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留抵税费怎么做会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 豆豆同学 发表的提问:
目前账上一直有留底进项税,加计抵减分录怎么做?
你好,借:应交税费—增值税加计抵减   贷:其他收益
256楼
2023-08-19 16:21:43
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豆豆同学:回复紫藤老师 那我实际抵扣的时候,怎么做分录
2023-08-19 16:37:27
紫藤老师:回复豆豆同学借 应交税费(已交税金)贷 银行存款
2023-08-19 17:02:52
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 赵红梅13392680 发表的提问:
一般纳税人,每月都有留抵税额呢?购买了大量的固定资产,进项多,几个月都抵扣不完,针对留抵的进项税额怎么做会计分录呢?
您好 请问固定资产不是一张发票上的进项税额吧
257楼
2023-08-19 16:47:20
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赵红梅13392680:回复bamboo老师 对的,老师,金额很大,几个月可能都抵扣不完,留抵税额,怎么做会计分录
2023-08-19 17:12:55
bamboo老师:回复赵红梅13392680那您收到发票的时候 可以先不勾选认证  等后期需要的时候再勾选认证抵扣 先计入应交税费-待认证进项税额 后期㔿抵扣再转到进项税额科目
2023-08-19 17:29:53
赵红梅13392680:回复bamboo老师 比如,有水泥销项,也有对应的水泥进项,也不勾选抵扣吗?留抵的是固定资产,几次都抵扣不完的,并不是水泥进项票哟!怎么做会计分录,不用管他吗?只做收到进项票和开出销项票会计分录吗?
2023-08-19 17:49:27
bamboo老师:回复赵红梅13392680 只做收到进项票和开出销项票会计分录 并不是销售水泥就只能用水泥进项抵扣销项 所有的进项税额发票 都可以用来抵扣销项的
2023-08-19 18:05:14
赵红梅13392680:回复bamboo老师 不是说有进才有出吗?同品类的商品,先进货了,才可以卖出去的嘛,
2023-08-19 18:24:00
bamboo老师:回复赵红梅13392680您没有货物发票 实际已经收到货物了 可以暂估入账先出售啊 不是以发票为准
2023-08-19 18:49:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 青柠° 发表的提问:
:税控盘抵税,怎么做会计分录? 交税控盘费用与抵扣时
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
258楼
2023-08-19 16:58:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 『胖虎』 发表的提问:
该月有留底税额,不交税,会计分录怎么做
你好,有留抵税额不需要做分录的
259楼
2023-08-19 17:15:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 青禾 发表的提问:
期末有留抵税款,要不要做分录?怎么做?
你好,有留抵税额是不需要做结转未交增值税分录的
260楼
2023-08-19 17:38:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Dexter 发表的提问:
11月开票销项税额2000,12月进项票无小额的,有50的留抵税额,会计分录怎么做呀
你留底税额在什么科目里面的
261楼
2023-08-20 17:18:26
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Dexter:回复辜老师 留抵的不是下个月还能继续抵扣增值税吗
2023-08-20 17:42:25
辜老师:回复Dexter是的,但是你这个月要交税,要看你上月的留底进项税,你是放在什么科目的,这个月才好结转
2023-08-20 18:08:12
Dexter:回复辜老师 我上个月没有留抵,我是现在申报11月增值税,不需要交税,然后有留抵
2023-08-20 18:27:08
Dexter:回复辜老师 是借销项税2000,贷进项税2050,未交增值税-50吗
2023-08-20 18:53:00
辜老师:回复Dexter不需要缴纳增值税,可以不用结转的
2023-08-20 19:04:46
Dexter:回复辜老师 那计提的增值税就挂着吗?
2023-08-20 19:34:11
辜老师:回复Dexter是的,等需要缴纳增值税的时候,在结转
2023-08-20 19:46:18
Dexter:回复辜老师 好的谢谢
2023-08-20 20:07:10
辜老师:回复Dexter好的,客气,帮到你就好
2023-08-20 20:34:31
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 我是小领 发表的提问:
一般纳税人,二月份收入0,可是有水电费进项,还要不要认证进项税啊?认证了不抵扣怎么做分录,算是留抵是吧?留抵的不知道怎么做分录,请教老师
可以不认证,也可以认证,认证做进项税额 没有认证做待认证进项税额
262楼
2023-08-20 17:28:23
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我是小领:回复maize老师 不是当月认证必须当月抵扣吗?我这个月没有销项,无法抵扣,进项税额怎么办?
2023-08-20 17:54:54
maize老师:回复我是小领你认证就填写附表2中本期认证本期申报抵扣就可以,没有认证不填写就可以,会自动留底,你填写
2023-08-20 18:12:33
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ Arid 发表的提问:
假如上个月留抵400,这个月进项1000,销项税2000,月末的时候怎么做计提增值税,会计分录怎么写呢?
你好,上月留底在哪个科目里呢
263楼
2023-08-20 17:45:01
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Arid:回复佟老师 在应交税费-应交增值税(已交税金)
2023-08-20 18:11:42
佟老师:回复Arid?怎么会在这个科目里?
2023-08-20 18:37:14
佟老师:回复Arid借销项2000 贷进项1000 已交税金400 贷转出未交增值税600 借转出未交增加税600 贷未交增加税600
2023-08-20 18:53:09
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小兔子 发表的提问:
老师,这种留抵税额怎么做分录呢?
你好!留底税额不用单独做分录
264楼
2023-08-21 16:59:56
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小兔子:回复宋生老师 这种销项已抵扣完,增值税还需做计提和缴纳的分录不?
2023-08-21 17:26:56
宋生老师:回复小兔子您好!不需要单独做分录。 你发生销售的时候做销项的分录就好了。
2023-08-21 17:41:45
小兔子:回复宋生老师 哦,谢谢老师o(^o^)o
2023-08-21 18:06:11
英英子老师
职称:高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ 可靠的红牛 发表的提问:
有上期留底的税额,怎么做会计分录,怎么计提增值税?
上期留底的税额在本期可以不做分录
265楼
2023-08-21 17:11:15
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 学徒 发表的提问:
年末进项有留抵税额,怎样写好会计分录呢?
把销项和进项分别结转到转出未交增值税就可以了 转出未交增值税在借方余额表示留抵
266楼
2023-08-21 17:35:59
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 生动的月饼 发表的提问:
本月待认证进项税1500元,销项税500元。上月留抵进项税1200元。该怎么样做会计分录啊?
进项大于销项本月不需要做分录
267楼
2023-08-22 16:21:19
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
新办企业还没有销项,只有进项怎么做会计分录,抵扣联需要认证吗 ,可以作为留抵税额吗
不需要,先放着,注意期间,不要过期
268楼
2023-08-22 16:47:01
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 串串 发表的提问:
老师,您好,一个企业销项是负数,没有进项,期末有留抵税额,请问这个怎么做分录
借销项税额,负数 贷转出未交增值税 负数
269楼
2023-08-22 16:59:43
全部回复
串串:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-08-22 17:15:04
maize老师:回复串串满意请给五星好评,谢谢
2023-08-22 17:39:31
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 陈爱娟 发表的提问:
老师。上月有留抵税额,把转出未交的贷方全部转到未交的借方了,这月产生了销项5万,上期有留抵不用交税,本公司每月结转销项,进项,转出未交,那本月只有销项如何结转销项:借:销项,贷转出未交吗?如果这样做,我的转出未交就在贷方。我需要怎么把他截屏,转到哪个科目去,本来是要转到未交里面,就变成,借转出,贷未交,就凭证显示要交税,请问如何做分录正确
借销项税额 贷转出未交增值税 借转出未交增值税 贷未交增值税
270楼
2023-08-22 17:18:58
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陈爱娟:回复佟老师 未交在贷方不是显示要交税吗?那不是不对了
2023-08-22 17:36:51
佟老师:回复陈爱娟怎么不对,你要跟你留抵直接抵减掉了,余额就是剩余留抵的
2023-08-22 18:04:20
陈爱娟:回复佟老师 我的凭证呢,贷方显示我本月就是要交的,是不是要写一次冲减上月多的进项呀
2023-08-22 18:27:21
佟老师:回复陈爱娟不是啊,你要看未交增值税的才是要缴纳税金
2023-08-22 18:54:55
陈爱娟:回复佟老师 你的意思是做两笔
2023-08-22 19:16:31
陈爱娟:回复佟老师 借,销项,贷转出,借:转出,贷未交
2023-08-22 19:44:21
佟老师:回复陈爱娟你之前不是已经把留抵做到未交增值税了吗
2023-08-22 20:06:20
陈爱娟:回复佟老师 是的。全部结转到未交增值税了
2023-08-22 20:31:20
佟老师:回复陈爱娟那就是你打开明细看看,应该都减低掉了
2023-08-22 20:53:37
陈爱娟:回复佟老师 是的,这样的结转的话就,只要有留抵,未交的贷方期末数就显示不了本月要交的数,在本期发生那里才看得到了
2023-08-22 21:16:01
佟老师:回复陈爱娟不用,你这前进项不是已经处理了,你就按照我写分录做销项处理即可
2023-08-22 21:36:25

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