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应付会计应做的账务处理
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @  Tracy 发表的提问:
在调整之前会计的账,发现其他应付款贷方一直挂着10000,之前的会计也不记得了,应该帮员工缴社保从工资多扣除了个人社保部分,但是员工已经离职,不可能给了,现在想把这个做平,怎么账务处理?
你好!借其他应付款 贷营业外收入
121楼
2023-06-21 18:08:53
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 Tracy:回复宋生老师 如果是工资算错了,能贷方 管理费用-社保 吗?
2023-06-21 18:39:23
宋生老师:回复 Tracy你好!可以的。如果做错了可以冲减。
2023-06-21 18:58:31
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 陈生 发表的提问:
其他应付款长期挂账无单位收款账务处理
意思是一笔虚账吗???
122楼
2023-06-21 18:24:42
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 学堂用户hh8zvs 发表的提问:
无需偿还的其他应付款-个人,账务处理以及附件
借其他应付款个人贷营业外收入。
123楼
2023-06-21 18:47:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 苍凉_ 发表的提问:
注销公司的账务处理上其他应付款是不是必须冲平?
你好,是的,否则税局是不给企业注销的
124楼
2023-06-21 19:14:59
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苍凉_:回复邹老师 那要怎么冲平
2023-06-21 19:26:04
邹老师:回复苍凉_你好,你可以通过资金偿还,或者不需要偿还就转为营业外收入 借;其他应付款 贷;银行存款等科目 或营业外收入
2023-06-21 19:50:58
苍凉_:回复邹老师 借入营业外收入会产生税金吗?
2023-06-21 20:04:41
邹老师:回复苍凉_你好,会影响企业所得税
2023-06-21 20:22:49
苍凉_:回复邹老师 不想交企业所得只能走现金或银行吗?
2023-06-21 20:34:59
邹老师:回复苍凉_你好,是的,需要通过货币资金予以偿还,这样就不影响企业所得税
2023-06-21 20:56:05
苍凉_:回复邹老师 那么不够现金的话,一般纳税人可以做现金不开票收入吗?
2023-06-21 21:23:56
邹老师:回复苍凉_你好,其他应付款是需要支付的款项,如果是预收账款,是可以做无票收入的
2023-06-21 21:37:51
苍凉_:回复邹老师 那么其他应付可以对冲其他应收吗?
2023-06-21 21:55:30
邹老师:回复苍凉_你好,不同明细是不得对冲的
2023-06-21 22:24:43
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 胡萝卜 发表的提问:
国家重大专项课题的账务处理怎么做(国拨+自筹)?收到款借:银行贷:专项应付款,花销时 借:研发支出贷:银行,请问年末的时候和验收时该怎么处理?请老师指点思路?还有自筹的款项如何做账务处理,最终结转成什么?
您好,请参考我公司的做法,谢谢。验收时提供专项审计报告,及相关资料,申请项目主管部门验收处理。 收到款时分录,借:银行存款,贷;递延收益。同时,借;专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录),贷;专项收支-XXX费用 (按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),花的时候,可以做双重分录,除按公司核算分录处理外,再借:专项收支-XXX 费用(按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),贷:专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录)。等花完了,或者年底按专项收支科目发生额,借;递延收益,贷;营业务收入-政府补助,或者其他收益-政府补助,或者冲减相关费用。
125楼
2023-06-22 18:36:41
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ seven 发表的提问:
注销时应收账款 应付账款 预收账款 预付账款应该如何做账务处理?
一、企业注消前,应该先进入清算。 企业清算账务处理的步骤为:编制解散的资产负债表;核算清算费用;核算变卖财产物资的损益;核算及收回账面债权,清偿债务及损益;核算弥补以前年度亏损;核算剩余财产及其分配;编制清算损益表,清算结束的资产负债表。 二、帐务处理 1. 于终止经营日编制资产负债表,这和正常经营日的资产负债表编制相同。 2.清算费用:清算组成员的各类报酬及财产变卖,债权债务处理过程发生的一切费用。 (1)支付清算费用 借:清算费用 贷:银行存款、应收票据等相关科目 (2)结转清算费用     借:清算损益       贷:清算费用 3.核算变卖资产及其损益的账务处理 (1)经清查,原材料盘盈时     借:原材料       贷:清算损益    (2)将各类无形资产和递延资产、预提费用全部摊销    借:清算损益      贷:无形资产、递延资产、预提费用等   (3)固定资产拍卖得收入          借:银行存款       借:累计折旧      贷:固定资产        贷:清算损益    (4)将上述清算净损益转入未分配利润账户     借:清算损益       贷:利润分配--未分配利润 4.核算收回债权,清偿债务及损益的账务处理 (1)经认真查核,应收账款确系无法收回。 借:清算损益 贷:应收账款 (2)经认真查核,应付账款确系无法清偿。 借:应付账款 贷:清算损益 (3)将上述清算净损益转入未分配利润账户。 借:清算损益 贷:利润分配--未分配利润 5.核算弥补以前年度亏损的帐务处理 (1)用盈余公积弥补以前年度亏损 借:盈余公积--一般盈余公积 贷:利润分配--未分配利润 (2)缴纳清算年度所得税 借:利润分配--未分配利润 贷:应交税金--所得税 借:应交税金--所得税 贷:银行存款 (3)核算剩余财产及其分配的帐务处理。将清算后的剩余财产按实收股本的份额,在各个所有者之间进行分配。 借:资本公积、盈余公积、利润分配--未分配利润 贷:现金、银行存款 6.编制清算损益表、清算资本的资产负债表
126楼
2023-06-22 19:02:12
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 负责的大米 发表的提问:
相关会计分路(相应的账务处理)??
借 应收账款 45200 贷 主营业务收入 40000 应交税费 5200 借 银行存款 贷 应收账款 借 应收账款 贷 主营业务收入 30000 应交税费 3900 库存现金 600 借 银行存款 贷 应收账款 33900加600
127楼
2023-06-22 19:11:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 陶子 发表的提问:
我做内账,有员工每月都压得有工资,我要不要把押的工资做出来? 那我会计账务怎么处理?计提时借管理费用 贷应付工资,发放时借应付工资 贷银行存款和其它应付款,发放工资押金时借其它应付款 贷银行存款 这样处理对不?
您好!可以的。
128楼
2023-06-23 18:06:26
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陶子:回复宋生老师 老师,请问有没有什么简便的方法?
2023-06-23 18:34:00
宋生老师:回复陶子您好!简单的方法就是不管。挂在账上的余额就是压的工资。
2023-06-23 18:47:31
小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 藤亚亚 发表的提问:
请问公司跟供应商订货约定多付2元每件给供应商,公司提完货后一个季度供应商按照3元每件给公司返点,这个账务处理应该怎么做,怎么做账才能准确知道供应商应该返点的金额
多付的吗2元每件计入预付货款,退回来的3元每件,其中2元冲预付货款,1元冲成本
129楼
2023-06-23 18:17:32
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 体贴的画板 发表的提问:
赠送粉丝的礼品,怎么做账务处理,公司也是从别的供应商进货。
借库存商品 贷银行存款 赠送的时候 借销售费用 贷库存商品应交税费应交增值税销项税额
130楼
2023-06-23 18:23:58
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体贴的画板:回复东老师 谢谢老师,法人名下有3个公司,法人给其中的一个公司有借款30万,另外2个公司有欠法人的款,能不能用其中2个公司替法人还款,或者是另2个公司对欠30万,直接做成投资款,公司之间能互相借来借去吗
2023-06-23 18:50:19
东老师:回复体贴的画板您好,这种可以,但是建议越少越好
2023-06-23 19:14:01
体贴的画板:回复东老师 其他老师建议签一个三方债权债务转移协议,是否合理合法?目前关键是想把法人借款,欠款两相抵,现在公转私有风险麻烦。
2023-06-23 19:26:24
东老师:回复体贴的画板也只能这么做,签个三方协议
2023-06-23 19:45:46
体贴的画板:回复东老师 好的,谢谢,3个公司都是一个法人,也都是股东,可以理解有有关联关系 ,公司正常运营,给谁借款最为合适了
2023-06-23 20:07:57
东老师:回复体贴的画板对,解释可以这么解释的
2023-06-23 20:26:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 无辜的咖啡豆 发表的提问:
供应商的优惠价怎么做账务处理
你好,供应商的优惠价,是你们从供应商处购进,对方给你们打折了的意思? 
131楼
2023-06-23 18:48:43
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无辜的咖啡豆:回复邹老师 是的,打折优惠
2023-06-23 19:00:30
邹老师:回复无辜的咖啡豆你好,供应商的优惠价(打折优惠),按优惠之后的金额做购进分录就是了 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2023-06-23 19:22:43
无辜的咖啡豆:回复邹老师 我这个会计分录做的对吗?
2023-06-23 19:35:41
邹老师:回复无辜的咖啡豆你好,根据你的描述,应当是购进业务,而不是销售业务啊 
2023-06-23 19:51:52
无辜的咖啡豆:回复邹老师 这个凭证是销售业务!
2023-06-23 20:17:22
邹老师:回复无辜的咖啡豆请看你前后描述,既然是销售业务,与供应商有什么关系呢 
2023-06-23 20:45:27
老马识途
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ 无辜的咖啡豆 发表的提问:
没有做应收款收到的款怎么做账务处理?
学员你好,要是之前没做,那么就是 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税-销项税
132楼
2023-06-23 19:08:59
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种老师
职称:中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题: 0.22w
引用 @ 现代的铅笔 发表的提问:
请问企业自提的市场调节基金挂其他应付款5年以上未使用,但想留做以后年度使用,应怎么进行账务处理
那你作为一个交易性金融资产列式就可以啊
133楼
2023-06-24 17:57:55
全部回复
阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 发表的提问:
公司注销中,其他应付款10万不用还给对方了,如何账务处理?
你好,借:其他应付款 贷:营业外收入
134楼
2023-06-24 18:07:29
全部回复
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 杨小咩 发表的提问:
其他应付款,无法支付该怎么账务处理,几千万那种
确实无法支付的话 转入营业外收入哦
135楼
2023-06-24 18:35:49
全部回复

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