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我们会计总是对我发脾气
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 1484988291 发表的提问:
计提工会经费怎么计提,没有成立工会,由总公司工会帮我们发放福利
你好,应该是工资总额的2%
226楼
2023-08-02 17:37:59
全部回复
1484988291:回复月月老师 我想知道分录怎么做
2023-08-02 18:07:44
月月老师:回复1484988291借:管理费用—工会经费 贷:银行存款
2023-08-02 18:33:24
1484988291:回复月月老师 我现在是计提,没有支付,由我的总公司代付
2023-08-02 18:49:41
月月老师:回复1484988291你号,贷方:其他应付款
2023-08-02 19:06:58
1484988291:回复月月老师 二级科目是我的总公司吗?
2023-08-02 19:19:43
月月老师:回复1484988291你好,应该是可以的。
2023-08-02 19:41:17
1484988291:回复月月老师 那工会里说的上级工会是什么意思?
2023-08-02 20:10:35
月月老师:回复1484988291可以设置成其他应付款—上级工会,因为二级科目设置相对来说不是很严格,设置成总公司也可以。
2023-08-02 20:30:00
1484988291:回复月月老师 好的,谢谢老师
2023-08-02 20:56:51
月月老师:回复1484988291不客气,很高兴为你解答,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-08-02 21:23:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 上善若水 发表的提问:
会计总账预付账款的借方余额是供应商欠我们的发票数额吗?
你好,是供应商欠你单位的发票金额
227楼
2023-08-02 17:58:31
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上善若水:回复邹老师 谢谢,请问如何通过会计总账查看供应商欠我单位多少货没到呢
2023-08-02 18:13:35
邹老师:回复上善若水你好,也是看预付账款借方余额
2023-08-02 18:25:13
上善若水:回复邹老师 谢谢,请问如果是有暂估入账呢?借原材料暂估入账 贷应付账款 那么这样预付账款里面供应商欠的货的值不就不对了吗?
2023-08-02 18:45:02
邹老师:回复上善若水你好,暂估入库,说明货物已经到了,只是发票没有到 如果计算 供应商欠的货需要把暂估入库的减去 计算
2023-08-02 19:06:25
上善若水:回复邹老师 谢谢,请问如果发票到了货还没到,在途物资冲掉预付账款了呢?这样通过预付账款借方余额不是看不出对方欠我们的货了吗?那有什么好的办法能看出供应商欠我们多少货呢?
2023-08-02 19:27:51
邹老师:回复上善若水你好,发票到了货还没到 借;在途物资 贷预付账款 这样看供应商欠我们多少货的时候,预付账款已经从借方减去了啊 比如之前预付100万,对方欠你100万的货物,发票到了10万货还没到 那么分录是 借;在途物资 贷预付账款 10万 这样预付账款还有90万,对方也是欠你90万的货物
2023-08-02 19:46:35
上善若水:回复邹老师 谢谢,我感觉借在途物资 贷预付账款 也不能说明对方欠我们90万的货啊,因为在途物资只是发票来了货还没有来,借原材料才是货来了,如果是借在途物资 贷预付账款只是发票来了货没到,供应商不应该还是欠我们100万的货物吗?
2023-08-02 20:08:16
邹老师:回复上善若水你好,在途物资说明货物已经在途了,只是还没有到你单位仓库而已 计入了在途物资借方,对方就只欠你90万的货物
2023-08-02 20:34:14
上善若水:回复邹老师 谢谢,那如果我想看对方欠我们的货和没到我们仓库的货,是看预付账款的借方余额加上在途物资的借方余额吗?
2023-08-02 20:57:16
邹老师:回复上善若水你好,是的,是这样的
2023-08-02 21:09:34
上善若水:回复邹老师 谢谢您。请问只有这种方法吗?请问通过财务软件有没有一目了然的方法看供应商欠我们多少货?我们欠供应商多少钱?和看发票来没来呢?
2023-08-02 21:31:12
邹老师:回复上善若水你好,只能是这种方法的,如果有发票开具了,但是货物在途的,需要考虑在途物资对对方欠你发票金额的影响的 看供应商欠我们多少货你可以通过预付账款借方余额查看 我们欠供应商多少钱可以通过应付账款查看 发票有没有来就通过预付账款或应付账款查看 预付有余额,说明发票没有来 应付有余额说明发票到了,款项没有付清
2023-08-02 21:44:49
上善若水:回复邹老师 好老师,谢谢您了
2023-08-02 21:56:30
上善若水:回复邹老师 我们欠供应商的钱应该是应付账款减去预付账款吧?
2023-08-02 22:15:11
邹老师:回复上善若水你好,是的,通过应付账款余额减去预付的金额
2023-08-02 22:26:28
上善若水:回复邹老师 噢,谢谢老师,往来帐这块我挺蒙的,脑子一团浆糊
2023-08-02 22:46:23
邹老师:回复上善若水不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-02 23:06:15
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 念念 发表的提问:
老师,我们这个月在国税领不上发票,然后我们会计给我说是,因为我开发票的时候把对方的税号写错了,比对不过去导致的,还有这会事嘛
您好,有这回事的,所以开具发票一定要小心处理。
228楼
2023-08-02 18:06:00
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念念:回复王雁鸣老师 好的,谢谢老师。
2023-08-02 18:50:51
王雁鸣老师:回复念念您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-08-02 19:09:22
欧老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问:
老师,分公司销售的货是我们总公司的货,签订是分公司的名字,但是客户打款到我们总公司,开我们总公司发票,合理吗?这样报价公司名字跟发票名字不太对上了
老师,回我一下好吗
229楼
2023-08-06 19:08:23
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欧老师:回复Ae…柠檬没事的,总分公司这样可以
2023-08-06 19:45:39
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 发表的提问:
老师,客户是分公司和我们签订的租赁合同,我们要给对方开发票 对方要求我们开的发票抬头是对方的总公司 这样可以吗?
不可以,和谁签合同给谁开票
230楼
2023-08-06 19:18:40
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陆:回复朴老师 如果对方以总公司的法人个人和我们签合同,可以给他们开总公司发票吗
2023-08-06 19:49:35
朴老师:回复不能,和谁签开给谁才行
2023-08-06 20:11:09
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 有有 发表的提问:
老师,你好,我们从个人手中购买液化气,对方开的是别的单位的专票给我们,但是我们钱是汇给个人的,请问该怎么做账
你好! 你是付现金给个人的?
231楼
2023-08-06 19:28:06
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有有:回复宋生老师 老师,银行转账的
2023-08-06 19:53:11
宋生老师:回复有有你好!这个就做不了了。税务局估计是会认为你这是2个业务
2023-08-06 20:06:21
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ panna 发表的提问:
我们是建筑总包公司,公司名下的车出租给其他单位,开给对方13%的专票。我要怎么做会计分录呢?
借:银行存款等 贷:其他业务收入 应交税费
232楼
2023-08-06 19:51:14
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panna:回复小云老师 现在还没有收到租赁费,只是先开票给对方公司了。
2023-08-06 20:11:44
小云老师:回复panna那就借方改成其他应收款
2023-08-06 20:25:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 忧伤的小蚂蚁 发表的提问:
我们是小规模物业,我们代收取住户的燃气安装费,然后交给燃气公司,这个要怎么做账?需要开收据吗?
你好 借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款 是不需要开具收据的
233楼
2023-08-06 20:05:59
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忧伤的小蚂蚁:回复邹老师 那我就直接做个表和住户的缴款单复印件做附件就可以了是吗?
2023-08-06 20:23:29
邹老师:回复忧伤的小蚂蚁你好,是的,这个是往来款,不需要开具发票的
2023-08-06 20:38:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ A8888888长琴 发表的提问:
想问下,以前我们是烧煤,现在改烧 天然气,煤改气工程款,分录怎么做
借;在建工程 贷;银行存款等科目
234楼
2023-08-07 17:09:09
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A8888888长琴:回复邹老师 这个工程已经结束了。帐怎么做
2023-08-07 17:37:27
邹老师:回复A8888888长琴借;固定资产 贷;在建工程
2023-08-07 17:54:32
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 等等 发表的提问:
我们是生产商砼的,会计让我算,年设定总吨数是啥意思
您好同学,就是看一下去年的总产量是多少填上去就好了
235楼
2023-08-07 17:16:49
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等等:回复何江何老师 在哪里看
2023-08-07 17:57:27
何江何老师:回复等等你去去年的生产表上找一下或者是车间问一下主任
2023-08-07 18:08:52
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 紫藤罗的爱 发表的提问:
老师,你好,我们公司是房地产开发企业,我们公司找了销售代理公司给我们卖房,我们把支付给对方的佣金计入什么会计科目?
你好,借 销售费用贷 银行存款
236楼
2023-08-07 17:33:39
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紫藤罗的爱:回复紫藤老师 老师,这个不可以进开发成本吗?
2023-08-07 18:03:51
紫藤老师:回复紫藤罗的爱也可以进开发成本
2023-08-07 18:31:36
李老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ May 发表的提问:
老师,我们采购的空气净化器作为年会的奖品,购买空气净化器的进项税额可以抵扣的吧!
不能抵扣,这个是员工福利,不在抵扣范围内
237楼
2023-08-07 17:42:48
全部回复
May:回复李老师 这个不算是集体福利哒,已经抵扣了
2023-08-07 18:00:20
李老师:回复May给职工就是福利,
2023-08-07 18:27:56
May:回复李老师 好吧,谢谢!哪是要做进项转出了,
2023-08-07 18:43:41
李老师:回复May是的
2023-08-07 19:10:07
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 春光依旧 发表的提问:
我们是物业公司的,收取的取暖费需要开发票吗?虽然暖气费是我们收取的,但是暖气是由地源热泵运营产出的,交来的暖气费全部供养了地源热泵!如果开发票,账务处理怎么做?
你如果是代收代付,是不开具发票的。
238楼
2023-08-07 17:56:58
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何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 允畅 发表的提问:
老师好,请问 我和另外一公司合用一个电表。电表户号是我们公司。电费我俩平摊。电力公司根据户号开发票,所以只能开我们公司。 每次交电费都是我先交总数,对方再把他们负担的那部分钱给我现金。比如,电表总数是980元,我们俩公司平摊,我先交总数980元,对方再把490元现金给我,对方不要发票,需要收据就行。 我开收据给他,我可以不把收据入账吗?就是电费发票我想都计入我公司费用,这样行吗?
你好,如果税务局不查,没问题的。
239楼
2023-08-08 17:31:09
全部回复
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 邵会计,外贸公司代账 发表的提问:
我们是委托别的厂帮我们加工手机,对方委托加工的清单给我以后发生的残次品,我们公司会计分录怎么做
残次品做损失处理,你这个是否属于正常损失。
240楼
2023-08-08 17:52:10
全部回复
邵会计,外贸公司代账:回复方老师 是正常损失
2023-08-08 18:29:52
方老师:回复邵会计,外贸公司代账借废品损失贷原材料或库存商品
2023-08-08 18:46:50
邵会计,外贸公司代账:回复方老师 不计入成本吗
2023-08-08 19:04:41
方老师:回复邵会计,外贸公司代账也可以分摊计入正常的商品成本中。
2023-08-08 19:16:41

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