做?
你好,计提的时候  借:研发支出,贷:应付职工薪酬—工资
195楼
2023-07-12 18:16:36
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