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收到发票后付款会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
旅店业,收到的钱多了,发票少开了,那这个会计分录怎么做?
借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费 预收账款
196楼
2023-07-18 17:24:45
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申屠虹旭:回复邹老师 收到的钱多了,不用调整的吗?
2023-07-18 17:48:48
邹老师:回复申屠虹旭你好,不需要调整,体现在预收账款中
2023-07-18 18:10:16
申屠虹旭:回复邹老师 那么这个怎么做?我下月还是要开票出去的
2023-07-18 18:26:42
邹老师:回复申屠虹旭借;银行存款 贷;预收账款
2023-07-18 18:44:05
申屠虹旭:回复邹老师 银行存款的数字跟收入不平,银行收到的钱多了,开的发票少
2023-07-18 19:05:46
邹老师:回复申屠虹旭你好,随着收入确认,预收就会减少,最终总额是一致的
2023-07-18 19:31:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 南吕贰拾叁 发表的提问:
公司租用公交车发票已收到会计分录怎么做
你好,借;管理费用等科目,贷;银行存款等科目
197楼
2023-07-18 17:30:28
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南吕贰拾叁:回复邹老师 公司租用公交车做车体广告开的发票是租赁费,可以嘛?分录怎么写呢?
2023-07-18 17:41:29
邹老师:回复南吕贰拾叁你好,可以的,借;销售费用或者长期待摊费用,贷;银行存款等科目
2023-07-18 18:01:06
南吕贰拾叁:回复邹老师 那什么情况下用销售费用什么情况下用长期待摊费用呢?
2023-07-18 18:14:05
邹老师:回复南吕贰拾叁你好,如果只是一个月的广告费,计入销售费用核算,如果是多个月的广告费,需要通过长期待摊费用核算,然后按月摊销计入销售费用核算
2023-07-18 18:27:36
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 章洁 发表的提问:
请问收到供水公司供电所发票的会计分录?
发票是不开错了,供水公司不应该水费吗?怎么开的电费?,
198楼
2023-07-18 17:41:34
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章洁:回复玲老师 供水公司和供电所
2023-07-18 18:04:19
玲老师:回复章洁您好,如果您办公用的寄管理费用,办公费,车间用的记制造费用
2023-07-18 18:30:47
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 紧张的龙猫 发表的提问:
买车,之前预付款,后收到发票,两次分录怎么
您好 借:预付账款 贷:银行存款 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
199楼
2023-07-18 18:11:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 李艳姣10080780 发表的提问:
先打预付款,后来收到货,再后来收到发票,具体怎么写分录的?
先预付款 借;预付账款 贷;银行存款 收到货 借;库存商品等科目 贷应付账款——暂估 取得发票 借;应付账款——暂估 贷;库存商品等科目 借;库存商品等科目 贷;预付账款
200楼
2023-07-18 18:23:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小佳 发表的提问:
公司装修,给装修人付了地砖款、空调款,但发票没收到,分录怎么写?收到发票后的分录呢?
借;预付账款 贷;银行存款 借;长期待摊费用 贷;预付账款
201楼
2023-07-19 17:47:39
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小佳:回复邹老师 老师,进待摊费用?公司是新成立的 正在装修,也要进待摊费用?
2023-07-19 18:01:06
邹老师:回复小佳你好,是的
2023-07-19 18:13:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
预付账款和收到发票后的分录怎么做?
你好 付款 借;预付账款 贷;银行存款 收到发票 借;库存商品等科目 贷;预付账款
202楼
2023-07-19 18:14:11
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雷老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.92
解题: 0.04w
引用 @ 清爽的乌龟 发表的提问:
房地产公司收到的首付款要开发票怎么做会计分录
借:银行存款 应交税费-应交增值税-预缴税款 贷:预收账款
203楼
2023-07-19 18:26:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小世界 发表的提问:
货款分期付,上年确认一笔预付,上个月又付一笔,还有余款,货已收到,但未收到发票,怎么做会计分录?
你好 上年确认一笔预付 借;预付账款 贷;银行存款 上个月又付一笔 借;预付账款 贷;银行存款 货已收到,但未收到发票 借;库存商品等科目 贷;应付账款——暂估
204楼
2023-07-20 17:30:01
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Mao£ 发表的提问:
老师你好,我们是出票人,先是开具银行承兑汇票支付货款,后面收到发票,会计分录怎么写
您好 借:应付账款 贷:应付票据 借:库存商品 贷:应付账款
205楼
2023-07-20 17:53:09
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Mao£:回复bamboo老师 那次月收到发票需要做暂估吗,次月收到发票,会计分录怎么写
2023-07-20 18:27:59
bamboo老师:回复Mao£请问是购买货物的当月没有收到发票 只收到货物吗
2023-07-20 18:56:19
Mao£:回复bamboo老师 是的,当月银行承兑汇票支付货款,货物当月也收到,次月收到发票
2023-07-20 19:10:09
bamboo老师:回复Mao£借:应付账款 贷:应付票据 借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付账款 次月收到发票 借:应付账款-暂估应付账款 贷:应付账款
2023-07-20 19:26:48
Mao£:回复bamboo老师 那如果当月支付货款,货物是次月收到,发票也是次月收到,会计分录怎么做
2023-07-20 19:50:44
bamboo老师:回复Mao£借:预付账款 贷:应付票据 借:库存商品 贷:预付账款
2023-07-20 20:11:38
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 小太阳? 发表的提问:
本月收到之前月份付款采购的发票,会计分录怎么做
如果以前计入成本费用了 发票附在原凭证后面
206楼
2023-07-20 18:02:26
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小太阳?:回复轶尘老师 小规模都是全额入成本的
2023-07-20 18:29:09
轶尘老师:回复小太阳?如果以前计入成本费用了 发票附在原凭证后面
2023-07-20 18:57:20
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 学徒 发表的提问:
事业单位收到发票没付款如何入账,如何做会计分录?
你好,分录是 借业务活动费 贷 其他应付款 事业单位你也可以等到付款的时候在做分录 借业务活动费 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
207楼
2023-07-20 18:17:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 纯真的世界 发表的提问:
购买软件先预付一部分货款,次月收到发票并支付余款的会计分录怎么做?
你好 预付,借;预付账款,贷;银行存款 取得发票,借;无形资产,贷;预付账款 支付余款,借;预付账款,贷;银行存款
208楼
2023-07-30 19:12:01
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苳苳老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ amir~ 发表的提问:
已经付款了,但是还没收到发票怎么做分录啊
你好!借:预付账款,贷;银行存款
209楼
2023-07-30 19:25:24
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amir~:回复苳苳老师 那单独收到发票呢,怎么做分录
2023-07-30 19:43:48
苳苳老师:回复amir~借:成本费用,贷:预付账款
2023-07-30 20:01:22
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 阿木容若 发表的提问:
请问老师9月份开了两张发票,但是还没有收到客户付款怎么做分录呢
你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金—增值税
210楼
2023-07-30 19:43:30
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阿木容若:回复月月老师 老师,我们开的普票23700,并且不交税,税金还要写吗
2023-07-30 19:59:48
月月老师:回复阿木容若你好,需要写的,如果小规模纳税人季度不超过30万,增值税转营业外收入。
2023-07-30 20:28:30
阿木容若:回复月月老师 老师,增值税写选,应交税费-应交增值税吗?
2023-07-30 20:52:00
月月老师:回复阿木容若你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金—应交增值税 季度不超过30万 借:应交税金—应交增值税 贷:营业外收入。
2023-07-30 21:17:23
阿木容若:回复月月老师 好的,老师,这个借应交税金贷营业外收入这个分录是等收到客户打款了再做还是现在就把这笔分录做了?
2023-07-30 21:43:35
月月老师:回复阿木容若你好,季度末如果没有超过30万,9月底做这笔分录。
2023-07-30 21:57:41
阿木容若:回复月月老师 好的老师
2023-07-30 22:09:00
月月老师:回复阿木容若你好,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-07-30 22:32:59
阿木容若:回复月月老师 还有老师,我做了这个营业外收入,帐上就多了这一笔,但实际上我还没有收到啊,这个收入要写现金还是银行存款吗
2023-07-30 22:53:07
月月老师:回复阿木容若你好,不需要,这是结转的营业外收入,是政府的税收优惠,如果没有这笔优惠,你是需要交纳增值税的。
2023-07-30 23:11:18
阿木容若:回复月月老师 好的,谢谢老师
2023-07-30 23:35:44
月月老师:回复阿木容若不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-07-30 23:55:56
阿木容若:回复月月老师 老师,这个月我们收到了付款,分录又是怎么做,怕做错
2023-07-31 00:08:34
月月老师:回复阿木容若你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-增值税 借:应交税金-增值税 贷:营业外收入 收到付款 借:银行存款 贷:应收账款
2023-07-31 00:26:34
阿木容若:回复月月老师 好的,谢谢老师
2023-07-31 00:39:28
月月老师:回复阿木容若不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-07-31 00:56:15

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