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我们会计总是对我发脾气
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 学堂用户_ph270093 发表的提问:
老师,请问一下,我们现在是个体户,帮公司卖东西,东西卖出去后会把数据返回总公司,而我们需要把卖东西的发票寄回总公司,总公司才会把钱给我们,而我们一年也只需要开四五次发票,那我们应该怎么开发票呢?
你好 你可以按次销售之后 开票发票给客户 到时按月寄给总公司就行了。
241楼
2023-08-08 18:07:28
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学堂用户_ph270093:回复meizi老师 那开票我们是自己开好?还是到税务局代开好?还是找代理记账公司弄比较好?
2023-08-08 18:45:15
学堂用户_ph270093:回复meizi老师 就是不知道该怎么去开这个发票
2023-08-08 19:04:41
meizi老师:回复学堂用户_ph270093你好 你们自己有税盘 买发票 可以自己开票的。 或者开的少 就去税局代开发票。
2023-08-08 19:15:16
焦老师
职称:注册会计师,CMA,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.03w
引用 @ 标致的店员 发表的提问:
请问老师,我们是卖大货车的,月初认证了发票,但这批车要退回总部,总部要求我们开红字发票信息表,总部当月把负数发票开回来了,我要做进项税转出会计分录怎么处理
(1)发生需要转出时: 借:库存商品-大货车 ; 贷:应交税金--应交增值税(进项税转出)。 (2)月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税(进项税转出); 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)。
242楼
2023-08-08 18:17:59
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标致的店员:回复焦老师 是在当月做入库存和进项税,当月又收到对方开回的负数发票,我不总的冲减库存吗
2023-08-08 18:39:25
标致的店员:回复焦老师 你刚那笔分录只是把进项税的一部份增加了库存 有点不能理解
2023-08-08 19:04:19
标致的店员:回复焦老师 比方:借:库存商品300000元,借:应交税费-应交增值税-进项税50000元,贷:应付帐款-对方公司,后来这批车要退回厂家,就在做进项税转出
2023-08-08 19:20:40
焦老师:回复标致的店员总部是否还要向您这边退款呢?第一笔分录应该是,借 : 应收账款(或银行存款) 贷 : 库存商品 ,应交税金--应交增值税(进项税转出)
2023-08-08 19:48:06
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
付给个人的气体瓶押金能公账打款吗?我们公司的气体瓶对方回收。但是需要付押金付给个人,可以公司账户付吗?
你好! 可以的,付给个人的气体瓶押金能公账打款的
243楼
2023-08-09 17:14:01
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 郑丽 发表的提问:
老师你好 问一下我家租用仓库要求对方开电费发票给我们,对方说没有电力业务许可证不能给我们开发票,对方说可以给我们总的电力收取他们发票复印件在给我们开收据给我们入账,是否可以。谢
理解错误,可以开转售电力的发票哈。比如物管不是自来水公司可以开转售水的业务的。
244楼
2023-08-09 17:21:54
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 明亮的裙子 发表的提问:
您好,我有个问题想咨询一下,比如说我们是总包,对方给我们之前开了20万的发票,这次我们需要给对方开十五万的发票,我们这十五万的发票可以抵税吗
您好 请问您给对方开具的什么发票 专票还是普通发票 开给甲方的吗
245楼
2023-08-09 17:41:20
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小小酷 发表的提问:
计提工会经费是按工资总额的0.4%计提 那我们发放年终奖的奖金,需要计提工会经费吗?
您好 年终奖金作为工资总额的一部分也是需要计提工会经费的
246楼
2023-08-09 17:53:59
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韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 丁丁当 发表的提问:
请问代开代缴的燃气费发票,我们是一般纳税人,对方小规模纳税人,进项税额可以抵扣吗?
您好!对方给你提供的是专票就可以抵扣。
247楼
2023-08-10 17:38:16
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丁丁当:回复韦老师 谢谢老师
2023-08-10 17:53:50
韦老师:回复丁丁当不客气,满意请给五行好评哦谢谢!
2023-08-10 18:08:20
丁丁当:回复韦老师 那我们给对方小规模纳税人开出代收的燃气费发票,税率应该是9吗,这样进项和销项就抵平了
2023-08-10 18:37:19
韦老师:回复丁丁当你好!麻烦重新提交一下新问题哦谢谢!
2023-08-10 19:03:39
丁丁当:回复韦老师 那我们给对方小规模纳税人开出代收的燃气费发票,税率应该是9吗,这样进项和销项就抵平了  
2023-08-10 19:24:31
韦老师:回复丁丁当同学你好!老师的意思是,你重新提交一下这个新问题,擅长这方面的老师会给你解答的谢谢!
2023-08-10 19:50:55
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ A*^_^*花開半夏 发表的提问:
长期待摊费用是天然气,我们燃气之前是下生产成本燃气的,这样可以摊销的时候直接下借方生产成本燃气吗?
可以这个是可以的可以,
248楼
2023-08-10 17:44:01
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陈俊帆老师
职称:高级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 。。 发表的提问:
老师请问下,我们租金付到总公司在有总公司付给对方,对方开发票给总公司,这笔我们没有发票,请问这个需要调增吗?
对方开发票给总公司,但是抬头写的是谁呢?
249楼
2023-08-10 17:50:59
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陈俊帆老师:回复。。写的是你们,你把发票收了,可以记入费用,如果写的是总公司,并且总公司的发票也不会给你,你是没办法计入费用的,只能找总公司给你开票,你没有发票,怎么调呢?
2023-08-10 18:19:55
。。:回复陈俊帆老师 抬头也是总公司的
2023-08-10 18:48:12
。。:回复陈俊帆老师 那这比在汇算清缴中是需要调回来吧
2023-08-10 19:10:42
陈俊帆老师:回复。。如果是总公司的话,相当于是总公司租了房子拿给你们用,但是呢,又不是白用,收了你们的钱,说白了,业务关系是你们分公司和总公司之间的关系,你们把钱转给了总公司,但总公司又没办法给你们开票,怎么能够确认支出呢?应该要调减的,纳税申报的时候,支出条件把这个支出调减。
2023-08-10 19:28:00
。。:回复陈俊帆老师 好的谢谢
2023-08-10 19:44:50
陈俊帆老师:回复。。不客气,,,,,,
2023-08-10 20:04:04
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 丁子 发表的提问:
我公司是运输公司,给燃气公司先转账,对方未开具发票。转账的时候做预付账款,那开发票后怎么做凭证。我们核算运输车辆成本的时候已经算过车辆的燃气费。 怎么才能不冲突。
借预付账款贷银行存款 借相关成本费用贷预付账款
250楼
2023-08-16 16:48:08
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玲老师:回复丁子先面在先记成本了 就把那个成本冲了 后面再补上这个发票金额的成本
2023-08-16 17:09:16
丁子:回复玲老师 老师你说的第二段话我不明白
2023-08-16 17:36:29
玲老师:回复丁子你不是说前面已做成本了吗 没有发票记成本了 后面回来发票时 把前面记的那个成本冲了 后面再补上这个发票金额的成本
2023-08-16 18:00:42
丁子:回复玲老师 我在做实操的时候,看到的是这样说的:充值时不计入成本,待取得发票的时候,才能根据发票记入成本。 但是我们在核算车辆的时候,又把这些油费算了一遍。
2023-08-16 18:27:36
玲老师:回复丁子是呀 上面给你写分录了 借款时:借预付账款贷银行存款 收到发票时: 借相关成本费用贷预付账款 前面已做成本了 没有发票记成本了 后面回来发票时 把前面记的那个成本冲了 后面再补上这个发票金额的成本
2023-08-16 18:57:16
丁子:回复玲老师 可以举个例子吗? 比如我们公司充值了10万燃气费,对方没有开发票。 我们公司的30辆车,数据汇总过来,燃气费共计有80000多。 对方公司开发票给我们。 正常这三个步骤的分录,说一下吗。
2023-08-16 19:18:47
玲老师:回复丁子先说一下你原来是咋做的? 我正确的做法上面发你的分录 ?
2023-08-16 19:35:07
丁子:回复玲老师
2023-08-16 19:54:13
丁子:回复玲老师 老师可以看到吗
2023-08-16 20:17:02
玲老师:回复丁子收到发票时把第二个分录 红冲了 再做一个和发票金额一样的分录 分录和第二个分录 一样 。
2023-08-16 20:41:44
丁子:回复玲老师 可是我们有30辆车啊?
2023-08-16 21:06:28
玲老师:回复丁子多少车辆车不也是按你账上的分录做账 人可以汇总这个成本, 你要一分开一台台单独核算车的成本
2023-08-16 21:22:51
丁子:回复玲老师 老师可以举个例子吗?另外没有标点,断句不是很清晰。
2023-08-16 21:51:37
玲老师:回复丁子多少车辆车不也是按你账上的分录做账吗, 你可以汇总这个成本,, 你要一分开一台台单独核算车的成本吗?
2023-08-16 22:16:33
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 杨妞妞 发表的提问:
销售天然气的公司, 有人用户购买天然气,我们是赠送给他们的。如何做账?
赠送的记销售费用
251楼
2023-08-16 17:15:20
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 小雨点 发表的提问:
老师好,我是做美食城的,美食城的燃气安装会计分录是什么
借:管理费用-安装费贷:银行存款。
252楼
2023-08-16 17:22:17
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小雨点:回复轶尘老师 美食城的排烟安装也进费用吗
2023-08-16 17:51:28
轶尘老师:回复小雨点如果是装修类的支出,你可以计入长期待摊费用。
2023-08-16 18:14:43
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 发表的提问:
怎样跟易发火,说话很冲的强势会计相处?会计说都要听她的,该怎么做她说了算,郁闷,这里老师有好的做账方法我跟她建议,她反而觉得我有指挥她的感觉,还说从来没有人(下属)教她怎么做过,动不动就要跳起来。核对数字,是她错了不要紧,无妨,要是你有一个数字有出入马上话就出来了; 有时你回答得慢一点她就跳起来了,她也承认自己脾气不好,心情不好,说话很冲。近一个月来为了一个境外项目算成本都很累。本来不想跟老师提的,虽然你们不能解决,就当自己发泄一下吧。
你好! 不能改变环境,就要适应环境。 人是有很多无奈的
253楼
2023-08-16 17:29:15
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蒋飞老师:回复有时候,也是无辜的
2023-08-16 17:52:00
蒋飞老师:回复需要忍耐一点的。
2023-08-16 18:10:33
蒋飞老师:回复时间长了,就好了。 可能是你适应了,也可能是她改变了
2023-08-16 18:37:18
蒋飞老师:回复但愿是她改变了……
2023-08-16 19:01:27
蒋飞老师:回复祝你新的一年一切顺心如意!
2023-08-16 19:29:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱听歌的溪流 发表的提问:
老师好!我们单位是生产企业,2月份单位购30000元的天然气用于烧暖气,我该怎么入账。
你好,生产企业,2月份单位购30000元的天然气用于烧暖气 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款等科目  
254楼
2023-08-16 17:41:59
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爱听歌的溪流:回复邹老师 老师,用不用分摊到几个月呢,去年购8万元用了3个月,我全部入一次性入制造费用
2023-08-16 17:56:38
爱听歌的溪流:回复邹老师 单位有办公室,车间,库房(因产品特殊库房要保暖)门卫
2023-08-16 18:14:42
邹老师:回复爱听歌的溪流你好,可以购进直接计入长期待摊费用科目核算,然后按各个部门耗用情况分别计入不同的科目核算  
2023-08-16 18:35:18
爱听歌的溪流:回复邹老师 老师,长期待摊费用最少得摊销一年,我们这个,只是两,三个月,是不是也不对
2023-08-16 18:46:25
爱听歌的溪流:回复邹老师 是不是也不行??
2023-08-16 19:04:08
邹老师:回复爱听歌的溪流你好,待摊费用科目取消了,那发生的需要摊销的支出,就可以通过长期待摊费用科目核算的 
2023-08-16 19:16:15
爱听歌的溪流:回复邹老师 老师,好的,这个我明白了。
2023-08-16 19:33:42
爱听歌的溪流:回复邹老师 非常感谢您!
2023-08-16 20:00:32
邹老师:回复爱听歌的溪流不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-16 20:25:28
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
老师,请问一下,我们公司是商贸公司,回款是由业务经理个人账户打到我们公司的对公账户,然后我们给总公司回款是由对公账户转到总公司的对公账户,这样的操作,会不会有风险啊我们公司的对公账户经常会收到个人账户的钱,这样的操作合规吗
 你好 ; 你们是个人代收  ;然后转给总部公司去 ; 可以的。  个人代收后转款备注 ;代收某客户货款   
255楼
2023-08-17 16:52:12
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5fsshz:回复meizi老师 我们不是全部转给总公司,是留下利润之后转的,对公账户不是只能收增值税的普票和专票吗这个点还是没明白
2023-08-17 17:07:40
meizi老师:回复5fsshz 你好;   这个  是全额你们公司的收入  还是  总部公司的  
2023-08-17 17:29:13
5fsshz:回复meizi老师 业务经理给我们的打款是:个人卡打到我们对公账户 我们给总公司打款是:对公转对公比如说,我们收到业务经理打款10万,减去5000的利润不给总公司打款,剩余9.5万回款全部打到总公司
2023-08-17 17:40:31
meizi老师:回复5fsshz 你好 ;        那这个总部的收入; 你们  公司会开票给总公司吗 ?  这个算是你们收入了   
2023-08-17 17:51:25
5fsshz:回复meizi老师 会开票,总公司也会给我们开票就是业务经理打款给我们这一块,没有增值税票,因为是个人卡,这个怎么办呀
2023-08-17 18:07:54
meizi老师:回复5fsshz 你好 ;     到时你  就做账即可      ; 到时 你 公司开票给总公司即可 ;  只是个人代收  ; 你公司支付给总部即可    
2023-08-17 18:33:10

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