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留抵税费怎么做会计分录
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宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 微笑的大炮 发表的提问:
留底税额抵扣欠税金额,欠税金额大于留底,会计分录怎么做?
您好:依据国税发〔2004〕112号规定,纳税人发生用进项留抵税额抵减增值税欠税时,按以下方法进行会计处理: (一)增值税欠税税额大于期末留抵税额,按期末留抵税额红字借记应交税费——应交增值税(进项税额)科目,贷记应交税费——未交增值税科目。 (二)若增值税欠税税额小于期末留抵税额,按增值税欠税税额红字借记应交税费——应交增值税(进项税额)科目,贷记应交税费——未交增值税科目。
31楼
2023-04-11 21:31:57
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 欣慰的路灯 发表的提问:
留抵税额如何做会计分录,销项小于进项,即产生留抵税额。如何会计分录
您好 进项税额大于销项税额 进项税额留底 可以不做账务处理 留待下期继续抵扣
32楼
2023-04-11 21:41:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 明理的哑铃 发表的提问:
加计抵减留底的金额怎么做会计分录
计提借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入。
33楼
2023-04-12 20:18:22
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郭老师:回复明理的哑铃抵扣借应交税费,未交增值税,贷应交税费增值税将其扣除。
2023-04-12 20:43:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 0⃣0⃣0⃣✨✨ 发表的提问:
本月进项税大于销项税的留抵会计分录怎么做?
你好,有增值税留抵,这样做增值税结转分录 借;应交税费——应交增值税(销项税额),应交税费——未交增值税,贷;应交税费——应交增值税(进项税额)
34楼
2023-04-12 20:35:20
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 飞行 发表的提问:
增值税留抵退税会计分录怎么做?不是出口退税
借:银行存款   贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
35楼
2023-04-12 20:59:53
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 生活天空 发表的提问:
上个月留抵的增值税这个月怎么做会计分录
你是申报表留底税额,是什么行业?
36楼
2023-04-12 21:15:39
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生活天空:回复佟老师 工业企业
2023-04-12 21:43:10
佟老师:回复生活天空不用做账务处理,抵扣下期销项税额
2023-04-12 21:54:01
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 直率的蜜蜂 发表的提问:
请问,加计抵减留抵余额跨年的会计分录怎么做
你好,借:应交税费—增值税加计抵减   贷:其他收益
37楼
2023-04-12 21:41:58
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紫藤老师:回复直率的蜜蜂自动留抵的,明年自动抵扣
2023-04-12 22:21:48
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 闪闪的蓝天 发表的提问:
本月进项大于销项,有留抵税额,如何做会计分录?下月冲减留抵税时如何做会计分录
借转出未交增值税 销项 贷进项 都是三级科目 下个月抵扣借销项 贷进项 转出未交增值税 然后当月需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
38楼
2023-04-17 21:18:45
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
老师,期末留抵需要做会计分录不?怎么做
企业应交增值税进项大于销项,有留抵,在月末是不需要做帐务处理的。如果是手工做帐,年末也不需要做帐务处理,但如果是财会软件做帐,年末是需要处理的,要把应交增值税的明细科目结平,否则直接过帐到下年度,下年度明细科目的本年累计数据将会迭加上上年的。 借:应交税费-应交增值税-销项税 ( 本年累计) 贷:应交税费-应交增值税-进项税 (本年累计-留抵) 应交税费-应交增值税-转出未交增值税(本年累计) 若有其他明细科目,如进项税额转出等,也要一起转平 也可以在做下一年度数据初始时,直接把留抵税额直接放在应交税费-应交增值税-期初进项税余额,其余各项增值税明细余额为零。
39楼
2023-04-17 21:23:56
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 半夏花开 发表的提问:
老师,一般纳税人增值税留抵退税怎么退?怎么做会计分录
电子税务局 我要办税 事项办理 选择【涉税事项办理】—【优惠】—【增值税期末留抵税额退税】,点击【办理】,进入事项办理页面
40楼
2023-04-17 21:50:59
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半夏花开:回复郭老师 好的,老师。会计分录怎么做
2023-04-17 22:22:05
郭老师:回复半夏花开借银行存款 贷应交税费应交增值税进项转出 忘了写
2023-04-17 22:43:16
李老师A
职称:中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
4.98
解题: 0.65w
引用 @ 财务小肖 发表的提问:
留底税额抵欠的增值税和滞纳金怎么做会计分录
你好,借:应交税费—增值税检查调整(欠税额) 借:营业外支出(滞纳金) 贷:应交税费—应交增值税 贷:银行存款(滞纳金)
41楼
2023-04-18 20:08:02
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
请问下收到留抵退税款后的会计分录怎么做呢
您好,借银行存款贷进项税额转出。
42楼
2023-04-18 20:26:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 拼搏的花瓣 发表的提问:
上期有留底税这一期抵减了,会计分录怎么做呢
你好 借;应交税费——应交增值税(销项税额) 贷;应交税费——应交增值税(进项税额) 应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
43楼
2023-04-18 20:39:02
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拼搏的花瓣:回复邹老师 上期留抵没有做账,这期直接这样编辑分录吗?那销项进项的金额是本期的还是上期加上本期的?
2023-04-18 21:08:45
邹老师:回复拼搏的花瓣你好,上期留抵是需要这样做账的 借;应交税费——应交增值税(销项税额) 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费——应交增值税(进项税额) 销项,进项都是本月的发生额
2023-04-18 21:29:02
拼搏的花瓣:回复邹老师 是不是做两笔分录,一笔上面这个上期留底的,一笔这期的正常分录?
2023-04-18 21:46:22
邹老师:回复拼搏的花瓣你好,是的,是这样处理
2023-04-18 22:07:38
拼搏的花瓣:回复邹老师 不需要在结转一个未交增值税么?
2023-04-18 22:22:17
邹老师:回复拼搏的花瓣你好,如果有应纳税额产生,就需要结转到未交增值税的
2023-04-18 22:47:58
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ LL 发表的提问:
汇算清缴后有5万所得税留抵,会计分录怎么做?
相当于5万快抵扣以后的所得税额,账务还是,借:应交税费—应交所得税 5 贷:所得税费用5,下期有利润的时候,借:所得税费用 贷:应交税费—应交所得税,实际缴纳所得税的时候,根据应交税费的余额进行缴纳
44楼
2023-04-18 21:04:04
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苏老师
职称:中级职称
5.00
解题: 0w
引用 @ Echo.T 发表的提问:
本月进项税认证多了,留抵到下月抵扣怎么做会计分录呢?
你好!已经认证了,就必须当月申报了。
45楼
2023-04-18 21:32:59
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Echo.T:回复苏老师 不是可以留抵到下月吗老师?
2023-04-18 22:28:45
苏老师:回复Echo.T你好!当月进项税多于销项税,多的进项税额会在报表中自动作为留抵税额,在下期与销项税冲抵。
2023-04-18 22:54:01

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