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应付会计应做的账务处理
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ = = 发表的提问:
30000多的其它应付款不需要支付了,怎么账务处理
你好 借其他应付款 贷营业外收入 
241楼
2023-08-16 17:17:08
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= =:回复玲老师 需要缴纳企业所得税吗
2023-08-16 17:38:03
= =:回复玲老师 摘要怎么写
2023-08-16 17:51:24
玲老师:回复= =需要缴纳企业所得税  摘要其它应付款不需要支付
2023-08-16 18:08:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 甘草片 发表的提问:
以前供应商给开出发票被税务稽查,进项已经转出,以前会计挂对方的应付账款并未处理,这个怎么做账比较好
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 填写申报表,做这个分录转出
242楼
2023-08-16 17:29:59
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甘草片:回复邹老师 谢谢老师上面的解释,很清晰,那关于应付账款怎么做呢?现在账面上还挂着欠对方的钱
2023-08-16 18:07:44
邹老师:回复甘草片你好,没有支付只能是挂账的
2023-08-16 18:27:40
甘草片:回复邹老师 对啊,现在是想怎么能下账,款也不能给支付了
2023-08-16 18:54:32
邹老师:回复甘草片你好,如果不需要支付,你可以转为营业外收入核算
2023-08-16 19:09:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 下一个十年 发表的提问:
因前期会计账务处理的原因,供应商的余额比公司的应付款余额多,那多出来的金额,调账应该怎么调呀
你好 ,是之前确认的应付账款金额有错误需要调整?
243楼
2023-08-17 16:06:06
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下一个十年:回复邹老师 是的,也不知之前会计怎么做的账,与多家供方余额都对不上,这次要调账,分录应怎么做好呢
2023-08-17 16:37:09
邹老师:回复下一个十年你好 借;库存商品等科目 贷;应付账款 做这个调整分录,使得 供应商的余额比我司的应付款余额一致
2023-08-17 17:03:38
下一个十年:回复邹老师 可以入营业外收入,营业外支出吗,
2023-08-17 17:19:21
邹老师:回复下一个十年你好,是什么原因造成你单位与供应商金额不一致?
2023-08-17 17:39:54
下一个十年:回复邹老师 我分析应该是前面的会计太忙了,然后供应商那里跟我们这边实际上金额是对不上的,但是对账时他也直接签字,这一次我来了之后就全部一起查帐,寻求源头的话,原因应该就多种多样了,有的是我们这边多记了,有的是我们这边少记了。
2023-08-17 18:08:50
下一个十年:回复邹老师 所以我就想省事一点,看能不能直接计入营业外收入和营业外支出。因为有很多应收款也对不上。
2023-08-17 18:25:19
邹老师:回复下一个十年你好,需要查明原因才知道如何做调整分录 而不能为了省事就计入营业外支出或营业外收入的
2023-08-17 18:36:26
下一个十年:回复邹老师 查不了老师,
2023-08-17 18:47:46
邹老师:回复下一个十年你好,不对肯定是可以查明原因的 如果无法查明原因是无法做出正确调整分录,即使 你通过营业外收支调整,应付账款一致了,但是这样不能保证调整的分录正确的
2023-08-17 18:58:33
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 温婉的蜡烛 发表的提问:
某企业6月1日有关外币账户情况如下表5-10: 表5-10 外币账户情况表(单位:元) 账 户 外币金额 账面汇率 人民币金额 银行存款——美元 3,000 8.20 24,600 应收账款——A公司(美元) 5,000 8.20 41,000 应付账款——B公司(美元) 2,000 8.20 16,400 该企业采用外币业务发生当日汇率折算,月末汇率为1美元兑换8.35元人民币(不考虑相关税费)。6月份发生如下业务: (1)6月2日从B公司进口一批原材料,价值7,000美元,当日汇率为1:8.30,款未付; (2)6月8日向A公司出口一批产品,价值3,000美元,当日汇率为1:8.25,款未收; (3)6月20日用人民币50,000元兑换6,000美元,并于当日全部用于归还对B公司的部分欠款,当日汇率为1:8.30; (4)6月25日收到A公司归还的欠款4,000美元,当日汇率为1:8.25。 要求:做出各笔业务的会计分录,计算期末汇兑损益并进行账务处理。
你好,请拍照常上传吧,格式乱了
244楼
2023-08-17 16:34:00
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 潘传碧 发表的提问:
我想作财务报表的应收应付及其他应收应付账面处理不知咱处理为好
你好,为什么要处理债权债务?
245楼
2023-08-17 16:46:22
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ pela 发表的提问:
老师以前年度应付薪酬未做费用处理,2019年怎样做会计处理
你好,结转计入费用,借以前年度损益调整 ,贷应付职工薪酬
246楼
2023-08-17 17:09:34
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pela:回复庄老师 好谢谢老师
2023-08-17 17:22:40
庄老师:回复pela应该的,给个五星好评
2023-08-17 17:48:49
pela:回复庄老师 好的谢谢老师
2023-08-17 18:01:39
庄老师:回复pela你好,祝你学习快乐
2023-08-17 18:20:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Anyei 发表的提问:
老师,退客户货款的会计处理怎么做?借:应付账款,贷:银行存款,对吗?
你好,应当是 借;应收账款 贷;银行存款
247楼
2023-08-17 17:26:59
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小杜杜老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ yangwa 发表的提问:
预收定金5千,当时在应收贷方记着,现在不从银行支出定金,是老板自己支付给对方定金。 现在老板让把自己支付的定金款冲减他的其他应付款,等于借应收,借其他应付款,怎么账务处理啊???
同学你好 就写如下会计分录把相关金额冲掉就写: 借:应收账款   贷:其他应付款
248楼
2023-08-18 16:17:20
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yangwa:回复小杜杜老师 原分录是借银存贷应收
2023-08-18 17:04:32
yangwa:回复小杜杜老师 现在是不走银存,冲减老板的其他应付款。你的分录就增加了其他应付款啊
2023-08-18 17:21:12
小杜杜老师:回复yangwa那你原来挂老板的账是不是挂在其他应付款,如果是的话就只能冲它。一般来说不是挂其他应收款吗,你挂了其他应付款所以才会导致这种情况,这个金额就要反着来理解。
2023-08-18 17:34:50
yangwa:回复小杜杜老师 收定金原分录是借银存,贷应收。 老板现在不走银存,意思他支付出去定金,冲减他的借款其他应付款减少
2023-08-18 17:53:25
yangwa:回复小杜杜老师 直接做账不平,我用现金过渡下,现金有增加,头疼
2023-08-18 18:07:46
小杜杜老师:回复yangwa但是你之前是不是一直用其他应付款呀,如果是的话这样做是没有问题的,你原来计入其他应付款时,余额方向就是相反的,反着来理解。
2023-08-18 18:17:52
yangwa:回复小杜杜老师 是的他的借款我全部走的其他应付款
2023-08-18 18:42:11
yangwa:回复小杜杜老师 那我怎么现金过渡把应收贷方冲减了,把老板其他应付款冲减了???
2023-08-18 19:07:06
yangwa:回复小杜杜老师 用现金过渡了,现金又增加了,直接晕了不会啦
2023-08-18 19:36:08
小杜杜老师:回复yangwa你看,他借款你计入其他应付款借方,所以他还款(也就是代付款项)你就得计入贷方。这个其他应付款要冲平要么让他把钱还回来,要么支付款项时让他支付。
2023-08-18 19:46:55
yangwa:回复小杜杜老师 都是公司向他借款啊,借银存,贷其他应付款啊。不是他借公司的。 现在这个定金是借其他应付款,借借应收,怎么把账做平?
2023-08-18 20:12:57
小杜杜老师:回复yangwa就按照我写的第一个会计分录写; 贷记其他应付款表示的公司欠他的钱增加了。
2023-08-18 20:23:19
yangwa:回复小杜杜老师 可是他不愿意啊,他意思要给他减少啊
2023-08-18 20:34:53
yangwa:回复小杜杜老师 好的,也只能那样子记,账是平的,不然我现金科目过渡,现金上可有问题
2023-08-18 21:02:30
小杜杜老师:回复yangwa你这个前期是这样做的,现在也只能先这样处理。
2023-08-18 21:29:01
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ yangwa 发表的提问:
预收定金5千,在应收贷方记着。现在老板自己支出对方定金5千,让从他自己的借款其他应付款里头冲减。怎么账务处理?
你好! 借预付账款…定金 贷其他应付款
249楼
2023-08-18 16:31:24
全部回复
yangwa:回复蒋飞老师 我已经在应收贷方记着
2023-08-18 16:53:33
蒋飞老师:回复yangwa你好!那就冲减不了的。
2023-08-18 17:22:32
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 亦凡 发表的提问:
公司收到专项研发经费,借 银行存款 贷 专项应付款,请问在后续核算中,会计账务处理是怎样的?请列一下会计分录。谢谢~
你好,使用, 借:固定资产 等 借:应交税费-进项税 贷:银行存款 借:专项应付款 贷;资本公积
250楼
2023-08-18 16:52:44
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ ???? 发表的提问:
请教个问题,我单位国企,改制时职工将买断金以书面合同的方式入股新公司,但未到工商管理部门变更。公司财务做为其他应付款处理,请问每年按效益支付给职工的股利该如何账务处理。
你好同学 可以的其它应付款
251楼
2023-08-18 17:15:34
全部回复
朱立老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 蓝天白云 发表的提问:
为什么不做会计处理不应该冲销应付职工薪酬吗?
你好 非累计带薪 当年未享受的 不需要账务处理 累计带薪的 当年为享受的 需要计提 次年未享受的 冲销
252楼
2023-08-18 17:26:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 可否安好 发表的提问:
零余额账户我年初收到上年应返还的额度,我做的账务处理事: 财务会计 借:零余额账户用款额度 贷财政应返还额度——授权支付 预算会计: 借:资金结存 贷:财政应返还额度——授权支付
  你好,对的,你的理解是正确的
253楼
2023-08-19 16:49:51
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可否安好:回复紫藤老师 使用时 财务会计: 借:业务活动费用 贷:零余额账户用款额度 预算会计: 借:行政支出 贷:资金结存
2023-08-19 17:07:07
紫藤老师:回复可否安好对的,借:行政支出 贷:资金结存-财政应返还额度
2023-08-19 17:35:53
可否安好:回复紫藤老师 额,我年初预算会计做的是 借:资金结存——零余额用款额度 贷:资金结存——财政应返还额度——授权支付 支出是不是应该用资金结存——零余额用款额度?
2023-08-19 17:58:07
紫藤老师:回复可否安好应该用资金结存——零余额用款额度
2023-08-19 18:13:03
紫藤老师:回复可否安好因为你已经结转了的
2023-08-19 18:27:41
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 不倒翁 发表的提问:
其他应收转坏账应该怎么做账务处理?
借:信用减值损失 贷:坏账准备
254楼
2023-08-19 17:10:13
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不倒翁:回复张艳老师 我们是房产中介公司,公司承诺在三个月期限内帮业主售出他的房子,如果超三个月售不出就不收回这笔保证金,所以也不是信用问题呢
2023-08-19 17:23:47
张艳老师:回复不倒翁现在最新的科目就是用信用减值损失科目,如果软件中没有,仍然可以使用资产减值损失科目的。
2023-08-19 17:42:13
不倒翁:回复张艳老师 系统没有资产减值损失,也没有坏账准备这些科目应该怎么处理呢
2023-08-19 18:08:43
张艳老师:回复不倒翁直接做 借:营业外支出 贷:其他应收款
2023-08-19 18:37:01
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
老师,以前年度有一笔应付账款搞错了,现在要付款给对方,怎么做账务处理?
如果你是供应商搞错的话,你要吧错误的供应商调整为正确的,然后做付款的凭证
255楼
2023-08-19 17:23:59
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